材料设备采购管理规章制度

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公司材料采购部门管理制度

公司材料采购部门管理制度

第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理,提高采购效率,降低采购成本,确保采购材料的质量和供应,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料采购活动,包括原材料、辅助材料、办公用品等。

第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则,严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作,其主要职责如下:1. 制定采购计划,根据生产计划和库存情况,合理安排采购数量和批次;2. 对供应商进行筛选和评估,建立合格供应商名录;3. 招标、询价、谈判,确定采购价格和交货期限;4. 审核采购合同,确保合同条款的合法性、合规性;5. 跟踪采购进度,协调解决采购过程中出现的问题;6. 做好采购档案管理,确保采购资料的完整性和可追溯性。

第三章采购流程第五条采购流程如下:1. 需求提出:各部门根据生产需求,提出采购申请,并填写《采购申请单》;2. 计划编制:采购部门根据《采购申请单》和库存情况,编制采购计划;3. 供应商筛选:采购部门根据采购计划,对供应商进行筛选和评估;4. 招标、询价、谈判:采购部门通过公开招标、询价或谈判方式,确定采购价格和交货期限;5. 合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务;6. 采购执行:供应商按照合同约定,提供合格的材料;7. 质量验收:采购部门对采购材料进行质量验收,确保材料符合要求;8. 付款结算:采购部门根据合同约定,办理付款手续;9. 档案管理:采购部门做好采购档案管理,确保采购资料的完整性和可追溯性。

第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则:1. 诚信原则:选择具有良好信誉和实力的供应商;2. 公平原则:对所有供应商一视同仁,不得歧视;3. 效率原则:选择采购成本低、交货及时的供应商;4. 持续改进原则:对供应商进行定期评估,不断优化供应商资源。

第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管,确保采购工作的规范性和合规性。

公司设备材料管理制度范本

公司设备材料管理制度范本

公司设备材料管理制度范本1、总则为了规范公司设备材料的管理,提高公司设备材料的利用率和保值率,保障公司设备材料的安全和完整性,制定本管理制度。

2、适用范围本管理制度适用于公司所有设备材料的管理。

3、管理体系公司设备材料的管理遵循“谁使用、谁负责”的原则,设备材料使用人应当严格按照公司相关规定使用设备材料,确保设备材料的安全和完整性。

4、设备材料分类管理公司设备材料按照品种、规格、数量等进行分类管理,设备材料应当进行清单登记,并标注设备材料的名称、规格、数量、存放位置等信息。

5、设备材料采购管理公司设备材料的采购应当符合公司相关规定,采购人员应当按照公司相关规定采购设备材料,并保存采购凭证和发票等相关文件。

6、设备材料入库管理公司设备材料应当经过验收后方可入库,入库人员应当认真核对设备材料的品种、规格、数量等信息,并填写相关入库登记表。

7、设备材料领用管理领用设备材料的人员应当按照公司相关规定填写领用申请单,并经过相关部门批准后方可领用设备材料,领用人员应当凭借领用申请单到仓库领取设备材料。

8、设备材料使用管理设备材料使用人应当按照设备材料的使用手册使用设备材料,确保设备材料的安全和正常使用,对于设备材料的损坏或丢失,应当及时向上级主管报告。

9、设备材料保养管理公司设备材料应当定期进行保养和维护,保养和维护人员应当按照设备材料的保养手册进行保养和维护,确保设备材料的正常使用。

10、设备材料报废管理对于无法修复或维护的设备材料,应当按照公司相关规定进行报废处理,报废人员应当填写报废申请单,并经过相关部门批准后方可报废设备材料。

11、设备材料盘点管理公司设备材料应当定期进行盘点,盘点人员应当认真核对设备材料的数量和品种等信息,确保设备材料清点无误。

12、违规处理对于违反公司设备材料管理制度的人员,应当按照公司相关规定进行处理,严肃追究其责任。

13、附则本管理制度自发布之日起生效,并由公司设备材料管理部门负责解释。

设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为,提高采购效率,保障公司利益,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。

第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。

第四条公司设立采购管理部门,负责设备和材料采购的组织和实施。

第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行:(一)需求确认:相关部门提出采购需求,明确采购物品的类型、数量、质量要求等。

