订单管理流程图
订单出货流程图1

外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员(订单综合评审)
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图

生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期:年月日
樣品追蹤表
編號:日期:
客戶資訊卡
編號:建卡日期:
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份:。
生产订单管理流程图

订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的更好衔接,实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围:南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部(内、外销),设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审,提出处理意见。
(优先考虑库存现料)3.1.2对能满足客户(合同)要求的订单准备原材料预案,对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》,设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认〈生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
(优先考虑库存现料,确保所备材料准确)3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批,不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图(图1)3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部,根据客户提出的特殊技术要求,进行产品结构和工艺参数的确定。
(针对特殊订单)3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单(B OM)(BOM )的编制,产品试制的,技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达〈订单通知书》,进入〈订单计划管理流程》。
订单运作流程图

订单运作流程图在当今的商业环境中,订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具,它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始,涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图,企业可以直观地了解订单处理的各个环节,发现潜在的问题和瓶颈,并采取措施进行优化。
客户下单:客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认:确认库存是否充足,如库存不足则进行补货。
订单处理:处理客户的订单信息,包括支付、发票等。
发货:根据订单信息进行发货,并跟踪物流信息。
售后服务:提供售后服务,如退换货、咨询等。
电子商务企业:电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图,企业可以了解订单处理的瓶颈,如库存管理、物流配送等,从而采取针对性措施进行优化。
制造业:在制造业中,订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图,企业可以更好地协调各个环节,确保订单按时交付。
餐饮业:餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图,企业可以优化各个环节的衔接,提高客户满意度。
识别瓶颈:通过分析订单运作流程图,发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划:针对识别出的瓶颈和问题,制定具体的改进计划,包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施:将改进计划付诸实践,持续跟踪改进效果,并进行必要的调整。
培训员工:向员工介绍新的改进措施,确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估:定期评估订单运作流程图的运行效果,以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具,可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图,企业可以发现潜在的问题和瓶颈,并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划,提高订单处理效率,从而提高企业的整体竞争力。
订单管理流程

1。
0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质保量的完成,特制定本流程。
2.0 范围适合销售体系客户订单(含样品单)处理。
3。
0 岗位要求3.1销售部3.1。
1在合同等销售文件签定前,填制《订单评审表》交市场部文员,进行订单的技术和交货期等评审;3.1。
2根据评审结果签定合同等销售文件;3.1.3将销售文件移交给市场部文员;3.1.4关注安装验收情况,促成回款;3。
2市场部文员3.2。
1接收销售部提供的《订单评审表》,并组织评审,将结果反馈销售部;3.2.2接收、归档销售部的销售文件;3。
2。
3编制《生产任务单》,并跟踪订单完成情况;3。
2.4了解货款回收情况、审批报送;3.2。
5 每天呈报《订单明细》;3。
3工程部3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求,确定生产工艺,制作物料清单等;3。
4生产中心PMC3.4。
1审核《订单评审表》,并及时作出书面回复;3。
4.2安排生产任务,并汇报生产进度和生产异常信息;3。
4。
3提供成品库存数据;3.5物流专员3.5。
1按市场部文员的收、发货通知收、发货;3。
5。
2跟踪物流进度并汇报市场部文员;3。
6财务部3.6.1建立客户档案;3.6。
2将客户回款情况反馈市场部文员;4.0 订单管理流程4。
1 签定销售合同4。
1。
1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复;4。
1。
2根据《订单评审表》的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议(后续简称销售文件),销售文件原件移交给市场部文员;4.2 接收订单4.2.1市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注明情况后退回销售人员;若确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准,市场部文员才可接单;4.2。
销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕,订单转至品质技术部、生产部;2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部;3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购;4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓;采购物料入待检仓后,品质技术部立即进行检验,合格后方可入物料仓;5、生产部按要求进行生产,品质部在生产过程中进行巡检,成品后入待检仓;6、由品质技术部检验合格后入成品仓;7、生产部将入仓数据报至销售跟单;8、销售部联系回款,财务部确认后销售总监审核;9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明:如生产物料不须采购,则省去(3)(4)(5)(6)(7)(8)操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门:交货日期:编号:批准:审核:制单:附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号:档案编号:附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号:销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的:对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理,提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度,保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述:主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序:1、业务人员接订单时,对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等,并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》,由生产分管经理、技术部经理组织评审,根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式,非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期,接单后各部门确定各属工作所需时间,填写《合同评审表》。
订单管理流程图

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备货运单号: 申通-000005
备货运单号: 申通-000005
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确认发货
确认发货
发货时间:------
供应商商品管理
商品管理
产品列表
发布产品
批量上传
产品批量上传
供货商相关文件及其空间分配
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式,因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型,上传不容易出现错误。2、字符类型处理:无论供应商以何种字符类型的文件上传,系统自动转换为UTF-8的字符类型,因为平台中数据存储字符类型为utf-8,不转换类型,可能会出现乱码现象。3、产品批量上传的时候,把产品列表文件和图片文件夹一起压缩,打包上传,压缩类型:.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。4、图片格式:只支持.jpg文件,.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。5、图片大小:图片不小于600*600,文件大小不超过1MB的文件,主图需是白色背景。6、批量上传表格关于图片:表格中主图另起一列,命名为:“主图”,为必填选项;其他图标题为:“附加图”,附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分割7、商品报价说明:供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应商对该产品所得价,供货商可以在产品上传时提供建议零售价,
采购商状态流程图
供货商流订单管理功能流程图
状态流程中三方对应状态
平台
等待支付
已支付
需采购
等待备货
采购中
等待发货
已发送
特殊处理
已取消
补发
已补发
补发签收
退货
已退货
订单处理流程PPT课件

