记录归档管理清单(doc 2页)

合集下载

建设工程文件归档整理规范、归档范围及保管期限表

建设工程文件归档整理规范、归档范围及保管期限表

建设工程文件归档整理规范1、总则1.0.1为加强建设工程文件的归档整理工作,统一建设工程档案的验收标准,建立完整、准确的工程档案,制定本规范。

1.0.2本规范适用于建设工程文件的归档整理以及建设工程档案的验收。

专业工程按有关规定执行。

1.0.3建设工程文件的归档整理除执行本规范外,尚应执行现行有关标准的规定。

2、术语2.0.1建设工程项目(construction project)经批准按照一个总体设计进行施工,经济上实行统一核算,行政上具有独立组织形式,实行统一管理的工程基本建设单位。

它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。

2.0.2单位工程(single project)具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程,并构成建设工程项目的组成部分。

2.0.3分部工程(subproject)单位工程中可以独立组织施工的工程。

2.0.4建设工程文件(construction project document)在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件,也可简称为工程文件。

2.0.5工程准备阶段文件(seedtime document of a cons-truction project)工程开工以前,在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

2.0.6监理文件(project management document)监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。

2.0.7施工文件(constructing document)施工单位在工程施工过程中形成的文件。

2.0.8竣工图(as—build drawing)工程竣工验收后,真实反映建设工程项目施工结果的图样。

2.0.9竣工验收文件(handing over document)建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

2.0.10建设工程档案(project archive)在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录,也可简称工程档案。

完整word版)工程资料归档目录表

完整word版)工程资料归档目录表

完整word版)工程资料归档目录表工程资料归档卷内目录一、施工技术管理资料1.招、投标文件(答疑、工程量清单)2.中标通知书3.内部招标文件、定标结果4.施工合同、各专业分包合同5.工程概况6.工程项目管理人员名单7.施工组织设计、专业施工方案8.工程总进度计划表9.开工报告10.竣工报告11.工期延期签证二、施工阶段工程资料1.图纸会审记录2.工程测量定位记录3.分部、分项工程质量验收记录(装饰、电气、给排水等)4.设计变更单5.建设单位工程通知单6.工程联系单7.工程签证单8.原材料合格证及材料进场检(试)验报告9.材料进场报验单10.水泥出厂合格证、检验报告11.砂、石进场检验报告12.饰面砖(板)产品合格证、检测报告13.吊顶、隔墙龙骨合格证、检测报告三、材料验收记录1.木质板材合格证、检测报告2.玻璃产品合格证、检测报告3.大理石、花岗岩检测报告4.涂料(内、外墙)合格证、检测报告5.壁纸、墙布合格证、性能检测报告6.通信电缆、网线合格证、检验报告7.室内电线、电缆检测报告8.水、电管材合格证、检验报告9.门窗、灯具、洁具合格证、检验报告四、施工隐蔽工程验收记录1.抹灰工程隐蔽工程验收记录2.吊顶隐蔽工程质量验收记录3.门窗隐蔽工程质量验收记录4.轻质隔墙隐蔽工程质量验收记录5.饰面板(砖)隐蔽工程质量验收记录6.细部(窗帘盒、护栏)隐蔽工程质量验收记录7.水电管线预埋隐蔽工程验收记录五、工程安全和功能检测资料1.电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线避雷接地检测等测试记录2.变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录3.给排水、消防、采暖、管道强度严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门、消防试射栓等试验记录4.电气照明通电、给排水试运行记录六、验收总表部分1.分部、分项工程质量验收记录(装饰、电气、给排水等)2.室内环境检测报告3.单位工程质量竣工验收记录4.单位工程质量安全和功能检测资料及抽查记录以上是工程资料归档卷内目录,其中包括施工技术管理资料、施工阶段工程资料、材料验收记录、施工隐蔽工程验收记录、工程安全和功能检测资料以及验收总表部分。

记录填写管理规程

记录填写管理规程

文件名称记录填写管理规程生效日期页数第 1 页共 4 页编制编制日期审核审核日期批准批准日期分发部门质量部、仓储部、生产部、综合部等分发号1 目的建立记录类文件的管理程序,明确记录的使用要求和归档要求。

