物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
![物资采购入库验收管理制度(四篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/12eefd8d370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88a9.png)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作,提高物资管理效率,保证物资质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作,制定采购计划,并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作,对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收,确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制:采购部门根据公司需求及预算,制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择:采购部门根据物资需求,选择合适的供应商,并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收:供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库,采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准:验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收,对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查,并填写验收记录。
5. 验收结果处理:验收合格的物资,仓库管理人员将其登记并批准入库;验收不合格的物资,采购人员与供应商进行沟通协商,并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观:物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸:物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装:物资包装应完好,无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量:物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录:在物资验收过程中,验收人员需要详细记录验收结果,包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见:验收不合格的物资,采购人员需要记录不合格原因,供应商需要提出处理意见,并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程,并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案,对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估,及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
![材料入库验收制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/d674b55b591b6bd97f192279168884868762b8a0.png)
材料入库验收制度(1)物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
(3)核对证件:入库物在进行验收前,首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对,看是否同合同相符。
(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行,应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收,以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资,可由保管员或验收员自行检查,验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题,如证件不齐全,数量、规格不符,质量不合格,包装不符合要求等,应及时报有关部门,按有关法律、法规的规定及时处理,保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后,应及时办理入库手续,进行登账、建档工作,以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额,保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后,如果是用自提,即将物资和证件全部向提货人当面点交,物资点交手续办完后,该项物资的保管阶段基本完成,保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度(2)第一章总则第一条为规范材料入库验收工作,保障材料质量,做到合理使用、节约资源,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则,确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度,明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收,判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作,确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下:(一)材料管理人在收到采购材料后,应先进行外观检查,检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
(二)外观检查合格后,材料管理人应对材料进行质量检测,检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购入库验收管理制度范文(三篇)
![物资采购入库验收管理制度范文(三篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2b73b54053d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f3d.png)
物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理,确保物资的准确入库,并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对,提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员:负责物资的入库验收工作,需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人:负责对物资采购入库验收流程的监督和管理,确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后,需填写《物资采购申请表》,并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商,并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送,并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收,对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查:检查物资包装是否完好,有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查:根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查:按照产品要求对物资进行抽检,确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记:验收合格的物资,仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》,并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资,仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》,并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》,核对物资的数量、金额等信息,然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库,确保物资准确存放在相应的仓库位置,并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时,仓库管理员需及时向采购部门报告,并填写《物资采购入库异常处理单》。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/13c9ba50a66e58fafab069dc5022aaea998f412e.png)
