MRO资材采购业务指南(1)
mro采购实施方案
mro采购实施方案MRO采购实施方案。
随着市场竞争的日益激烈,企业面临着越来越多的挑战,其中之一就是如何有效地管理MRO(维修、修理和运营)采购。
MRO采购是企业日常运营中不可或缺的一部分,涉及到设备维护、备件采购、设备修理等方面,对企业的正常运转至关重要。
因此,制定一个合理的MRO采购实施方案对于企业来说至关重要。
首先,企业需要对MRO采购进行充分的调研和分析,了解当前的采购情况和存在的问题。
这包括对供应商的评估、采购流程的分析、库存管理情况等方面的调查。
通过这些调研,企业可以清晰地了解当前的状况,为制定实施方案提供数据支持。
其次,企业需要制定明确的MRO采购策略和目标。
这包括确定采购的重点领域、优化供应链、降低采购成本、提高库存周转率等方面的目标。
制定清晰的采购策略可以帮助企业更好地规划和管理MRO采购,提高效率和降低成本。
接下来,企业需要建立完善的供应商管理体系。
这包括对供应商的评估、选择、合同管理等方面的工作。
建立合理的供应商管理体系可以帮助企业与优质的供应商建立长期稳定的合作关系,确保采购的质量和及时性。
最后,企业需要实施信息化的MRO采购管理系统。
通过引入先进的采购管理软件,企业可以实现MRO采购的数字化管理,提高采购效率和透明度。
同时,通过数据分析和监控,企业可以及时发现问题并进行调整,提高采购的精准度和效率。
总之,制定一个合理的MRO采购实施方案对于企业来说至关重要。
通过充分的调研和分析、明确的采购策略和目标、完善的供应商管理体系以及信息化的管理系统,企业可以更好地规划和管理MRO采购,提高效率和降低成本,从而为企业的可持续发展提供有力支持。
企业ERP系统MRO采购模块操作指导书
ContentsMRO相关配置: (2)MRO相关流程演示: (8)MRO一般物资采购流程操作: (8)寄售物资采购流程 (33)ERP框架协议流程: (58)电子商务框架协议流程 (81)MRO模块一共分为四大流程,包括一般物资采购,寄售物资采购,ERP框架协议流程及电子商务框架协议流程,以下我们就详细阐述这四大流程:MRO相关配置:在进行所有流程开始之前,必须先讲一下MRO相关配置,这些配置都是放在前台事物码的,通过设置角色和权限,关键用户就可以通过前台界面去配置表,并且事物码和表名称是一样的第一项配置:事物码ZCMIS_ERP_CU1主要目的是维护合同系统与ERP接口功能上线时间在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU1如下:回车,可以看到如下维护界面:第一个字段公司代码,胜利油田公司代码为1180固定值第二个字段合同创建时间,即合同功能启用时间,凡是在这个日期之前的ERP单据是不受合同功能影响的,这个时间也就是合同功能上线切换的时间点第三个字段模块,分为MRO/PS/SD/MM/FI/PM根据企业自己实际填写,胜利油田没有PM,则可以不维护PM点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第二项配置事物码ZCMIS_ERP_CU2主要目的是维护采购控制的采购组织同样在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU2回车看到如下维护界面:公司代码1180固定值,根据不同的模块对应不同的采购组织MM 对应SO11采购组织,MRO 对应SO12采购组织,PS 对应SO13采购组织同时还有两个预留字段使用,这个地方比较关键1、首先这两个预留字段只供MRO 模块使用,PS 、MM 都不适用2、其次需要解释一下这两个字段的含义和用法,其中预留字段1对应可以维护的值有0或空;1;2.预留字段2可维护的值为0或空;13、以下是对字段维护内容的详细解释:字段\可维护的值0或空12预留字段1采购订单保存即发送采购订单审核完成才发送采购订单两级审核时第一级审批通过即发送预留字段2传输出去的采购订单是不含税单价及金额传输到合同系统的采购订单是含税单价及金额不可以维护2点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第三项配置事物码ZCMIS_erp_cu3;主要目的是维护需要合同系统功能控制的采购单据类型及凭证类型在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU3之后,回车,看到如下维护界面:公司代码1180,工厂SOA2,采购组织根据不同的模块填写不同的采购组织:MM对应SO11采购组织,MRO对应SO12采购组织,PS对应SO13采购组织类,代表采购单据类型,主要有两种,一种是采购订单F一种是框架协议的合同K订单类型:就是对应采购订单或者合同的凭证类型,我们可以在采购订单中找到这个凭证类型的前台位置如下:同样在上述配置表操作中,可以点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第四项配置,事物码ZCMIS_ERP_CU4,主要目的是维护不与cmis接口的供应商,可以排除一些不与某些内部供应商签署正式合同的业务例如,上述表中维护了30203575这家供应商采购组织是SO11,那么在采购组织SO11下,这家供应商的所有采购订单未来将不受合同系统功能限制,跟原来业务操作没什么区别第五项配置,是关于特殊类别的,用于判定寄售采购订单不再传输合同管理系统事物码ZCMIS_ERP_CU5输入回车看到如下维护界面:由于胜利油田寄售采购订单是要求跟普通一般物资采购订单一样传输cmis所以这里不需要维护任何东西,空着即可。
mro物料采购管理制度
mro物料采购管理制度为了有效管理企业的物料采购工作,规范化采购流程,提高采购效率和节约成本,制定和实施一套科学合理的物料采购管理制度是非常必要的。