2 范围适用于公司所有记录的管理。

3 职责3.1 本文件由质量部文件管理员负责起草,质量部主管负责审核,管理者代表负责批准。

3.2 各相关部门负责按照本规程执行,质量部QA负责监督检查。

4 内容4.1记录的使用、填写管理要求4.1.1使用的记录应是经批准的现行文件,程序执行《文件编制管理规程》。

需大量印刷的记录一律由实施部门报印刷计划(并附样稿),送交QA,经批准印刷后送印刷厂印制。

印刷的各种记录、状态标记、凭证等样稿需经两人核对无误后方可颁发、使用。

4.1.2操作结束后应及时、如实填写记录或出具报告,数值有效位数保留根据不同的记录与相应标准相符;4.1.2.1不得提前填写、事后回忆或臆造;4.1.2.2不得撕毁或任意涂改;不得使用铅笔,应以不易擦掉的方式填写;4.1.2.3填写发生错误,在错误处划一短横线,在旁边更正并签名,注明更改日期,错误部分清晰可辨认。

4.1.3表格内容填写齐全,不得留有空格。

4.1.3.1内容时,若为连续多项空格,则在第一项空格中划一从左下至右上的斜线;若为单项空格,则在空格中央划一横线;若为括号,则在每个括号内划短横线。

除备注栏外,不准留有空格。

记录表格中的某项无数据或无此项时需要按填写规定用“——”表示或标注(表格的空白处以“/”表示,空白的整行表格以“/”表示,线从第一格起始至最末一格)。

文件名称记录填写管理规程生效日期页数第 2 页共 4 页4.1.3.2内容与上项相同时,应填上完成的内容,不得用打点或“同上”表示,物料或产品品名、时间填写要标准,不得简写;4.1.3.3计量单位、符号、代号符合法定计量单位和国家标准规定。

4.1.4出现操作失误、数据偏差或其他生产异常时在“备注”或“偏差说明”栏内说明真实情况。

文件和记录管理制度

文件和记录管理制度

记录借阅登记表(R02—1)

记录名称

编 号 借阅 批准 借阅 归还 人 人 日期 日期
过期记录销毁记录(R02—2)
记录名 称 生成部
编号:
记录编 号 生成时
门 保存期 限 处理情况:
间 批准 人
执行 人
月日
见证 人

55记录151文件发放回收记录表r011252收文登记表r012353文件更改通知单r013454作废文件处理记录r01455受控文件清单r016文件发放回收记录表r0111文件名称文件编号受控号发放日期收文部门份数签收人旧文件回收人及回收日期备注收文登记表r0122收文日期收文编号来文单位原文字号文件标题份数每份张数收者签名领导批示处理意见领导签名主附文件更改通知单r0133编号
部门副总审核所辖职责的安全管理文件及规章制度,经 公司总经理审批后发布实施。 4.1.3 标识
公司安全管理文件统一采用“东深工程[****]***号格 式,[****]——代表年度,***——文件编号,由行政部统 一管理。 4.1.4 收发 4.1.4.1 建设管理部(技术质安部)具体承办安全管理规章 制度的登记、发放、回收工作; 4.1.4.2 对所有受控版本由行政部进行统一编号; 4.1.4.3 行政部负责发放到相关领导、部门和项目部,并做
编号:
印发日期:
作废
新文件执
文件
行日期
处理
方式
文件名称 页 章 修改内容(摘要) 更改 部门 分
码节
方式 负责 管
人领

作废文件处理记录(R01-4)
文件名 称
发放范 围
作废时 间
处理情况:
文件编 号
处理方 式

竣工资料归档目录

竣工资料归档目录

说明为规范公司监理资料的管理工作,落实资料收集、整理、编目、归档、保管责任,特编制本手册。

项目监理部负责监理资料的收集、整理、编目和日常管理工作,公司各有关部门为监理资料的收集、整理、编目、归档工作提供后勤服务;“总监办”负责监理资料档案管理的业务指导、检查、监督,并牵头组织监理资料的验收、接收和保管工作。

项目监理部组建后一周内,应开始同步进行资料的收集和整理工作;工程竣工验收后一个月内,项目监理部应完成监理资料的整理、编目和分档、装盒工作,并由公司“总监办”组织监理资料验收工作;监理资料通过验收合格后,项目监理部应在向业主移交相关监理资料的基础上,尽快将完整的监理资料和本手册移交给公司“总工室”。

