供应商审核的要点及其方法

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食品公司原材料供应商资质审核制度

食品公司原材料供应商资质审核制度

食品公司原材料供应商资质审核制度随着社会发展和人们生活水平的提高,食品安全问题愈发受到广泛关注。

饮食安全是人们生活的基本需求,而食品安全源自于供应商的严格监管和资质审核。

为确保食品的质量和安全,食品公司应建立一套完善的原材料供应商资质审核制度。

本文将探讨具体的审核流程和关键要点。

1. 审核目的及背景食品公司原材料供应商资质审核的主要目的在于确保所采购的原材料符合食品安全和质量要求。

通过审核,能够确保供应商所提供的原材料来源可靠、生产过程安全可控,从而保证食品公司生产的产品质量。

2. 审核流程(1)供应商资料准备食品公司应要求供应商提供相关资料,包括企业注册信息、生产许可证、质量管理体系认证证书等。

同时,需要采集供应商的产品样品进行实验室检测。

(2)审核准备食品公司审核团队需要对供应商的相关资料进行仔细审查,并根据资料初步判断供应商是否满足审核要求。

(3)现场审核审核团队将对供应商的生产场所进行实地考察,包括设备状况、生产流程、卫生状况等方面。

同时,审核团队应与供应商的相关人员进行面谈,了解其管理制度和食品安全控制措施。

(4)审核报告审核团队将审核结果和意见整理成报告,并向食品公司管理层提交。

审核报告应包含供应商的基本信息、审核过程中发现的问题、改进建议等内容。

(5)审核结果处理食品公司管理层根据审核报告的内容,决定是否与供应商签订合作协议。

如果存在严重的食品安全隐患或未能满足审核要求,可以选择不合作或终止现有合作关系。

3. 关键要点(1)法律法规合规性供应商必须遵守国家和地方法律法规,如食品安全法、食品生产许可管理办法等,并能提供相应的法律证明文件。

(2)质量管理体系供应商应建立和实施完善的质量管理体系,并获得相关认证,如ISO9001质量管理体系认证等。

同时,供应商应具备完善的质量管理档案,包括原材料采购记录、生产过程记录、产品检验报告等。

(3)原材料供应链管理供应商应对原材料的采购、储存、运输等环节进行有效管理。

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法供应商审核是企业采购部门常用的一种工具,用于评估和筛选潜在的供应商,保证采购过程的合规性和稳定性。

供应商审核的要点主要包括供应商的资质、质量管理体系、企业社会责任、供应链管理以及合作历史等方面。

而供应商审核的方法则可以通过网上调查、实地考察、文件审查、问卷调查等多种方式进行。

下面将详细介绍供应商审核的要点及其方法。

一、供应商审核的要点1.供应商的资质首先需要对供应商的资质进行审核,包括注册资本、经营范围、法人代表、股权结构等。

这些信息可以从企业工商部门查询。

此外,还需要对供应商的信用记录进行调查,包括欠款记录、法律纠纷等。

2.质量管理体系3.企业社会责任4.供应链管理供应链管理是供应商审核的一个重要方面,涉及到供应商的货源、交付能力、物流管理等。

可以通过实地考察或询问其他合作伙伴的反馈,来评估供应商的供应链管理能力。

5.合作历史供应商与企业的合作历史也是一个重要的评估指标,可以通过了解之前的合作情况,包括交货准时性、产品质量、售后服务等,来评估供应商的合作能力。

二、供应商审核的方法1.网上调查可以通过互联网供应商的相关信息,如注册资本、经营状况、信用记录等。

此外,还可以查看供应商的网站,了解其产品或服务的介绍,以及客户的评价。

2.实地考察可以安排专业人员进行实地考察,了解供应商的生产能力、设备状况、质量管理体系等。

同时,还可以与供应商的经营者进行面对面的交流,了解其经营理念和企业文化。

3.文件审查可以要求供应商提供相关的认证文件、质量管理报告、法律文件等,进行彻底的审查。

此外,还可以查看供应商的合同、协议等文件,了解其合作方式和条款。

4.问卷调查可以设计问卷,向供应商提出相关问题,包括资质、质量管理体系、企业社会责任等方面。

通过供应商的答复,了解其情况,进行综合评估。

综上所述,供应商审核的要点包括供应商的资质、质量管理体系、企业社会责任、供应链管理以及合作历史等方面。

供应商审核的方法可以通过网上调查、实地考察、文件审查、问卷调查等多种方式进行。

供应商审核清单及评审要点

供应商审核清单及评审要点

控制计划(试生产) 特殊特性是否在文件中体现出来
过程流程图、PFMEA、控制计划是否一致
四 零部件问题清单
历史问题是否有控制计划 针对现有问题是否建立管控表?
针对每项问题是否有有效的措施计划?
措施计划是否满足主机厂要求?
如不满足是否有plan?
五 产能规划
供应商是否有产能规划计划?

检具清单 检具开发计划
评审report 检具验收report
plan /
计划表or纪要 DV试验项目清单
/ DV试验计划 DV试验report
plan
同类型产品质量问题/ 防止再发生措施表 过程流程图(试生产)
PFMEA(试生产)
控制计划(试生产)
问题管控表 措施计划表
/ plan
产能规划计划
六 PSW签署
如无,量产后预计产能? 零部件达产预计时间?
供应商零部件图纸
4 特殊特性清单
二 开发计划 开发主计划 模具开发计划
夹具开发计划
是否有设变记录?设变信息是否合并到图纸中? 设变记录/更新后图纸
是否有研究院认可的特殊特性清单?
特殊特性清单
是否有项目开发主计划? 主计划是否满足要求? 如不满足是否有plan? 是否有模具清单? 是否每套模具均有开发计划? 是否有开模指令? 是否已开发完成? 如未完成是否有plan? 模具是否已经转回供应商处? 如未转回计划转回时间? 是否有夹具清单? 是否每套夹具均有开发计划? 夹具方案是否已通过评审? 是否已开发完成? 如未完成是否有plan? 夹具是否已经转回供应商处? 如未转回计划转回时间?
开发计划 /
plan 模具清单 模具开发计划 开模指令 模具验收report

