部门市内交通费明细表
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务,如公司已经安排了公务用车,不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中,可以通过网络约车(如:嘀嘀、快的、优步、易到等)的方式安排出行,进行报销时,务必提供网络约车的发票,以及网络约车公司提供的相应费用明细,可以报销。
二、员工出差往返机场,优先选择就近乘坐机场巴士和地铁,交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00),可乘坐出租车,出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆,可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里(补助标准计算如下表),费用报销时需提供路线明细,注明起始位置,以及路程距离(报销明细表如下),可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元,年行驶里程12000公里,车辆寿命10年,保险按年缴。
部门经费明细表
公共车辆费用
市内交通费
打车费
其他
车票费用
差旅费
宿舍费用 餐费补贴
其他
合计
三、办公费用
文具
办公费
名片
其他
通讯费
固定电话费 移动电话费
快递费
租赁费
办公室 宿舍费用
水电费
办公桌椅
网费
办公设备
电脑
配件
其他
合计
四、销售费用
业务招待费
运输和保险费
ห้องสมุดไป่ตู้
客户佣金
合计
备注
总金额
________部门经费明细表
序号
1.1
1.2 1.3 1.4
2.1
2.2
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4.1 4.2 4.3
费用名目
预算金额
一、员工费用
基本工资
工资
业务提成 奖金
其他
生日福利
福利费
节日福利 劳保费用
其他
五险一金
伙食费
正常 加班伙食费
合计
二、交通费用和差旅费
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机:经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车:硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车:根据路线和运营商收费。
4.轮船:根据舱位等级收费。
5.租车:自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式:如地铁、公交等,按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营:根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮:如高档餐厅、特色餐厅等,根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费:根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话:根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用(如Wi-Fi):根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用(如Skype、WhatsApp等):根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等:根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用:包括交通、住宿、餐饮等,根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用:如导游服务费、停车费等,按需付费。
六、保险费1.短期出差险:根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险:根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险:如财产险等,根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁:按当地票价标准收费。
交通费明细表-张
序号 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 日期 8月5日 8月6日 8月7日 8月10日 8月12日 8月17日 8月19日 8月20日 8月21日 8月26日 合计 出发地 火车站 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 公寓 到达地 办事处 成都广电 车站 康特 锦江区广电 武侯区广电 金牛区广电 彭州广电 成都广电 金网通 事由 金额 出差返回办公室 测试 去遂宁广电 送资料 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 汇总提交上季度维护表 送三合一产品样品 备注 开车接送 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返
4பைடு நூலகம் 50 30 40 30 40 40 40 40 50 400
费用报销明细表
大写金额: 人民币
零元整
批
准
签
名
部门主管
财务审核 经理
费用报销明细表
报销人 (签名)
附件编号
事
急件
日期
由
金 额 附件张数
¥
领款人签字:
付款方式
现金
√
出 纳
银行转账
`
记 帐
冲销预支款
复 核
普通件 财务人员签章
部门
教育科技(北京)有限公司大连办事处
我声明以下费用均执行公务时,按有关规章制度而合理发生。
日期
费用明细 1、车辆费 / 项目车辆费 2、市内交通费 / 项目交通费 3、通讯费 / 项目通讯费 4、差旅费 / 项目差旅费 5、房租 6、后勤维修费 7、招待费 / 团队建设费 8、员工福利费 9、办公用品及消耗 10、后勤水费、电费、物业费 11、劳务费 12、审计费/会员费/咨询费/顾问费/诉讼费 /注册费/签证费/设计费/照相费 13、资料报刊费 / 年检及登记费 14、印刷费 15、邮寄费 16、运费
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》,列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时,需由租车公司提供派车详情(需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额),若租车公司派车单信息不全,则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息,结算超过结算起点时转账至对方单位账号,超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》,出租车票要求三个月内报销完毕。