销售订单管理流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-新增],保存,审核。
注:①销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。
注意:①销售出库单的源单类型是:发货通知单②销售出库单应列明:SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽。
注意:①销售发票的源单类型是:销售出库②往来科目设置:应收帐款③发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-新增],选择红字,保存,审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理;②不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。
订单生产流程图示
发至各相关单位.品质检验不合格的,由品质把不合格
报表送给PMC,PMC立即召集采购、品质、技术会审.
确定退货、特采、挑选使用等。确定后,由采购知会供
应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。
5、生产计划的调整:根据物料供应情况,PMC及时调整生
产计划,及时通知各车间生产主管做好班组生产安排.
2.经理审批:将人力需求单呈给权责经理签字。
3.总经理审批:将人力需求单呈给公司总经理批准。
4.行政部:人力需求单经批准后交行政部存档。
5.拟订招工广告:行政部根据人力需求部门的要求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式.
6.实施招聘:行政部根据招聘计划实施招聘。
7.用人单位面试:一、主管级以下员工由主管面试即可;二、主管级以上职员由经理级以上人员面试;三、经理级以上职员由总经理面试.
7.试产总结会:由工程主导召开试产总结会,各部门权责人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决,现已可以进行批量性投产。(各部门)
8.转入量产:生产根据试产结果反馈的情况,排拉进行量产。品质做好制程管理.计划跟进生产进度。(生产、品质)
人力资源招聘流程
流程顺序
权责单位及注示
1.由人力需求部门填写《人力资源需求单》.
对在库品有异常的,仓库通知品质部进行确认,确认OK,销售部开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即《不合格品处理单》通知PMC与生产.生产主管及时安排返工,将经品质复检合格后即入库。生产计划与生产主管确认返工所需时间,如需延误交期的,立即与业务沟通。
销售订单处理流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
1.立项目:工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相关信息,明确新产品开发的内容.(公司高层、业务人员、工程)
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后,按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通,了解 产品使用情况,收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持,销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息,包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量,确保产品充 足,避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中,开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试,确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题,它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题,企业需要建立高效的订单处理流程,加强系统维护和 人员培训,并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构, 以快速响应市场变化和客户需 求,提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升,企业应 加强数据安全保护,确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性,提高客 户满意度,降低销售成本,优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性,提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程,可以降低不必要的成 本和资源浪费,提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
销售订单、发货流程图
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。
成品库主管
1、成品库库管填写托运单,准确标注发货数量
《随货同行单、回执单》 《订单发货台账》
及客户要求,司机或物流公司带回回执单和随 货同行单(需收货单位签字、盖章)。 2、销售内勤确认货物是否完好无损到达目的地
、验收。
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单,按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全,下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计, 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
