天然气专用发票交接单

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天然气公司燃气工程工程中间交接单

天然气公司燃气工程工程中间交接单
天然气公司燃气工程工程中间交接单
工程名称 接收单位 设计单位 监理单位 施工单位 ××××工程 ××××公司 ××××公司 ××××公司 ××××公司 启动编号 ××—××××—××—×× 工程地点 图 号 ××路××号 R×× ×年×月×日 ×年×月×日
开工日期 完工日期
例如: 已完工程内 1、5KmDN200线路安装; 容 2、5KmDN200管沟开挖与回填; 3、公路顶管穿越2次
主管线工程已全部按照设计及施工规范要求施工完毕,经验收 合格/不合格 验收结论
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
接收单位意 见
已完成×年所有施工计划,因×原因应业主要求于×年×月×日开始停工 同意/不同意接收 接收单位(章) × 年×月×日
交工单位(章) ××××公司 质检员: ×××
监理单位 (章) ××××公司 总/专业监理工程师:×××
项目公司 (章) ××××公司 现场代表:×××
技术负责人: ××× ×年×月×日 ×年×月×日 ×年×月×日

交接单模板(范本)

交接单模板(范本)

交接单模板(范本)交接单模板(范本)交接人:接交人:交接时间:工作交接情况工作文件及工作资料交接情况:工作任务及当前工作交接情况:日常办公用品及设施交接情况:工作注意事项:交接人签字:接交人签字:监交人签字:交接单模板(范本)移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:一、交接日期:XX年X月X日二、具体业务的移交:1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券:xx元,经核对无误;3、银行存款余额***万元,经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX 年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接单模板(范本)交接人:接交人:交接时间:工作交接情况工作文件及工作资料交接情况:工作任务及当前工作交接情况:日常办公用品及设施交接情况:工作注意事项:交接人签字:接交人签字:监交人签字:。

交接单

交接单

交接单
交接人:
接手人:
1、湖北凯进节能环保科技有限公司营业执照正副本
2、湖北凯进节能环保科技有限公司开户许可证
3、湖北凯进节能环保科技有限公司员工保险合同
4、湖北凯进节能环保科技有限公司机构信用代码证
5、湖北凯进节能环保科技有限公司专用发票领用薄1本,增值税专用发票10张,增值税
普通发票领用薄1本,增值税普通发票10张。

6、湖北凯进节能环保科技有限公司财务章一枚、公章一枚、法人私章一枚
7、湖北凯进节能环保科技有限公司委托缴纳三方协议书1份
8、湖北凯进节能环保科技有限公司金税盘1个
9、湖北凯进节能环保科技有限公司网银余额762.23元
10、发票抵扣联(13378192、30680800、49428164、49428163、49428162、44496331、
49415470、00717925、09893794)委托代开票记账联(00024951、00100204、00100203、00039898、00039328、00039329、00039893、00039857、00039897、00039899)
11、湖北凯进节能环保科技有限公司委托缴纳三方协议书1份。

12、城东工业园宗地地图一份
13、丰铭公司民事判决书原件复印件各一份
14、丰铭公司合同原件
15、欠条(刘良锋)
2016年11月6日。

票据交接表

票据交接表

3、当邮件签收后,如有问题必须及时反馈(邮件方式),在2天内不反馈的,则默认为齐全,这样就 不会有丢失或职责不清的问题发生。
4、会计必须将收到的交接表保存。

x店
备注(如单据多,可以用总 金额来判断发票的齐全性)
其中有上月的107的费用
制作宣传单页的费用
《票据交接表》核对票据 一经确认,就必须负起妥善保管的职责;
2天内不反馈的,则默认为齐全,这样就
票据交接表
分店名称
xxx店
快递公司及运单号
序号 报销单据号
发票内容(简单描述)
发票数 量
总金额
1
4月份电话费
1张
288.5
2
办公用品
2张
157
3
4月份洗涤费
1张
1218.85
4
广告费
1张
1700
5
快递费
5张
64
6
7
8
9
10
11
12
13
交接 人
备日期 注:
合计
接收 人: 日期
3428.35
1、店长在寄出的票据中必须提交《票据交接表》,会计根据《票据交接表》核对票据 2、当签收分店移的职责;

