环保管理考核检查表

合集下载

企业环保检查表

企业环保检查表

企业环保检查表企业环保检查表1. 简介企业环保检查表是用于评估和监测企业环境保护措施是否符合相关法规和标准的工具。

通过检查表的使用,可以匡助企业识别环境保护方面的问题,制定改善计划,并确保企业的运营符合环保要求。

2. 目的企业环保检查表的主要目的如下:- 评估企业环保措施的合规性。

- 发现和纠正环境污染和健康风险。

- 确保企业在生产和经营过程中遵守环境法规和标准。

- 促进企业实施可持续发展战略。

3. 使用指南使用企业环保检查表进行评估时,应按照以下步骤进行操作:3.1 准备工作1. 确定评估的范围和目标。

2. 采集和整理相关法规和标准。

3. 分配合适的评估人员和时间。

3.2 进行评估1. 针对每一个环境保护方面,对应填写检查表中的相关栏目。

2. 根据实际情况回答各项问题,提供必要的附加信息。

3. 对每一个环境保护方面进行评分,根据评分结果确定改进建议。

3.3 制定改进建议和计划1. 分析评估结果,确定存在的环境问题和风险。

2. 制定相应的改进建议和计划。

3. 完善改进建议和计划,并确定实施的时间和责任人。

3.4 实施改进建议和计划1. 根据计划,逐项实施改进建议。

2. 监督改进过程,确保按时完成。

3. 记录和跟踪改进结果。

4. 检查表内容范例下面是一些可能包含在企业环保检查表中的具体内容范例:- 检查内容 - 是否合规 - -- -- -- 废物处理 - 是/否 - 废物分装、储存和运输是否符合要求 -- 水污染控制 - 是/否 - 废水处理设施是否齐全,排放是否超标 -- 大气污染控制 - 是/否 - 废气处理设施是否齐全,排放是否超标 -- 噪音和振动控制 - 是/否 - 噪音和振动是否超出规定限值 -- 土壤和地下水保护 - 是/否 - 土壤和地下水是否受到污染 -- 环境管理制度 - 是/否 - 是否建立了环境管理制度,是否有效 -5. 结论通过使用企业环保检查表,企业可以评估自己的环保措施,并发现存在的问题和风险。

环保监督检查专项表

环保监督检查专项表
废水
5、是否做到雨污分流()
6、是否有泄漏收集和消防水收集系统()
7、是否有污水处理装置,污水处理装置是否正常运行()
8、操作记录是否完整准确,()
9、进出口水是否有监测,排放的废水是否符合法规要求()
危险废物
10、危废处理是否符合法规要求()
11、危废产生数量是否有记录,是否有贮存间()
12、是否设置危险废物识别标志()
环保设施管理运行
13、运行点检和检修点检是否到位()
14、各项记录是否记录正常,按时填写()
15、是否是否到位()
16、是否按维护要求定期维护()
17、设备运行有无异常或隐患,设备故障或隐患是否及时整改()
18、系统运行参数是否符合要求,设施是否存在缺陷()
19、是否有环保设施停运或部分停运及排污未申报情况()
检查处理结果
限期整改内容
以上隐患及问题限期于年月日前整改完成上报集团安环部
受检人签字
受检单位:AJNO:
审核人:填表人:填表时间:
环保监督检查表
受检部门
检查时间
检查组负责人
检查组成员
检查性质
1、季度检查()2、月检查()3、周检查()4、日常检查()
检查内容
查出问题及隐患如下:
达标排放
1、废水、废渣排放是否超标、异常()
2、现场是否有跑、冒、滴、漏现象()
3、废品是否堆放标识明确、清晰,无泄漏()
4、排污地沟是否干净、无杂物()

企业安全环保检查表(实用版)

企业安全环保检查表(实用版)

企业安全环保检查表(实用版) 企业安全环保检查表(实用版)序号:1检查要素:安全环保档案检查内容:检查安全环保档案的建设和保管情况企业负责人应履行安全环保第一责任人的责任,确保安全环保投入、管理、装备、培训等落实到位。

