交通费报销单

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长沙理工大学市内交通费报销单

长沙理工大学市内交通费报销单
长沙理工大学市内交通费报销单
年月日
姓名Biblioteka 部门经费来源起止时间

年 月日时
年 月日时
起点
终点
事由
项目编号 费用类型
公共交通费金额 自驾车停车费金额

线
小计
合计人 民币
填 报
¥ 审核人:
备注:报公共交通费当日不得同时报停车费;报市内交通费应按票据金额如实填写,本表可加行。网约车费用报销的可不填写此表但需附APP内导 出行程单,并注明每段行程的事由。在常驻地范围内,因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的,经单位审批后,可在早餐20元、中餐40元、 晚餐40元标准内凭据报销工作餐,不再领取误餐补助,报销时填写《长沙理工大学加班用餐费用报销表》。

交通费报销单

交通费报销单

部门: 日期
月日
时间
市内交

事由及说明
填表日期: 交通工具 车资(元)
填单日期:
部门经理(项目总监)审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款

备注
报销人: 领款人签字:
车资合计:
市内交通费报销注意事项: 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
部门: 日期
月日
时间
市内交通费报销单
所属项目:
具体地址(请详细填写)


事由及说明
填表日期: 交通工具 车资(元)
填单日期:
部门经理(项目总监)审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款

备注
报销人: 领款人签字:
车资合计:
市内交通费报销注意事项: 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.

常用费用报销单格式

常用费用报销单格式
费用报销单(一)
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领பைடு நூலகம்审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批




市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计


合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人





理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张


合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批

差旅费报销单

差旅费报销单

出差人
差旅费报销单
报销
发票

张数
出差事由
附件张 数

出发 日 时 地点

到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 (大写)
总经理批准:
小计 预借金额 ¥
财务部复核:
报销补领金额 ¥
部门负责人审 核:
报销退还金额 ¥ 经办人签字:
报销 单
出差人
差旅费报销单
报销
发票

张数
出差事由
附件张 数

出发 日 时 地点

到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 (大写)
总经理批准:
小计 预借金额 ¥
财务部复核:
报销补领金额 ¥
部门负责人审 核:
报销退还金额 ¥ 经办人签字:
报销 单

车辆报销单据

车辆报销单据
2
过路费
3
维修费
4
停车费
5
其他
合计
万仟佰拾元角分¥
部门经理签字
报销人
审批(签字)
审核会计:出纳:
交通费用报销审批单
部门:报销日期:年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注(事由)
1
打的费用
2坐车费用3租费用4其他5
合计
万仟佰拾元角分¥
部门经理签字
报销人
审批(签字)
审核会计:出纳:
交通费用报销审批单
部门:报销日期:年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注(事由)
1
打的费用
2
坐车费用
3
租车费用
4
其他
5
合计
万仟佰拾元角分¥
部门经理签字
报销人
审批(签字)
审核会计:出纳:
招待费用报销审批单
部门:报销日期:年月日
招待时间
招待地点
招待事由
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费用
酒水
其他
合计
万仟佰拾元角分¥
部门经理签字
报销人
审批(签字)
审核会计:出纳:
车辆运行费用报销审批单
部门:驾驶员:车牌号:报销日期:年月日
序号
报销项目
金额
票据张数
备注(事由)
1
油费
2
过路费
3
维修费
4
停车费
5
其他
合计
万仟佰拾元角分¥
部门经理签字
报销人
审批(签字)
审核会计:出纳:
车辆运行费用报销审批单

各费用报销单表格

各费用报销单表格

费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。

(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(3)按规定的审批程序报批。

(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

差旅费报销单EXCEL模板-最新版

差旅费报销单EXCEL模板-最新版
总经理:
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理:

差旅费报销单

差旅费报销单
园区
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员

费用报销单模板(一)2024

费用报销单模板(一)2024

费用报销单模板(一)费用报销单模板(一)是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。

本文将介绍费用报销单模板(一)的具体内容和使用方法,并分为五个大点进行详细阐述。

一、费用报销单模板(一)的引言概述在组织、企业或机构中,员工可能需要承担一些与工作相关的费用,如差旅费、交通费、餐饮费等。

为了方便员工申请费用报销并加快审核流程,费用报销单模板(一)应运而生。

该模板提供了一种规范和便捷的方式,员工可通过填写该模板来申请费用报销,并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。

二、费用报销单模板(一)的具体内容1. 报销单基本信息:包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息,以便识别报销者身份和相关部门。

2. 报销费用明细:详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息,可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类,并在每项费用后面留有填写金额的空格。

3. 附件上传:提供了附件上传的选项,员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上,以便审核人员核对。

4. 报销原因说明:员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因,如差旅目的、会议名称等。

这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。

5. 签字确认:员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性,以及对所填写费用明细的准确性负责。

同时,报销单还应留有审核人员的签字位置,以便审核人员将结果反馈给员工。

三、费用报销单模板(一)的使用方法1. 下载模板:员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板(一),确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。

2. 填写基本信息:按照模板上的要求,员工需填写个人的基本信息,包括姓名、工号、所属部门等。

3. 填写费用明细:逐一填写费用明细,包括费用的分类、金额、备注等信息。

费用明细应尽量详细,以便审核人员进行核对。

4. 附件上传:如有相关的费用发票、收据等附件,员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。

5. 填写报销原因说明:简要说明所报销费用的原因,使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板,可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期:[(填写报销日期)]
姓名:[(填写姓名)]
部门:[(填写部门名称)]
联系人:[(填写联系人姓名)]
联系方式:[(填写联系方式,包括手机号码和电子邮件地址)] 事项:[(填写报销事项,如出差、会议、培训等)]
费用类型:[(填写费用类型,如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额:[(填写费用总的金额,如人民币 1000 元整)]
备注:[(填写其他需要说明的事项,如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名:[(填写审批人签名,如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见:[(填写审批人的意见,如同意报销、待审核等)]
经办人签名:[(填写经办人签名,如财务工作人员等)]
经办人意见:[(填写经办人的意见,如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期:[(填写报销日期)]
姓名:[(填写姓名)]
部门:[(填写部门名称)]
联系人:[(填写联系人姓名)]
联系方式:[(填写联系方式,包括手机号码和电子邮件地址)] 事项:[(填写报销事项,如出差、会议、培训等)]
费用类型:[(填写费用类型,如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额:[(填写费用总的金额,如人民币 1000 元整)]
备注:[(填写其他需要说明的事项,如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名:[(填写审批人签名,如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见:[(填写审批人的意见,如同意报销、待审核等)]
经办人签名:[(填写经办人签名,如财务工作人员等)]
经办人意见:[(填写经办人的意见,如属实、无误等)]。

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姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额。

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