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一,对于确保物资的质量和数量,提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划:根据企业的生产需求和经济运行情况,制定年度物资采购计划,明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择:根据企业需求,选择具有良好信誉和丰富经验的供应商,并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理:采用正式的采购流程,包括需求确认、招标、合同签订等,确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理:建立科学合理的物资库存管理制度,根据实际需求定期盘点库存,及时补充和调整库存量,保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点:a. 检查运输方式和运输工具,确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单,清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查:a. 对于原材料类物资,检查外包装是否完好,有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资,检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验:a. 依据采购合同或标准,按照抽样计划,对部分物资进行验收抽样,并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果,判定物资的质量是否符合要求,及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准:根据行业标准和国家相关法规,明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准:按照采购订单的数量要求,严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准:根据物资的种类和用途,制定相应的外观验收标准,确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门:负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作,并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门:负责接收物资、清点、分类和保管工作,确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门:负责制定抽样检验计划,对物资进行抽样检查,判定物资的质量是否符合标准。
物资出入库管理制度(5篇)
![物资出入库管理制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/26d1cc78905f804d2b160b4e767f5acfa1c78335.png)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
![物资验收入库管理制度范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/7509a08948649b6648d7c1c708a1284ac85005b4.png)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费,加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理,确保物资的质量合格和规范使用,提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收,确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收,检查物资的包装是否完好,是否存在损坏或污染,核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查,采集样品进行质量检验,确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录,明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息,并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库,并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点,并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求,将物资按类别、型号编号等进行分类存放,确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息,建立物资档案,并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度,对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录,并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查,并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录,并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点,确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点,核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录,并将盘点结果与账面数进行比对,发现差异应及时进行调整和处理。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/472aff38a517866fb84ae45c3b3567ec102ddc04.png)
物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作,确保物资采购的准确性、及时性和合规性,保证物资的有效管理和使用,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。
3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对,并填写相关的验收记录。
4.对于合格的物资,应及时入库并进行标识,不得随意拆封或使用。
5.对于不合格的物资,应立即退回供应商,并记录不合格原因和处理情况。
四、主要内容1.采购入库验收程序(1)验收前,采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书,确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。
(2)采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。
(3)仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性,并核对外包装标识与物资标识是否一致。
(4)仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对,并填写相应的验收记录。
(5)财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致,并进行财务核对。
(6)验收通过后,仓库人员应及时入库并进行标识,财务人员进行相应的会计处理。
2.验收标准(1)外包装完好无损,标识齐全。
(2)物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。
(3)物资无明显质量问题,符合国家相关标准和公司要求。
3.不合格处理(1)对于不合格的物资,仓库人员应立即退回供应商,并记录退回原因。
(2)采购人员应与供应商进行沟通和协商,要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。
(3)如供应商无法重新提供合格物资,采购人员应寻找其他供应商进行采购。
(4)对于不合格的物资,应及时通知相关部门,并录入不合格记录,以便于后续的追责和索赔。
四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制,以及与供应商的沟通和协调。
2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。
物资验收入库管理制度(4篇)
![物资验收入库管理制度(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ea5a02bdf9c75fbfc77da26925c52cc58bd690cb.png)
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作,增强物资管理的科学性和规范性,提高物资的利用率和管理效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后,按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则,以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求,按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能,能够准确判断物资的质量和规格,做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行,对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录,并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的,应立即通知采购部门,并予以退货处理。