供应商现场审核要点解析

供应商现场审核要点解析

供应商现场审核要点解析1.供应商的资质和信誉:审核员应查看供应商的营业执照、注册资本、经营范围、经验和能力等相关资质证明,以评估其是否具备开展业务的资格和能力。

同时应调查供应商过去的业绩和声誉,了解其是否存在严重的违法违规行为或投诉。

2.供应商的质量管理体系:审核员应仔细审查供应商的质量管理体系,包括质量目标、质量控制计划、质量培训等,以评估其是否能够提供符合组织要求的产品或服务。

此外,审核员还要了解供应商对产品或服务质量的管理控制过程,如检验、测试、问题解决等。

3.供应商的生产能力和技术能力:审核员应考察供应商的生产设备、工艺流程、生产能力和技术实力,以评估其是否能够按时交付符合组织要求的产品或服务。

此外,还应了解供应商的创新能力和技术研发投入情况,以确保其能够与市场需求保持同步。

4.供应商的供应链管理能力:审核员应了解供应商的采购、物流、库存等供应链管理过程和系统,以评估其是否能够稳定、高效地提供所需的原材料和零部件。

同时还要了解供应商与其上下游企业的合作关系,并评估其对供应链风险的管理能力。

5.供应商的环境和社会责任:审核员应关注供应商的环境保护措施和社会责任履行情况,包括环境影响评估、节能减排、员工培训福利等。

此外,还应考察供应商的合规性管理,包括合法经营、安全生产和劳动法规等方面的遵守情况。

6.供应商的经济实力和稳定性:审核员应评估供应商的财务状况和经济实力,包括资产负债状况、现金流量、盈利能力等指标。

同时还应考察供应商合同履约能力和商业合作绩效,以评估其是否具备长期稳定的供应能力。

7.供应商的安全风险管理能力:审核员应评估供应商的安全管理措施和风险防控能力,包括生产安全、信息安全、网络安全等。

此外,还应考察供应商的危机应对能力和紧急响应机制,以确保在突发事件发生时能够及时应对和控制风险。

总之,供应商现场审核要点主要涵盖供应商的资质信誉、质量管理体系、生产技术能力、供应链管理能力、环境和社会责任、经济实力和稳定性,以及安全风险管理能力等方面。

供应商质量管理体系审核

供应商质量管理体系审核

对审核过程中的发现和供应商的回应进行详 细记录,为后续审核报告提供依据。
审核报告
审核总结
对审核过程和结果进行总结,明确审核发现的问题和不 足。
编写审核报告
根据审核记录和总结,编写详细的审核报告,包括审核 目的、范围、审核发现的问题、建议措施等。
向供应商反馈
将审核报告向供应商进行反馈,并就问题和措施与供应 商进行沟通和确认。
某进口产品供应商质量管理体系审核案例
审核背景
该进口产品供应商为该企业提供关键进口产品,为了确保产品的质量和交货期,对供应商进行质量管理体系审核。
审核过程
该企业制定了详细的审核计划,并组织了一个由技术专家和质量专家组成的审核团队。在审核前,与供应商进行了沟通, 明确了审核范围和审核标准。审核团队对供应商的质量管理体系进行了详细的审查,并对进口产品进行了抽样检测。
05
06
对不符合要求的供应商进行整改和复查
02
供应商质量管理体系审核概 述
供应商质量管理体系的定义
供应商质量管理体系是指供应商在生产过程中所遵循的一系 列质量管理规范和流程。
该体系通常包括供应商的原材料采购、生产工艺、质量控制 、产品检验、运输和交付等方面的规定。
供应商质量管理体系的重要性
提高产品质量和可靠性
04
供应商质量管理体系审核的 要点
文件审核
审核文件完整性
检查供应商是否具备所有必要的文件,如质量手册、程序文件、作业指导书 等。
审核文件内容
查看文件内容是否合理、明确,是否符合实际操作情况,是否符合相关法规 和标准。
现场审核
审核生产现场
检查生产现场的整洁情况、设备的维护保养情况、员工的操作规范情况等。

BSCI审核相关要点

BSCI审核相关要点

BSCI审核相关要点1.审核目的:BSCI审核旨在促进劳工权益和社会责任的实施,通过评估供应商的管理体系和工作条件等方面,确保供应链中的劳工享受基本权益和良好的工作条件。

2.审核标准:BSCI审核基于国际劳工组织(ILO)的核心公约和其他国际人权标准,如《联合国全球契约》和《联合国人权事务办公室的指导原则》等。

3.审核内容:BSCI审核包括对劳工权益、工作时间、工资待遇、安全与健康、环境保护等方面的评估。

具体包括对工作条件、工时管理、薪资支付、福利待遇、消防安全、化学物质管理、废物处理等方面进行检查。

4.审核流程:BSCI审核通常由第三方审核机构进行,包括审查文件、现场检查和面谈等环节。

审核人员会对供应商的管理体系和工作环境进行详细评估,并与管理人员、工人代表进行访谈,了解工作条件和劳工权益的具体情况。

5.审核结果:BSCI审核根据供应商的表现,将其分为四个等级:优秀、合格、需要改进和不合格。

供应商可以根据审核结果制定改进计划,并被要求在一定期限内改进不达标的方面。

6.审核报告:BSCI审核结束后,审核机构会向供应商提供一份详细的审核报告。

该报告包括审核的具体结果、发现的问题、建议的改进措施等。

供应商可以根据报告制定具体的改进计划和行动方案。

7.持续改进:BSCI审核是一个持续改进的过程。

供应商被要求定期重新进行审核,以确保其持续符合BSCI的要求。

此外,供应商也需要与客户和其他利益相关者保持沟通,及时共享改进的信息。

总结起来,BSCI审核是一种评估供应商商业社会责任的方法,旨在确保供应链中的劳工权益和社会责任得到保障。

通过严格的审核流程和评估标准,可以促使供应商持续改进,提高劳工的工作条件和权益。

同时,BSCI审核也可以提高供应商的声誉和竞争力,获得更多客户和市场机会。

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商审核的要点及其方法有经验的审核员是在与客户接触的那一刻,就进入了审核状态。