公司“总工室”负责分类建档和保管监理资料,提供资料查询服务,并按规定程序经公司领导核准后销毁过期资料(保留目录清单)。

本手册由公司“总工室”负责编制和完善。

项目概况档案责任人(签名)项目负责人(签名)档案监督人(签名)档案接收人(签名)监理资料管理工作流程图项目监理资料归档目录2、表内“【】”为现行江苏省第四套监理用表示范格式;凡无示范表式的资料,可使用监理部或承包人自编表式;3、移交业主的资料应先移交一份给公司备案;4、保管期限:长期保管的文件,保管期限一般到工程正式移交并审计结束后六年为止;短期保管的文件,保管期限一般到工程正式移交并审计结束后三年为止;5、如卷内资料多,可建立分册,每盒为一分册;6、在此目录范围之外具有保存价值的文件可另立卷或并入已有案卷。

附表1监理资料检查记录表………………………………………………………………………………………………2、“检查人”为考核小组人员,“项目负责人”为项目监理部管理资料主要负责人;3、表格一式两份,一份作为项目监理部整改依据,一份由公司考核小组保管作为复查依据。

附表2 案卷分发登记表说明:项目监理部应根据归档目录里的责任划分,将相应内容的档案盒移交相关责任部门时使用此表办理交接手续。

管理体系记录清单

管理体系记录清单

管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工(返修)/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年

水利工程归档文件移交清单 2

水利工程归档文件移交清单 2
项目法人在工程建设管理方面与有关单位(含外商)的重要来往函电
3
施工文件材料
3.1
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
3.2
施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批及审核文件
3.3
建筑原材料出厂证明、质量鉴定、复验单及试验报告
3.4
设备材料、零部件的出厂证明(合格证)、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等
5.5
设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件
5.6
设备、材料出厂质量合格证明、装箱单、工具单,备品备件单等
5.7
设备、材料开箱检验记录及索赔文件等材料
5.8
设备、材料的防腐、保护措施等文件材料
5.9
设备图纸、使用说明书、零部件目录
5.10
设备测试、验收记录
5.11
设备安装调试记录、测定数据、性能鉴定
9.13
项目评优报奖申报材料、批准文件及证书
移交单位:(盖章)监理单位:(盖章)接收单位:(盖章)
项目负责人:(签字)项目负责人:(签字)接收人:(签字)
移交人:(签字)日期:日期:
日期:联系电话:联系电话:
联系电话:
4.11
工程进度计划实施的分析、统计文件
4.12
变更价格审查、支付审批、索赔处理文件
4.13
单元工程检查及开工(开仓)签证,工程分部分项质量认证、评估
4.14
主要材料及工程投资计划、完成报表
4.15
设备采购市场调查、考察报告
4.16
设备制造的检验计划和检验要求、检验记录及试验、分包单位资格报审表
4.17
1.7
各阶段的评估报告
1.8

检验记录归档程序

检验记录归档程序

一、检验记录归档程序1.收集、整理本地、异地外协该用户的所有检验记录、文件。

2.检查送检单、合格单、不合格单、返工品单、回用品单、不合格品处置单是否一一对应完整。

3.检查检验记录、各种单据是否涂改(不得涂改)划改处有无盖章,是否放空档。

4.对不合格品的处置,应有二次送检单,并有重新检验的记录情况。

5.将各系统的不合格品处置单、不合格单、返工品单、回用品单、二次送检单、送检单、合格、检验记录,依此次序叠好、整齐装订。

6.按系统分类:壳体系统、灰斗系统、阳极系统、阴极系统、进口喇叭系统、出口喇叭系统、起吊系统、楼梯走道系统、高压进线系统、钢支架系统、卸灰检修平台系统,进行分类依此次序整齐、叠好。