(二)编制采购计划:采购管理部门根据需求确认,制定采购计划,确定采购物品的具体信息。

(三)设备和材料供应商筛选:采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准,筛选合格的供应商。

(四)邀请供应商:采购管理部门发出邀请函,邀请供应商参与投标。

(五)投标评审:采购管理部门组织投标评审,选出最佳供应商。

(六)签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方责任和权利。

(七)验收确认:采购管理部门对采购物品进行验收,确认物品质量合格。

(八)付款结算:按照合同规定进行付款结算,完成采购流程。

第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度,明确各项采购流程和责任分工。

第七条采购管理部门应建立供应商档案,及时更新供应商信息,维护供应商关系。

第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作,完善采购制度,提高采购效率。

第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训,提升其采购能力和专业水平,确保采购工作的顺利进行。

第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送,保持公正、公平的采购环境。

第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规,保障公司利益,维护公司形象。

第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的,将受到相应处罚,情节严重的将追究法律责任。

第十三条本规章制度自发布之日起生效,公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。

以上为公司设备和材料采购规章制度,希望各部门严格执行,共同维护公司利益,提高采购效率,谢谢!。

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理,确保工程质量和安全。

所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。

二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前,必须对供应商进行审查,确保其具备合法经营资质,并能够提供符合国家标准的建筑材料。

2. 确保材料质量采购建筑材料时,必须对样品进行质量检验,确保其符合项目要求和国家标准。

材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符,否则不得采购。

3. 建立采购清单在采购建筑材料时,必须事先制定清单,明确需要采购的类型、规格和数量,避免超出实际需要。

4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行,包括投标、评审、签订合同等环节。

5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收,验收标准必须符合国家标准。

对不合格材料必须及时退货或更换,确保材料质量符合要求。

三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前,必须对供应商进行审查,确保其具备合法经营资质,并能够提供符合国家标准的设备产品。

2. 设备选型在进行设备采购前,必须根据项目需求和技术要求,经过充分论证,选择合适的设备型号和规格。

3. 设备质量检验采购设备时,必须对样品进行质量检验,确保其符合项目要求和国家标准。

设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符,否则不得采购。

4. 设备验收采购的设备必须经过验收,验收标准必须符合国家标准。

对不合格设备必须及时退货或更换,确保设备质量符合要求。

五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存,避免阳光直射、雨淋和受潮。

对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。

2. 施工使用施工过程中,必须按照施工图纸和设计文件的要求,正确使用建筑材料和设备。

对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。

3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录,包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版(10篇)2023采购部管理规章制度标准版(10篇)采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版,仅供参考希望能帮助到大家。

采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,结合工作实际,制定本制度。

第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。

档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有:(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。

每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。

实验室物品采购规章制度

实验室物品采购规章制度

实验室物品采购规章制度第一章总则第一条为规范实验室物品的采购管理工作,保证实验室工作的正常运转,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于实验室内所有的物品采购,包括耗材、仪器设备、实验用品等。