比如:去机场或火车站接你的司机,就是你的信息来源,聊天是最好的审核方式。

企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等,司机天天接来送往,本身就是个情报站,从他们嘴里可以了解企业的经营状态。

如果去接你的人还有供应商对口部门的人(如质量部),在车上聊公司的经营状况,一是可以打破一路的沉闷,二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过:“车上和饭桌上,是审核开始的第一现场,客户的经营状况与管理行为关系密切。

业绩好的时候会掩盖一些问题,而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。

”1审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划(但与前面提到的审核计划不是一回事,这是指对某个供应商的审核安排),让供应商安排好相应的人,做好审核现场的接待工作。

在审核计划中主要包含的信息有:时间、部门、关注的活动、相关人员等。

2首次会议一般来讲在审核计划中,都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大,因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。

它是审核组(员)与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席,如果有事请要提前告知审核组。

我发现由于许多审核员没有做过管理工作,或只做过基层管理者,他们没有与总经理打交道的经验,遇到后心里发怵。

当对方提到总经理有事参加不了首次会议时,自己往往如释重负。

殊不知质量管理属于经营战略,是老板的事,而不是部门经理的事情。

中国引进ISO9001差不多有20年,但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉:ISO9001就是为了拿到一张证书,而非提高管理效率的工具。

记得有一年我在东莞的一家食品企业审核,这家企业已经在同行业中销量排名第二。

供应商现场审核要点

供应商现场审核要点

供应商现场审核要点一、背景介绍在供应链管理中,供应商的选择和管理至关重要。

供应商现场审核作为企业采购活动中的一项重要流程,旨在确保供应商的质量、服务、交货期等关键指标符合企业要求,以实现持续的合作关系。

本文将详细介绍供应商现场审核的各个环节,以及如何有效实施以确保采购质量、降低风险。

二、审核范围与对象现场审核的范围主要包括原材料、零部件、半成品等涉及产品和服务领域。

对于新开发的供应商或现有供应商在新产品、新生产线上进行的关键步骤,都应进行现场审核。

三、审核准备工作在进行现场审核前,需提前与供应商沟通,并准备以下资料和文件:1.供应商相关资质文件,如营业执照、质量管理体系认证等;2.供应商的产品介绍,包括产品规格、性能参数等;3.供应商的生产能力、技术水平、质量控制等方面的描述;4.供应商的服务能力,如交货周期、售后服务等;5.相关行业的法律法规和标准要求。

这些资料和文件的准备,有助于对供应商进行全面了解和评估。

四、审核流程与标准供应商现场审核一般遵循以下流程:1.制定审核计划:明确审核目的、范围、时间安排等;2.进行现场观察:了解供应商的生产环境、设备状况、员工操作等;3.文件审查:检查供应商的质量管理体系文件、记录等;4.面谈交流:与供应商高层管理人员、技术骨干等进行沟通交流;5.综合评估:根据审核观察、文件审查和面谈交流情况,进行综合评估。

在审核过程中,应遵循公平客观的原则,以事实为依据进行评价。

同时,应注意以下几点:1.审核员应具备专业知识和技能,能够准确识别和判断问题;2.审核过程中要保持公正、客观的态度,不受任何干扰;3.审核结果应及时与供应商沟通,并要求其限期整改。

五、关键环节注意事项在现场审核过程中,针对每个环节都有一些需要特别注意和关注的重点事项。

例如:在现场观察环节,应注意生产设备状况、工艺流程、环境卫生等方面;在文件审查环节,要关注质量管理体系的健全和完善程度;在面谈交流环节,要充分了解供应商的战略规划、市场定位以及客户满意度等。

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法有经验的审核员是在与客户接触的那一刻,就进入了审核状态。

比如:去机场或火车站接你的司机,就是你的信息来源,聊天是最好的审核方式。

企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等,司机天天接来送往,本身就是个情报站,从他们嘴里可以了解企业的经营状态。

如果去接你的人还有供应商对口部门的人(如质量部),在车上聊公司的经营状况,一是可以打破一路的沉闷,二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过:“车上和饭桌上,是审核开始的第一现场,客户的经营状况与管理行为关系密切。

业绩好的时候会掩盖一些问题,而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。

”1审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划(但与前面提到的审核计划不是一回事,这是指对某个供应商的审核安排),让供应商安排好相应的人,做好审核现场的接待工作。

在审核计划中主要包含的信息有:时间、部门、关注的活动、相关人员等。

2首次会议一般来讲在审核计划中,都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大,因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。

它是审核组(员)与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席,如果有事请要提前告知审核组。

我发现由于许多审核员没有做过管理工作,或只做过基层管理者,他们没有与总经理打交道的经验,遇到后心里发怵。

当对方提到总经理有事参加不了首次会议时,自己往往如释重负。

殊不知质量管理属于经营战略,是老板的事,而不是部门经理的事情。

中国引进ISO9001差不多有20年,但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓?我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉:ISO9001就是为了拿到一张证书,而非提高管理效率的工具。