建立和落实安全环保责任制。

依法设置安全环保管理机构或配备安全生产、环境保护、消防负责人和管理人员。

企业主要负责人和管理人员参加培训并持证。

序号:4检查要素:危险源辨识与风险评估检查内容:重大危险源和重大环境因素的管理控制情况建立和执行安全环保管理制度。

建立重点岗位安全操作规程并有效执行。

建立安全环保教育培训制度并有效执行。

新员工接受三级安全环保教育培训的情况。

特种作业人员接受培训并持证的情况。

序号:7检查要素:安全环保检查和隐患治理检查内容:安全环保检查制度及其落实情况进行隐患排查并及时治理。

新建、改建、扩建项目按法律要求履行环保设施、安全设施与职业病防护设施“三同时”的情况。

序号:8检查要素:环境保护检查内容:新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环保竣工验收或排污许可证办理情况。

废弃物分类和处置情况。

废水、废气排放是否达标。

消防设计和报备情况。

同一建筑内设置厂房、宿舍和仓库的情况。

序号:9检查要素:消防安全检查内容:消防系统和设施的运行情况,安全出口、疏散通道是否堵塞,灭火器、消火栓是否配备。

进行防火巡查。

建立主要设备设施的维护保养制度并有效执行。

序号:10检查要素:设备设施安全检查内容:机械设备安全防护装置是否可靠有效,是否符合安全技术要求。

危险设备设施是否设置安全警示和安全操作规程。

特种设备是否进行报备和定期检验。

高低压配电系统是否符合相关要求。

序号:11检查要素:电气安全检查内容:漏电保护装置是否符合有关要求。

防雷、静电装置是否检测合格。

电气设备的安装和使用是否符合有关要求。

电源线和延长线的设置是否符合有关要求。

序号:12检查要素:劳保用品管理检查内容:明确劳保用品配备的岗位和标准。

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表
一处次,扣4分
现场检查
3
事故围堰、污水池沟防渗防腐效果
有裂缝或渗漏现象,一处扣2分
现场检查

绿化2分
1
厂区绿化情况,绿化率大于19%;暂未绿化的,绿化方案制定执行情况
既未绿化,也无绿化方案的,扣2分
查阅资料、现场检查

环保效果12分
1
超标排污情况
单个点位排口超标排放一次,扣4分
查阅资料、现场检查
2
周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况
一处未落实,扣4分
现场检查

排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口源或危险废物贮存、处置场,环境保护图形标志牌及标签设置情况;
一处未落实,扣1分
查阅资料、现场检查
2
排污口信息档案含主要污染物种类、排污口尺寸等信息建立情况
档案信息不全者,扣1分
查阅资料

现场环境7分
1
使用车辆转运固体废物的过程中,货箱未密封而产生扬尘的
环境安全专项检查整治工作检查表
分100分
扣分标准
检查方式
检查情况
整改要求/建议
整改责任人

基础管理12分
1
环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况;如未配置,是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作;
一项未落实,扣3分
查阅资料
2
年度/季度/月度环保含监测、培训工作总结计划编制及计划落实情况
查阅资料、现场检查
4
公司会议安排的环保问题及时性整改情况
一项未及时开展或未如期完成,扣4分
查阅资料、现场检查
5
其他问题
一项问题,扣1-2分

环保管理人员检查表

环保管理人员检查表
检查表编号:JCB-55
环保管理人员检查表
检查人: 检查时间:
目的
对公司环境管理过程可能存在的风险、隐患、环境因素、缺陷等进行查证,查找不符合项,以制定整改措施,消除或控制问题、隐患和环境污染因素,确保管理规范,持续改进。
要求
按照法律法规、排污许可及公司规章制度的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司汇报。
查记录
2
固废
1、危废产生区域整洁干净,及时入库;
2、危废仓库整洁、干净,无异味,标识清楚;出入库台账准确
查现场
查记录
3
其他
1、及时完成上级要求;
2、迅速落实污染天气管控
查现场
查记录
检查与责任制挂钩记录
内容
见检查项目
计划
每天不少于1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法或依据
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
废水废气
1、废水稳定达标排放;废气稳定达标排放;
2、在线监测设施正常;
3、现场无跑、冒、滴、漏现象;无明显异味;
4、废水、废气处理设施完好,正常Байду номын сангаас转,标识清楚;
5、废水、废气处理操作记录及时、真实
查现场

环保安全检查表

环保安全检查表
矿井固体废物未定期进行合理处置
52
矿井需要临时贮存危险废物的未按国家标准和要求建危险废物暂存库
53
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制危险废物介绍
54
矿井需要建成危险废物暂存库的未将危险废物介绍悬挂上墙
55
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制管理制度并悬挂
56
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制进出管理台账
14
存在污染物排放的矿井公开信息中没有特征污染物的名称
15
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放方式
16
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口数量
17
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口分布情况
18
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放浓度
19
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量
20
存在污染物排放的矿井公开信息中未公开超标情况
26
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开其主要污染物名称
《环境保护法》第五十五条
27
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放方式
28
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放浓度
29
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量
30
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标排放情况
31
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的建设情况
安全管理专业安全检查表----环保安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查依据