第三条实验室内所有人员都应遵守本规章制度,严格执行相关规定。

第四条实验室物品采购应遵循合理、规范、公开、公平的原则,确保资金使用合理、物品质量过关。

第五条实验室室长为实验室物品采购的责任人,负责监督和管理相关工作。

第二章采购程序第六条实验室物品采购需设立专门的采购小组,小组成员应包括室长、实验室管理员及相关负责人等。

第七条实验室物品采购需提前编制采购计划,确定采购需求、数量、规格等信息,并提交给采购小组审批。

第八条采购小组应根据采购计划制定采购方案,确定采购方式、供应商、价格等,并提交给实验室室长审批。

第九条实验室室长在审批采购方案时,必须认真审核,确保采购过程合理、合法。

第十条采购小组应根据采购方案进行采购,签订正规的采购合同或协议,明确采购品种、数量、价格等内容。

第十一条采购小组应关注采购过程中的动态变化,及时调整采购计划和采购方案。

第三章供应商管理第十二条实验室物品的采购应优先选择正规、信誉良好的供应商,确保产品质量。

第十三条供应商应具备相关资质和合法生产资质,提供产品合格证明和质量保证书。

第十四条供应商要求提供的价格应合理公开,采购人员不得接受私下回扣或回扣。

第十五条供应商发生延期交货、产品质量不达标等问题时,应及时通知采购小组,协商解决。

第十六条供应商与实验室室长签订正式的合同后,需认真履行合同约定,保障实验室的正常运转。

第四章资金管理第十七条实验室的物品采购经费由实验室经费负责人统一管理,确保资金使用合理。

第十八条实验室物品采购需按照相关程序报销,保留相关票据、发票等资料,做到收支清晰。

第十九条实验室室长要做好对采购经费的管理和审核工作,确保采购资金的安全性。

第二十条实验室物品采购涉及的资金应按照相关程序使用,不得私自挪用或乱用。

建筑施工企业材料采购管理制度(通用12篇)

建筑施工企业材料采购管理制度(通用12篇)

建筑施工企业材料采购管理制度(通用12篇)一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。

因此,其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比,具有显著的特点。

(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。

建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工,因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移,建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动,这就需要合理安排施工人员,充分调动他们的积极性,重视施工机械设备和材料的管理。

(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。

建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求,需要单独设计图纸,采用不同施工方法和施工组织。

即使采用相同的标准设计,但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同,交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同,也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更,建筑、安装工程的多样性,使得施工产品具有单件性的特点。

(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。

建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工,往往有高空、地下、水下作业,因此受到气候条件的影响较大。

气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡,在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。

由于建筑、安装工程在露天进行,使得施工的机械设备等经常露天存放,受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。

(4)建筑施工企业的施工周期长。

这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。

建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大,由于工程的位置固定在指定的地点。

使施工生产只能局限于一定的工作场所。

按照一定的施工顺序进行作业,并且施工生产往往会受各种气候条件的影响,因此施工周期较长,工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度,有的甚至长达数年。

(5)从建筑施工企业的经营过程看,建筑施工[企业与客户签订建造合同,并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。

工程部材料采购的规章制度

工程部材料采购的规章制度

工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为,保证工程材料采购工作的合法、合规进行,提高工程质量,确保项目进度,特制定本规章制度。

第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则,确保采购活动的透明度和合规性,维护企业和供应商的合法权益。

第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为,指导工程部门开展材料采购活动。

第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人,负责监督和管理工程部门的材料采购工作,并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。

第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于:建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。

第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求,确定采购材料的种类和规格,制定采购计划并报经企业相关部门批准。

第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品,符合国家标准和行业标准的产品,确保产品质量和供货周期。

第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。

第九条需求确认阶段,工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求,并填写采购申请表,报经部门领导批准。

第十条采购计划阶段,工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划,明确采购金额、采购方式、评审标准等内容,并提交采购部门审批。

第十一条采购公告发布阶段,采购部门应根据采购计划发布采购公告,邀请符合资格的供应商参与竞标,同时应向企业内部员工公示采购信息。

第十二条供应商评审阶段,采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审,综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素,确定中标供应商。

第十三条签订合同阶段,采购部门应与中标供应商签订正式合同,明确双方的权利和义务,并建立合作关系。

第十四条验收阶段,工程部门应对接收的材料进行质量验收,确保材料符合规定标准,同时应按合同约定的时间进行验收。

第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度,对每一次采购活动进行记录,并妥善保存相关文件资料。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作,提高采购效率和质量,保证采购活动的公开、公平、公正,制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动,包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行,争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人,要负责制定和实施采购计划,并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务,包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德,负责具体的采购事务,保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要,结合单位的发展规划和财务状况,制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核,确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日,接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作,包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力,能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审,选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后,采购管理部门应与中标人签订合同,明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务,确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估,制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估,选择信誉良好的供应商进行合作。

工程项目材料设备管理制度

工程项目材料设备管理制度

工程项目材料设备管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料设备管理,确保项目进度和质量,提高管理效率,制定本制度。