本制度旨在明确物料采购的基本原则、流程、责任和评估标准,为企业的物料采购工作提供规范指导。
二、物料采购原则1. 合法合规原则:物料采购必须遵守国家相关法律法规,不得违法违规,采购人员应严格按照公司和国家的规定进行采购活动。
2. 诚实守信原则:采购人员应当诚实守信,不得接受供应商的贿赂,不得泄露公司机密信息,确保采购活动的公正、透明。
3. 公平竞争原则:采购活动应当保证供应商的公平竞争权利,不得歧视供应商,确保在市场竞争中能够选择到性价比最优的物料。
4. 优质高效原则:采购人员应当积极寻找优质的供应商,选择质量好、价格合理、服务优质的物料供应商,保证采购活动的高效率。
5. 风险管理原则:物料采购过程中应当重视风险管理,做好合同管理和供应商评估,防范各类采购风险,保障企业利益。
三、物料采购流程1. 采购计划:根据企业生产计划和物料使用量,制定年度、季度或月度的物料采购计划,明确采购物料的种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择:通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商,建立供应商库,确保供应商的品质和信誉。
3. 询价比价:向选定的供应商发送询价单,比较各家供应商的报价、交货期、服务等信息,选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同:确定供应商后,双方签订正式采购合同,明确物料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等具体内容。
5. 物料采购:根据合同和采购计划,及时下达采购订单,跟踪物料的采购和交货情况,确保按时、符合要求地向生产部门供应物料。
6. 物料验收:收到物料后,进行验收工作,检查物料的质量、数量和规格是否符合合同要求,确保采购物料的合格可用。
7. 付款结算:按照合同规定和供应商的发票,及时支付采购款项,保持与供应商的良好合作关系,促进合作的长期稳定发展。
MRO备品备件采购及管理
MRO备品备件采购及管理前言蓝草咨询的目标:为用户提升工作业绩优异而努力,为用户明天事业腾飞以蓄能!蓝草咨询的老师:都有多年实战经验,拒绝传统的说教,以案例分析,讲故事为核心,化繁为简,互动体验场景,把学员当成真诚的朋友!蓝草咨询的课程:以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点,通过学习达成不仅当前岗位知识与技能,同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。
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课程背景MRO--Maintenance维护、Repair 维修、Operation运行在实际生产过程中不直接构成产品,主要指生产原料性质的工业用品,也就是非BOM物料。
备件备品在生产中有着越来越重要的作用,这些看不见的成本,在无型中静静的流失企业的利润与成本!“磨刀不误砍柴工”如何保证设备正常运行,产生高效率生产,又能降低成本?如何评估建立MRO供应链来台,快速应对需求,解决库存呆滞,降低采购成本是当前企业与采购从业人员需要研究的课题。
浅谈在制造型企业中建立合理有效的MRO物料采购流程
浅谈在制造型企业中建立合理有效的MRO物料采购流程[摘要]本文首先运用abc管理法对mro物料进行细分,然后对各类mro物料建立不同的采购流程,有效解决了制造型企业mro物料采购中遇到的难题,降低了企业mro物料的采购风险,同时也提高了采购效率。
[关键词]制造企业;mro;abc管理法;采购流程生产制造型企业的运作模式简单概括来说就是购入各种物料,并且使用人工、设备等对购入的原料进行加工,然后将产品进行销售以获得赢利。
制造型企业所需采购的物料大体分为两种,一种是构成产品所必需的物料,即生产性物料;另一种是支持生产运作、保养、维修、运营需要的非生产性物料,即mro物料。
这两种物料在供给链方面的主要区别在于mro 物料种类比生产性物料更繁杂,而且物料的需求数量和需要时间具有不确定性。
因此在进行物料采购和管理时,不可能像对待生产性物料一样为每一种mro物料设立足够的平安库存。
这就给物料采购和企业正常的生产运作带来了一定的困难。
本文将针对mro物料的不确定性,同时结合生产制造型企业的特点建立有效合理的mro物料采购流程以降低企业的采购风险,同时提高采购效率。
通常来说,mro物料大致可分为a、b、c、d四类,a类零件通常是指价值高且非常重要的设备备件,而且平安库存量较少。
这类零件库存数的多少往往决定是否可以保障设备正常运行,是mro物料中的瓶颈物料。
a类零件占库存资金总额的70%,但库存数量只占总数的10%左右,用增加订货次数来保证备件的使用。
b类零件占库存资金总额的20%左右,库存数量占总数的30%左右,这类零件可以设立最大和最小库存值,定期检查按照最大库存量补库存的方式进行采购。
类备件通常是指价值较低的易耗品,这类零件虽然占库存总数的60%左右,但金额只占库存资金总额的10%左右。
由于这类备件交货周期短且占用资金小,但零件品种和规格繁多、需求量大,对于这类零件可采取按需批量订货的方式,这样既可以节省采购时间本钱,批量采购的方式还可以取得优惠价格。
SOP-7-4-11MRO采购管理制度
Title:1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。
2.适用范围:适用于本公司MRO采购管理。
3.职责3.1公司采购职能由供应链管理部门具体承办,需求部门根据生产计划及时安排采购计划/申请(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。