存在问题
1
一、手续证件
矿井新建项目未开展环境影响评价且未取得行政批复文件就开工建设
2
矿井新建项目在编制环境影响评价时未向可能受影响的公众说明情况及征求意见

环保检查表

环保检查表

环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及1行政许可情况“三同时”落实情况现有建设项目环评是否审批或备案环境保护设施是否竣工验收是否有新/改/扩建设项目新/改/扩建设项目是否办理环评相关手续排污许可证是否填报排污登记表/申领排污许可证是否按规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告生产现状与许可产品种类是否一致产能是否增加生产工艺是否一致生产装置(设备)是否改变或增加环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及环保配套设施、处理工艺是否一致是否新增污染因子或污染物排放量增加排放口等情况是否一致2废水情况雨污分流有独立的雨、污水管道雨水排放口是否有“雨水”排放是否存在雨污混排情况是否存在“异常排口”情况生活废水是否有设施进行处理处理效果是否良好生产废水是否有工艺生产废水产生环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否有生产废水外运情况是否涉及重金属污染物排放处理设施运行状况是否制定操作规程(应包含作业环境、设备状态、人员状态、操作程序、控制指标、注意事项、巡检周期、人机交互和异常情况处理等)是否按操作规程运行是否制定维修保养计划是否按维修保养计划进行保养废水是否分质分流,无混排构筑物及其它组成件防渗防腐是否良好地面是否设置防泄漏收集沟、收集池,防渗防腐是否良好环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及管道是否存在挠曲、下沉、异常变形、震动等情形是否存在跑、冒、滴、漏现象设备设施是否做好标识设备设施标识是否清晰完整是否存在暗管、渗井、渗坑等情况排放污染物是否存在超过水污染物排放标准排放污染物是否存在超过重点水污染物排放总量控制指标排放污染物现场使用的定量仪器是否定期检定或校准,保证正常运行对于有异味/有毒有害废气是否进行收集处理排放口是否规范设置环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及排放口位置和数量是否符合要求是否存在部分运行、超越排放情况是否设置应急/事故收集池应急/事故收集池在日常运行中是否保持空置、无杂物的备用状态调节池/事故收集池是否定期清淤,定期检查池体防腐防渗情况管理及台账是否制定水污染管理制度、责任制是否制定了废水意外事故的环境污染防范措施和应急预案并备案是否配备必要的应急物资和个人防护用品,定期进行检查是否按预案要求组织演练且对演练进行总结评价并留档是否定期对作业人员进行相关知识培训且对培训相关文件进行留档环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否制定自行监测计划是否按照排污许可或环评规定等相关要求对所排放的水污染物自行监测是否有污染防治设施拆除、停运污染防治设施拆除、停运是否经生态环境主管部门同意并取得相关文件发现超标或者异常情况时,是否立即采取措施,避免发生污染事故,消除减轻危害后果并向生态环境主管部门报告是否属于水重点排污单位是否按照要求安装、使用水污染物排放自动监测设备,与生态环境主管部门的监控设备联网是否依法公开污染物排放信息是否建立台账,及时、完整并如实的记录环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及台账记录废水处理设施的主要运行和维护信息(如运行时间、运行状况、废水处理量、药剂使用情况、产废情况等关键运行参数),并保存5年以上3废气处理设施运行状况是否制定操作规程(应包含作业环境、设备状态、人员状态、操作程序、控制指标、注意事项、巡检周期、人机交互和异常情况处理等)是否按操作规程运行是否制定维修保养计划是否按维修保养计划进行保养废气是否按种类分别收集排至对应处理设施管道是否存在挠曲、下沉、异常变形、震动等情形设备设施是否做好标识环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及设备设施标识是否清晰完整是否存在跑、冒、滴、漏现象是否存在超过大气污染物排放标准排放污染物是否存在超过重点大气污染物排放总量控制指标排放污染物现场使用的定量仪器是否定期检定或校准,保证正常运行排放口高度是否符合规范要求排放口位置和数量是否符合要求采样平台设置是否符合规范要求是否存在无组织等排放情况(设施周边有无异味)VOCs情况是否涉及VOCs污染物排放环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及VOCs物料输送是否采用密闭管道/容器/罐车完成VOCs物料卸(出、放)料过程中是否密闭设备/空间进行或局部气体收集产线作业过程中,设备的进/出料口、检修口、搅拌口、检查口等开口(孔)是否保持密闭含VOCs物料在加工过程中,是否密闭设备/空间操作或进行局部气体收集VOCs废气收集处理系统是否与生产工艺设备同步进行,做到先开后停废气收集系统是否负压运行废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损是否按规定频次、时间对设备与管件进行VOCs泄漏检测与修复环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否建立台账,记