7.编号:1)在记录的右上角编号处注明生产厂家的代号和页码次序号。

例:送检单位为通用公司,检验记录为第六页。

先查得外协厂家编号通用厂为T,则在2J802-1(17)-T06。

外协厂家代见附录。

2)若此系统内有多个外协厂家制作,则记录内将出现页码的次序号雷同。

例:顶梁送检单位为通用公司,记录编号T06。

立柱送检单位为圣达金属有限公司,记录编号SD06。

不同外协厂家的记录编号,起始页编号均为01开始。

3)编号延续性。

例:壳体系统记录编号最后一页,送检单位为通用公司,编号为2J802-1(17)-T39。

接下来是灰斗系统,若灰斗系统记录第一页送检单位为同一外协厂家通用公司,则延续为2J802-1(17)-T40;若是灰斗系统记录第一天,送检单位为不同外协厂家,则先检查此页前有无该送检单位的记录编次序号,若有则延续,若无则先查出该送检单位的外协代号,从01始编号。

8.检查不合格品处置单,右上角编号是否齐全。

9.合格单、不合格单、送检单、返工品单、回用品单不用编号。

10.填写检验记录登记表。

11.填写检验记录汇总。

12.装订成册13.包装箱的检验记录、按此归档模式分开另外归档成册。

外协厂家代号表:通用公司T、新兴公司X、龙岩宏贯工贸HG、宏达公司HD、河北衡水HS、万佳LD、景业公司JY、万通机械WT顺添公司ST、临沂加工点L Y、厦门新长城X、文昌标准公司WC龙岩百福工贸BF、龙岩华远锅炉HYG、龙岩可新工贸KX山东邹城钢鹏ZC、龙岩华冶机械HY、龙岩海飞机械HF二、月外协质量情况统计表例:说明:1.收集上月25日起至本月25日止,所负责项目的所有不合格单、返工单、回用品单、不合格处理单。

GJB9001C图样及技术文件的归档及管理程序(含完整表单)

GJB9001C图样及技术文件的归档及管理程序(含完整表单)

文件编号:Q/YC–P004–2013/A 0 归口管理:行政部图样及技术文件的归档及管理程序一、目的为规范图样和技术文件归档后的管理,制定本程序。

二、范围本程序适用于承制单位型号项目、预研课题、基础课题等在研制(究)过程中直接形成的具有保存价值的各种文字材料、图纸、图表、电子文件、声像材料以及其他不同载体、不同形式的成套技术文件资料。

三、职责(1)档案部门负责档案资料的收集、整理、登记、标识、编目、保管、统计和提供利用、鉴定、销毁、密级调整和现代化管理等工作,对各部门的文件材料的形成、积累、整理和立卷归档工作进行监督、检查和业务指导。

(2)归档的科技文件材料应符合有关编制规定和标准要求,应内容完整,字迹工整,图样清晰,签字手续完备,制作和书写材料应利于长期保存。

声像材料应图像清晰,音质纯正,并附简要文字说明。

(3)科研管理部门应在下达工作计划任务的同时提出文件材料的归档要求,在检查计划任务进度的同时检查文件材料的形成、积累情况。

(4)凡文件材料未归档或归档质量不符合标准要求的,必须限期改正,经档案部门审查验收合格后,由档案部门出具验收合格证明,有关部门方可进行组织定型、鉴定。

(5)项目(课题)组在研制(究)过程中所形成的蓝图必须事先送到档案部门登记,待归档时将形成的所有蓝图及技术资料一并送档案部门登记处理。

(6)向外单位发送技术资料、图纸时,必须事先到档案部门办理“技术资料外发审批单”,并填写“技术资料发送单”,经批准后,由档案部门统一发送。

承办外发技术资料、图纸的科技人员,应将接收单位签字盖章后的“技术资料发送单”回执及时送档案部门归档。

四、工作程序1.档案材料的接收、验收(1)档案资料的接收,应履行交接手续。

档案形成与积累的有关部门负责人对归档的科技文件材料审核无误后,填写科技文件材料移交清单一式两份,经交接双方在移交清单上签字后,各自保存一份。

(2)归档的档案材料必须经标准化审查、有关部门会签、审签,批准后交档案室归档。

档案管理制度草案(移交清单、销毁申请记录清单、档案借阅申请)

档案管理制度草案(移交清单、销毁申请记录清单、档案借阅申请)

档案管理制度第一章总则第一条为了加强公司档案工作,提高档案管理水平,充分发挥档案在其他各项工作中的作用,特制订本制度。

第二条本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。

第三条文件承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(文件上的各种附件一律不准抽存),结案后及时交档案管理人员归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

