环境、职业健康安全费用统计表(统计单)

合集下载

职业健康安全与环境管理表格

职业健康安全与环境管理表格

职业健康安全与环境管理表格4.1.1 职业健康安全与环境管理检查验收应按表4.1.1的规定进行。

表4.1.1 职业健康安全与环境管理检查验收表4.2 中控楼与升压站建筑工程质量4.2.1中控楼与升压站建筑工程质量检查验收应按表4.2.1的规定进行。

表4.2.1 中控楼与升压站建筑工程质量检查验收表4.3 风电机组工程质量4.3.1 风电机组工程(基础部分)质量检查验收应按表4.3.1的规定进行。

表4.3.1 风电机组工程(基础部分)质量检查验收表4.3.2 风电机组工程(安装部分)质量检查验收应按表4.3.2的规定进行。

表4.3.2 风电机组工程(安装部分)质量检查验收表4.4 升压站设备安装工程质量4.4.1 升压站设备安装工程质量检查验收应按表4.4.1的规定进行。

表4.4.1 升压站设备安装工程质量检查验收表4.5 场内集电线路工程质量4.5.1场内集电线路工程(架空线路部分)质量检查验收应按表4.5.1的规定进行。

表4.5.1 场内集电线路工程(架空线路部分)质量检查验收表4.5.2 场内集电线路工程(电力电缆部分)质量检查验收应按表4.5.2的规定进行。

表4.5.2 场内集电线路工程(电力电缆部分)质量检查验收表4.6 调整试验与要紧技术指标4.6.1 调整试验与要紧技术指标检查验收应按表4.6.1进行。

表4.6.1 调整试验与要紧技术指标检查验收表4.7 交通工程质量4.7.1 交通工程质量检查验收应按表4.7.1进行。

表4.7.1 交通工程质量检查验收表4.8 工程综合管理与档案4.8.1 工程综合管理与档案检查验收应按表4.8.1的规定进行。

表4.8.1 工程综合管理与档案检查验收表。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。

EHS环境职业健康安全目标统计表

EHS环境职业健康安全目标统计表
年度: 序号
品质目标项目
1
重大环境事故次数
ISO14001/ISO45001管理目标/指标统计表
统计频次
目标计算方式
每年
重大环境事故次数
统计结果
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
2
环境三废检测超标项数
3
环境三废检测达标100%;
4
危险废弃物100%合法处理
每年 每年 每年
环境三废检测超标项数
环境三废检测达标 100%;
危险废弃物合法处理
0 100%
5 用水量不得超过1立方米/月/人; 每月
统计值
6 用电量不得超过500度/万元产值 每月
统计值
7பைடு நூலகம்
每年应急演练次数
每年
每年应急演练次数
8 化学品潜在泄漏事件0件/月
每月
件数
9 耗电成本占销售额比率3.2%
每月
统计值
10 潜在火灾事件0件/月
每月
件数
11 潜在爆炸事件0件/月
每月
件数
9 10 11 12
填 制 :
审 批 :

安全措施费明细样表(安监部2015)

安全措施费明细样表(安监部2015)

2.高处作业防护:安全网、安全绳、攀登自锁器、软爬梯、安全帽、安 全带、防坠器、警示灯、警戒带等设施
3.交叉作业防护、“洞口”、“临边”防护:安全通道、孔洞盖板、 安全围栏、挡脚板、围挡。 4.各种机械设备安全保护装置、防护设施如:幅度指示计、水平仪、 风速仪、力矩限制器、报警提示装置、各种限位、防后倾、轨道止挡 、夹轨器、缓冲器;平台栏杆、防雨罩、防护罩、滑线防护板等购置 、检修;照明、信号、通讯、安全色标等,起重指挥用对讲机、指挥 旗等
8.特种设备安装改造维修许可证认证、评审、检查费用 小计:
总计
单位:人民币元
累计支出
金额
金额
21000
21000
0
0
0
0
328720
小计:
易爆储存、防护
1.各级安全生产检查、评估
( 2.聘请专家参与安全检查、评价和咨询 四 ) 3.组织安全工作参观学习 安
检 4.公司开展、推广标准化工作(编制手册、宣贯学习)
小计:
2017年6月16日 X月份支出 数量
1.安全防护用品(如:工作服、工作鞋、劳护手套、防寒服、雨衣、 胶鞋、眼护具、防尘口罩、防毒护具、安全帽、安全带、救生衣、护 听器、防蚊防暑防晒防寒护肤用品、女工卫生费等)
500㎡ 30套
14.施工垃圾清运、处理(机械、车辆、人工)
15.其他临时安全防护设施
小计:
1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
( 二 ) 2.应急照明 应 急 3.急救药箱及器材 救 援 器 材 及 演 练
防四害 垃圾清运 垃圾处理
消防器材 干粉灭火器
排水设施 应急照明灯
急救药箱
10套 4
5个 10个
5.防尘、防毒、通风:泥土、水泥、沙石等建筑材料密封或覆盖等措 施、工地地面硬化、办公区绿化、洒水、保洁设备、材料;通风设备 、防毒面具、口罩等