第二条本制度适用于工程项目的材料设备管理,涉及的项目经理、采购人员、仓库管理员等相关人员必须严格遵守。

第三条工程项目材料设备管理应遵循“合理、规范、节约、有序”的原则,加强对材料设备的计划采购、入库管理、使用和报废处理。

第四条项目经理是本项目的最高管理者,负责项目的整体进度和质量,必须保证材料设备的正常供应和管理工作的顺利进行。

第五条采购人员负责项目中材料设备的采购工作,必须根据项目需求,合理选购符合质量要求的材料设备,确保项目进度。

第六条仓库管理员负责项目中材料设备的入库、出库、库存管理等工作,必须严格遵守管理规定,确保材料设备的安全、完整。

第七条项目管理部门负责制定相关管理制度和流程,对项目进行全面监督和管理,确保材料设备管理工作的顺利进行。

第二章材料设备的采购第八条采购人员在采购材料设备时,必须先制定采购计划,明确数量、型号、质量要求等,并经项目经理审核同意后方可进行采购。

第九条采购人员应根据项目的实际需求,选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商,签订正规合同,并及时与供应商沟通、确认。

第十条采购人员应定期检查采购的材料设备,确保质量符合标准,发现问题要及时与供应商联系并协商解决。

第十一条采购人员要合理安排采购过程,确保项目进度,避免由于采购问题导致项目延误。

第三章材料设备的入库管理第十二条仓库管理员应在材料设备入库时,进行验收并记录相关信息,确保材料设备完好无损,与采购合同一致。

第十三条仓库管理员要按照入库清单对材料设备进行编码、分类、标注,做到有序摆放,方便管理和查找。

第十四条仓库管理员要定期清点库存,及时更新库存信息,确保库存准确无误。

第十五条仓库管理员要对高值材料设备实行定期盘点,并建立详细的盘点记录和报表,确保资产安全。

第四章材料设备的使用管理第十六条项目经理负责对材料设备的使用计划和分配,确保项目所需材料设备供应充足。

设备工程采购规章制度

设备工程采购规章制度

设备工程采购规章制度第一章总则第一条为规范设备工程采购行为,提高资金利用率,促进设备更新迭代,保障设备运行安全,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有涉及设备工程采购的单位,包括但不限于企事业单位、政府机关、事业单位等。

第三条设备工程采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,切实利用好各类资源,确保采购项目的质量和效益。

第四条设备工程采购应当严格按照国家法律法规和相关政策规定进行,不得违法违规操作。

第五条设备工程采购人员应当遵守职业道德规范,保守商业秘密,维护单位和社会公共利益。

第六条设备工程采购应当注重节约资源,提高效益,促进经济可持续发展。

第七条设备工程采购管理部门应当建立健全相关档案和信息记录,确保采购活动的可追溯性和可核查性。

第八条对于重大设备工程采购项目,应当组织专家评审,确保采购过程的合理性和合法性。

第九条设备工程采购管理部门应当定期对采购活动进行评估和监督,及时发现问题并及时整改。

第二章采购主体第十条设备工程采购主体应当包括项目发起方、采购管理部门、采购人员等。

第十一条项目发起方应当明确设备工程采购的需求和目标,完善采购计划,确保采购项目的合理性和可行性。

第十二条采购管理部门应当协助项目发起方开展采购活动,制定采购方案和实施方案,监督和管理采购过程,确保采购活动的顺利进行。

第十三条采购人员应当具备相关专业知识和经验,遵守相关规定,严格执行采购程序,维护采购活动的合法性和公平性。

第三章采购程序第十四条设备工程采购程序包括需求调研、制定采购计划、编制采购文件、公开招标、评标、签订合同、履行合同等环节。

第十五条需求调研阶段应当充分了解项目需求,明确采购标准和要求,确保采购的合理性和适用性。

第十六条制定采购计划阶段应当根据需求调研结果,制定采购预算和时间计划,明确采购范围和数量,确保采购活动的目标性和规划性。

第十七条编制采购文件阶段应当根据采购计划,编制采购文件,包括招标文件、投标文件、评标文件等,确保采购活动的透明性和可控性。

物资采购管理制度

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度(通用6篇)在社会一步步向前发展的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度(通用6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

项目设备采购管理规章制度

项目设备采购管理规章制度

项目设备采购管理规章制度第一章总则第一条为加强设备采购管理,规范设备采购流程,保障设备采购质量,提高设备采购效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本规章制度。