第二章档案管理部门及范围第四条档案管理部门(一)公司档案工作由综合部归口管理,并负责监督、指导各部门档案工作,档案管理工作职责如下:1、贯彻执行国家档案法律、法规、规范。

2、负责各类档案和资料的接收、征集、整理、编目、鉴定、保管、销毁和统计工作。

3、档案日常借阅工作。

4、严格遵守保密制度,确保档案资料的安全性。

(二)公司经营、管理活动中的日常档案材料由各部门专员收集、整理,并按期向综合部移交归档。

(三)各部门由其负责人主管该部门的档案工作,负责监督、检查本部门档案的收集、整理和移交工作。

第五条档案材料的归档范围(一)文书类:公司在经营、管理活动中形成的文件材料,应严格遵照文件处理程序办理;文件办理全部办理完毕后,承办人应该把原稿、正文及有关材料整理好,交本部门专员保存,以便立卷归档。

行政类材料的归档范围:1、反映公司各职能部门围绕经营、管理活动产生的各种计划、总结、报告、请示、批复、统计报表及简报等文字材料。

2、公司下发的管理制度、规定、办法及条例。

3、公司资质证照原件(营业执照、法定代表人证、组织机构代码证、资质证书等)及证照办理过程的相关文字材料和变更资料。

4、以公司名义获取的各类荣誉证书、资格证书、捐助证书、奖章、奖杯、奖牌原件等。

5、重要的会议材料,包括会议通知、报告、决议、总结、会议简报、会议纪要等。

6、公司员工花名册、培训、考核、外派学习、考察、调研等文件材料。

7、公司与有关单位签订的行政性质的合同、协议等文件材料。

案卷归档清单

案卷归档清单

卷宗目录
【注】1.带*为必有项;2.目录和备考表分置案卷前后,不标页码;3.其余材料按顺序标页码,将该项第一页的页码数写于“页次”栏,最后一项(一般是送达回证)若有数页,用n—m 的形式填写“页次”;4.证据若太厚,另附一卷;5.撤诉须有(1)撤诉申请书(2)口头裁定笔录(3)结案批示表,不需要送达起诉书笔录。

民事一审案件审判流程管理情况
诉讼费收费票据原件与复印件
裁判文书公开告知书
当事人若有法人,须附其营业信息,包括营业许可证和机构代码
证据材料,若是太厚,分卷。

若有蓝色笔迹或者热敏纸等容易消失之证据,须
附其复印件
裁判文书。

成果文件资料归档表格实用的模板

成果文件资料归档表格实用的模板

附表1(咨询企业名称)武汉市XX造价咨询有限公司(造价咨询业务类别)B类(应明确为具体的咨询业务类别)附表2卷内目录附表3建设工程造价咨询相关资料交接单委托单位:武汉XX集团(公司)工程名称:XX建设工程项目类别:结算审核委托方于2007年X月X日将下列资料交给咨询人:附表4工程造价咨询项目实施方案咨询操作过程中重点、难点的具体实施措施附表5施工现场勘查记录附表6建设工程预算结算协调会议记录会议议题:关于XX建设工程有关事项须协调1. XX2. XX会议确认意见:最终意见:1. XX2. XX建设单位签字盖章:XX施工单位签字盖章:XX审核单位签字盖章:XX 附表7建设工程预结算材料价格签证单施工单位签字盖章:XX审核单位签字盖章:余XX 建设单位签字盖章:XX附表8建设工程造价咨询报告书武造字[2000 ]xxx号关于XX建设工程造价咨询报告xxxx:受贵单位咨询委托,对XX工程XXXX竣工结算进行审核。

我公司遵循客观、公正、公平的原则,依法维护建设、施工单位的合法权益,如实确定建设工程造价。

参与本次咨询工作的造价工程郑重声明:1. 我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;2. 本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;3. 建设工程造价存在固有的不确定性,本咨询报告的结果仅依据《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责,对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任;4. 我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