订单录入表格生产订单销售订单9销售内勤订单统计员营销总监销售内勤销售内勤销售内勤销售内勤成品库主管销售接单发货流程图流程图123456客户订单按顺序编号订单录入与财务沟通确认货款是否到账核实订单各品项库存情况货物不全下达生产订单各品项货齐全及时催车间生产进正常发货回单确认货物生产完毕erp系统生产销售订单打印递交财务审核盖章生成发货单确认订单审批
《订单录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户, 是否有特殊申请。 2、如没有到账,及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码,核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单
销售订单流程(新)
销售订单管理流程作业流程部门执行人表单作业说明NG OK客户《客户订货单》客户传真《客户订货单》或确认《客户订货单》至销售代表。
客服部销售代表《销售订单》销售代表作订单资料输入,制作《销售订单》。
统计完成后,将资料交客服部评货员。
客服部评货员《销售订单》1、由客服部评货员同生管部计划主管主导各部门根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性,并将信息反馈至销售代表,销售代表将《客户订货单》传真给客户,并要求客户签回。
2、如订单评审有问题,则由销售代表直接与客户进行磋商,重新确认订单。
3、如产品库存量满足订单需求量,经客户确认后,则直接由生产计划主管安排出货计划。
客服部客户销售代表《客户订货单》客户接到评审后的《客户订货单》后按要求签回,如有问题,则将问题反馈给责任销售代表,并与责任销售代表达成共识。
财务部客服部责任财务人员销售代表汇款底单《产品定价单》《送货单》1、未定单价之产品,由财务部负责核定产品单价,并报总经理/董事长批准后通知销售代表;2、财务部销售制单员接到销售代表开具的《销售订单》后,开出《送货单》,并由出纳主管核对货款到位状况,无误后签字盖章按规定的时间内交销售代表。
客服部销售代表《送货单》销售代表接到财务人员开具的《送货单》和相关证明资料后,对《送货单》进行确认,无误后安排专人将《送货单》及资料送交成品仓主管安排备货。
如发现资料有问题,在半小时内将单据退回财务。
生产系统仓库主管/仓管员、仓库搬运组长《送货单》仓管员接到备货通知后,按照《送货单》要求进行备货,备货完成后,通知仓库搬运组按排装车。
如货物数量不够,在二十分钟通知仓库主管,由仓库主管在半小时内通知客户服务部评货员、销售代表和生管主管。
仓库搬运组长接到装车通知后半小时内组织装车,如忙不过来,必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间,并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
客户定货销售订单输入订单评审订单确认及回签出《送货单》并作货款确认审核送货单备货、装车生产系统行政系统营销系统仓管员保安员销售代表《出货计划》装车完成后,仓管员确认装车是否与《送货单》要求相符,并在《出货计划》上记录详细出车时间,并在第二天早上九点前传真给营销企划计划主管及生产计划主管;保安员确认〈送货单〉的可行性及单与实物的一致性无误后在《货物放行条》上签字确认,如有问题,有权禁止放行,并将情况在五分钟内向仓库主管反馈,并做好《货物放行登记表》;销售代表确认出货时间并反馈给客户。
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ,录入 系
统发 票,并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ,更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
订单管理流程图
删除 打印 编辑 确认发货
供应商商品管理
批量上传
发布产品
产品列表
产品批量上传
产品批量上传
上传
商品批量上传说明: 1、 2、 3、
下载模板
供货商相关文件及其空间分配
上传产品文件
供货商相关 文件
创建供货商 文件夹
图片文件夹空间
批量上传注意事项
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式, 因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型,上传不容 易出现错误。 2、字符类型处理:无论供应商以何种字符类型的文件上传,系统自动转换为 UTF-8的字符类型,因为平台中数据存储字符类型为utf-8,不转换类型,可能会 出现乱码现象。 3、产品批量上传的时候,把产品列表文件和图片文件夹一起压缩,打包上传, 压缩类型:.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。 4、图片格式:只支持.jpg文件,.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。 5、图片大小:图片不小于600*600,文件大小不超过1MB的文件,主图需是白 色背景。 6、批量上传表格关于图片:表格中主图另起一列,命名为:“主图”,为必填 选项;其他图标题为:“附加图”,附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分 割 7、商品报价说明:供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应 商对该产品所得价,供货商可以在产品上传时提供建议零售价,
A:供货商备货异常处理
备货异常处理
注:“其他”表示还有其他 种可能,暂时没想到,所以 用颜色填充,是可扩展状态。
申请取消订单 其他 供货商暂时缺货
是
审核 通过?
能否在规 定时间内 发货?