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向及VOCs含量等信息,并保存3年以上是否建立台账,记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息(如运行时间、废气处理量、吸附剂再生/更换周期和更换量、吸收液PH等关键运行参数),并保存3年以上管理及台账是否制定大气污染管理制度、责任制是否制定了大气意外事故的环境污染防范措施和应急预案并备案是否配备必要的应急物资和个人防护用品,定期进行检查是否按预案要求组织演练且对演练进行总结评价并留档是否定期对作业人员进行相关知识培训且对培训相关文件进行留档是否制定自行监测计划环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否按照排污许可或环评规定等相关要求对所排放的水污染物自行监测是否有污染防治设施拆除、停运污染防治设施拆除、停运是否经生态环境主管部门同意并取得相关文件发现超标或者异常情况时,是否立即采取措施,避免发生污染事故,消除减轻危害后果并向生态环境主管部门报告是否属于大气重点排污单位是否按照要求安装、使用大气污染物排放自动监测设备,与生态环境主管部门的监控设备联网是否依法公开污染物排放信息是否建立管理台账,及时、完整并如实的记录环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及台账记录是否包含废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息(如运行时间、废气处理量、填料清洗/更换周期和更换量、吸收液PH 等关键运行参数),并保存3年以上4噪声噪声源是否建立有噪声源清单噪声控制是否采用低噪音的生产设备或改进产生工艺是否采用吸音材料/隔音/音屏障/隔振等措施降低噪音厂界噪声是否符合标准要求5固废一般工业固废是否制定一般工业固废污染管理制度、责任制是否在贮存场所显著位置张贴污染防治信息(内容应包含识别标识、警示标识及责任人等)委托他人运输、处置、利用工业固体废物的,是否签订书面合同,并在合同中约定污染防治要求环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否建立管理台账,及时、完整并如实的记录台账贮存设施是否符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有关要求(防扬散、流失、渗漏等三防措施等)是否对受托方主体资格和技术能力进行核实转移一般工业固废开始利用的,是否向移除地生态环境主管部门申请备案并获批危险废物是否制定危险废物污染管理制度、责任制是否在危险废物贮存场所显著位置张贴污染防治信息(内容应包含产废环节、危险特性、去向、识别标识、警示标识及责任人等)危险废物容器和包装物是否按照规定设置危险废物识别标识危险废物识别标识中内容是否填写清晰、完善环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否按照规定要求制定危险废物管理计划并备案危险废物产生量、处置去向等内容发生变化是否及时变更委托他人运输、处置、利用工业固体废物的,是否签订书面合同,并在合同中约定污染防治要求是否对受托方主体资格和技术能力进行核实是否建立管理台账,及时、完整并如实的记录台账台账记录是否包含危险废物产生量、入库量、出库量、危险特性、责任人、处置去向等关键信息,并保存5年以上是否按危险废物特性分类收集存放不同危险废物,两者之间是否有明显间隔转移、贮存中是否出现跑、冒、滴、漏现象环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否存在擅自转移、倾倒、堆放危险废物(含露天堆放)对于有异味/有毒有害废气是否进行收集处理是否按照实际转移的危险废物如实填写转移联单跨省转移危险废物的,是否向移除地生态环境主管部门申请备案并获批是否制定了意外事故的环境污染防范措施和应急预案并备案是否按预案要求组织演练且对演练进行总结评价并留档是否配备必要的应急物资和个人防护用品,定期进行检查贮存设施是否符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求(防扬散、流失、渗漏等三防措施等)是否定期对相关人员进行相关知识培训且对培训相关文件进行留档环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及生活垃圾是否定期进行生活垃圾源头减量、全程分类管理、资源化利用的宣传教育是否设置可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四类收集容器是否落实分类投放、收集、运输、处置是否有危险废物、工业固体废物、建筑垃圾等混入生活垃圾委托他人运输、处置、利用生活垃圾,是否签订书面合同,并在合同中约定污染防治要求是否对受托方主体资格和技术能力进行核实(查看对方是否具备生活垃圾经营服务许可证,有害垃圾处置单位是否依法取得危险废物经营许可证)建筑垃圾在工程招标文件和承发包合同中,是否明确施工单位在施工现场建设工程垃圾规范排放、分类处理以及禁止混同等方面的具体要求和措施环保检查表序号类别检查内容判别不符合项描述整改措施备注是否不涉及是否在办理工程施工许可或者拆除工程备案手续前,向工程所在地的区绿化市容行政管理部门提交建设工程垃圾处置计划、运输合同、处置合同和运输费、处置费列支信息,申请核发处置证建设工程垃圾不得混入生活垃圾和危险废物,是否分类存放堆放场所是否整洁,已采取措施防止扬尘污染建筑垃圾中的有害废弃物是否另行投放至有害垃圾收集容器或相同危险特性的危险废物收集容器。

