采购作业标准程序规范

合集下载

采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范

采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范

采购工作流程,采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求,开立采购请购单;应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注,经上级主管领导审核,并依采购核准权限送呈相关人员批准。

2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的,由各店店经理核准;采购金额预估在人民币1000元以上的,由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。

3、公司采购方式一般有以下种类:A、集中采购:通用性物资,尽量采纳集中采购方式。

B、合约采购:常常性物资,尽量采纳合约采购方式,以确保货源品牌、质量与价格之稳定。

一般采购:除〔A〕〔B〕以外之物资,采纳随必需求而采购之方式。

4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时,采购部应报主管领导及必需求部门确认;专业材料、用品或项目,采购部应会同相关部门审批;采购议价采购交互议价之方式;议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。

4.2呈核及核准采购部询价、议价完成后,于《采购请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明;报价单,经主管领导审核,并依采购核准权限呈核;再呈主管副总经理核准。

4.3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后,应尽快向供应商定购物资货品,并以或形式确认交期;假设属一份定购单多次分批交货的情形,采购人员应于定购单上明确注明;采购人员应控制物资定购交期,及时向供应商跟催交货进度。

4.4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作;依财务管理规定,办理供应商付款工作。

二、采购价格管理为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。

1、报价依据产品部提供图纸,作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据;非通用物资,一般由供应商先提供样品,供产品部确认可用后,方予报价。

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程,提高采购工作的效率和质量,确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施,是提升公司整体管理水平,保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于:1. 所有采购合同的签订;2. 所有采购决策的制定;3. 所有采购过程中的验收和付款;4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请(1)采购需求申请人提交采购需求申请书;(2)采购部门收到申请书后,审核申请是否符合公司采购计划和预算;(3)若符合公司采购计划和预算,则进入下一阶段;(4)若不符合公司采购计划和预算,则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估(1)采购部门根据采购需求申请书的要求,筛选符合标准的供应商;(2)采购部门对筛选出的供应商进行评估,包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等;(3)评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标(1)根据采购需求申请书的要求,制定相应的招标文件;(2)在规定的时间内发布招标公告;(3)收到供应商报名后,采购部门组织采购评审委员会进行评审,并确定最终供应商;(4)评审委员会提交评审报告,采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程;(5)采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订(1)采购部门根据招标结果,与供应商签订采购合同;(2)合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容;(3)采购部门对采购合同进行审核,并提交公司财务部门审核;(4)确认审核结果后,采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款(1)采购部门组织验收,验收内容应符合采购合同的要求;(2)验收合格后,采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门;(3)财务部门根据采购合同要求,及时进行付款。

采购部sop标准作业流程

采购部sop标准作业流程

采购部sop标准作业流程The standard operating procedures (SOP) for the purchasing department are crucial for ensuring a smooth and efficient operation of the procurement process. 采购部门的标准操作程序对于确保采购流程的顺利和高效运转至关重要。

One of the key aspects of the SOP for the purchasing department is the establishment of clear guidelines and processes for all procurement activities. 采购部门SOP的关键方面之一是为所有采购活动建立明确的指导方针和流程。

Having SOP in place helps to minimize errors, reduce risks, and ensure compliance with company policies and regulations. 有了SOP,可以帮助减少错误、降低风险,并确保符合公司政策和法规。

Furthermore, SOP provides a standard framework for employees to follow, which promotes consistency and accountability in the decision-making process. 此外,SOP为员工提供了一个标准的框架供其遵循,促进了决策过程的一致性和责任。

It also serves as a training tool for new employees, helping them to quickly get up to speed on the procurement processes and expectations. 它还作为新员工的培训工具,帮助他们快速了解采购流程和期望。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书,详细描述企业的要求,接着是按订单说明书的要求来选择供货商,与供货商就采购合同进行谈判,达成协议后,发出订购单,一项采购作业基本完成。

一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。

使用功能规格说明的优点如下:*潜在的供应商不会被埋没;*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。

*最主要的是可以以此创建一个标准,所有的概念都将以它为标准进行评价。

⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。

通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。

为避免规范过细导致说明太多,操作起来困难而效率低下,我建议你采用有如下内容的订单说明书:①质量标准:描述物料如何交付(是否有质量证书)和物料要满足什么技术规范和标准。