产品运输也由供应链部门负责;3.2供应链采购部负责生产物资、非固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;3.3设备部门负责固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)的采购;5. 内容5.1 采购分类5.1.1 生产物资采购:包括:生产辅料、外协(购)件、五金备件、劳护用品、工具、低值易耗品等Title:5.1.2 办公用品采购包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.1.3 固定资产采购包括:机器设备、房屋、大额资产5.1.4 物流采购:包括:物资采购的运入,产品销售的运出5.2 职能归口供应链管理部门与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。
具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应链部门,共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序:5.3.1 一般每月20日,各部门将下月计划所需的物资采购申请(模具材料采购随模具生产计划及时制订)汇总审批后报归口的采购职能部门。
采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认,金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2 采购申请单一式三联(一联采购部、二联物资部、三联部门存根)。
申请人申请采购时必须标明物料名称、规格、数量等;并将一、二联交归口的采购职能部门(物流部),采购职能确认到货期。
5.3.3 对用于模具制造的专用材料,申请部门申请采购时,需附有模具名称、模具编号、模具图纸、材料规格、要求、数量等详细说明。
采购部门按采购申请单上所列项目询价、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后,质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。
采购管理理论:MRO采购
最基本的条件。有了电脑的档案,自然可得知使用量,使用频率,价格及供
应商的演变,那么,由过去而测知未来就具有统计的科学意义。
大多数的企业都期望库存越低越好,以期减少成本的压力,增加现金管理的
效率,但是企业也非常重视,"风险'的管理,简单来说,大家普遍期望"又
要马儿跑,又要马儿不吃草',这并没有什么不对,企业的命脉本来就建立
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采购管理理论:MRO 采购
力,我们可很实际地做到,"马儿跑得快,马儿吃得少'的境界,以实现减低 库存并减低风险的目标。零件的交期是直接会影响风险的,它取决于
在采购与物料管理的工作中,出了一般直接用于生产或组装的零件或原物料 以外,还有许多金额不大但却不可缺少的维修、备品及杂项的物件需要做采 购。这些东西往往因为没有办法事先周详的计划准备与充分备库存,而使采 购人员面临"牙疼不是病,疼起来要人命'的窘境:需求常是发生在昨天以前, 而非未来。如果采购人员不能妥善地针对 MRO(Main tenance,Repair,and Operation)需求加以规划,准备必要且适当的库存与掌握交期,那么我们可 以预测公司多半会面临层出不穷的紧急状况,轻则干扰采购正常工作,严重 则会造成停线等生产损失。 谈到 MRO 的采购管理,我们首先要掌握现况,体认公司对减低库存的压力及 供应商对所需求的交期(注:交期不全等于生产周期)的配合能力。现况的 掌握如要充分并可有效的预测未来,则非有完整的历史资料不可,采购人员 首先需确保重要 MRO 物件都有料号并完善的建档管理,在现今的环境下,电 脑化的档案管理是非常普遍且有效率的方式,但切记资料的正确与完整性是
在其获利及使股东的满意能力,借由好商取得物料、加工、包装等所需的生产周期 2)供应商生产计划的规划与弹性 3)供应商的库存准备 4)此一零件在过程中所牵涉的供应商数目阶层,上、下游 5)运输条件及能力 6)其他任何在过程中不可预知的意外,例如送错货品等许多因素。 所以,库存管理要做得成功,则非要掌握(预测)需求,评估该项物品对生 产的风险及交期的事先了解并重不可。 如果我们能建立并完善记录分析历史资料,了解零件特性及影响,与供应商 事先协议,让供应商也准备基本的库存(当然承担定期买回的风险也是可接 受的条件),针对关键性物品的使用周转率自行准备具经济性的库存,那么 MRO 的管理必可轻松而有效率。资料分析、重要度评估、周转率的计算,及 对交期的掌控则是各公司依其特性要逐项去努力的空间。
mro物料采购管理
MRO物料采购管理本文介绍物料采购管理的要素,以及如何细分管理供应商,建立采购队伍激励制度,帮助采购人员更好地采购和管理MRO物料,为生产的正常进行提供物料支持保障。
引言制造商对柔性制造的追求和生产规模的不断扩大,相应地给物料管理增加了许多难度。
与直接构成最终产品的BOM物料相比,MRO物料由于价格较低且种类繁杂,常常为采购管理带来麻烦。
但正是这些不起眼的MRO物料,其采购成本往往占到总采购成本的30%---35%。
本文将介绍物料采购管理的要素,以及如何细分管理供应商,建立采购队伍激励制度,帮助采购人员更好地采购和管理MRO物料,为生产的正常进行提供物料支持保障。
1采购管理要素MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写,对制造商来说,MRO物料主要包括防静电产品、生产过程中的消耗品、各种手动/电动工具、电子/电气零件和生产设备上的零配件等。
