公司员工差旅费报销单Excel模板

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费用报销单excel模版

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××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点


起程地 点


到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿

市内车费






单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点


起程地 点


到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿

市内车费






单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签

差旅费报销单

差旅费报销单
元/天
经费来源
1、日常共用经费();2项目经费();3、其他(需注明:)。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市(县)内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食()天,提供交通工具()天
总计金额人民币(大写):
伍拾圆整
审批人:审核人:报销人:
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名:年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人:审核人:
差 旅 费 报 销 单
填报日期: 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额

费用报销单excel表格模板

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部门 费额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计 核实金额(大写) 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。

该差旅费报销单涵盖了以下费用项目:交通费、住宿费、餐费等。

二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用(元)
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用(元)
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用(元)
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细,各费用项目的总费用如下:
•交通费:1150元
•住宿费:3500元
•餐费:660元
总计:5310元
四、审批意见
待审批
五、备注

以上为差旅费报销单的内容,包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。

请相关人员及时审批并将该报销单归档。

差旅费报销单EXCEL模板-最新版

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总经理:
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理:

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月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理: 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人: 部门主管: 财务主管: 总经理:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额(大写)¥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额¥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。

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