否
否 是 取消订单
继续备货
销售订单管理规定流程图
合同评审表
货物订购单
生产要货单
生产工艺单
领料单
检验单、入库单
12 生产部持有检验合格单及 入库单通知销售部发货。 仓库---孙玉香 销售部接到通知后预期发 销售部---虞亮 13 货总经理
技术,生产,采
评审
审批
是否 通过
没有通过审批的,由销售 总经理---戴惠斌 销售部---虞亮 部重新与客户沟通 不是特殊订单,直接由销 售部跟单员将转换的书面 订单整理成《货物订购单 销售部---虞亮 7 》,客户签字回传(合同 审核后直接要求客户回 传) 8 销售部---虞亮 销售部根据货物订购单, 生产部---范美军 范美军 开出生产要货单,一式三 技术部---邓浩 份,销售部一份,技术部 一份,生产部一份 6 9 技术部根据生产要货单, 生产部---范美军 范美军 技术部 --邓浩 开出生产工艺单,一式两 份,一份技术部,一份生 产部,工艺单上并注明注 意事项。 生产部根据工艺单开出领 料单,并有领料人、工艺 10 员、生产部负责人、仓库 生产部---范美军 管理员签字确认后,领料 生产。 11 生产完后,仓库持有质检 仓库---孙玉香 员的检验合格单入库
项目 1
客户
销售部 流程开始
生产部
技术部
2
订单信息
沟通
技术,生产,
3
电话订单
合同订单
转化为书
4
NO
是否特 殊订单
YES
5
NO 6
YES 货物订购单
7
8
生产要货单
生产要货单
生产要货单
9 10 生产工艺单 开据领
生产工艺单
11 12 13 流程结束
通知发货
入库
顾客订单处理流程描述
订单运作流程图
订单运作流程图在当今的商业环境中,订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具,它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始,涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图,企业可以直观地了解订单处理的各个环节,发现潜在的问题和瓶颈,并采取措施进行优化。
客户下单:客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认:确认库存是否充足,如库存不足则进行补货。
订单处理:处理客户的订单信息,包括支付、发票等。
发货:根据订单信息进行发货,并跟踪物流信息。
售后服务:提供售后服务,如退换货、咨询等。
电子商务企业:电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图,企业可以了解订单处理的瓶颈,如库存管理、物流配送等,从而采取针对性措施进行优化。
制造业:在制造业中,订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图,企业可以更好地协调各个环节,确保订单按时交付。
餐饮业:餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图,企业可以优化各个环节的衔接,提高客户满意度。
识别瓶颈:通过分析订单运作流程图,发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划:针对识别出的瓶颈和问题,制定具体的改进计划,包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施:将改进计划付诸实践,持续跟踪改进效果,并进行必要的调整。
培训员工:向员工介绍新的改进措施,确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估:定期评估订单运作流程图的运行效果,以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具,可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图,企业可以发现潜在的问题和瓶颈,并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划,提高订单处理效率,从而提高企业的整体竞争力。
订单管理流程图
订单管理流程图
说明:以下为个人整理行为,如果雷同,纯属巧合!
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求,新产品开发的产品要求,技术部全面负责开发工作,并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后,做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成,将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存,技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购,并督促订单的完成情况,统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门,下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况,由有关部门提前2周通知销售部,销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜
11、本流程遵照执行!
订单管理流程图。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售订单]—[销售订单一新增],保存,审核。
注:① 销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售订单]—[销售订单一维护],在销售订单时序薄界面,点'下推'按钮,下推生成发货通知,保存,审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[发货通知]—[发货通知一维护],在销售发货序时簿,点'下推'按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。
注意:①销售出库单的源单类型是:发货通知单②销售出库单应列明:SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售出库]—[销货出库一维护],在销售出库序时簿中,点'下推'按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽。
注意:①销售发票的源单类型是:销售出库② 往来科目设置:应收帐款③发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售发票]- [销货发票一维护],在销售发票序时簿中,单击:钩稽],选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售出库]—[销货出库一新增],选择红字,保存,审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]—[销售管理]—[销售发票]—[销货发票一新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理;② 不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕,订单转至品质技术部、生产部;2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部;3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购;4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓;采购物料入待检仓后,品质技术部立即进行检验,合格后方可入物料仓;5、生产部按要求进行生产,品质部在生产过程中进行巡检,成品后入待检仓;6、由品质技术部检验合格后入成品仓;7、生产部将入仓数据报至销售跟单;8、销售部联系回款,财务部确认后销售总监审核;9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明:如生产物料不须采购,则省去(3)(4)(5)(6)(7)(8)操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门:交货日期:编号:批准:审核:制单:附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号:档案编号:附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号:销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的:对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理,提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度,保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述:主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序:1、业务人员接订单时,对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等,并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》,由生产分管经理、技术部经理组织评审,根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式,非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期,接单后各部门确定各属工作所需时间,填写《合同评审表》。
06.销售订单下达流程图·2版·
否修改