环境保护专项检查表

环境保护专项检查表

环境保护专项检查表
检查说明:
1. 此检查表是用于对企业的环境保护状况进行检查和评估,以
确保企业符合国家和地方的环保法规和标准。

2. 检查人员应针对每个检查项按照标准进行检查,并填写相应
的检查结果和备注。

3. 检查结果应根据实际情况填写,合格表示企业符合相关要求,不合格表示企业存在环境保护问题。

4. 如发现不合格项,检查人员应及时提出整改要求,并在备注
中详细说明问题的具体情况。

5. 检查结果和备注应被上传至企业的环境保护档案中,作为监
督和管理的依据。

> 注:此环境保护专项检查表适用于各类企业,具体检查标准
可根据实际情况进行调整和补充。

---
以上是环境保护专项检查表的样例。

您可根据实际情况进行相
应的调整和补充。

这份文档将对企业的环境保护状况进行全面的检
查和评估,确保企业符合相关的环保法规和标准。

环境保护情况检查表

环境保护情况检查表

应急预案检查
预案制定
检查是否制定了健全的应急预案 ,包括应急组织、联络通讯、现 场处置等方面,明确各部门的职 责和分工。
预案演练
核实是否定期进行应急预案演练 ,提高应急响应能力,并对演练 结果进行总结和评估,不断完善 预案。
预案更新
检查是否及时更新应急预案,确 保预案的时效性和可操作性。
应急设施与物资检查
环境保护情况检查表
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 污染源检查 • 环保设施检查 • 环境保护管理检查 • 环境风险评估与应急预案检查 • 建议与改进措施
01
引言
检查目的
环境保护情况检查表旨在评估和监督环境保护措施的落实情 况和效果,以确保环境质量得到有效改善和生态环境的可持 续发展。
通过定期进行检查和评估,可以及时发现和解决环境问题, 防止环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的协调发 展。
02
污染源检查
废水检查
1 2
水质检测
对废水进行水质检测,包括化学需氧量、生物 需氧量、总悬浮物、PH值等指标,评估废水对 环境的影响。
排放标准
检查废水排放是否符合国家和地方的排放标准 ,如排放总量、浓度等指标。
3
处理设备
检查废水处理设备是否正常运转,处理效率是 否达标,以及设备的日常维护记录。
废气检查
档案建立
检查是否有健全的环保档案管理制度,是否记录了企业的环保活动和成果。
档案管理
评估环保档案管理的水平,是否能够有效地支持环保工作的决策和监督。
环保标志检查
标志设置
检查是否有按照规定设置环保标志,如排放标准、节能标志等。
标志合规性
评估环保标志是否符合国家法律法规和标准要求。