交接单模板(范本)

交接单模板(范本)

交接单模板(范本)交接人:接交人:交接时间:工作交接情况工作文件及工作资料交接情况:工作任务及当前工作交接情况:日常办公用品及设施交接情况:工作注意事项:交接人签字:接交人签字:监交人签字:交接单模板(范本)移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:一、交接日期:XX年X月X日二、具体业务的移交:1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券:xx元,经核对无误;3、银行存款余额***万元,经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接单模板(范本)交接人:接交人:交接时间:工作交接情况工作文件及工作资料交接情况:工作任务及当前工作交接情况:日常办公用品及设施交接情况:工作注意事项:交接人签字:接交人签字:监交人签字:。

交接单-模版

交接单-模版

Байду номын сангаас
交接内容交接原因数量重量1011成品油库区原油罐区12罐组钢板成品油库区原油罐区12罐组施工用料12131415备注
物品交接单
编号: 交接内容 成品油库区原油罐区1#、2#罐组钢板 交接原因 成品油库区原油罐区1#、2#罐组施工用料 序 号 1 2 3 4 交 接 明 细 表 5 6 7 8 9 # # # # # # 总 移交部门 接收单位 备注: 供应商:上海宝钢钢材贸易有限公司 到货时间: 年 月 合同编号: 附件:钢板质量证明文件(原件)一套 接收方负有管理责任,现场需做好相关防护措施,物品丢失负主要责任。 日 物流公司: 船号: 计 移 交 人 移 交 人 日 期 日 期 名 称 项 规格型号 目 材 质 数量 张 重量 吨 备 注

定稿天然气入户工程结算资料交接清单表

定稿天然气入户工程结算资料交接清单表

36幢36张
第2册(天然气管线19#~38#)
36幢36张
2张,共计2套;4、出入地天然气管线护 栏大样图1张,共计2套;5、调压箱安装 系统图及支墩图2张,共计2套;6、天然 气管线接地竣工图北斗小区6张、新月小 区2张、银河小区7张;调压箱电伴热线
路安装竣工图北斗11张、新月4张、银河
11张;阀井竣工图北斗2张、银河2张,
天然气入户工程结算资料(初审前)交接清单表
施工单位:克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司
资料明细
附表二
序号
项目名称
合同(份)
完工交接证 明(份)
甲供材料表 (指甲方实际
供应量表) (张数)
变更、签证等 计价依据(张 数)(签证及 联络单编号以
手写为准)
工程施工图(套)
竣工图(套)
庭院部分
围楼管及立 户内部分 围楼管及立 管部分 (张数) 管部分
庭院1张,天然气管网1张、天 然气管线9张
9幢9张
共计2套;7、管线焊点图北斗、新月、 9幢9张 银河各1张,共计2套;8、管线外壁阴极
保护、电气部分、管线外壁防腐施工图
各1张,共2套;9、阀池施工图1套,共2
(1套2册)

套;
一册(庭院2张、天然气管线

1#~17#)、
第2 40幢40张 40幢40张
册(天然气管线18#、
20#~41#)
项目部接资料人:
联系电话: 交资料日期:
接资料日期:
备注
克拉玛依中心城区
1
北斗、新月、银河 小区天然气入户工
1

附1
北斗小区天然气入 户工程
附2
新月小区天然气入 户工程

燃气公司订货单

燃气公司订货单
燃气公司订货单
供货方:合同编号
订货方于_______年____月____日向供货方订购如下产品
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注1Leabharlann 2345
6
7
8
9
10
合计
合计
人民币大写:仟佰拾万千百拾元整
小写:¥
其它
货运要求
货运方式:
货运地址:
收货人:电话:手机:
汇款信息
户名:
开户行:
卡号:
税号:
开票要求
1、完整的公司名称,即订货方名称
2、具体的单价、数量、及总金额
3、所开发票相关项目必须与每一张订货单相关项目一致
说明:1.本订货单一经双方签字即予生效,未经对方许可,任何一方不得随意改动。
2.本订货单经订货方填写确认无误后,以传真形式发给供货方,传真件有效。
3.货物运输如果保价,请供应商付保险。
供货方:订货方:
经办人:经办人:
电话:电话:
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