造价工程师(签章):执业资格证号:执业资格证号:一、建设单位名称:二、施工单位名称:三、建设工程名称:四、建设时间:五、建设规模:六、建设地点:七、审核责任:八、编制依据:九、审核方法:十、审核作业日期:十一、咨询说明:十二、咨询结论:项目负责人(签章):造价工程师执业资格证号: 造价工程师执业资格证号: 造价工程师执业资格证号: 造价员执业资格证号:造价员执业资格证号:xxx程造价咨询有限公司(工程造价咨询执业印章)附表9造价咨询业务成果文件扉页格式(可与公司发文制度相结合)项目名称:造价咨询成果文件名称:项目编号造价咨询单位负责人:造价咨询单位技术总负责人:项目负责人:项目专业造价工程师:项目专业造价员:本成果文件签发人:日期:造价咨询单位名称:造价咨询单位资质等级:资质证书编号:注:项目负责人(造价工程师担任)为成果文件签发人。

档案管理相关表单

档案管理相关表单

档案管理相关表单1.档案移交目录移交单位:序号文件类别文件编号文件名称页数保管期限保密程度存档人档案日存档日期备注目录编制人。

单位负责人。

档案接收人。

保密程度。

公开、秘密、机密、绝密保管期限:永久、长期、短期改写:档案移交目录包括移交单位、文件类别、文件编号、文件名称、页数、保管期限、保密程度、存档人、档案日、存档日期和备注等信息。

在编制目录时,需填写目录编制人、单位负责人和档案接收人等基本信息,并注明保密程度和保管期限。

2.归档文件目录第页序号题名档号文件编号保密程度页数责任者日期保管期限备注保存部门:档案管理部门保存期:永久改写:归档文件目录包括序号、题名、档号、文件编号、保密程度、页数、责任者、日期、保管期限和备注等信息。

在编制目录时,需注明保存部门和保存期限。

3.档案案卷目录第页档号题名张数文字图纸编制单位编制日期密级保管期限存放柜号备注保存部门:档案管理部门保存期:永久改写:档案案卷目录包括档号、题名、张数、文字图纸、编制单位、编制日期、密级、保管期限和存放柜号等信息。

在编制目录时,需注明保存部门和保存期限。

4.会计档案案卷目录编码:第页案卷号案卷题名原会计编号所属年度页数保管期限存放位置备注保存部门:档案管理部门保存期:永久改写:会计档案案卷目录包括编码、案卷号、案卷题名、原会计编号、所属年度、页数、保管期限和存放位置等信息。

在编制目录时,需注明保存部门和保存期限。

5.归档文件材料催交通知单归档单位(部门):归档单位(部门)负责人。

归档单位(部门)档案员:根据文件材料归档制度的要求,您单位(部门)所产生的下列文件材料未能在规定时间内归档。

请你们对其整理,务必在日内向档案室移交。

谢谢合作!档案室(盖章) 年月日应归档文件材料清单及归档要求(档案部门填写):归档单位(部门)意见:通知单签发人。

签字(盖章)通知单接受人:一式两联:(1)存根(2)有关归档部门(单位)存保存部门:档案管理部门保存期:1年改写:归档文件材料催交通知单是由归档单位(部门)发出,通知其他单位(部门)未能按规定时间归档的文件材料,并要求其在规定时间内整理并移交档案室。

工程监理归档资料清单

工程监理归档资料清单
其他部门管理体系文件
8
建设单位
管理机构、制度、资质、管理办法等
9
总分包
施工组织机构资料、施工管理规章制度资料、施工现场质量管理检查记录、总分包单位资质资料(营业执照,企业资质等级证书,安全生产许可文件)、主要进场人员资料(,三类人员证书,专职管理人员名单及证书,特殊作业人员名单及证书)、主要进场施工机械、设备资料;
工程监理归档资料清单
一、综合管理控制文件
类型
编号
文件名称
文件资料目录
项目前期文件
1
立项文件
环境影响报告书批复文件、可行性研究报告批复文件及可行性研究报告
2
用地拆迁
建设用地批准书、拆迁安置意见、协议、方案等、建设用地规划许可证及其附件
3
勘察设计
工程地质、水文勘察报告;施工图设计文件、环保审查意见
4
前期造价
政府批准文件
规划许可证,施工许可证,施工图审批意见书,质安监督书
17
监理规划
监理规划,内部交底记录
18
监理实施细则
质量监理细则,细则清单,内部交底记录
二、现场监理工作控制文件
类型
编号
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称
文件资料目录
监理工作文件
1
会议纪要
工程例会纪要,专题会议纪要,其他会议纪要,内部会议纪要,及会签来往函件
2
收文、发文
监理控制文件
1
监理记录
各类监理旁站记录表、各类监理平行检验记录
2
监理(施工)验收
检验批质量验收报验及记录,分项工程报验及质量验收记录表,分部工程报验及质量验收记录,单位工程质量报验及验收记录、单位工程质量控制资料检查记录、单位工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录,隐蔽工程验收报验及其记录,施工测量报验及成果记录