在某些具有净化无尘要求的工厂中,净化产品也是MRO的一大类。
此外,一些厂家还把某些化工产品(如锡膏,锡条等)和办公用品(包括打印复印设备的耗材)也包括在内。
与构成最终产品的直接物料(BOM)不同,MRO物料通常是一些低值易耗的商品,其种类繁杂而且采购量不定,因此在采购和库存管理上与BOM物料也有着较大的差异。
在采购MRO物料和管理供应商的过程中,制造商的采购人员可以通过把握5个要素去争取更好的价格和服务。
1.1数量就是力量数量就是力量,这是谈判课程中基本的原理。
买方的采购批量是买方在谈判中的最大优势,但具体如何合理运用这个优势,却取决于不同的采购战略。
对于BOM物料,特别是对大型OEM/CEM厂商来说,其采购批量上的优势是相当明显的。
为了维持价格的竞争性,同时也为了分散风险,BOM物料常常要维持两到三个供应商。
至于MRO物料的采购,却出现了相反的情况。
MRO物料通常都是低值物品而且品种繁多,单项商品的采购规模并不一定很大。
试析在制造型企业中建立合理有效的MRO物料采购流程
试析在制造型企业中建立合理有效的MRO物料采购流程随着时代的发展,制造型企业越来越重视MRO物料采购过程的建立及优化,以保证企业的正常运营和生产顺畅。
MRO物料采购流程是制造型企业采购管理中的重要环节,它关乎到企业生产能力和运营成本,因此必须建立合理有效的流程,下面本文就在制造型企业中建立合理有效的MRO物料采购流程展开论述。
一、建立合理分类体系首先,制造型企业应建立科学严谨的分类体系,将MRO物料划分为设备、工具、备件、消耗品四类,设备指企业用于生产及运营过程的主要机器和设备;工具则指用于完成生产加工过程中特定的手动工作的工具;备件则是生产中常用的辅助性工具和备用设备;而消耗品则是生产中无法再次利用的物料,如机器润滑油、保养配件等。
通过精确定义MRO物料的分类范围,可以让企业根据实际需要和特性来采购,并且在存货清点和管理上可以更容易和高效。
二、制定明细的MRO采购流程其次,制造型企业应根据分类体系,制定明细的MRO采购流程。
流程应该齐全、合理、简洁,例如:开始识别需要采购的MRO物料;确认物料需求;根据需要进行供应商评估;发布采购订单;跟踪物料交付;确保质量检查合格后收货;以及入账付款等等。
这种有条不紊的流程设计不仅可以提高企业MRO物料的采购效率,更可以减少物料偏差和流程遗漏的发生,提高企业的效益和减少成本。
三、建立完善的供应商体系此外,制造型企业还要建立完善的供应商体系,建立更加稳定可靠的MRO物料供应链。
用一定的手段选择有信誉和成就的供应商,加强供应商的管理和关系。
此外,还要把公司的实际情况、扩展预测和合规表现等因素计入考虑。
制造型企业需要与其供应商合作达成合理的库存协议,确保质量达到要求的情况下,保证物料准时复用并确保最佳利润。
四、对于物料库存实施定期管理最后,制造型企业还要对其物料库存实施定期管理,建立适当的存储和梳理规则,以确保物料及时供应,避免出现生产线停工等非常规情况。
通过经常进行库存调整与筛选,建立风险管理措施,确保流程和库存管理执行符合企业仓储、保险和财务的保管和确认准则。
MRO采购申请流程操作手册20160416
MRO采购申请流程操作手册一、流程入口:【通用类】--MRO采购申请流程二、流程节点:注:绿色背景填充的节点是需要特殊情况才会流转到具体看流程图附件三、申请人填写界面如下:图一(一)申请人填写申请表时注意事项:●物资类别:根据明细表中的产品名称进行选择相应的:行政类、设备类、检测设备类、维修配件、食堂类、行政车辆、特种车辆、成品物流。
设备管理员操作者与这个选择相关联)申请类别:分为紧急采购和正常采购,紧急采购事业部总经理为最终审批人,紧急采购的条件:●单笔采购申请金额小于5000并且事业部采购金额累计未超出年度预算30W;正常采购需到分管领导处进行审批。
最终采购类型:分为紧急采购与正常采购。
当申请的采购类型为紧急采购时,但是当采购中心询价审核之后,单笔采购申请金额小于5000并且事业部采购金额累计未超出年度预算30W的,系统自动判断出最终的采购类型是紧急采购或者正常采购。
如果是紧急采购,事业部总经理审批即可,如果是正常采购的需要到分管领导处审批。
(二)设备管理员填写说明:●图二●在图三中浏览找到相关材料货号后进行双击,然后点击【update】按钮,最后再保存,之后点批准按钮!图三(三)询价员填写说明:●打开流程后,需点击图四左上角的【采购询价】按钮进行操作,点击后会弹出图五的窗口;图四●在图五中点击【新增询价】会弹出图五中要求输入供应商名称的窗口,在窗口中输入询价的供应商名称如:京东,会自动申请一条询价记录如图六图五●在图六中输入产品单价然后点击【update】,然后点保存按钮,保存完点提交!图六(四) 第三方询价填写说明第三方询价判断条件:1.申请人在选择采购类型为“紧急采购”,且申请物品的第一轮询价结果符合“紧急采购”条件内的,不需要触发第三方询价;2.设备类在单价大于1万元以上的,需要第三方询价;设备类定义:“设备类”、“检测设备类”、“行政车辆类”、“特种车辆类”3.其余物资类别询价总额在5000元以上,触发第三方询价;4.现款现结的,不需要第三方询价打开流程后,需点击图七左上角的【第三方询价】按钮进行操作,点击后会弹出图八的窗图七●在图七中点击【新增询价】会弹出图八中要求输入供应商名称的窗口,在窗口中输入询价的供应商名称如:京东,会自动申请一条询价记录如图九图八●在图九中输入产品单价然后点击【update】,之后点击保存按钮,网页界面刷新之后,点击提交按钮。
MRO资材采购业务指南