②物流标准:说明需要的数量和交货时间。

③维修要求:描述物料如何由供应商进行维修和服务,将来是否需要供应备件。

④法律和环境要求:决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。

⑤目标预算:说明了在什么样的财务限制内,可能发现由未来的供应商提出的解决方案。

总之,通过拟定订单说明书,目的在于:*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。

*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。

*将被核准的规格的改变,用明确的程序记录在案。

*确定一个明确的样品检查程序。

*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。

*(如果可能)确定一个总成本分析或计算方法,用于评估。

二、选择供应商步骤如下:*决定外购的方法。

*供应商资格认定和确定投标人名单。

*为报价申请和收到的标书分析做准备。

*评价供应商。

以订单说明书为基础,总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。

将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。

确认三~五个向其询价。

收到报价单后,采购部门应该出具供应商选择建议书,它包括:A 选择某一供应商的决定;B 优先的评级方案;C 优先被考虑的报价单等。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

采购作业标准程序

采购作业标准程序

采购作业标准程序1.常备材料:生产管理部门。

2.预备材料:物料管理部门。

3.非常备材料:(1)订货生产用料:生产管理部门;(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。

第四条特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”、“备注”栏注明原因,以急件递送。

第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。

第六条以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:招待用品、书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。

第七条请购权限。

1.内购(1)原料:请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。

请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

(2)财产支出:请购金额预估在2,000元以下者,由主管核决。

请购金额预估在2,000元至2万元者,由经理核决。

请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

(3)总务性用品:请购金额预估在1,000元以下者,由主管核决。

请购金额预估在1,000元至1万元者,由经理核决。

请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。

2.外购:(1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。

(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。

第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2.采购部门办妥撤销后,依以下规定办理:(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。

(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。

第二章采购购定第九条采购部门的划分。

1.内购:由国内采购部门负责办理。

2.外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。

第十条采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。

采购入库作业流程

采购入库作业流程

采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员:负责物品的接收,检验,清点,⼊库(待检区),登录账⽬。

2.采购:负责提前通知仓库供应商送货时间,货到时与仓库⼀起接收。

负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。

3.质检部:负责来料时的检验指导和复检⼯作,对来料的质量进⾏把关和控制。

⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范,完整,清晰的《送货单》,或《销售凭单》,供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。

1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》(ERP中)是否相符,不相符则要求有关⼈员进⾏纠正,直⾄搞清楚后⽅可收货,将货放置待检区,分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。

1.3核单有误,若为供应商原因,要求供应商进⾏纠正,若为本公司⼈员的原因,则要求相关⼈员进⾏纠正,直⾄完全清晰后,对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。

1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致,有误时,通知相关的采购⼈员进⾏确认,若物品不符合本公司的采购要求和质量要求,⽴即要求供应商纠正,退货或换货。

退货时要求供应商出具《退货单》,在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。

1.5若核对⽆误,仓库⼈员对物品进⾏细致的清点,并检验物品的质量,发现异常或不清楚时,⽴即通知质检部进⾏复检,原材料类、纸箱类为必须复检货品。

若⽆误,仓库⼈员则办理⼊库⼿续。

2.本公司采购⼈员⾃提物品(不提倡⾃提,特殊情况除外)2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时,现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。

若不⼀致,则必须问明原因,必要时,打电话回公司进⾏确认,直⾄清楚明⽩。

2.2核对单据信息⽆误后,对物品按照本公司规定的验收标准,进⾏仔细认真严格的检验。

2.3在检验过程中,如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令,或者不符合本公司的检验标准,当场要求供应商予以调换,直到合格。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一,它关系到企业的利益、运作和发展。

为了使采购工作规范化、高效化,提高采购工作的质量和效益,提供一个明确的指导和操作手册,特编写本采购作业指导书。

二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前,首先要明确需求。

采购部门需与相关部门进行沟通,了解相关物品或服务的具体需求,并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。

2. 制定采购计划根据需求确认的结果,采购部门需制定采购计划。

采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息,并确定采购时间节点。

3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划,通过市场调研、询价比较等多种方式,筛选出合适的供应商。

在筛选的过程中,需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估,确保选择到合适的供应商。

4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求,采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。

采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息,如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。

5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求,收集投标文件,并进行评审。

评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面,评估每个供应商的优劣,并最终确定中标供应商。

6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商,商定合同的具体条款和条件,并签署采购合同。

合同签订后,采购部门需监督合同的履行情况,确保供应商能按合同要求供货或服务。

7. 采购验收采购部门需在供应商交货后,对采购物品进行验收。

验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查,并与合同要求进行对比,确保采购的物品符合要求。

8. 采购记录与归档采购完成后,采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。

记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。

采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。

三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度,确保采购的规范性和透明性。

标准采购作业细则

标准采购作业细则

标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分,它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。