第二章设备采购工作程序第二条设备采购应按照预算编制、需求申请、招标采购、评标议价、合同签订、验收结算等程序进行。

具体操作流程如下:(一)预算编制:各部门根据实际需要,制定设备采购预算计划,并报公司管理部门审核批准。

(二)需求申请:设备采购需求由相关部门填写设备采购申请表,申请人员应确保所购设备符合公司要求,申请表应包括设备名称、规格型号、数量、预算、使用用途等内容。

(三)招标采购:按照相关法规和公司规定,组织招标采购活动,明确采购标准、要求和程序,确保采购公平、公正、透明。

(四)评标议价:设备采购委员会对招标的供应商进行评标,选择最佳供应商,并进行议价,达成采购合同。

(五)合同签订:选择合作供应商后,双方签订设备采购合同,并约定交付日期、验收标准、付款方式等内容。

(六)验收结算:对供应商交付的设备进行验收,并结算款项。

设备验收应依据合同约定和技术标准进行,确保设备质量符合要求。

第三章设备采购管理责任第三条设备采购管理由公司管理部门负责具体实施,各部门、项目负责人应配合完成设备采购工作。

具体责任如下:(一)公司管理部门:负责设备采购管理规章制度的制定、实施和监督检查,协调各部门合作完成设备采购工作。

(二)各部门:负责设备采购需求申请、预算编制、招标采购、合同签订等工作,确保设备采购过程合规、高效。

(三)项目负责人:负责设备采购的具体执行工作,确保设备采购质量、进度满足项目需求。

第四章设备采购管理制度第四条设备采购管理应遵循“公平、公正、透明”的原则,确保设备采购过程合法、合规、合规转,减少采购风险。

第五章设备采购管理的监督检查第五条公司管理部门应对设备采购过程进行监督检查,确保设备采购程序依法依规,设备采购质量符合要求。

第六章设备采购管理的奖惩措施第六条对设备采购工作中的优秀表现和违规行为应给予相应的奖励或处罚,以激励员工提高设备采购质量和效率。

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验,并进行品质确认。

采购部规章制度

采购部规章制度

采购部规章制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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各部门采购流程规章制度

各部门采购流程规章制度

各部门采购流程规章制度第一章总则第一条为规范和统一公司各部门采购流程,提高采购效率,加强采购管理,保障公司利益,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内各部门的采购活动,包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条公司各部门应当遵守本规章制度,不得违反国家法律、法规和公司规定进行采购活动。

第四条采购流程应当严格按照本规章制度执行,确保采购活动的合规性、高效性和透明性。

第二章采购流程第五条采购需求确认1. 各部门应当根据实际需求,确定物资、设备、服务的具体采购需求,并填写采购申请单。

2. 采购申请单应当明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货时间等信息,并附上相关的技术参数和报价。

3. 采购申请单应当由部门经理审批后,提交给采购部门进行审核。

第六条供应商选择1. 采购部门应当根据采购需求,对已有供应商进行评估和选择,或者通过公开招标等方式选定供应商。

2. 供应商应当具备合法合规的资质和能力,且价格合理、服务优质。

3. 采购部门应当建立供应商档案,及时更新供应商信息,并确保采购合同签订前供应商的资质和信用状况良好。

第七条价格谈判1. 采购部门应当与供应商进行价格谈判,确保价格合理。

2. 谈判过程应当记录,以备查阅。

3. 如有异议,应当及时向上级领导汇报,并进行调解。

第八条签订合同1. 价格谈判确定后,双方应当签订采购合同,并履行相应的合同约定。

2. 采购合同应当包括交货期、交付地点、支付方式、质量标准、售后服务等条款。

第九条付款结算1. 采购部门应当按照合同约定,及时支付供应商的货款。

2. 付款流程应当规范,防止出现拖欠款项的情况。

第十条质量验收1. 采购部门应当按照合同约定,对采购物品进行质量验收。

2. 质量验收应当由专业人员进行,确保物品符合合同要求。

3. 如有质量问题,应当及时向供应商提出异议,并要求处理解决。

第十一条采购记录1. 采购部门应当做好采购记录,包括采购申请单、价格谈判记录、合同文本、付款凭证、质量验收报告等。

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为,加强对工程材料设备采购管理的监督和控制,保证采购活动的合法、公正、透明,提高采购效率和经济效益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。

第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设,在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求,以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。