审批 接审签之《销售 订单》生产和财 务各一份、《出 厂价格单》《价 格审批单》
是/签字
复印《销售订单生产》6份《销售 订单-财务》一份 连《出厂价格单》 和《销售价审批 单》一并发放 《销售订单生产》一份 及签字图 纸、《销售 价审批单》 存档 审核 预先编制 采购计划 并做准备 工作 是 分别填制《材 料预出库统计 表》和《外购 成品预出库统 计表》 《销售订 单-生 产》一份 《销售订 单-生 产》2份
《销售订 单》-财务 生产各一份 和《出厂价 格单》 审核出 厂价
原件存 档
否/ 退回
是/签字
当日下班前或 次日上班时编 制好《订单排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程表》等发车 间、采购各一 份
签字之 《销售订 单-财务》 一份
问询技术文 件发放时间 /由技术部 确认
销售订单下达流程图(07月12日改) 销售内勤 业务经理
编制EXCEL 格式《销 售订单》
销售经理
生产排程/ 安装售后员
采购部
成品库管 员
技术部
财务部
否修改
否修改
与《订货确认 单》《合同附 件》进行比对 是 打印《销售订单 -生产》《销售 订单-财务》各 一份 接《销售订单生 产和《销售订 单》财务各一份/ 签字确认,附签 字图纸《出厂价 格单》《销售价 审批单》提报
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分:(一)、销售订单管理流程:编号:PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型(按照结算情况界定)为二种:◆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务:当月完成发货后(含多次发货),需跨月进行结算、开发票,结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的,对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部(二)普通销售流程:Kingdee 标准业务流程重点提示:○1销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借:主营业务成本---二级科目销售出库单贷:库存商品销售开票销售开票通知进行复核,借:应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷:主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部(三)、发出商品销售业务:Kingdee 标准业务流程操作要点:重点提示:1、发出商品(零件)的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
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ERP基础档案 维护审批
精选课件
智能表单 智能管控
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C2 为你的业务而生
数据,为我服务!
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
销售订单等销售业务单据 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
(适合所有用友和致远客户)
迈锐思科技
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C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您,是否尝试,一种新的业务管控模式? 您可能在本方案或范例中找到答案。 您想要的,您的业务,原来可以变得这么简单。
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1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
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消息提醒,财务待办事项中审核,一个不漏! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您,一定想要,这样的业务管控
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C2 为你的业务而生
温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系, 您可向为您提供服务的: 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
点见件
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直接生成用友财务凭证,财务人员当然想要这个! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
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这个是收发存汇总表
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成:OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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烦不烦几个系统换来换去,输帐号和密码? 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生留言 我们会向您推荐当地服务商,并通知服务商向您提供咨询和现场服务
迈锐思公众微信:迈锐思科技
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管控,真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
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审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
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系统根据金额大小确定下一节点审批人员
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原始单据,领导可能要看的哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
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迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台,该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合,解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节,重复操作,追溯不完整的产品化解决方案……
放心度假吧!您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务! 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
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这样简捷的门户,您不会眼花的! 迈锐思C2:简单门户,实时管控
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是的,您看到的是销售订单分析表,实时的!
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采购订单来了,当然,也可以是异地的! 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
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C2 为你的业务而生
审批!再复杂的审批流程,审批进度查询,还是难事吗?
迈锐思C2集成套件:灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
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业务层做好业务!管理层管好业务!
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业务管控篇
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远程、异地销售订单还是困扰吗? 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
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花好每一分钱,您懂的!
财务管控篇
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C2 为你的业务而生
困扰您的,费用预算、控制、审批,还挥之不去吗? 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、在单位流程模板中点击“费用报销单”,即可完成业务发起
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C2 为你的业务而生
不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示