面的信息 。
.
制作人:梁晓莹13
图:订单处理过程涉及的要素
.
制作人:梁晓莹14
订单处理案例
Dell通过网站向供应商提供实时数据,使供应商了解 零部件库存、需求预测及其他客户信息,更好地根据 DELL的需求组织生产并按JIT配送,大多数零部件只 在Dell仓库存放15分钟以内;同时,DELL的客户在
订单生成
称重、分拣、包装、 选择发货方式
集散中心
送货上门、签收、 签单返回 录入数据库
.
圆通
制作人:梁晓莹17
EMS
客户订单流程图
关 于
与 圆 通 的 对 比
订单系统
客户订单
确认订单
订单数据 传输
订单 录入
订单执行
订单履行
运输调度 订单跟踪
.
修改订单
EMS
再次核实
有误信 息
制作人:梁晓莹18
总结
网上按指令配置PC(Personal Computer),下订单
5分钟后就可以得到确认,36小时以内客户订购的PC 就会下生产线装上配送车。
EDI 信息流
采购方采购应用
.
销售方订单输入应用
制作人:梁晓莹15
.
制作人:梁晓莹16
EMS
客户订单流程图
关 于
录入数据库
与 圆 通 的 对 比
客户下订单 公司收件并确认订单
.
制作人:梁晓莹 6
C. 订单录入(Order Entry)
指在订单实际履行前所进行的各项工作。包括: 核对订货信息(如商品名称与编号、数量、价格等)的准确性; 核查产品库存状况; 如有必要,准备补交货订单或取消订单的文件 ; 审核客户信用; 转录订单信息(将客户订单转成公司的销售订单); 开具账单
订单管理流程图

订单管理流程控制图
编制日期
审核日期批准日期责任担当
文件编号
版本/修订
A/0
发布日期 注意事项: 项目在接受客户订单需求后2小时内转换成本公司订单形式发出,并登陆台账,填写文件发放记录; 生产部接到订单后一小时内签字,有异常必须立即召集相关人开会落实,找出相关责任人并处理,填写订单评审记录,无异常制作生产计划排程单; 生产过程中异常导致订单无法完成的订单负责人立即召集相关人
开会解决,找出责任人并处理;订单对应人负责跟踪生产计划落实情况,制作产能跟踪表并落实解决; 生产部负责每天统计生产日报表并发送相关部门 1、 2、 3、 4、
5、 项目部
项目部 生产部品质部总经理
项目部 生产部 生产部
相关部门 生产部
生产部
生产部
相关记录
订单登陆台账
订单评审记录
文件发放记录
生产计划排程 单
生产计划跟踪
生产日扌报
表
制成:
审核: 批准:。
订单管理流程图

订单管理流程图订单管理流程图是企业内部管理中非常重要的一环,它直接关系到企业的运营效率和客户满意度。
一个完善的订单管理流程图可以帮助企业规范订单处理流程,提高工作效率,减少错误和纠纷,提升客户体验,从而为企业带来更多的商业价值。
下面我们将详细介绍订单管理流程图的具体内容。
首先,订单管理流程图的第一步是订单接收。
在这一步骤中,客户提交订单后,订单信息将被接收并录入系统。
这一步骤需要确保订单信息的准确性和完整性,以便后续流程能够顺利进行。
接下来是订单审核和确认。
在这一步骤中,订单信息将被审核,包括产品信息、数量、价格等内容。
审核通过后,订单将被确认并进入下一个阶段。
这一步骤的目的是确保订单的合法性和准确性,避免因错误订单而导致的后续问题。
第三步是订单处理和分配。
在这一步骤中,订单将被分配给相应的部门或个人进行处理。
这可能涉及到库存管理、生产安排、物流配送等工作。
订单处理和分配的高效与否直接关系到订单交付的及时性和准确性。
接着是订单跟踪和监控。
在订单处理过程中,需要不断跟踪和监控订单的进度和状态,及时发现并解决可能出现的问题,确保订单能够按时交付,并及时向客户反馈订单进展情况。
最后一步是订单交付和结算。
在订单处理完成后,订单将被交付给客户,并进行结算工作。
订单交付需要确保产品的质量和数量符合客户要求,而结算工作则需要确保订单的款项能够及时、准确地结算,避免因结算问题而影响客户满意度。
以上就是订单管理流程图的主要内容。
一个完善的订单管理流程图可以帮助企业提高运营效率,降低成本,提升客户满意度,从而为企业创造更多的商业价值。
希望本文所介绍的内容能够对您有所帮助,谢谢阅读!。
订单生产计划管理流程图

《正式BOM》
《量产确认单》 其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单,编排 组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况,通知采购组织物 料,并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》 给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表 》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成 状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》 《请款单》
毛坯生产周计划 《 生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付 漆 件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控(按单收发) 3,物料安防管控 …
外观、性能检验,品质记录
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》 各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门 销售内勤
接单
新品或更 改产品
研发及工艺
制作下发量产 确认单、正式 BOM、工艺文
件
订单审核
量产
相关流程
批量订单生产流程
系统下单
跟催货款
发货通知
OK
生产计划管 理
订单 评审
制定生产周计 划动态表
毛坯需求申请 单
齐料确认 下达烤漆作业单
下达组装 作业单
伟达厂区生 管
制定毛坯生 产周计划
毛坯 合格 生产
相关表单 《周出货计划动态表
》 《出货通知》 《特殊订单申请》
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
订单管理流程图
说明:以下为个人整理行为,如果雷同,纯属巧合!
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求,新产品开发的产品要求,技术部全面负责开发工作,并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后,做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成,将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存,技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购,并督促订单的完成情况,统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门,下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况,由有关部门提前2周通知销售部,销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜
11、本流程遵照执行!
订单管理流程图。