T6操作流程
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用友T6系统操作办法
一、采购
1,根据供应商的送货单,在T6供应链—库存管理—日常业务—入库—采购入库单,录入品名、单价、数量后保存审核。(仓管员)
2、供应链—采购管理—业务—发票—普通采购发票-保存(财务部);
3、采购发票审核
T6—应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核(财务部)
(注意相关选项)
4、账务处理(财务部)
1)T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账
T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证借:原材料/包装物
贷:应付暂估款
2)T6—应付款管理—日常处理—转账—制单处理
制单生成凭证借:应付暂估款
贷:应付账款
二、领料
1、库存管理—日常业务—出库—材料出库单,输入品名、数量,保存(仓管员)
2、T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账(财务部)
3、T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证(财务部)
借:生产成本
贷:原材料/包装物
三、入库
1、半成品,库存管理—日常业务—入库—其他入库单(仓管员)
2、成品,库存管理—日常业务—入库—产成品入库单(仓管员)
3、T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账
4、T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证
借:库存商品—产成品
库存商品—半成品
贷:生产成本
四、销售出库
(一)、电商销售:
(二)、线下销售:
1、供应链—销售管理—业务—发货单(仓管员)
2、发货单审核后数据自动到供应链—库存管理—日常业务—出库—销售出库,确认无误后审核。
3、在供应链销售管理—业务—开票—销售普通发票
4、T6—应收款管理—日常处理—应收单据审核,审核销售发票
5、账务处理
1)T6—应收款管理—日常处理—坏账处理—制单处理
制单生成凭证借:应收账款
贷:主营业务收入
2)T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账
3)T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证借:主营业务成本
贷:库存商品—产成品