第九条物资验收合格的,应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前,应对物资进行清点,确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前,应先进行防火、防潮、防虫等处理,确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作,确保入库的准确性,同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资,应按照相应的方法和要求进行储存,确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整,包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合,相互监督,确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查,发现问题及时提出整改要求,并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等,通过对这些指标的考核结果进行评价,对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为,应依法追究责任。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
![物资验收、保管、领用制度(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/53eb74f7f424ccbff121dd36a32d7375a517c615.png)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效,并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容:1. 物资验收:对所购买的物资进行验收,包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责,并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资,应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管:将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识,并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中,保持整洁和干燥。
3. 物资领用:物资的领用应根据实际使用需要,并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表,并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后,及时更新领用记录,记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废:定期对库存物资进行盘点,核对库存数量和质量,并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资,应及时报废,并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理,以防止滥用和浪费。
5. 设备维护:对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养,确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容,实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用,促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度(2)是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管,以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容:1. 物资验收:- 由指定的人员对物资进行验收,包括核对物资的品名、规格、数量等信息,并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资,还需要进行质量检查和测试,确保物资符合要求。
- 通过验收后,将物资的入库登记,包括入库时间、数量、质量等信息。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/2442a64f53d380eb6294dd88d0d233d4b14e3fd7.png)
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作,确保采购物资质量,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作,包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。
第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则,确保采购物资的质量和安全。
第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度,明确各部门的职责和权限,确保验收工作的顺利进行。
第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。
第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。
第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。
第八条各部门应相互配合,共同做好采购物资入库验收工作。
第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时,应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。
第十条采购合同签订后,采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。
第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系,对供应商的质量、服务、信誉等进行评估,确保供应商符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核,对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。
第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果,制定入库验收计划,明确验收流程、验收标准和责任人。
第十四条采购物资到达仓库后,仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。
第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收,验收内容包括:外观、数量、质量、规格、证书等。
第十六条验收不合格的物资,应由质量管理部门出具验收报告,并及时通知采购部门处理。
第十七条采购部门应根据验收报告,与供应商协商处理不合格物资,必要时依法采取索赔措施。
第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放,确保物资的安全保管。
物资采购及验收管理制度(2篇)
![物资采购及验收管理制度(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/aeefb85cf02d2af90242a8956bec0975f465a435.png)
物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多1兼,仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。
具体采购流程:1、每月____日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。
2、每月____日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需____个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。
采购入库验收管理制度
![采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/7fe804622e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2aa.png)
采购入库验收管理制度一、引言采购入库验收是企业内部控制体系中的重要环节之一,对于保障采购品质、防止假冒伪劣产品流入企业,提高供应链管理效率具有重要意义。
为了规范采购入库验收流程,提升物资管理水平,制定了本《采购入库验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购材料和产品的入库验收管理,包括直接采购、委托采购、集中采购及备品备件等各类采购。
三、相关流程(一)采购申请1. 采购员根据实际需求,编制采购计划,并填写《采购申请单》。
2. 采购申请单需包括以下内容:物资名称、规格型号、采购数量、采购理由等。
3. 采购申请单需经相关部门审核签字后方可进行采购。
(二)供应商评审与选择1. 采购员根据采购需求,向多个供应商索取报价。
2. 采购员根据综合考虑供应商的价格、质量、交货期、售后服务等因素,进行供应商评审。
3. 采购员在采购评审表中记录供应商评审结果,并将评审表交由管理部门保存。
(三)合同签订1. 采购员与选定的供应商进行合同谈判,明确双方责任和权益。
2. 合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、验收标准等内容。
3. 双方签订的合同应保存在采购员所在部门,并备份存档。
(四)到货验收1. 采购员负责协调采购物资的运输和到货时间,确保按照合同约定的时间送达。