记得有一年我在东莞的一家食品企业审核,这家企业已经在同行业中销量排名第二。

老板家住深圳,每天到公司的时间基本上是10点以后。

我在写审核计划时,要求总经理参加首次会议。

2015最新版《医疗器械生产企业供应商审核指南》

2015最新版《医疗器械生产企业供应商审核指南》

2015最新版《医疗器械生产企业供应商审核指南》(XX 版)医疗器械生产企业应当按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求,建立供应商审核制度,对供应商进行审核和评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。

一、适用范围适用于医疗器械生产企业对其供应商的相关管理。

所指供应商是指向医疗器械生产企业提供其生产所需物品(包括服务)的企业或单位。

二、审核原则(一)分类管理:生产企业应当以质量为屮心,并根据采购物品对产品的影响程度,对采购物品和供应商进行分类管理。

分类管理应当考虑以下因素:1、采购物品是标准件或是定制件;2、采购物品生产工艺的复杂程度;3、采购物品对产品质量安全的影响程度;4、采购物品是供应商首次或是持续为医疗器械生产企业生产的。

(二)质量合规:采购物品应当符合生产企业规定的质量要求,且不低于国家强制性标准,并符合法律法规的相关规定。

三、审核程序(一)准入审核。

生产企业应当根据对采购物品的要求,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等,制定相应的供应商准入要求,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。

必要时应当对供应商开展现场审核,或进行产品小试样的生产验证和评价,以确保采购物品符合要求。

(二)过程审核。

生产企业应当建立采购物品在使用过程屮的审核程序,对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程屮持续符合要求。

(三)评估管理。

生产企业应当建立评估制度。

应当对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等,并形成供应商定期审核报告,作为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。

经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时,应当屮止采购,及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险,并采取相应措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,生产企业应当要求供应商提前告知上述变更,并对供应商进行重新评估,必要时对其进行现场审核。

物料供应商现场审计要点

物料供应商现场审计要点

领取《供应商质 量保证体系现场评 估记录》、现场审 计记录。
出发
3、现场交流注意事项

着装要得体,不 得穿着奇装异服, 与对方交流过程 中要始终面带微 笑。



在首次见面交流时要 谦虚,既要说明我们 的审计要求,同时也 是一次好的学习机会, 每个企业都有他的优 点和特色。
明确提出我们需要审 计的内容:准备3批 生产记录和批检验记 录(指定批号),索 要简要工艺流程图、 查看生产现场、仓储、 化验室。
QA结合年度合格供应商名单、合格供应商档案以及供应商审计周 期,在每年的年底制定下年度物料供应商现场审计计划,并报质 量监督部审核、质量负责人批准。
2、审计前需做的功课
功课内容
QA 每 月 初 根 据 年 度现场审计计划通 知采购部确定具体 审计时间。
1
2
参加审计人员调阅需 现场审计的供应商档 案,熟悉质量标准、 内控标准和工艺流程。
1、年度供应商现场审计计划
《物料供应商质 量体系评估制度》
审计周期
对A级物料供应商应至少两年进行一次现场质量审计,对B级物料 供应商应至少五年进行一次现场质量审计,对C级物料供应商酌情 决定是否进行现场质量审计。(现场审计效期之后暂不采购的可 不做现场审计,再次采购前再进行现场审计。)
年度审计计划
5、审计结束后的总结
1、感谢供应商的支持与配合; 2、对发现的问题进行反馈与沟通,切不可建议如何做(每个企业质量文化不同、 对GMP的理解也有区别); 3、对做的好的方面进行请教与学习; 4、最后诚挚邀请供应商有机会也到国瑞进行参观指导,大家共同学习、提高,做 好质量工作; 5、离开前需要在供应商门口拍一张合影,能够体现出供应商企业名称。回公司彩 色打印一份,并签名和日期; 6、回公司后需要将来回的车票、住宿发票复印一份放入供应商档案中; 7、将审计过程中发现可借鉴的地方反馈给部门领导,适时召开QA交流讨论会。

外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点

外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点

外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点一、外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点在当今社会,外部提供的过程产品和服务的控制已经成为了企业发展的重要组成部分。