设计档案管理规定

设计档案管理规定
1.项目经理是其管理项目归档工作的负责人,应督促项目工程主持人和各专业负责人按时保质地完成归档工作。
2.项目设计主持人及各专业负责人,负责收集并妥善保管(归档前)档案,按规定及时将资料提交负责该项目的项目秘书,当面核对资料的完整情况并签字确认。
3.有关设计人员负责本人所参与设计的归档文件编写。
4.项目秘书负责接收并妥善保管(归档前)设计文件和资料,完整收集设计图纸、文件和资料后应及时送资料档案室归档。
6)归档底图必须存放于图档室,如需调晒,按以上流程执行。
(2)除图纸以外的设计文件资料归档流程设计文件资料流程图见下页。
流程说明:
1)除设计更改通知单外,其余各阶段设计依据性文件及非图纸文件资料、质量记录表应在正式出图(施工图阶段为外审通过)后10个工作日内归档,正式出图时间以“出图单”时间为准。
2)设计变更单的登记、盖章统一由项目秘书或部门秘书经手办理,由其在盖章前核对电子文件是否已按要求归档以及纸质文件与电子文件的一致性,填写“设计更改通知单登记表(QR7.3-14A)”,并在盖章后及时归档纸质文件。
4.归档记录表
《方案设计文件归档登记表》(QR4.1-1);
《初步设计文件归档登记表》(QR4.1-2);
《施工图设计文件归档登记表》(QR4.1-3);
《质量记录归档登记表》(QR4.1-4);
《设计质量记录表保存年限》(QR9.0-1)
设计图纸归档流程图
单位
角色
出图/晒图表单
(出图前3日内签字完整交图档员)
底图
成品(蓝图)
甲方
联系人
设计部门
专业负责人
设计主持人
项目部
项目秘书
项目经理
项目总监
信息中心

档案管理系统功能明细清单

档案管理系统功能明细清单

档案管理系统功能明细清单:档案管理系统包含四大子系统,包含文件接收归档子系统、档案管理子系统、档案利用子系统、系统管理子系统。

1.1接收归档子系统接收归档子系统主要是实现对文件的在线接收、预归档和正式归档的功能。

1.1.1文件管理●文件接收:实现于办公自动化系统与档案综合管理系统的在线归档接口,实现直接将各办公自动化系统办理完毕的文件归档到档案综合管理应用软件系统中,通过档案综合管理应用软件系统的功能对档案进行综合的管理。

●文件手工录入:系统还具有手工录入的功能,可以录入各种收文、发文和内部文件,并对其进行统一管理。

兼职档案员在做文件归档时,按照文件的规范要求为每份文件鉴定其保存价值,确定其保管期限,然后分类归档入文件临时库。

●报表打印:具有自动打印《收发文登记簿》,自动生成文件交接文具。

●扫描原文管理:实现对多个扫描原文(各类电子文档,如DOC、XLS、WPS文件、图形文件、影像文件、多媒体文体等)的管理,功能包括对原文的添加、浏览、删除、描述信息修改、权限设置等功能。

●文件预归档:可对文件进行批量归档,并自动生成或手工输入生成案卷题名、案卷号、分类号和保管期限,自动进行批量归档。

●回收站:当用户从系统中删除一些文件数据或者原文文件时,系统并没有直接将这些数据直接清除,而是将这些文件放入回收站,当用户发现误删除一些数据时,可以在回收站中找到相应的数据,点击“还原”按钮,系统自动将数据还原到原来的数据存放地。

1.1.2预归档管理文件归档后会自动转入到预归档管理的临时库中,在预归档管理模块中兼职档案员可对档案进行规范化整理、打印报表、档案调整(拆卷、组卷、案卷顺序调整、卷内顺序调整等)的功能。