第一章总则第1条 (目的)本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法,旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范围)本指南规定了法人在进行MRO器材采购申请、采购、库存管理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)1.MRO(Maintenance Repair Operating)器材1.虽然不是进行生产时直接需要的物资,但是使公司得以顺利运转所需的物资,包括除了原材料以外的所有器材,本公司将其分为Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。
1.(参照附件1-MRO器材品目分类表)2.Spare Parts3.作为设备维护所需物资,由法人的设备维护部门进行总管。
4.一般消耗品(非库存管理品目)5.根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
6.定期消耗品(库存管理品目)7.有2个以上的部门共同使用,采购部门对总需要量进行统计,事前购买后在MRO 共同仓库进行管理,根据部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限第4条 (采购申请主管部门)采购申请主管部门是决定MRO器材规格和预算的部门,S/P及测量仪由法人设备维护部门,消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)是决定MRO器材价格及购买企业的部门,由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)根据MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门,由法人财会部门负责。
第三章业务程序第7条 (执行审议及P/R作业)1.执行审议. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情况采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准,对于不足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书①根据规定样式,起草执行审议书,按照报批规定获得内部批准和管理部门负责人的同意。
②但,定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
③在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额,如为新购买产品,要附上产品说明书和用途说明书。
MRO采购作业指导书 WI-PUR-0004
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号:WI-PUR-0004
3.2.2交货跟进﹕采购员需及时了解订单交货情况,并及时作出跟催,保证生产通畅
a)采购员根据订单交期,要求供应商准时交货。
b)采购员根据交货情况,由系统编出<<订单状况一览表>>,了解交货情况,作出跟进并作出调整。
c)对于确定不能按时交货之订单,采购部必須知会需求部门,作出计划调整。
3.1.3重复采购的零件﹑物料等,原则上以旧价钱为准,不须再开<<创建采购需求申请单>>。但如间隔时间超过一个月,需与采购人员再次确认,遇有非正常升价情况,采购人员应第一时间通知相关需求部门。
3.2采购实施
3.2.1采购部收到需求部门由系统开出之需求单,在合格供应商名录里选择合适供应商,生成采购订单,经确认无误后进行采购。
a)采购人员根据需求单,由系统自动生成订单,根据系统规定权限批准实施;
b)采购单一式三联,一联采购部保留(如进口设备订单,采购联递交给报关部作批文申请之用,采购部以复印件作保留),货仓﹑财务各一联,以作收货或对账之依据。
c)采购人员将已批准之采购单尽快传给相应供应商,并要求供应商作出签署并回传,与供应商作出确认。
XXX电子(东莞)有限公司
工作文件
标题:MRO采购作业指导书
文件编号:WI-PUR-0004
版本:A2
页数:1/2
生效日期:2009-05-8
制定:江忠海
审核:
批准:
修订履历
版本
修订详情
日期
A2
取消询价目标时间、采购单保存一年
2009-05-8
1、目的
规范采购作业流程,明确MRO采购作业内容。
MRO资材采购业务指南
第一章总则第1条 (目的)本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法,旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范围)本指南规定了法人在进行MRO器材采购申请、采购、库存管理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)1.MRO(Maintenance Repair Operating)器材虽然不是进行生产时直接需要的物资,但是使公司得以顺利运转所需的物资,包括除了原材料以外的所有器材,本公司将其分为Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。
(参照附件1-MRO器材品目分类表)2.Spare Parts作为设备维护所需物资,由法人的设备维护部门进行总管。
3.一般消耗品(非库存管理品目)根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