为了确保这些过程产品和服务的质量和安全性,企业需要对其进行严格的审核。

本文将从以下几个方面对外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点进行详细阐述。

二、审核要点的具体内容1.1 了解供应商的能力和技术水平在对企业提供的外部过程产品和服务进行审核时,首先要了解供应商的能力和技术水平。

这包括供应商的生产设备、生产工艺、质量管理体系等方面。

只有具备相应的能力和技术水平的供应商,才能确保提供的外部过程产品和服务的质量。

1.2 审核供应商的质量管理体系质量管理体系是保障产品质量的关键。

企业应审核供应商的质量管理体系是否符合国际标准和行业规定,如ISO 9001等。

还应关注供应商是否定期进行内部质量审核,以确保质量管理体系的有效性。

1.3 检查供应商的环境和职业健康安全管理体系环境和职业健康安全管理体系对于保证员工的健康和企业的可持续发展至关重要。

企业应审核供应商的环境和职业健康安全管理体系是否符合相关法规和标准,如ISO 14001、OHSAS 18001等。

还要关注供应商是否定期进行内部环境和职业健康安全审核,以确保管理体系的有效性。

2.1 验证供应商的产品和服务是否符合要求在与供应商建立合作关系之前,企业应对其产品和服务进行详细的验证。

这包括对供应商提供的产品样本或样品进行实验室测试,以确保其性能和质量符合企业的要求。

还可以邀请第三方专业机构对供应商的产品和服务进行抽样检测,以增加验证的可靠性。

2.2 监督供应商的生产过程为确保供应商提供的过程产品和服务的质量稳定可靠,企业应定期对其生产过程进行监督。

这包括对供应商的生产现场进行检查,了解其生产过程中是否存在不符合规定的行为;还要关注供应商的生产计划和进度,确保其能够按时交付产品和服务。

2.3 评估供应商的风险管理能力在供应链管理中,风险无处不在。

供应商质量现场审核要点

供应商质量现场审核要点

权重(D)
5 6 6 6 6 10 16 16 9 9 8 3
项目总分 (C÷B×D)
第三页,共14页。
“供应商现场质量体系审核”雷达图
组织,会议,教育以及训练
15
包?的管理
12
质量保?活動
项目总分数
9
作业环境
6
设计控制
3
故障分析及处理
0
文件和资料控制
不合格成品处理
仪表的计量,设备的管理
检验/试验的管理
27
生产进
5
度管理 是否恰
零件材料的保管,管理无问题(先进/先出,环境,高度限制等)。 在线的生产进度状况或在库是否明确?
当?
每天对计划完成情况进行跟踪管理。
各流程收集的数据是否系统管理?是否反映到生产管理?
工序
是否把 是否流程能力通过成品率来管理,并有效的用于改进活动?是否有有成效?
28 的管 6 握工序
有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。 实施自动试验机器的日常检修(确认作业前状态等)。
期检修

在检查中如发现问题,有确定的程序来处理设备和产品,严格实施了处理方法。
依据标准实施。
是否实 和后工序质量比较,抽样标准及检验项目都没有问题。
19
1 施进货
检验? 管理每一个供货厂家的不合格率。
供应
N/A:该项目不适合该供应商,该项分值不予计算考虑。
0:该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符和要求。 2:该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求,但该项目在规划或执行中有所要求,或存在该项目管制但执行中
有严重缺陷。
3:该项目被供应商进行管制或列为系统要求。

食堂食材供应商的质量与合格性评定方法

食堂食材供应商的质量与合格性评定方法

食堂食材供应商的质量与合格性评定方法概述本文档旨在介绍食堂食材供应商的质量与合格性评定方法。

通过严格评估供应商的质量管理体系和产品合格性,食堂可以确保所采购的食材符合安全、卫生和质量标准,以提供健康的餐饮服务。

评定方法1. 供应商资质审核食堂应对潜在的食材供应商进行资质审核。

以下是一些常见的审核要点:- 供应商注册信息:检查供应商的注册资料,确保其具备合法经营的资格。

- 生产许可证和卫生许可证:核实供应商是否获得了相关的生产和卫生许可证。

- 供应商经验和信誉:了解供应商的经营历史和市场声誉,包括与其他客户的合作情况和评价。

2. 供应商质量管理体系评估食堂应评估供应商的质量管理体系,以确认其能够提供符合食品安全和卫生标准的食材。

以下是一些常见的评估要点:- 质量管理体系文件:检查供应商是否拥有完善的质量管理体系文件,如质量控制计划、检验记录和不合格品处理程序等。

- 原材料采购管理:了解供应商的原材料采购管理流程,包括供应商选择、验收标准和供应链追溯等。

- 生产加工控制:核实供应商的生产加工控制措施,包括卫生条件、工艺流程和操作规范等。

3. 产品合格性检验食堂应对供应商提供的食材进行合格性检验,以确保其符合食品安全和质量要求。

以下是一些常见的检验要点:- 外观检查:检查食材的外观,包括颜色、形状和完整性等。

- 检验指标:根据食材的种类和性质,检验其相关的指标,如湿度、含水量和营养成分等。

- 检测方法:选择适当的检测方法,如化学分析、微生物检测和感官评估等。

结论通过以上的评定方法,食堂可以有效评估食材供应商的质量和合格性。

同时,食堂还应建立健全的监督机制,定期对供应商进行复核评估,并保持与供应商的沟通和合作,以确保食材的安全和质量可控。

年度供应商审核制度范本

年度供应商审核制度范本

年度供应商审核制度范本一、目的为确保本公司产品质量安全,选取最佳供方为本公司提供优质、安全的材料或服务,依据《采购控制程序》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》,制定本制度,指导相关人员选择合格供方并对其进行持续管理,以确保其为本公司提供合格的产品。

二、适用范围适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。

三、职责3.1 研发部负责提供物料技术参数。

3.2采购部根据技术参数,确定供应商,并定期组织相关部门对供方业绩进行评估。

3.2 质管部负责对供方的样品进行测试。

3.3 管理者代表或总经理负责合格供方的批准和取消。

四、审核原则41公司以质量为中心,根据采购物品对最终产品的影响程度、采购物品是通用、定制或生产工艺的复杂程度等因素,对采购物品和供应商进行分类管理,划分如下:4.1五、审核程序5.1 准入审核对新的供应商进行准入审核,主要包括供方的资质、生产能力、质量管理体系等方面。

审核通过后,方可进行采购活动。

5.2 过程审核对已准入的供应商进行定期过程审核,主要包括供方的生产过程、质量控制、设备维护等方面。

审核组由来自北汽福田研究院、采购部以及负责SQE的四位审核老师组成。

5.3 评估管理根据供应商的业绩和过程审核结果,对供应商进行评估管理。

评估内容包括供应商的质量稳定性、交货及时性、售后服务等方面。

六、审核要点6.1 供方资质:供方应具备相关的营业执照、生产许可证等资质文件。

6.2 质量管理体系:供方应建立完善的质量管理体系,并有效运行。

6.3 生产能力:供方应具备足够的生产能力,满足公司的采购需求。

6.4 产品质量:供方提供的产品应满足公司的质量要求,必要时进行样品测试。

6.5 售后服务:供方应提供及时、有效的售后服务,解决公司在使用过程中遇到的问题。

七、特殊采购物品资的审核对于特殊采购物品,如高风险产品、关键部件等,应进行额外的审核,确保其安全性、可靠性。

八、相关文件8.1 《供应商评审评分表》8.2 《供应商评审报告》8.3 《供应商年度审核计划》8.4 《供应商基本资料》九、记录对每次审核过程进行详细记录,包括审核时间、地点、参与人员、审核内容、发现问题等,以便对供应商进行持续改进和跟踪管理。

供应商审核的重点关注点有哪些?