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

环境和职业健康安全目标统计报表-模板

环境和职业健康安全目标统计报表-模板

目标二:不发生职业病案例和急性中毒事件(年度指标)
2017年新增职业病案例
0
0
0
0
0
全年员工饮食安全事故0起
0%
0%
0%
0%
0%
目标三:减少向环境排污(年度指标)
发生环境污染事件起数
0

0
0
0
0
目标四:不发生火灾事故和有社会影响的各类责任事故(年度指标)
发生火灾事故起数
0
0
0
0
0
发生各类责任事故起数
0
0
0
0
0
目标五:强化安全培训
安全员持证上岗率100%
100% 100% 100% 100% 100%
职工三级安全教育覆盖率100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注:如果指标没有完成,请在分析一栏填写原因分析
提报人:
审核:
批准:
环境和职业健康安全目标统计表
目标类别
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份
目标一:不发生重伤及重伤以上工伤事故、轻伤事故率控制在0.25%以内(年度指标)
九月份
十月份
十一月 份
十二月 份
重大事故为零
0
0
0
0
0
发生轻伤事故起数
0
0
0
0
0
事故隐患整改率100%
100% 100% 100% 100% 100%

安全生产费用统计表和汇总表

安全生产费用统计表和汇总表
序号
1
2 3 4 5 6 7
单位:
安全生产费用统计表
报告期:
费用大类
费用明细
预算费用
1.施工现场临时用电系统:(漏电保护装置、接地保护装置、接零保护、防雷电装置,变压器 台周围的防护,电源防止倒送电装置,用电设备、机具配装的触电保护器,低压照明的灯、线
、裸露导线、闸刀的配电盘周围的防护,危险处所设置的警示灯具,供电用电系统的其他安全
7 8 9 10
汇总
小计:
1.安全设施现场检验和外送检验费用(安全网、安全绳、攀登自锁器、软爬梯、安全帽、安全 带、防坠器、特种设备安全保护装置、防辐射的设备、降噪设施、除尘设施等)
2.安全工器具、起重工器具(倒链、卷扬机)、小型电动工具现场检验

3.起重机械负荷实验费用
测 检 验
4.施工、办公特种设备(压力容器、电梯、起重机械)检验费用 5.带电作业个人防护用品(屏蔽服、导电鞋、导电手套、阻燃内衣等)
13.针对事故教训采取的防范措施
14.落实技术标准及规范进行的设备和系统改造
15.提高设备安全稳定运行的技术改造
16.其他临时安全防护设施
小计:
急 1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
救 2.应急照明
援 3.急救药箱及器材 器 4.应急救援物资、设备、器械等 材 5.安全应急救援预案制定及演练 及 6.防雷电、防汛、防地质灾害:避雷设施、接地线、揽风绳、地锚、宿舍办公仓库等加固措施 演 、防雨防潮设施、潜水泵、带等排水设施;防滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地震、火 练 山、等地质灾害设备、设施、物资等
传 7.新员工“三级”安全教育;上岗、转岗培训 及 8.各种安全生产宣传支出 培 9.为安全人员配备照相机、录像机、望远镜、电脑、打印机 训 10.注册安全工程师培训和再次教育