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

环境保护月度检查表

环境保护月度检查表
序号检查内容检查情况整改情况1施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施2是否落实了施工环境保护责任人3是否对施工人员进行了文明施工教育4施工场地的布设是否符合相关环保要求5职业危害的防护措施是否健全6施工现场是否洒水防尘7是否按有关要求采取降噪措施8材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况9施工废水渣土生活污水垃圾的处置是否合理10是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施11发现文物时施工单位要依法保护现场并报告有关部门和建设单位12施工单位依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积株数树种进行砍伐并注意保护野生动物植物工地环境综合治理月度检查表施工单位
环境保护月度检查表
施工单位: 监理单位: 序 号 1 检查内容 施工组织设计是否按设计文件和环境影响评 价报告的有关要求制定了施工环境保护措施 是否落实了施工环境保护责任人 检查情况 整改情况 合同号: 检查时间:
2
3
是否对施工人员进行了环保教育
4
施工场地的布设是否符合相关环保要求
5
职业危害的防护措施是否健全 施工现场(含临时便道、拌合场、预制场 等)和料场等是否晒水防尘 是否按有关要求采取降噪措施 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少 运输漏晒情况 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是 否合理
6
7
8
9
是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土,取 10 土结束后是否采取了有效的排水防护和植被 恢复措施 11 发现文物时施工单位要依法保护现场,并报 告有关部门和建设单位
施工单位依法取得砍伐许可后方可按照砍伐 12 许可的面积、株数、树种进行砍伐,并注意 保护野生动物、植物 施工单位: 监理单位:

环保检查表

环保检查表

环保检查
序号 1 检查项 涉尘场所雾炮机具备随开随用条件,放置现场, 雾炮机定期清理 涉尘场所门窗封闭情况、涉尘转运密封、地面清 理、设备表面 部位 碎玻璃库 碱库 配料楼 上料楼 均化库 碱库 冷端 配料楼 上料楼 冷端 配料楼 上料楼 责任部门 生产运行部 原料 生产运行部 原料 生产运行部 原料 冷端 动力设备部 检修 生产运行部 原料 冷端 处罚 1分
2
1分
3
各部门除尘器运行运行台账、检查记录1分 Nhomakorabea4
除尘器表面清理、清灰
1分
危险废物台账登记, 设备部入库登记同时报安全 动力设备部 危废库 1分 管理部 安全管理部 6 各车间现场禁止放废油漆桶、油桶 全厂 各部门 1分 7 脱硫脱硝周围道路、绿化上废灰清理 脱硫脱硝 脱硫脱硝 整改项 8 熔窑烟气各项污染物排放达标 脱硫脱硝 脱硫脱硝 整改项 9 禁止私自向管网中排放除生活污水外废水 全厂 各部门 1分 10 生产过程中是否有跑冒滴漏现场 全厂 各部门 整改项 11 各部门临时使用的无组织排放源土、 灰等要苫盖 全厂 各部门 1分 检查办法: 1. 扣分项发现当场扣 1 分,并立即整改,未按期整改扣 2 分。 2. 整改项限期整改,未按期完成扣 2 分。 3. 检查时间:每周二进行检查,通报检查结果。 4. 处罚考核:各部门绩效工资总额*30%*(100-当月得分)/(100) ,由各部门分配到车间。 5. 环保检查及考核负责人:陆海悦、刘佳磊。 5

施工地环境保护全面检查表

施工地环境保护全面检查表

施工地环境保护全面检查表1. 项目基本信息- 项目名称:- 项目地点:- 施工单位:- 监理单位:- 检查日期:2. 施工现场环境保护情况- [ ] 施工现场周边是否存在环境敏感点?- [ ] 施工现场是否设置了围挡和警示标志?- [ ] 施工现场是否有噪音、震动和扬尘控制措施?- [ ] 施工现场是否有地下水、大气和土壤污染防控措施?- [ ] 施工现场是否进行了垃圾分类和合理处理?- [ ] 施工现场是否有防火、防爆措施?- [ ] 施工现场是否有绿化和美化措施?- [ ] 施工现场是否有危险废物的储存和处置措施?- [ ] 施工现场是否保持了周边居民的安全和生活秩序?3. 施工设备管理情况- [ ] 施工设备是否定期维护和保养?- [ ] 施工设备是否符合环保要求?- [ ] 施工设备是否存在超标排放和污染问题?- [ ] 施工设备是否正常运行,无异常噪音和振动?- [ ] 施工设备是否有安全警示标志和操作规程?4. 施工材料管理情况- [ ] 施工材料是否符合环保标准?- [ ] 施工材料是否按照规定储存和使用?- [ ] 施工材料是否有合格检测报告?- [ ] 施工材料是否对环境造成污染或危害?5. 废弃物处理情况- [ ] 废弃物是否按照规定分类、储存和处置?- [ ] 废弃物是否有合法的处置渠道和证明?- [ ] 废弃物是否对环境造成污染或危害?6. 监测记录- [ ] 是否进行了环境监测?- [ ] 监测结果是否符合相关标准和要求?- [ ] 监测记录是否完整并妥善保存?7. 其他问题- [ ] 是否存在其他环境保护方面的问题?8. 检查结论- [ ] 施工地环境保护措施是否到位?- [ ] 是否存在环境保护隐患或问题?- [ ] 是否需要采取进一步的整改和改进措施?9. 检查人员- 检查人员姓名:- 检查人员职务:- 检查人员签字:以上为施工地环境保护全面检查表。