预归档数据源的形成方式如图,数据进入预归档库后,可以进行编辑、修改、删除和组卷等操作。

●档案录入:系统即可以直接接收文件管理中的档案,本模块也可直接对档案进行著录。

可以在本模块中进行数据的录入(卡片和网格著录)、修改、删除。

档案归档范围及整理规范实施细则

档案归档范围及整理规范实施细则

档案归档范围及整理规范实施细则第一条为强化公司档案建设和管理工作,进一步明确档案归档范围及整理规范,特制定本实施细则。

第二条档案归档范围详见《公司管理类档案规档范围及保管期限表》。

第三条档案整理原则(一)归档文件整理应遵循文件的形成规律,保持文件之间的有机联系,分不同价值,便于保管和利用。

(二)归档文件应齐全完整,无缺页和破损;已破损的文件予以修整,字迹模糊或易褪变的文件应予以复制,过大的文件应折叠。

(三)归档文件所用的书写材料、纸张、装订材料应具有耐用性和耐腐蚀性。

(四)归档文件应为原件,因故无原件应保存具有凭证作用的复印件,并写明原件的存处。

(五)归档文件一般一式一份,重要的、利用频繁的和有专门需要的可以适当增加份数。

(六)归档文件应按保管期限要求去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品。

(七)归档文件整理应保证纸质文件和电子文件整理协调统一。

第四条档案整理细则(一)组件1.件的构成归档文件一般以每份文件为一件。

- 1 -(1)正文、附件为一件。

(2)来文与复文(请示与批复、报告与批示、函与复函等)一般独立成件,也可为一件。

(3)有文件处理单或发文稿纸的,文件处理单或发文稿纸与相关文件为一件。

(4)会议纪要、会议记录一般一次会议为一件,会议记录一年一本的,一本为一件。

(5)正文正本与定稿(包括章程、制度等重要文件的历次修改稿)为一件。

(6)报表、名册、图册等一册(本)为一件(作为文件附件时除外)。

(7)转发文与被转发文一件。

(8)简报、周报等材料一期为一件。

(9)原件与复印件为一件。

(10)正本与翻译本为一件。

(11)中文本与外文本为一件。

2.件内文件排序(1)正文在前、附件在后。

(2)正本在前,定稿在后。

(3)有文件处理单或发文稿纸的,文件处理单在前,收文在后。

(4)来文与复文作一件时,复文在前,来文在后。

(5)正文在前,发文稿纸和定稿在后。

(6)转发文在前,被转发文在后。

(7)原件在前,复印件在后。

电子文档归档管理规范

电子文档归档管理规范

Q/X F杭州市幸福机电科技有限公司企业标准Q/X F021A—2010电子文件归档与管理规范2010-03-31发布2010-05-01实施杭州幸福机电科技有限公司前言本标准是根据技术中心电子文件归档管理的需要,由技术中心组织,参照GB/T 18894-2002 《电子文档归档与管理规范》和GB/T17687.1-1999 《CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第一部分:电子文件归档与档案管理》起草。

本标准的附录A和附录B为规范性附录。

本标准由技术中心提出并归口。

本标准起草部门:技术中心、综合办。

本标准主要起草人:张洁裔、彭宇林。

本标准于2010年4月2日由公司副总经理陈勤法批准发布,于2010年5月1日起实施。

第一章总则第一条为了加强技术中心产生的科学技术电子文件(以下简称电子文件)的归档、管理,有效维护电子文件的真实性、完整性、安全性和可识别性,特制定本办法。

第二条本标准适用于技术中心在军民品研发过程(包括售前技术支持)中产生的所有电子文件的归档与管理。

第三条基本术语解释(一)电子文件:指在数字设备及环境中生成,以数码形式存储于磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件。

(二)归档电子文件:指我公司技术中心产生的具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件。

本规范具体指:军品按公司新产品研发程序文件规定的需形成文件的所有技术文件和图样,专业会议文件,与各协调单位进行沟通、交流、汇报等形成的传真、信函和汇报材料等;民品主要为售前技术方案、新产品研发过程形成的最终技术文件(方案论证报告、材料采购清单、使用维修说明书、调试细则)等,各种工程设计图纸(包括机房图、电气原理图、机构装配图、零件图、接线图等),以及考查报告、图片,出差报告等。

第二章电子文件归档与管理体系第四条技术中心建立档案室,负责电子文件保存和管理工作,保证及时沟通、解决在电子文件归档与管理中出现的问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档