职业健康现状评价报告表

职业健康现状评价报告表
接触职业病危害总人数
其中:
女工
农民工
培训机构名称
工作制度(班次、时间)
是否进行过职业健康检查
最近一次职业健康检查时间
是否做过职业病危害控制效果评价或现状评价
控效评价□
现状评价□
未作评价□
评价
建议
落实
情况
全部落实□部分落实□未落实□
评价建议未落实原因
主要原、辅料
名称、成分和
年用量
主要产品
名称和年产量
主要生产工艺
职业健康现状评价报告表
1.用人单位基本情况
报告表名称
单位名称
法定代表人
联系人
联系电话
用人单位地址
建厂时间
所属行业
主管部门
企业年度产值
(万元)
资产总额
(万元)
是否有专门的职业卫生管理机构
职业卫生管理
机构名称
负责人
联系电话
职业卫生
管理人数
专职人数
兼职人数
在岗职工总人数
其中:
女工
农民工
参加职业病危害培训总人数
3.工作场所职业病危害因素汇总表
序号
工作场所/岗位
职业病
危害因素名称
危害
来源
检测
结果
设备状态
操作
方式
是否隔离
接触职业病危害人数
职业病危害防护设施
个体防护用品
总人数
女工
农民工

(名称)


(名称)

合计
注:1.危害来源应填写该职业病危害因素的存在部位或产生的主要设备;
2.检测结果应填写实际测量/检测值(此表作为报告书汇总表时,检测结果应填写超标/不超标);

质量、环保、职业健康安全绩效统计表

质量、环保、职业健康安全绩效统计表

行政部 产品开发部 产品开发部 财务部 财务部
年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零
统计人:
统计日期:
统计频次 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
仓储部
年火灾事故次数为零
仓储部
年危化品泄漏事故次数为零
工程部
年乳化锅(压力)爆炸事故次数为零
工程部 工程部 工程部 质量部 质量部 质量部 行政部
年储气罐爆炸事故次数为零 年生产污水不达标排放事故次数为零 年危废违规排放事故次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年培养基不达标排放事故次数为零 年火灾事故次数为零
XX有限公司
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
环境目标完成情况统计
部门
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
环境目标、指标
公司
潜在火灾事故次数为零

年火灾事故次数为零
生产部
年环境污染事故发生次数为零
生产部
年危化品泄漏事故次数为零

质量环境职业健康安全程序文件

质量环境职业健康安全程序文件

程序文件在企业管理中的重要性
程序文件之间的协调与配合
质量、环境、职业健康安全程序文件之间的关系
质量环境职业健康安全程序文件的编制与实施
制定编制计划和时间表
定期评估和更新程序文件
明确编制目的和范围
审核程序文件草案
收集相关资料和信息
批准程序文件并发布实施
编写程序文件草案
培训员工并确保其理解和遵守程序文件
环境管理体系文件的修订与更新:根据内外部环境的变化及时进行修订与更新
添加标题
目的和范围:明确职业健康安全管理体系文件的编制目的、适用范围和相关术语定义。
添加标题
组织结构和职责:描述组织结构、职责和权限,确保各级员工明确各自在职业健康安全管理体系中的角色和责任。
添加标题
程序文件内容:详细阐述职业健康安全管理体系程序文件的内容,包括危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、培训和意识提升、应急预案和响应等。
监督检查结果的处理:对发现的问题进行整改,并跟踪验证整改效果
检查结果的记录与整理:对每次监督检查的结果进行详细记录,包括检查时间、地点、人员、检查内容等,并对检查结果进行分类整理。
检查结果的分析与评估:对检查结果进行分析,评估各项质量环境职业健康安全程序文件的执行情况,找出存在的问题和不足。
整改措施的制定与实施:针对存在的问题和不足,制定相应的整改措施,明确整改责任人和整改时限,确保整改措施的有效实施。
工作指南:为特定工作或过程提供指导的详细文件,如作业指导书、检验规范等
记录表格:用于记录质量管理体系运行过程中产生的数据和信息的表格,如检查表、统计表等
环境管理体系文件的实施要求:各部门按照文件要求执行,确保体系的有效运行
环境管理体系文件的构成:包括手册、程序文件、作业指导书等