2. 仓库管理员在采购物资到达后,按照验收标准进行质量检查和数量核对。
3. 若物资存在质量问题或数量不符,仓库管理员及时做好记录,并通知采购员。
(五)资料归档1. 采购员负责将合格的采购物资进行入库,并在《入库单》上做好标识。
2. 合格的采购物资和相关资料应按要求归档,便于日后追溯和查询。
3. 不合格的采购物资应妥善保存,并配合采购员进行退货或更换。
四、责任与权利(一)采购人员的责任与权利1. 采购人员应根据实际需求进行采购,保证准确性和及时性。
2. 采购人员应确保采购物资的质量、数量与合同一致。
3. 采购人员有权对供应商的报价进行比较和评估,并选择性价比最高的供应商。
物资验收入库管理制度(5篇)
![物资验收入库管理制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ab85e15bdf80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d7f.png)
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料____天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐,严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的,可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象,由材料采购员查明原因,及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法)),凡入库物资必须有安全标志准用证,如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证,环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收,否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度(2)一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程,确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资:指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收:指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资采购及出入库管理制度(4篇)
![物资采购及出入库管理制度(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/00e0fc48a7c30c22590102020740be1e640ecc15.png)
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程,提高物资管理的效率和准确性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请:各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表,并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划:采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定,包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等,并提交给总经理审批。
3. 供应商选择:总经理根据采购计划,选择合适的供应商,并签订采购合同。
4. 采购执行:采购部门根据采购计划和合同内容,与供应商进行协调和沟通,确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收:采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作,确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记:采购部门负责人将验收合格的物资进入库存,并做好入库登记记录。
7. 领用申请:各部门根据实际需要填写物资领用申请表,并提交给库管人员审核。
8. 出库管理:库管人员根据领用申请进行物资的出库管理,包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理:采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理,及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划,选择供应商,并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作,同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作,不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行,并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作,并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为,将按照公司相关规定进行处理。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
![物资采购及验收管理制度范本(6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/95b2958129ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2adb.png)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求,物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定,管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本(2)一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度,以规范物资采购流程,确保物资的质量和数量满足公司需求,有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求,并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划,并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划,确定采购批准权限,并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准,并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划,向符合条件的供应商发出采购公告或询价函,并要求提供报价。
物资采购入库验收管理制度范文
![物资采购入库验收管理制度范文](https://img.taocdn.com/s3/m/de9e696c182e453610661ed9ad51f01dc3815756.png)
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作,确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符,保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作,并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作,确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作,在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作,并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段:(1)采购部门根据部门或单位的实际需求,制定物资采购计划,明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
(2)采购部门组织招标或询价,与供应商进行讨价还价,最终确定供应商并签订采购合同。
(3)采购部门根据采购合同,核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求,并编制入库验收单一式两份,一份由采购部门留存,一份交验收部门。
2. 入库验收阶段:(1)供应商将物资送达入库地点,并提供货物清单,验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量,并与供应商确认。
(2)验收部门对物资进行外观检查,检查物资是否完好无损。
(3)验收部门按照采购合同规定的质量要求,对物资进行抽样检测或全面检测,确保物资的质量符合相关标准。
(4)验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符,如有差异,应立即与供应商协商解决。
(5)验收部门按照入库验收单,记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息,并在入库单上签字确认。
(6)验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门,采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理:(1)如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求,验收部门应及时通知采购部门,采购部门与供应商协商处理。