4.定期消耗品(库存管理品目)有2个以上的部门共同使用,采购部门对总需要量进行统计,事前购买后在MRO共同仓库进行管理,根据部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限第4条 (采购申请主管部门)采购申请主管部门是决定MRO器材规格和预算的部门,S/P及测量仪由法人设备维护部门,消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)是决定MRO器材价格及购买企业的部门,由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)根据MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门,由法人财会部门负责。
第三章业务程序第7条 (执行审议及P/R作业)1.执行审议1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情况采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准,对于不足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书①根据规定样式,起草执行审议书,按照报批规定获得内部批准和管理部门负责人的同意。
但,定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
②在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额,如为新购买产品,要附上产品说明书和用途说明书。
毕业设计 MRO采购及订单请款流程
苏州工业园区职业技术学院毕业项目2011 届2011年5月5日项目类别: 工业案例 项目名称: MRO 采购及订单请款流程 专业名称: 姓 名 : 学 号 : 班 级:指导教师:苏州工业园区职业技术学院毕业项目任务书(个人表)系部:电子工程系毕业项目类别:毕业设计毕业项目题目:企业MRO采购及订单付款流程指导教师:职称:类别:专职学生:专业:班级:1、毕业项目的主要任务及目标任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。
目标: 根据实习期间的实际情况,给出整体的流程计划,并完成毕业论文的撰写。
2、毕业项目的主要内容一、MRO下单基于购买去皮机二、采购实施人员的注意事项(供参考)三、关于合同订单条款四、采购和供应商(熟称打交道)续表:注:此表在指导老师指导下填写。
诚信声明本人郑重声明:所呈交的毕业项目报告/论文《公司采购MRO及订单请款流程》是本人在指导老师的指导下,独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
作者签名仓金萍 2011年5月 15 日摘要本文作者通过在企业实践和学校所学的内容,主要叙述了两个主要方面:一是基于实习单位采购MRO基本流程、面临的问题、以及解决方法提议,二是采购部门订单货款安排。
通过对本文的解读,其一任何采购初学者对于一般的采购流程会有基本了解和面对下单时各自的应对方式,其次就是和供应商打交道。
关键词:MRO;采购;供应商;经验;请款付款设计者:仓金萍指导老师:王海燕目录一、概述 (1)二、MRO采购流程 (1)2.1 MRO解析 (1)2.2采购设备去皮机US2600 (1)2.2.1、采购去皮机US2600 (1)2.2.2、采购MRO与原材料的特征 (2)2.3企业采购注意事项 (3)2.4订单要求 (6)2.5订单追踪 (7)2.6订单结束 (8)三、订单请款流程 (8)3.1确认发票准确 (8)3.2确认订单结束 (8)3.3填写请款申请单 (8)3.4签字批准 (9)3.5财务登记入账 (10)3.6根据订单合同付款周期安排付款 (10)四、采购之拓展 (10)结论 (12)参考文献 (14)谢辞 (15)附录 (16)一、概述1,采购MRO流程及订单要求2,采购注意事项:5R原则3,订单请款流程4, 总结之采购拓展二、MRO采购流程2.1 MRO解析MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。
MOR采购管理WI-09
1目的:为了规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。
2范围:适用于本公司MRO采购管理。
3职责人事行政部负责固定资产、办公用品及物流服务类的采购。
资材部负责生产原材料及生产辅助物料的采购。
各职能部门负责按照本部门职能及业务需求,配合人事行政部及财务部执行本规定。
4.内容4.1采购类别4.1.1生产原材料采购:生产所需的原材料,如:棉花、纸杆、木杆、胶水等;4.1.2生产辅助物资采购:外协(购)件、五金备件、劳护用品、工具、辅料耗材等.4.1.3办公用品采购包括:办公耗材、电脑配件、其它培训会议资料、书刊、标识卡等.4.1.4固定资产采购包括:机器设备、房屋建筑、大额资产(如:车辆、电脑、桌、椅等)4.1.5物流及其他服务的采购:包括:物流、通讯系统维护、外包的福利等服务类采购。
5采购程序:5.1生产原材料的采购:5.1.1资材部采购人员根据“生产计划”及产品BOM规定的材料定额,及库存信息,核算所需采购的物料品种、数量及到货期限编制《采购计划》提交资材部经理审核,分管生产的副总经理批准后(单次采购金额超出权限额度的,需提交总经理批准),向合格供应商发出采购订单,实施采购。
详见《采购与供应商管理程序》相关规定。
5.1.2到货物料由检验员验收后,交采购人员办理入库,《入库单》一式三份,采购、仓库、财务各一份。
5.2生产辅助物资的采购:5.2.1制造部根据生产任务需要,每月底对下月所需的生产辅助物资需求进行统计后,填写《物资采购申请单》注明生产辅助物料,提交制造部经理审核,生产仓库核对库存数量是否满足需求后,提交工厂的财务会计审核采购项目是否属于预算内项目,通过后,由分管生产的副总经理批准(单次采购金额超出副总经理权限额度的,需提交总经理批准),交资材部采购人员向合格供应商发出采购订单,实施采购。