质量环境职业健康安全分目标和统计分析

质量环境职业健康安全分目标和统计分析
职业健康安全
1.触电事故为零;
2.火灾事故为零;
招标部
质量
1.质疑率为0;
2、顾客满意率达95%;;
环境
1.固体废弃物分类收集处理率100%达标;
2.火灾事故为0;
职业健康安全
1.触电事故为零;
2.火灾事故为零;
编制:左欢欢审核:李弘批准:贺谦日期:2020.1.15
2020年1月-2020年6月质量环境职业健康安全目标统计分析表
环境目标:
火灾事故为零 0
固体废弃物100%分类排放 100%
职业健康、安全目标:
触电事故为0 0
火灾事故为0 0
编制:左欢欢审核:李弘批准:贺谦日期:2020.6.15
考核方法:达成率=实际数/总数×100%
JLXZ33
部门
目标
实际
总数
达成率
行政部
质量
1、保证人员培训合格率98%以上。
2、文件发放合格率达100%
4
5
4
5
100%
100%
环境
1.固体废弃物处理率100%达标。
2.火灾事故为0。
4
0
4
0
100%
100%
职业健康安全
1.火灾、触电事故为0;
2.违反劳动合同法为0;
0
0
0
0
100%
100%
经营

质量环境职业健康安全目标分解表
JLXZ32
部门
目标
行政部
质量
1、保证人员培训合格率98%以上。
2、文件发放合格率达100%
环境
1.固体废弃物分类收集处理率100%达标。
2.火灾事故为0

职业健康工作情况统计报表制度(3篇)

职业健康工作情况统计报表制度(3篇)

职业健康工作情况统计报表制度为做好煤矿职业健康统计工作,及时、准确统计煤矿职业健康信息,掌握煤矿职业危害及其预防控制总体情况,为煤矿职业健康监管监察提供科学依据,我矿依据中华人民共和国统计法及____有关统计法规,依法制定并执行我矿职业健康统计报表管理制度。

一、职业健康统计报表(包括统计台帐)的填写1、填写统计报表应严肃认真,书写端正,字迹清晰,不得随意涂改。

统计数字要规范地填写在表格中三分之一以下的部分,不能顶格和出格。

2、统计报表最终填写的小数位数,无特殊规定的,一律保留两位,尾数四舍五入。

碰到整数均需在小数点后写上“00”,以示两位小数。

3、如需增添新报表,必须向职业健康办公室提出申请,经审核并编上统计表号后,方可印发。

4、为了确保统计报表填报的正确、及时,各部门要由专职的统计人员(或专门指定的兼职人员)填报,人员要相对稳定。

5、各项数字必须坚持实事求是、如实填报的原则,不得虚报、瞒报,随意篡改数字,每张报表在报出前要严格审查和核对。

二、职业健康统计报表的保存1、统计报表必须保密管理。

2、统计报表必须妥善保存,保存年限按公司有关档案管理的规定办。

三、其他1、统计人员必须根据职业健康统计报表的填报规定填报统计报表,对填报时发生的统计数字差错所造成的损失负有责任。

2、所有统计报表的原始依据必须是最原始的凭证或者是正规的、有填报人签名的报表,不能是通过电话或随意抄写得来,要做到统计报表的所有数字都有据可查。

3、统计基础数据必须设置统计台帐,统计台帐、原始凭证的数字不得随意涂改,要保持统计台帐、原始凭证整洁,装订整齐,不得随意夹放。

4、提供和公布统计报表资料,必须经矿主要负责人核定和同意。

5、各工区、科室要对自己签字的报表进行认真审查,对统计报表上的疑问,应责成有关统计人员重新核对,各工区、科室领导必须坚持实事求是的精神,支持统计人员的工作。

职业健康工作情况统计报表制度(2)1. 引言- 介绍职业健康工作情况统计报表制度的目的和重要性。

环境职业健康安全检查表安环部门

环境职业健康安全检查表安环部门
新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况:(4.3.3/4.3.4)
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。(4.5.1)
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通(4.4.3)

文献和资料控制(4.4.4)(4.4.5):
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定,检查演习状况,理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审(4.5.4/4.5.5)
●与否筹划、制定了内部审核方案,审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告,体系总体评价:符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
审核部门:部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录(4.3.1)
辨认与否充足,涉及:新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应