为了确保采购作业的顺利进行,制定并遵守标准采购作业细则至关重要。

本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。

2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前,需要进行采购需求评估,明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。

评估结果将为后续采购决策提供参考依据。

2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果,编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。

预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。

3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库,并定期对供应商进行评估,包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。

评估结果将为供应商选择提供参考依据。

3.2 供应商谈判在选择供应商之后,需进行供应商谈判,以商定采购合同的具体条款和条件。

谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,确保双方的权益得到保障。

4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件,它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。

签订合同前,应充分核实合同内容,并确保双方的权益得到充分保护。

4.2 交付与验收在采购物资到达后,应进行交付与验收工作。

交付应按照合同约定的方式进行,验收则应根据合同要求进行,确保物资达到预期质量和数量。

5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系,对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督,及时发现和解决问题,确保采购作业的顺利进行。

5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险,如供应商违约、物资质量不符合要求等。

为了降低采购风险,企业应制定相应的风险管理策略,并及时采取应对措施。

6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。

通过制定和遵守采购作业细则,企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收,以及采购作业的有效管理和风险控制。

采购作业的一般流程

采购作业的一般流程

采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。

即物料价格在供应商中的合理性,物料质量在制造所允许的极限范围内,物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。

以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程,给大家作为参考,欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异,但基本流程都大同小异。

以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。

1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。

2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。

在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。

物美价廉的商品是每个企业都想获得的。

相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。

(2)质量。

商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。

商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。

(3)服务。

服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。

如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。

(4)位置。

供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。

在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。

(5)供应商库存政策。

如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。

那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购管理修缮作业程序

采购管理修缮作业程序

采购管理修缮作业程序一、采购(修缮)作业(一)法令根据:1.政府采购法暨其子法与有关规定。

2.国立台北大学营缮工程、财物及劳务采购作业内部分层负责明细表。

(二)作业程序:1.需求请购承办单位应叙明采购物品名称、数量、用途,逾10,000元之采购(修缮),须事先签经机关长官或者其授权人核准。

【10,000元下列采购(修缮),由系所、中心单位主管事先核准】2.奉准办理之案件由总务(经办)单位依政府采购法等规定办理采购事宜。

3.总务(经办)单位收到请购(修)单时,应注意拟修护项目是否仍在保固期间或者已纳入其它合约之维修服务标的物。

4.采购(修缮)验收完毕后,采购经办单位应将原始凭证黏贴于支出凭证黏存单,并检附有关证明文件(如签案、契约书、验收证明书、财产增加单等),送总务处及会计单位审核,经审核无误,机关首长或者授权人决行后,据以编制传票送出纳组,汇转指定之金融机构径付受款人,或者10,000元下列可至出纳组领取零用金。

5.已先行预借者,应于备注栏注明预借冲转,送出纳及会计单位审核,经审核无误,即据以编制传票转正。

(三)作业流程:总务处总务处校长或者授请购单位(保管组)会计室(出纳组)权代签人总务处总务处校长或者授请购单位(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购单位)保管组)会计室 (出纳组) 权代签56总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购单位)(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购单位)(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购单位)(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购单位)(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人总务处总务处总务处校长或者授请购单位(采购组)(保管组)会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处校长或者授请购单位(采购单位)会计室 (出纳组) 权代签人图书馆总务处总务处校长或者授请购单位(审核单位)(采购单位)会计室 (出纳组) 权代签人(四)采购案件时应注意事项:(1)公告金额十分之一以上应载明事项:①采购标的性质:系属劳务采购、财物采购或者工程采购②采购金额应预估全年度所需金额,凡全年10,000元(含)下列采购免提供报价单或者企划书,径洽厂商采购,索取收据或者发票,逾10,000元之采购须填具请购单或者签案,依本校采购作业权责划分表之规定办理采购,至10万元以上采购则应依采购法办理公告。