请根据实际情况勾选相应选项,并填写相关信息。

环保检查表

环保检查表
现场检查
6.操作记录是否完整准确
现场检查
进出口水是否有监测
查监测结果
8.排放的废水是否符合法规要求
查检测结果
四、危险废物(20分)
1.危废处理是否符合法规要求
2.危废产生数量是否有记录
查记录
3.危废存放点是否有:
现场检查
#屋顶
#地面固化
#泄漏收集
#安全标识
#处理废弃物时的防护措施
4.是否有危废处置协议
现场检查
3.装置是否有效运行
现场检查
4.操作记录是否完整准确
现场检查
5.所有废气排放是否符合法规要求
查监测报告
现场检查
三、废水(20分)
1.是否做到雨污分流
查雨污水管线图
2.有哪些泄漏收集和消防水收集系统
现场检查
3.是否有污水处理装置
现场检查
4.是否有装置操作规程,并张贴于现场
现场检查
5.处理装置是否正常运行
查协议
5.委托处置及运输单位是否具备资质和处理量
查资质文件
五、噪声(5分)
1.厂界噪声是否符合法规要求
查监测报告
六、政府与社会(20分)
1.在此次审核周期内是否因环保问题受到行政处罚
查处罚文件
2.是否获得政府环保专项荣誉或资金(额外加20分)
查证书证明
环保专项审核表
检查内容
检查方法
检查结果
得分
一、基础管理(15分)
1.建设项目“三同时”手续是否齐全
查批复
2.是否定期进行环境监测
查监测报告
3.是否对员工进行环保相关培训
查培训记录
询问员工
4.现场是否有明显跑冒滴漏现象

环境管理检查表(三级公司、四级机构).pdf

环境管理检查表(三级公司、四级机构).pdf

2
环境管理制度
建立健全环境管理应急处理制度。
建立健全环境管理责任追究制度。
建立环境管理应急预案。
编制环境管理年度工作计划且目标应明确。
定期开展环境管理检查工作,做好检查记录。
建立对项目的《环境因素识别台账》。
3
过程管理
建立环境管理应急处理和事件台账。
开展环境管理考核评价工作,做好考核评价记录。
做好节能减排计量、统计、分析工作,并定期上报统计报表。
附件 19
单位名称Biblioteka 序号检查内容1环境管理体系
环境管理检查表(三级公司、四级机构)
项目名称 检查标准
建立环境管理委员会。
环境管理委员会每年至少召开一次专题会议,并建立会议记录台账,对重大环境管理事 项进行决策。
明确环境管理部门。
该配备专职环境管理人员。
建立健全环境管理责任制。
建立健全环境管理检查制度。
定期组织节能环保管理相关宣传活动,并留存相关影像资料及总结报告。
本表合计得分
标准分 5 15 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 5
100
得分 0

环境保护安全检查表

环境保护安全检查表

环境保护安全检查表
检查对象
- 公司
- 工厂
- 农场
- 其他企业
检查内容
1. 企业是否具备环保许可证;
2. 企业是否按照环保许可证规定的生产工艺和排放标准开展生
产活动;
3. 企业是否建立健全环保管理体系;
4. 企业是否定期进行环保检测,检测结果是否符合标准;
5. 企业是否按照相关法律法规开展环保宣传教育活动;
6. 企业是否加强劳动安全卫生保护,配备必要的劳动安全设施;
7. 企业是否建立健全安全生产管理体系;
8. 企业是否定期进行安全生产检查,检查结果是否符合标准。