供应商审核的重点关注点有哪些?

供应商审核的重点关注点有哪些?供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容,它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能进展的供应商进行审核活动。

供应商审核可以支配在供应商合作的前、中、后进行,目的是确认、筛选出最好的供应商,优化供应商结构,提高竞争优势。

供应商审核我们需要关注哪些重点内容呢?一、供应商资质供应商的资质是审核的首要环节,审核员可以从以下几点去评估供应商的资质,常见以下内容:1.营业执照:检查供应商是否具有合法的营业执照,确保其具有经营资格。

2.生产许可证:检查供应商是否具有合法的生产许可证,确保其具有生产资格。

3.其他资质证明:依据供应商的行业和业务范围,可能需要供应其他相关的资质证明,如质量管理体系认证、环境管理体系认证等。

二、供应商力量供应商的力量是确保外包的业务流程能顺当保质保量完成的重要因素,因此我们需要关注:1.生产力量:了解供应商的生产力量、生产工艺和生产设备,确保其能够满意选购需求。

2.技术研发力量:了解供应商的技术研发力量、专利状况和创新力量,确保其能够供应高质量的产品和技术支持。

3.质量管理力量:了解供应商的质量管理体系和质量掌握流程,确保其能够供应符合质量标准的产品。

4.售后/运维服务力量:了解供应商的售后服务体系和售后服务承诺,确保其能够供应良好的售后/运维服务,尤其是供应计算机化技术服务的供应商,其产品和信息化服务内容的运维是确保业务不中断的重要因素之一。

三、供应商信誉供应商的信誉是企业管理过程中特别简单忽视的因素,但供应商的信誉直接关系着合同承诺、质量交付结果的好坏及合规性,因此在审核过程中也需要获得足够的重视,例如:1. 商业信誉:了解供应商的商业信誉状况,如是否有不良商业行为、是否涉及商业欺诈等。

2. 合同履行力量:了解供应商的合同履行力量,如是否能够按时交货、是否能够按合同商定履行其他义务等。

供应商质量审核的要点与注意事项

供应商质量审核的要点与注意事项

供应商质量审核的要点与注意事项一、审核前的准备工作在开始审核之前,我们需要对供应商的质量管理体系有一个全面的了解。

这包括查阅供应商的质量手册、程序文件、作业指导书等,以掌握其质量管理体系的基本框架和运行情况。

我们还应收集供应商的相关资质证明、历史业绩、客户反馈等信息,以便对供应商的整体实力和质量水平有更全面的了解。

二、审核过程中的关键环节1. 现场审核(1)生产现场的环境卫生、设备状况、人员操作等是否符合质量要求;(2)供应商的生产流程、工艺布局是否合理,是否有潜在的质量隐患;(3)供应商的检验手段、检测设备是否齐全,能否满足产品质量要求;(4)供应商的质量记录是否完整,能否真实反映生产过程的质量状况。

2. 文件审核(1)供应商的质量手册、程序文件、作业指导书等是否齐全,体系运行是否有效;(2)供应商的内部审核、管理评审等活动的记录是否完整,能否反映体系改进的情况;(3)供应商的纠正措施和预防措施是否及时,是否能够消除质量隐患。

3. 人员访谈(1)与供应商的管理层、质量部门、生产部门等相关人员开展访谈,了解他们对质量管理体系的认识和执行情况;(2)关注供应商是否存在人为因素影响质量管理体系的运行,如员工素质、管理层态度等;(3)了解供应商在质量改进方面的措施和成果,以及存在的问题和挑战。

1. 审核结论根据现场审核、文件审核和人员访谈的情况,对供应商的质量管理体系进行综合评估。

评估内容包括:(1)供应商的质量管理体系是否符合国家和行业标准;(2)供应商的质量管理体系是否能够有效运行,保障产品质量和客户满意度;(3)供应商的质量管理体系是否存在潜在的质量隐患,需要改进的地方。

2. 审核报告(1)供应商的基本情况;(2)审核目的、范围和依据;(3)审核过程和发现的问题;(4)供应商的改进措施和期限;(5)审核结论和建议。

3. 审核后的跟踪对供应商的改进措施实施情况进行跟踪,确保其质量管理体系得到有效改进。

供应商管理及审核流程【最新版】

供应商管理及审核流程【最新版】

供应商管理及审核流程一、步骤考察供应商,首先要明确审核的目的是为了引进新供应商还是为了督促某个环节的改善。

提前了解产品的制程(生产工艺),找出关键质控点。

提前准备审核的相关表格。

了解公司对于所考核产品的标准(采购、质量、体系等所有涉及到考核的标准)。

了解所考核的产品。

是材料还是设备或者兼有,不同的产品有不同的考核方式,考核关键点也不一样。

到现场之后,按照考核标准进行审核,比如:产能,工艺,客户群体,资金周转情况,供应体系是怎么样的,出现问题的响应时间,影响产品交期的关键材料等等。

拍照记录,便于回公司整理汇报和存档。

填写评估表单,确定对于供应商的进一步管理方法。

二、现场考察需要评价的因素包括如下几项:设备/及管理能力需要考察的项目包括设备的使用期、现状、整洁性和布局、在生产的原料数量、设备能力、当前的作业水平;设备管理能力是企业管理能力的一种重要体现。

