差旅费报销单样本(doc 1页)

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差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;报销用户:xxx报销原因:xxx公司XXX部门出差报销小计:合计xxx元(大写:xxx元,人民币)经办日期:xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字:领款人签字:财务审核签字:出纳签字:报销发生日期:年xx月xx日至年xx月xx日本次出差,路程从xxx出发,到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程:一、日程安排:1.xx号,从xxx出发,到达xxx2.xx号,进行xxx的会谈;3.xx号,进行xxx的培训;4.xx号,从xxx返回。

二、出差事由:本次出差的内容是XXX公司XXX部门,负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训,以期保证XXX部门开展工作的有效性,保证公司的正常运行。

四、报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;五、审核流程:1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核,确认可以报销;2.报销审核通过后,可以进行领款,财务会及时根据实际出差日期下账;3.已出账费用,需在报销人抵达总部后,于审批的第二日,在指定的公司银行账户,将报销费用转入报销用户指定的账户。

差旅费报销单参考样表

差旅费报销单参考样表
差旅费报销单年月日填页
出差事由
出差时间
年月日至年月日


起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额写)
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章
差旅费报销单年月日填页
出差事由
出差时间
年月日至年月日


起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额
标准
金额
标准
金额
总计金额
(大写)
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章

差旅费用报销单(样本)

差旅费用报销单(样本)

注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;
8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。

差旅费报销单

差旅费报销单
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点


姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注
公司负责人: 备注:
公司负责人: 备注:
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点


姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注

差旅费报销单(样本)

差旅费报销单(样本)

地 点 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 小 计
项目名称
在途费用
住宿费
市内交通费 通讯费 公务杂费 天数
会计核准金额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总经理(副总经理)审核: 财务经理审核:
营销总监审核: 会计审核:
部门经理审核: 出差人借支金额(大写):
北京利德华福电气技术有限公司差旅费报销单
附件 张
姓名
所属部门
职务
同行人
我保证下列费用是公务期间发生的合理且准确的费用。 员工签名: 出差事由: 餐补 其他补助 合计
起止日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从

差旅费报销单

差旅费报销单
园区
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ销单
报销部门: 姓 名: 职 务: 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理: 计 财务部: (大写) 计 仟 综合办: 佰 拾 元 部门经理: 角 分 ¥: 出差人: 报销日期: 年 月 日 附件单据 张 出差事由: 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点
差旅费报销单
报销部门: 姓 名: 职 务: 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理: 计 财务部: (大写) 计 仟 综合办: 佰 拾 元 部门经理: 角 分 ¥: 出差人: 报销日期: 年 月 日 附件单据 张 出差事由: 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点
差旅费报销单
报销部门: 姓 名: 职 务: 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理: 计 财务部: (大写) 计 仟 综合办: 佰 拾 元 部门经理: 角 分 ¥: 出差人: 报销日期: 年 月 日 附件单据 张 出差事由: 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点

行政事业单位差旅费报销单

行政事业单位差旅费报销单

局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。

6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元,西安350元。

¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人: 月 日。

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明:出差人:填写出差人的姓名;部门:填写出差人所属的部门;出差事由:填写出差的理由;起讫日期:填写出差开始到结束日期,只填写月、日;车船费:填写出发地、到达地、交通工具、实际金额;出差天数:填写出差的具体天数(按日历天计算) ;住宿费:填写住宿的实际费用;伙食补贴:按《出差制度》的标准进行填列;其他杂费:凭发票报销,按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额:填写大写金额。

例:X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求:注意:①中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写,不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”字,在”角”之后,可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的,应加填”人民币”三字。

实训资料例1:2016年5月25日,财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2:2016年11月12日,销售部张军杭州出差回来报销差旅费,其中住宿费1400元,餐费1300元,交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。

出差报销单(最新模板)

出差报销单(最新模板)
当地住宿及其它
备注说明
起点



终点



交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点



终点



交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
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