检查标准
1. 环保许可证的情况:
- 检查对象具备环保许可证,得1分,否则得0分。

2. 生产工艺和排放标准的情况:
- 生产工艺和排放标准符合环保许可要求,得1分,否则得0分。

3. 环保管理体系的情况:
- 环保管理体系健全,得1分,否则得0分。

4. 环保检测结果情况:
- 按照规定定期进行环保检测并符合标准,得1分,否则得0分。

5. 环保宣传教育活动的情况:
- 按照规定开展环保宣传教育活动,得1分,否则得0分。

6. 劳动安全卫生的情况:
- 建立健全劳动安全卫生保护,配备必要的劳动安全设施,得1分,否则得0分。

7. 安全生产管理体系的情况:
- 建立健全安全生产管理体系,得1分,否则得0分。

8. 安全生产检查的情况:
- 定期进行安全生产检查并符合标准,得1分,否则得0分。

总体评价得分 | 评价--- | ---
8 | 优秀6-7 | 良好4-5 | 一般2-3 | 较差0-1 | 很差。

环保检查表

环保检查表
2、脱硫设施必须连续稳定运行,确保在线监测数据稳定达标,如需脱硫煤气管道开旁通、停脱硫塔时,必须经安全环保部同意后进行;锅炉、管式炉烟囱不得冒黑烟。
3、废渣、废设备、建筑垃圾、保温废料等固废及时清理,不得放置在现场;废水污泥、硫膏、脱硫用干脱剂、焦油渣、洗油渣按照危险废物规范化管理要求处置,建立管理记录,排渣时提前通知安全环保部,运输过程不得散落路面。
4、对产生噪声的部位,必须采取有效措施,减音降噪;空压机室门窗敞开后及时关闭,对产生噪声污染的设备必须制定有效措施治理,各减震设施保证正常有效,做好噪声污染治理。
5、罐体、塔体、容器的异味散发口需采取有效措施处理,不得敞口或密封不严散发异味;蒸氨、无水氨开放散,需向安全环保部提交书面报告;蒸氨塔、异味管道、电捕、冷却器吹扫,粗苯排渣时需提前通知安全环保部,;异味回收管道开裂、风机故障停运时,必须及时维修并将原因整改措施书面报安全环保部;现场突然出现异味时,应及时查找原因,煤气水封、管式炉排水口必须做好管理,不得散发异味。
2、炼焦车间现场:物品摆放整齐;地面、炉顶保持整洁,无明显积灰;线路有序;标示牌、阀门、护栏、宣传栏、门窗玻璃等无明显灰尘;垃圾桶整洁、垃圾不得过半;大车、轨道、炉门、上升管等设备无明显油污,无灰尘沉积现象;熄焦塔、备煤中转站、煤塔、地下室墙壁整洁;废铁、废桶、保温余料等杂物及时清理;员工着装整洁,无明显污迹等。
环保现场检查表
炼焦车间: 日期:
检查要素
考核指标
考核检查
备注
污染物治理和焦炉无烟检查
1、依据公司环保要求,熄焦废水不得泄露,熄焦水若产生大量泡沫需及时采取措施处理;熄焦池补水不准使用清水;循环氨水不得泄露,检维修需排放大量氨水时,必须采取环保措施。
2、废渣、废设备、建筑垃圾、保温废料等固废按照公司要求及时清理,不得放置在现场;焦粉有专人管理并及时处理,不得大量堆积现场,处理时不得散落路面;事故焦台不得大量堆放余焦,焦堆不得混入废铁、垃圾等杂物;清理炉门、上升管、桥管产生的废渣,炉前、装煤车平台散落的煤粉及时清理,不准存放现场。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
环保管理检查表
被检企业名称: 检查项目 工作场所名称 检查方法 检查者 现场检查记录
1、化工类独立法人公司有环保管理部门 查看部门职责,查看企业环境管理组织机构图。无 职责内容扣0.2分。 并具有主要污染物监测能力。(0.2分)
பைடு நூலகம்
环 保 查看制度汇编,应涵盖集团确定的制度类别。按制 制 3、建立企业环境管理制度体系.(0.4分) 度缺项按比例扣分。 度 抽查看环境保护管理等制度,企业要明确目的、适 管 用范围、职责,结合国家及我市法规制定适合本企 理 业的管理措施,按照有制度、有量化检查指标、有 4、制度完整性及及时性(0.5分) 定期检查考核措施、有整改、有验收的模式完善相 关制度及其附件。评价制度内容,按与企业现状符 合性综合得分。 5、通过环境管理体系认证。(0.4分) 查看管理体系认证材料,综合评价得分。
2、配备环境管理、环保技术人员,分厂 查看环保岗位岗位职责,查看环保岗位工作标准。 无岗位职责扣0.3,无工作标准扣0.2分。 设置环保技术人员。(0.5分)
1/5
得分
备注
1/5
相关文档
最新文档