5.2.2采购到货的物品,由制造部负责验收后,交仓库《入库单》办理入库,并以《领料单》形式签字,领用。
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第一章总则第1条 (目的)本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种MRO器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法,旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范畴)本指南规定了法人在进行MRO器材采购申请、采购、库存治理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)1.MRO(Maintenance Repair Operating)器材尽管不是进行生产时直截了当需要的物资,然而使公司得以顺利运转所需的物资,包括除了原材料以外的所有器材,本公司将其分为Spare Parts、一样消耗品和定期消耗品。
(参照附件1-MRO器材品目分类表)2.Spare Parts作为设备爱护所需物资,由法人的设备爱护部门进行总管。
3.一样消耗品(非库存治理品目)依照特定部门的购买申请而进行购买的物资。
4.定期消耗品(库存治理品目)有2个以上的部门共同使用,采购部门对总需要量进行统计,事前购买后在MRO共同仓库进行治理,依照部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限第4条 (采购申请主管部门)采购申请主管部门是决定MRO器材规格和预算的部门,S/P及测量仪由法人设备爱护部门,消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)是决定MRO器材价格及购买企业的部门,由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)依照MRO器材入库凭证向企业支付货款的部门,由法人财会部门负责。
第三章业务程序第7条 (执行审议及P/R作业)1.执行审议1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。
1)了解库存情形采购申请负责人依照各部门各器材适当库存标准,关于不足部分取得内部批准后申请采购。
2)起草执行审议书①依照规定样式,起草执行审议书,按照报批规定获得内部批准和治理部门负责人的同意。
但,定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
②在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额,如为新购买产品,要附上产品说明书和用途说明书。
③关于采购部门要求增加预算的在修改了执行审议书上的金额后重新报批并取得同意。
3)采购申请在执行审议书上追加记录获审批者批准的P/R号码后,将执行审议书全部复印,交给采购负责人。
4)在申请部门治理台帐上进行登记关于被通知采购的采购件一定要在治理台帐上进行登记,在从仓库领收之前一并治理。
1.2. 申请部门审批者应进行以下工作。
1)审批执行审议在批准执行审议(以下包括“定期消耗品申请书”)前一定要先了解申请购买的器材的现况,确认是否适当后再进行批准。
1.3 治理部门负责人应进行以下工作。
1)对执行审议进行协议关于已由申请部门审批者批准的执行审议书,确认审议书上预算的适当性,决定是否给予批准,进行协议。
1.4. 紧急申请由于发生紧急情形,不可能按正常步骤起草执行审议书时,必须由申请部门审批者向采购部门审批者进行通报,在达成口头协议后再进行采购,并在翌日内填写执行审议书并报批法人长批准后,向采购部门通报。
1.5. 文件储存期限执行审议书及附件需储存5年。
2. P/R作业2.1. 申请负责人应进行以下工作。
1)确认器材编码并进行申请①执行审议书获得批准后,依照产品规格,在SAP R/3中确认是否存在该器材的编码。
②假如不存在,通过MRO编码给予系统(SPARE PARTS为PIMS,消耗品为BCS),申请新编码。
(必须输入事项:产品名称、规格、数量、单位、品牌)2)生成P/R①申请负责人利用该产品的编码在SAP R/3填写P/R。
* P/R治理项目i) 非库存品目(在处理GR时GI也同时进行的品目)消耗性:在Account assignment category中指定为“K”成本中心选择与申请者所在部门相关的内容。
资产性/投资性:在Account assignment category中指定为“A,M”。
通过事前生成资产号码,进行部门资产登记。
ii) 库存品目(GR与GI分别进行的品目)消耗性、资产性/投资性:指定为MRO器材用Storage Location。
iii) 共同输入事项预算:获得批准和已达成协议的执行审议书上的预算金额Plant:申请者所属部门Plant申请者:按照“申请者姓名(内线 )”形式输入。
iv) P/R按照采购部门制定的各器材采购负责人所属采购小组分类填写。
②采购部门要求增加预算的采购件也必须以被批准的价格对P/R进行修改后再执行。
2.2. 申请部门审批者应进行以下工作。
1) 批准P/R确认是否与执行审议书的内容一致后,在SAP R/3进行批准。
2.3. 采购负责人应进行以下工作。
1)批准器材编码并通告采购负责人每天通过MRO编码给予系统(消耗性器材为BCS)确认新申请的编码是否有重复,并确认必须填写事项后,迅速判定是否予以批准,并将结果用Single通知申请者。