比较设备管理能力的最好方法是观察两个供应商生产同一个产品时的情况,设备管理能力会影响质量和效率。

业务流程/物流高效的业务流程和物流是保持供应商竞争力的必要元素;业务流程和物流效率低下时,通过及时改进可以帮助双方降低成本并且可以使供应商更具竞争力。

质量控制/流程控制供应商是否有质量功能?流程控制系统是否恰当?谁来维护该系统?在整个流程中,企业是否定期地使用统计流程控制工具?供应商的系统采用什么方式来计划和控制流程?用什么标准来确定订单的优先级?如何保障存货和订单的准确性?有多少能力可用于处理目前的订单?技术&技术能力供应商的研究和发展潜能如何?能对顾客服务水平提供哪些有力的支持?工程能力如何?供应商的处理技术有多新?信息技术是如何使用的?供应商是否具有电子商务处理能力?供应商是否拥有技术研发计划?采购/供应商承诺供应商是如何组织采购过程的?人员数量是否足够?与当前的供应商的关系如何?供应商在采购方这里的信用排名是多少?供应商对采购方的交易是否感兴趣?高层管理者关注的交易作业有哪些?高层管理者对质量和顾客服务的投入是多少?员工士气员工的工作感受是什么?他们对管理的理解是什么?因为员工士气最容易受到高层管理者的影响,在任何企业中总是存在“不满”的员工,不过在一个真正好的企业中,员工会感觉他们被公正地对待和组织对他们的关怀。

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供应商审核的要点及其方法有经验的审核员是在与客户接触的那一刻,就进入了审核状态。

比如:去机场或火车站接你的司机,就是你的信息来源,聊天是最好的审核方式。

企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等,司机天天接来送往,本身就是个情报站,从他们嘴里可以了解企业的经营状态。

如果去接你的人还有供应商对口部门的人(如质量部),在车上聊公司的经营状况,一是可以打破一路的沉闷,二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过:“车上和饭桌上,是审核开始的第一现场,客户的经营状况与管理行为关系密切。

业绩好的时候会掩盖一些问题,而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。

”1审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划(但与前面提到的审核计划不是一回事,这是指对某个供应商的审核安排),让供应商安排好相应的人,做好审核现场的接待工作。

在审核计划中主要包含的信息有:时间、部门、关注的活动、相关人员等。

2首次会议一般来讲在审核计划中,都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大,因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。

它是审核组(员)与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席,如果有事请要提前告知审核组。

我发现由于许多审核员没有做过管理工作,或只做过基层管理者,他们没有与总经理打交道的经验,遇到后心里发怵。

当对方提到总经理有事参加不了首次会议时,自己往往如释重负。

殊不知质量管理属于经营战略,是老板的事,而不是部门经理的事情。

中国引进ISO9001差不多有20年,但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓?我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉:ISO9001就是为了拿到一张证书,而非提高管理效率的工具。

记得有一年我在东莞的一家食品企业审核,这家企业已经在同行业中销量排名第二。

老板家住深圳,每天到公司的时间基本上是10点以后。

我在写审核计划时,要求总经理参加首次会议。

老板的秘书告诉我,以前老板从不出席这样的首次会议,这次是否必须要参加?我告诉她:“老板如果确实有其他重要的事情参加不了,请他写请假条。

”这次审核非常成功。

因为在首次会议上,老板听我介绍了本次审核的目的、方式,以及我对审核过的企业的一般性分析后,这位老板第一句话就是:“以前为什么不通知我参加这样的会?”在质量体系推动方面,老板的权重最大,我用数字比喻为占50%以上。

因此,审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情,不是情谊赞助,而是身体力行参与落地。

会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右,主角应该是审核组(员)而非供应商。

一般来讲先由审核组(员)来介绍,审核人员的名字、审核安排、目的等。

然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。

3现场参观首次会议结束,要有一个现场参观,这个安排对整个审核的成功也是非常重要的。

1现场参观的两个目的目的1:管理细节我一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间,它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。

我在首次会议上常常开玩笑地对老板说:“现场参观完,审核就可以结束了。

”因为我选择的地方都是老板很少光顾的,如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等,当看到这些现场的人员,工作状态非常松懈的话,那生产车间管理的再好,我也给整体得分打个大折。

管理的细节不是在生产产品的车间,而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。

它们似乎与产品离着很远,但管理活动的要求应该是一样的。

想想看行政经理的工资会比生产经理或质量经理的工资低吗?如果不低,那对管理能力的要求就应该是一样的。

如果行政经理、工程经理与生产经理的能力一样,而车间外的地方管理的一塌糊涂,那你看到的生产车间内的管理状况,可能就是他们特意为你准备的。

庄子在回答东郭子关于道的问题时,用“每下愈况”来解释道无所不在。

如何判断猪的肥瘦,有经验的屠夫是从猪脚向上摸。

如果猪脚肥,那么猪就肥。

有经验的审核员也是通过管理的细节,来判断供应商的管理水平和能力的。

目的2:设计的优劣另外由于食品安全与工程设计有极大的关系,它能够体现一家企业对食品安全设计的理解,所以现场参观的另外一个目的就是看看围墙、门窗、屋脊、道路、草坪、布局等,是否符合GMP要求。

在仓库参观的时候,可以看看到货和发货的情况,在库房内可以找一个1周左右的产品做追溯演练。

在现场走一圈也可以顺便检查了虫害管理设施。

当由多人组成的审核小组时,现场参观是唯一一次审核组对某一管理活动,发表各自意见的机会。

这对统一审核思路、理清审核重点、做追溯信息的准备都有很大帮助。

2现场参观前的准备现场参观前要让供应商提供四张图:1、工厂布局图2、虫害布局图3、监控设施布局图4、仓库货物布局图对这四张图的要求,可以写在审核计划中。

现场参观后,小组可以进行10-15分钟的讨论,确定审核重点和现场取样方式。

4《供应商检查表》的设计为了提醒审核员在参观时注意的事项,在《供应商检查表》中对现场参观的内容可以进行如下描述:1.大门(人、物)出入登记管理:、联络方式、车号;2.监视探头布局:关键区域(露天存放成品/原料、大门、成品库门、原料库门);3.厂区道路、草坪;4.污水站、垃圾站、配电站、锅炉房、维修车间;5.虫害控制:鼠站完好、诱饵缺失;6.原料库:虫害管理、标识、灯、门、窗、温湿度、电线(无私拉)、遮光、禁用区;7.冷库:温度记录方式(手工、自动);8.成品库:尽可能选择一周左右生产的已放行产品,记录产品名称、规格、班次、批号、产品代号,物料管理用电子化(ERP)还是手工;9.生产线(最好走参观走廊):更衣室/更衣柜、卫生间、洗手设施。