HSE千分制考核表(健康、安全、环境管理考核量化打分表)

HSE千分制考核表(健康、安全、环境管理考核量化打分表)
8、现场废油、污染物未及时回收的扣2分;
9、在用设备设施的性能,不符合审批通过的施工方案,扣10分。
11
应急管理
50分
应急管理预案、培训、应急演练、应急处置符合要求。
1、未成立应急组织的,扣20分;
2、未制定应急预案的扣20分,制定的预案与识别的重要风险不能对应的,缺少一项扣5分;储备的应急物资不能满足方案要求的,缺少一项扣5分;
2、未按办理许可作业票的,扣50分;
3、特殊危险作业现场监护人不到位,扣20分;
4、危险超过一定规模的特种危险作业专项方案,未组织专家论证,扣20分;
5、作业计划方案未按规定审批、受控、登记建档的,扣10分;
6、许可作业票未按要求保留1年的,扣5分;
7、特种危险作业,未执行专项施工方案,安全防护措施不全,扣20分;
3、安全生产费用投入及归集情况季度总结3分(无总结不得分、总结不认真、敷衍了事的扣2分))。
9
安全文化
10分
1、制定安全文化实施措施,落实责任人,无责任人及措施或措施不具体扣5分;
2、安全文化建设开展情况及监督检查情况,无监督检查扣5分。
健康、安全、环境管理考核量化打分表
序号
考核
内容
考核项目及分值
考核方法及标准
2、未及时传达安全工作相关精神和要求的,一次扣5分,扣完为止;
3、编制的安全管理文件、检查总结,有明显的应付痕迹,一次扣5分;
4、相关部门未按时或未按要求录入HSE信息系统,一次扣0.5分;
5、员工保健费未按相关规定审核、发放,一次扣1分。
19
分承包商管理
90分
1、分包工程发包人未与分包商签订安全生产合同扣50分;
21
能源管理

23、EHS表单

23、EHS表单

项目安全生产管理小组单位名称(加盖公章):填报时间: 年 月 日注:由城市公司填写并加盖公章后报备大区安委办,此表备案信息一年更新一次。

如有变化城市公司更新电子版报备。

安全文明专题会议纪要备注:签到请用正楷,以方便整理会议纪要。

编号:JS-YZ-AWH-201201说明:1、大区安委会每季度一次,城市公司安委会每月一次,会议纪要抄送安委会成员,城市公司会议纪要抄送大区安委办。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

2、决议相关制度、重大事项需要安委会成员举手表决,超过三分之二的通过,并签字确认。

编JS-SZPMFWY-AQHY-2012001说明:1、除安委会以外的会议纪要都可以采用此格式。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

编号:管理三方协议》第四章违反安全生产文明施工处罚条例执行,项目经理审批后执行。

单位(部门)名称:评价年度:年城市公司(部门)负责人签署:填表人:电话:日期:年月日本表由项目部汇总各总包单位数据报送城市公司,城市公司再汇总各项目的数据报送大区安委办。

报送时间项目开工后7日内。

安全生产资金投入计划( 年度)如发生调整,在原计划的基础上填写调整金额和原因,再次发起审批程序。

编制时间:编制人:编制单位:编号:注:本表由安全生产资金使用发生单位申请,2万(含)以上审批至总经理;2万以下审批至城市公司负责人,同时抄报大区安委办。

编号原则详见《安全信息反馈制度》。

公司年度办公用品费用明细此表为城市公司人事行政部填写,按月实际发生填写,每月最后一天填写,并根据明细盘点库存。

次月5日前汇总至城市公司安委办。

由安委办统一在8日前上报江苏省公司安委办。

华润置地(南京)有限公司2012年公共能耗统计表每月30日将各表的抄见数填入当月抄见一栏,当月消耗一栏的数字自动生成,汽油按实际发生的填报,由于汽油价格经常浮动可以额外说明。

办公区由人事行政部负责,会所由物业公司负责,样板房由营销管理部负责。

次月5日前汇总至城市公司安委办,8日前汇总至大区安委办。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档