但,依照法人情形,采购负责人也可依照申请部门的编码生成申请直截了当申请编码。
* SPARE PARTS由总部的PIMS治理负责人决定是否批准。
第8条 (执行审议书的接收与报价工作)1. 执行审议书的接收1.1. 采购负责人应进行以下工作。
1)治理接收明细单在接收审议书时一定要在执行审议书上标明接收日期,并在治理台帐上进行登记。
2. 报价工作2.1. 采购负责人应进行以下工作。
1)要求报价①参与企业数原则上应以明确均等的条件向2家以上企业提出报价要求,但以下情形为例外。
* 作为单一报价处理i) 专利产品、试用新产品等购买处为特定企业时ii) 与本公司共同开发,需要对外保密时iii) 为了保证质量或因技术研究关系,必须依靠供货企业的技术时* 省略报价单签订单价合同的产品在合同期内进行采购时。
②按产品特性的参与企业选择基准i) 签订单价合同的产品a. 为了决定合同单价,需以法人所在地供货商和其他地区供货商为对象同时进行。
但,假如其他地区供货商所报价格比本地供货商所报价格低时,能够以此价格为依照,对本地供货商的价格进行诱导。
b. 即使单价合同期限为1年,也应在每个季度调查、了解市场情形。
ii) 未签订单价合同的产品差不多上以本地供货商为对象进行,但如属以下情形必须与其他地区的供货商报价相比较。
a. 在4个月期间价格无变动时b. 所报价格被提高时③在选择报价企业时的优先顺序i) 产品品牌(调查是否有直截了当交易可能性和出库价)ii) 营业所及总代理店iii) 各地代理店及销售店iv) 本公司客户中能够供货的企业2)接收报价报价单必须是封印好且在截止日期前收到的文件。
3)要求二次报价①报价单拆封后假如审批者有进行二次报价的指示,或负责人判定有协商的必要时,必须在当天内向该企业提出提交第二次报价单的要求。
②现在的报价单提交截止日和最初提交截止日期相同,但假如属于协商报价,则能够提示新的截止日。
4)治理报价①如是为了进行市场调查,赶忙开封也无妨,如是为了决定个别价格和选择供货企业,需交给采购部门审批者开封。
②已提出的报价单不能返还或作废,要附在相关合同审议书或报告书后,不管是否中标都不得泄露报价内容。
2.2. 采购部门审批者应进行以下工作。
1)对报价进行开封及确认每日业务开始和终止时将从采购负责人处接收的报价单一并开封并确认。
2)决定是否进行二次报价报价单开封后发觉内容和提出的差不多条件不同,或没有比执行审议书上的预算更低的企业时,指示进行二次报价。
现在参考第一次报价单决定二次报价提交公司。
2.3. 文件储存期限报价单和单价合同产品清单等相关文件须储存5年。
第9条 (决定报价及选择供货企业)1. 决定价格1.1. 采购负责人应进行以下工作。
1) 决定内定价①以从前购买价格和(非)定期市场调查为依据决定,不能对外泄露。
②在决定内定价时,需考虑购买数量的多少、交货的难易度、交货期的长短、运输等交易条件。
③内定价不得超过申请部门拟定的预算,假如预算不够,需提出运算内定价的依据,向申请部门提出增加预算的要求。
2) 合同及价格协商在将报价单开封后,即使最低报价低于内定价,依照采购负责人或采购部门审批者的判定,也能够进行价格协商。
但,货款支付基准和交货期须符合要求报价时提出的条件。
1.2. 采购部门审批者应进行以下工作。
1) 关于以下产品直截了当参与合同及价格协商。
①需签订单价合同的产品②有必要事前进行储备的产品③尽管单价专门低但总金额专门高④其他以相关公司为对象的购买2. 选择供货企业为了使依据价格决定入选的企业成为最终供货企业,必须符合以下“交易企业差不多条件及资格”2.1. 交易企业差不多条件及资格1)依照本公司评估标准,被登记为可交易企业的企业。
2)关于定购产品能够保证稳固的供货量和质量的企业。
3)拥有或租赁了履行供货所需设施的企业。
4)依照相关法令的规定,获得了许可、认可、执照或符合相关资格条件的企业。
5)如为需对安全进行检测的企业时,需通过相关机构的检测。
6)未被发觉有贿赂集团内职员的行为,不是由有过受贿经历的退职人员经营的企业。
7)在价格、质量、交货期等方面信誉良好的企业。
8)具有适当水平的技术实力、治理能力、竞争力、信息提供能力、合作可能性的企业。
9)财务结构及经营者意识结构良好的企业。
2.2. 交易企业差不多条件及资格的例外情形以下情形即使不能满足交易企业差不多条件及资格,在得到部门负责人的批准后可作为例外处理。
1)由于紧急情形无法事前对企业进行评判的新交易企业。
2)专利产品或试用新产品所有企业。
但在这种情形,采购负责人得在最初进行交易后1年内对该产品的一样化和挖掘代替品做出努力,并将结果报告给审批者,储存记录。
3) 需要保密的产品、共同开发产品或需要利用交易企业所拥有技术时。
第10条 (合同审议书)1. 合同审议书1.1. 采购负责人应进行以下工作。
1)起草合同审议书依照规定样式起草合同审议书,附上执行审议书副本、报价单、个别合同书(已标明合同条件的),并依据报批规定获得批准。
※追加附件①如从前有过购买记录须附上相关合同审议书的副本(包括P/O号码,最终选定企业,支付价格等)。
②如为单价合同品目须附上单价合同清单中相关部分的复印件2)在治理台帐上登记关于已获批准的审议件将其登记在治理台帐上,在产品入库及付款前进行一并治理。
3)记录P/O号码P/O获得批准后,在合同审议书上追加记录获批的P/O号码。
1.2. 采购部门审批者应进行以下工作。
1)批准合同审议书①与执行审议书的内容相比较,审查合同审议书的内容是否适当后批准。
②利用SAP R/3确认是否有过购买纪录③利用SAP R/3了解该器材的库存情形,幸免发生库存过多的情形。
2) 单价合同书的治理如属签订单价合同的产品,同时检查相关个别单价合同书的治理状态。
1.3. 文件储存期限合同审议书及附件须储存5年。
第11条 (P/O)1. P/O1.1. 采购负责人应进行以下工作。