5审核小组的分工如果审核小组由三人及以上组成,可以分为A、B、C三组。

A组A组的审核地点在办公室,主要负责产品追溯,以检查记录和文件为主,如:1.入库报告:产量、批号;2.生产报告:产量、批号;3.本批号成品检验报告:理化、微生物,化验人员名字、化验人员资质、产品标准、检测方法/规范、取样计划、留样记录;4.过程检验记录:CCP、重量记录、指标(质量)、异常报告、卫生记录、设备清洗记录、环境监控记录、生产用水(冰)检验记录;5.员工记录:抽取当班10-15%人员的健康证,并检查当班执行清洁、CCP操作人员的培训记录;6.本批号成品所使用原料检验报告:原料种类、放行报告、各个原料检验记录、化验人员名字、化验人员资质、原料标准、检测方法/规范、取样记录;7设备维修、保养记录。

注:A组只关注于追溯产品相关的所有信息,即已经发生过的管理活动。

A组的审核路径为:1)在成品库中选择已放行的产品,对外包装箱进行照相,记录批号和数量。

2)将成品带回办公室让供应商提供与此批号产品相关的所有信息。

(见上)。

B组B组负责文件审核,文件主要包括程序文件、作业指导书和报告,如:1. HACCP计划:小组、产品描述、预期用途、流程图、流程图确认、危害分析、CCP/OPRP控制措施;2. PRP目录;3. 投诉管理;4. 内审;5. 管理评审;6. 培训管理;7. 设备维修、保养(包括安保设施);8. 不合格品控制;9. 纠正预防措施;10.设备仪器校验(包括生产线、实验室);11.源头(供应商)管理;12.虫害管理(合同、检查记录、分析报告);13.社会责任;14.产品防护;15.应急管理(停电、火灾对产品的影响);16.召回演练。

C组C组主要负责生产现场操作行为,包括生产车间、库房和实验室,如:1.现场卫生;2.周(月)GMP/5S检查记录;3.现场操作文件(SOP)管理;4.记录管理(CCP、OPRP、清洁、重量、质量、虫害、维修、异物);5.标识管理:化学品、半成品、原料、成品;6.人员培训(关键岗位+一般岗位);7.设施、设备卫生设计;8.交叉污染防护、润滑油等级;9.原料/成品仓库卫生;10.物品标识;11.FIFO(先入先出);12.化学品库;13.实验室:安全装置(喷淋、洗眼器)、通风橱、化学品台账、强酸(碱)存放、试剂标识(名称、日期)、检测仪器内部校验计划、检测方法管理、检测结果管理(签字+日期)、检测记录管理、检测人员资质、微生物实验室(培养基+消毒+空白试验+培养箱温度校验)。

6审核过程中的配合在审核过程中,需要三组进行信息传递,如:1A组需要将部分信息传递给B组(体系文件)可追溯信息的完整性与召回报告(证据对比)成品、原料检验方法管理检验人员资质管理产品、原料技术规范管理-记录管理(CCP、清洁、产品检验、原料检验)环境监控计划-纠正预防措施设备维修、保养计划2C组需要将部分信息传递给B组(现场评估)- 本批号成品所有原料是否有拒用?原料仓库的FIFO(先进先出)台账与批号是否符合情况?标识管理(批号、数量、入库日期状态管理(待检、放行、拒用、销毁)6审核原则这样的审核安排基于以下几个原则:1.所有管理活动已经发生;2.所有管理活动需要符合规范要求;3 所有管理活动的信息不得缺失;4.通过已经实现的产品,连接起人、机、料、法、环的所有管理信息。

7审核流程和重点质量管理体系(包括食品安全管理体系)所管理的活动,可以通过一个已经生产出来的产品进行追溯(如下图)。

在仓库中刚刚生产1周左右的产品,可能还没有到消费者手中,或者即使到了消费者手中,还没有发生(或没有得到)投诉报告。

因此对投诉管理的验证,需要用更早批次的产品进行。

1A组审核员的审核流程与重点A组审核员在现场参观时,已经用相机拍摄了追溯产品的“品名、规格、生产批号”等信息(在包装箱外侧就有这些信息)。

回到办公室,向供应商提出要求,提供与这个产品相关的信息(见《供应商管理(7)供应商现场审核(中)》。

建议A组审核员将与这个批次产品相关的所有信息按照生产流程顺序,让客户放置在桌子上。

2,B组审核员的审核流程与重点A组审核员在对信息的完整性进行确认时,B组审核员要求客户提供与产品记录或报告相关的管理依据。

逻辑是:找产品 -> 找记录 -> 找依据 -> 找疏漏 -> 找问题 -> 找风险相对来讲对B组审核员能力的要求要高一些,他(她)还要对几个非常重要的报告进行确认和验证:1管理评审报告如果在ISO9001(2000版)中,选出哪个条款最重要的话,那我就选“管理评审”。

先看一看参加管理评审的都是哪些人?最高管理者、各个部门的一把手。

再看一看都讨论哪些问题?方针、目标、未来方向。

最后想一想管理评审输出是什么?分责任、分任务、分钱。

凡是与分钱相关的事,就是企业最大的事。

有人可能说不对,分责任、分任务、定目标应该是最大的事。

但这些事的前提是,巧妇难为无米之炊,没钱干个屁事。

所以当我看管理评审报告时,我先看看总经理是否出席,然后看各位部门总监都说了些什么问题,最后就是行动计划是否有预算。

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