采购部SOP流程

采购部SOP流程

采购部SOP流程目标本文档旨在说明采购部的标准操作流程(SOP),以提供一套清晰明确的采购流程,确保采购工作的高效运行。

流程概述1. 采购需求确认:收集并确认部门对采购物品或服务的需求。

2. 编制采购计划:根据采购需求,编制详细的采购计划,包括物品描述、数量、质量标准等。

3. 供应商选择:评估现有供应商并选择最合适的供应商,或根据需要寻找新的供应商。

4. 报价和议价:向供应商索取报价,并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。

5. 合同签订:根据谈判结果,与供应商签订采购合同,确保采购双方权益得到保护。

6. 采购执行:监督供应商交付和执行采购合同,并确保交付的物品或服务符合质量标准。

7. 收货和验收:接收交付物品并进行验收,确保物品符合质量标准和数量要求。

8. 付款和结算:按合同约定时间和方式,及时完成付款和结算工作,确保供应商权益得到保障。

9. 采购档案管理:建立和维护采购档案,记录重要的采购信息、合同文件和相关文件。

流程详情1. 采购需求确认- 各部门提出采购需求,并向采购部门提交采购需求单。

- 采购部门确认采购需求的合理性和紧急程度,并与部门进行沟通以进一步了解需求。

2. 编制采购计划- 根据采购需求单,采购部门编制详细的采购计划,包括物品描述、数量、质量标准等。

- 定期评估和更新采购计划,以适应业务需求的变化。

3. 供应商选择- 评估现有供应商的信誉、质量和服务,并选择最合适的供应商进行采购。

- 如有需要,采购部门也可以寻找新的供应商并进行评估和比较。

4. 报价和议价- 采购部门向选定的供应商索取报价,并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。

- 在谈判过程中,与供应商明确交付时间、质量标准和付款方式等具体事项。

5. 合同签订- 根据谈判结果,采购部门与供应商签订采购合同。

- 合同应明确双方的权益和责任,并包括交付时间、质量标准、付款条款和违约责任等内容。

6. 采购执行- 监督供应商交付所购物品或提供服务,并确保其符合质量标准和合同要求。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述:采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。

它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项,旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认:明确采购的具体需求,包括产品、数量、规格等,以便为后续采购工作提供准确的依据。

1.2 供应商选择:根据采购需求,通过市场调研和供应商评估,选择合适的供应商进行合作。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。

1.3 采购合同签订:与供应商协商并签订采购合同,明确双方的权益和责任,确保采购工作的合法性和合规性。

二、采购规范2.1 采购标准:根据企业的需求和要求,制定采购标准,明确产品质量、性能、安全等方面的要求,以确保采购的产品符合企业的标准。

2.2 采购流程规范:明确采购的各个环节和流程,包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等,以确保采购工作的规范和透明。

2.3 采购文件管理:建立采购文件管理制度,包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理,以方便日后的查阅和审查。

三、采购要求3.1 采购成本控制:要求采购人员在采购过程中注重成本控制,寻找合适的价格和优惠,并与供应商进行有效的谈判,以降低采购成本。

3.2 采购质量保证:要求采购人员在选择供应商时重视产品质量,确保采购的产品符合企业的质量要求,并与供应商建立质量监控机制。

3.3 采购交期管理:要求采购人员与供应商密切合作,确保采购的产品按时交付,避免因交期延误而影响企业的生产计划。

四、采购注意事项4.1 法律合规:采购人员需了解相关法律法规,确保采购工作的合法性和合规性,避免违法行为带来的风险和损失。

4.2 供应商管理:采购人员应定期对供应商进行评估和监控,及时发现和解决潜在的问题,保证供应链的稳定和可靠性。

4.3 风险管理:采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理,包括市场风险、供应商风险、质量风险等,以降低采购风险带来的不利影响。

采购流程管理规定

采购流程管理规定

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。

采购流程操作规范

采购流程操作规范

采购流程操作规范采购流程操作规范是组织内部对采购活动进行规范化管理的基础文件,旨在确保采购过程的透明、公正、高效,并保障组织的利益最大化。

本文将介绍一套标准的采购流程操作规范,以指导组织内部的采购工作。

一、需求确认阶段在采购流程开始之前,必须对采购需求进行确认,避免不必要的采购行为。

需求确认阶段的操作规范如下:1.明确需求:明确采购物品或服务的具体要求,包括技术指标、数量、质量标准等详细信息,确保所有相关人员对需求达成一致。

2.需求审批:采购需求必须提交给相关部门进行审批,审批人员应具备相应的权威性和决策能力,同时需记录审批流程和结果。

二、供应商选择阶段供应商选择是采购流程中至关重要的一步,直接决定了采购品质和成本。

在供应商选择阶段,必须遵守以下操作规范:1.制定采购方案:根据需求确认阶段的结果,制定合理的采购方案,明确供应商的选择标准、评估方法和流程。

2.供应商调查:对潜在供应商进行全面的调查和评估,包括了解其信誉度、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况。