(2)如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符,采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/1d87485078563c1ec5da50e2524de518964bd3c6.png)
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收管理,保证采购物资的质量和数量,降低采购风险,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的各类物资的入库验收管理,包括原材料、辅助材料、设备、工具、仪器、办公用品等。
第三条入库验收管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则,确保采购物资的质量和数量符合合同约定和国家标准。
第二章职责分工第四条采购部门负责组织采购活动,与供应商签订采购合同,并对供应商的资质和产品质量进行审核。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督和检验,对不合格的物资提出处理意见。
第六条仓储部门负责对采购物资的入库、保管、出库等工作进行管理。
第七条验收小组负责对采购物资进行现场验收,包括外观检查、数量核对、质量检验等。
第三章采购物资入库验收程序第八条采购物资到达仓库后,验收小组应立即进行验收。
验收人员应具备相应的专业知识和经验,熟悉采购物资的规格、质量要求和相关标准。
第九条验收内容包括:(一)外观检查:检查包装是否完好,是否有破损、变形、锈蚀等情况;(二)数量核对:核对采购数量与实际到货数量是否一致;(三)质量检验:对采购物资进行抽样检验,检验方法应符合国家标准和合同约定;(四)文件审核:审核随货提供的相关文件,如产品合格证、质保书、检验报告等。
第十条验收合格的物资,由验收人员填写《物资入库验收单》,注明验收日期、数量、质量等情况,并由相关责任人签字确认。
第十一条验收不合格的物资,由验收人员填写《物资入库验收不合格报告单》,注明不合格原因、处理意见等,并由相关责任人签字确认。
第四章质量处理和反馈第十二条对验收不合格的物资,应及时通知采购部门和供应商,并按照公司相关规定进行处理。
第十三条采购部门应根据验收不合格的情况,与供应商协商退货、换货或者索赔等事宜。
第十四条对于质量问题严重的供应商,采购部门应对其进行评估,并根据评估结果采取相应的措施,如暂停或终止合作关系。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/aa69383fba68a98271fe910ef12d2af90242a89a.png)
物资采购入库验收管理制度一、概述物资采购入库验收管理制度是指对公司内部采购业务的入库验收流程进行规范、管理和控制,从而确保入库物资经过合格、合法的验收程序后存入仓库,避免物资质量问题和资金损失。
本制度适用于公司内部采购业务的入库验收管理和相关人员。
二、职责和权限1.采购部门负责采购业务的发起、执行和监督工作,并对采购物资质量负责;2.行政部门负责制定物资采购入库验收管理制度和对相关人员进行培训、督促和检查;3.仓储部门负责入库物资的质量检查和验收工作,并对不合格物资进行处理,并记录、报告、汇总和审核物资入库记录,确保物资入库的正确性和完整性;4.财务部门负责对采购物资的付款工作,并审核与验收清单的一致性和准确性,确保支付的准确性和及时性。
三、流程和程序1.采购单发起:采购部门根据业务需求发起采购单,并注明采购物资的特性和数量等信息;2.询价或招标:根据采购单的信息,采购部门可以进行询价或招标工作,以确定物资的具体来源、供应商和价格等信息;3.合同签订:当采购部门确定供应商和物资信息后,需要与供应商签订合同,并明确物资的数量、品质和交付时间等条款;4.物资验收:当物资到达仓库后,仓储部门进行验收,根据采购单、合同和物资标准进行检查和确认,确认合格后入库;5.付款申请:当采购物资达到合格标准后,采购部门需要向财务部门提出付款申请,并提交相关的验收清单和合同凭证等信息;6.财务审核:财务部门需要对验收和支付凭证进行审核和核对,并根据采购合同和应付账款确定付款金额和时间;7.付款执行:财务部门执行付款,并通知采购部门和供应商进行确认和结算。
四、质量控制1.仓储部门负责对进入仓库的物资进行检查和测试,并比对采购单、合同和物资标准等信息,确保物资的数量、品质和交付时间等符合要求;2.仓储部门应当实行“三检查三核对”的原则,包括对物资外观、数量、质量等进行检查,同时核对物资标记、吊牌、合同和清单等信息;3.仓储部门对于不合格的物资应当及时通知采购部门和供应商,并按照相关流程进行处理;4.采购部门应当建立合理的物资选择标准和评价体系,加强对供应商的管理和控制,确保所采购的物资质量符合要求。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/dd60e3bcbb0d4a7302768e9951e79b896802688b.png)
物资采购入库验收管理制度1. 引言本制度旨在规范物资采购入库验收工作,确保采购的物资按照质量、数量和时限的要求入库,并建立合理的管理流程,促进物资的正常流转和使用。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物资采购入库验收的部门和人员。
3. 定义和缩略语•物资采购:指公司为满足生产和经营需求而采购的原材料、设备、办公用品等物资。
•入库验收:指对采购物资进行检查,确认其数量、质量和规格是否符合采购合同的要求,并将其纳入库存。
4. 采购入库验收流程4.1 采购申请:各部门根据实际需求提出物资采购申请,并填写详细的物资清单和要求。
4.2 采购计划编制:采购部门根据各部门的采购申请,编制物资采购计划,并提交审批。
4.3 供应商选择:采购部门根据物资采购计划,选择合适的供应商,并与其签订采购合同。
4.4 物资接收:采购部门按照采购合同的要求,接收供应商送达的物资,并在物资清单上记录实际接收数量。
4.5 入库验收:仓储部门对接收的物资进行验收,检查其数量、质量和规格是否与合同要求一致。
若发现问题,及时与采购部门联系处理。
4.6 入库登记:验收合格的物资,仓储部门进行入库登记,记录物资的名称、规格型号、数量、产地等信息,并分配合理的存放位置。
4.7 入库通知:仓储部门将入库情况通知采购部门和相关部门,供其使用或调拨。
4.8 库存管理:仓储部门对库存物资进行分类、编码、盘点和保管,确保物资安全和完整。
4.9 质量追溯:如发生质量问题,仓储部门需及时追溯该批次物资的供应商和流向,协助相关部门进行问题处理。
5. 质量管理要求5.1 严格按照采购合同的要求进行验收,确保物资的质量符合标准。
5.2 验收过程中发现质量问题的物资,应及时通知采购部门进行处理,并记录问题及处理情况。
5.3 定期组织库存物资的质量抽查,以确保物资质量的稳定性和可控性。
5.4 对于存在质量问题的物资,要进行追溯和整改,协助采购部门和供应商解决问题。
物资采购入库验收管理制度
![物资采购入库验收管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/d79bc262a4e9856a561252d380eb6294dd8822bb.png)
物资采购入库验收管理制度一、目的本制度的目的是规范物资采购入库验收流程,确保物资的入库质量符合合同规定和公司的质量要求,保护公司的利益和形象。
二、适用范围本制度适用于公司所有的物资采购入库验收,包括原材料、备件、仪器设备等所有物资的采购和入库验收。
三、主要内容1. 采购部门应在收到供应商提供的物资后,及时组织验收工作。
验收人员应由采购部门指定,质量部门可以派员参加。
2. 采购部门应在规定的时间内通知供应商进行物资的到货检验。
到货验收包括对物资的数量、质量、外观等方面的检验。
3. 到货检验内容包括但不限于以下项目:(1)数量验收:按合同规定数量进行验收,如有差异,应及时通知供应商,由供应商解决。
(2)质量验收:物资应符合国家和行业规定的标准或公司特有的标准。
(3)外观验收:检查外观是否完好,是否有明显的损坏或变形。
(4)附件、配件验收:检查物资所附配件是否齐全,配件是否符合要求。
(5)监管证明验收:检查物资是否有国家相关部门出具的监管证明文件,并确认其合法有效。
4. 验收结果应及时记录,并按规定分类归档。
对于已经验收的物资,在入库之前应及时标注验收结果。
5. 对于不合格的物资,在验收人员发现不符合合同要求和公司质量要求的情况下,应及时通知采购部门和供应商。
采购部门和供应商应协商解决此问题。
若协商无果,则需要进行现场拍照并制作《不合格品证明书》,并要求供应商进行返工或退货处理。
6. 采购部门应对已经验收合格的物资进行入库管理,并及时录入仓库管理系统中。
7. 采购部门负责对待入库的物资进行封存、标记,并按照保管要求进行妥善保管。
四、责任分工1. 采购部门负责组织验收工作,并及时与供应商沟通处理不良品问题。
2. 验收人员负责对到达的物资进行检验,并负责记录验收结果并进行归档。
3. 供应商负责提供符合合同规定的物资,并配合采购和验收工作。
4. 质量部门可以派员参加验收工作,并对合格的物资进行抽检。
五、附则1. 本制度自发布之日起执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一条采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源
和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、
数量及入库日期。
第三条内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实
收数量填入“采购单”。
2如发现实物与“采购单”上所列的内容不
符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上
不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状
况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购
单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。