3.供应商评估:按照事先制定的评估标准,对供应商进行评估,评估结果应进行记录,并参与评估的各方签字确认。

4.供应商选择:根据对供应商的综合评估结果,选择最优的供应商,确保采购能够满足组织的要求。

三、合同签订阶段在合同签订阶段,需要确保合同的内容准确、合法、完整。

下面是合同签订阶段的操作规范:1.明确合同条款:在合同签订之前,应明确合同的主要条款,如交货期限、价格、质量标准等,确保所有合同相关方对合同的内容达成一致。

2.法务审查:所有合同必须提交给法务部门进行审查,确保合同的合法性和有效性,同时识别和处理合同中可能存在的风险。

3.合同签字:合同签订前,必须明确签字授权人,并确保签字人的授权合法有效。

同时,合同的签字必须按照相关流程和规定进行。

四、采购执行阶段采购执行阶段是采购流程的核心环节,也是最需要操作规范的阶段。

以下是采购执行阶段的操作规范:1.供货跟踪:对供应商交货情况进行跟踪,并及时记录交货进展情况,确保能按时获得采购物品或服务。

采购作业流程 SOP

采购作业流程 SOP

作得为办
3.3.
原物 料采
理验
物控部门:
采购部门:
仓库品检:
供应厂商:
采购作业程序
Purchasing Procedure
编号 页次
P2-001 2/3
开立"请购单"
No
采购订货 作业
开立"采购单"
备货/交货
异常确认
采购部门 请款作业
No
品管收料 检验
Yes
仓库部门 收货入库
初版 公目前 版
2004年11月17 日
3.2.3 采购
. A.
部询门/比 /价议格价
B. C. D.
、采数购 单"采填购 单采"购核 部提门早
E.
或采推购 阶经段办
F.
人若员为, 紧采急购
3.2.4 单进位货
. A. B.
通采知购 部需门求 部货门厂
C.
商未确经 点使验用
D. 3.2.5
之当同验 收采货购
. A. B. C.
部采门购 货采品购 部采门购 部单门,以
编号
P2-001
采购作业程序
页次
1/3
1.目
的: 建立
本 材公料
、成
Purchasing
2.范 围: 本程
序适
3.内
容3.:1.
采购 分3.类1.1
原物
. 料被采动
3.1.2 元一般
. 物事品务
性用
3.2.
一般 物品
1.制发请购单
需求部门: 2.主管权限核签
3.总务/需求单位主管会签确认
Procedure
初版 公
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三章国内采购
第十二条价格。
1.采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。
2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核发,并转使用部门或请购部门签注意见。
招待用品、书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1.内购
(1)原料:
请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-2
请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
(2)财产支出:
3.属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。
4.对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-4
方式向厂方议价。
5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求,主管应即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第十三条呈批手续。
1.采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”,经主管审核,并依请购核决权限呈核。
2.采购核决权限:
采购别
核决限额
采购核决权限
列属统购项目的原料、物料(包括燃料)
不论金额多寡
经理→总经理
非属统购项目的原料、物料(包括燃料)
不论金额多寡
经理→总经理
财产支出(包括什项购置)的非生产器材
3000元以下
3001元至100000元100000元以上
采购主管
经理直接核决
经理→总经理
财产支出(包括什项购置)的生产器材
3000元以下
3001元至20000元
20001元以上
采购主管
经理直接核决 经理→总经理
庶务用品
3000元以下
3001元至50000元
3.总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-3
商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:
1.集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。
请购金额预估在2,000元以下者,由主管核决。
请购金额预估在2,000元至2万元者,由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
(3)总务性用品:
请购金额预估在1,000元以下者,由主管核决。
请购金额预估在1,000元至1万元者,由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
2.外购:
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-5
第十五条进度控制。
1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2.采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。
第三条来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”、“备注”栏注明原因,以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:
50001元以上
采购主管
经理直接核决 经理→总经理
责任人签名:
第十四条订购程序。
1.采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2.分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以利识别。
3.采购人员使用暂借款采购时,应在“请购章”加盖“暂借款采购”章,以利识别。
第十六条采购单据整理及付款。
1.来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部门,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后,送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续。如为分批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2.长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。
3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。
第十一条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142ຫໍສະໝຸດ 页码11-1××公司采购作业标准程序
第一章请购
第一条请购部门的划分。
1.常备材料:生产管理部门。
2.预备材料:物料管理部门。
3.非常备材料:
(1)订货生产用料:生产管理部门;
(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。
第二条请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。
(1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第八条请购案件的撤销
1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定
第九条采购部门的划分。
1.内购:由国内采购部门负责办理。
2.外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
相关文档
最新文档