第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则,依法合规、经济、有效地开展采购活动。

第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划,根据项目实际需求和资金预算,确定采购品种、数量、金额等,并按照年度计划逐月调整。

第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制,报经公司领导批准后实施。

第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整,确保项目进度和质量。

第八条采购计划应当定期进行评估和总结,及时发现问题,及时调整。

第三章供应商管理第九条公司建立供应商库,对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理,确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。

第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核,及时更新供应商库。

第十一条采购部门根据实际采购需求,选择具备资质的供应商进行采购,优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。

第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系,建立稳定的供货渠道,确保项目的顺利进行。

第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。

第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案,编制采购文件,明确采购目标、标准和要求。

第十五条采购部门应当根据采购金额的不同,确定相应的采购审批权限,确保采购活动合法、规范进行。

第十六条采购单位应当建立采购档案,记录采购相关信息,确保采购过程、结果可追溯。

采购部管理规章制度范本

采购部管理规章制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为,确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购部负责制定和实施本制度,并对采购活动的全过程进行监督和管理。

第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则:1. 合法合规:严格遵守国家法律法规和公司规章制度,确保采购活动的合法性、合规性。

2. 经济效益:以最低的成本获取所需物资和服务,提高公司经济效益。

3. 质量优先:确保采购物资和服务质量,满足公司生产、经营和管理的需要。

4. 诚实信用:坚持诚信原则,与供应商建立长期稳定的合作关系。

5. 公开透明:采购活动公开透明,接受公司内部和外部监督。

第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节:1. 需求分析:各部门根据生产、经营和管理需要,提出采购需求。

2. 请购审批:采购部根据需求分析,编制采购计划,经部门负责人审批后,提交总经理审批。

3. 询价比价:采购部根据采购计划,通过询价、比价等方式,选择合适的供应商。

4. 招标投标:对于大宗采购,按照公司招标投标规定,进行公开招标或邀请招标。

5. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方权利和义务。

6. 订单下达:采购部根据合同要求,向供应商下达订单。

7. 物资验收:验收部门对到货物资进行验收,确保质量符合要求。

8. 付款结算:财务部门根据合同约定,办理付款结算。

9. 库存管理:仓储部门对库存物资进行管理,确保物资安全。

第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容:1. 供应商选择:采购部根据采购需求,对供应商进行资质审查、业绩评估,选择合适的供应商。

2. 供应商评估:定期对供应商进行评估,包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。

3. 供应商关系维护:与供应商保持良好沟通,建立长期稳定的合作关系。

第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督,确保本制度有效执行。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。

必要时,报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

物资采购管理制度细则

物资采购管理制度细则

物资采购管理制度细则第一章总则第一条为规范公司内部物资采购管理流程,提高采购效率,保障采购合规性,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资(包括设备、耗材、办公用品等)的采购管理工作。

第三条公司内部物资采购工作必须依据本制度执行,任何单位或个人不得擅自规避或违反本制度。

第四条公司内部物资采购管理工作应当遵循“公开、公平、公正”的原则,确保采购活动合规、公正。

第五条公司内部对物资采购工作应当严格按照法律法规和公司规章制度执行,不得违法违规。

第六条公司内部各部门应当加强对物资采购流程的监督和管理,确保采购活动的合规性和透明性。

第七条本制度由公司内部采购管理部门负责具体执行和监督。

第二章采购招标第八条公司内部所有金额较大的物资采购活动应当进行采购招标,确保公开透明。

第九条采购招标应当按照法律法规和公司规章制度进行,确保招标过程公正、合规。

第十条采购招标应当制定细则,明确招标方式、条件、标准等,并经公司内部采购管理部门审核同意。

第十一条采购招标应当向符合要求的供应商广泛发布,确保公平竞争。

第十二条采购招标应当按照公司内部规定的时间节点进行,确保招标活动的及时性和有效性。

第十三条采购招标评标工作应当由专业评标委员会负责,确保评标过程公正、合规。

第十四条采购招标后,公司内部采购管理部门应当及时公布中标结果,并对招标活动的整个流程进行监督和评估。

第三章采购合同第十五条公司内部所有物资采购活动应当签订采购合同,明确双方权利义务,保障采购顺利进行。

第十六条采购合同应当明确合同双方的主要内容,包括但不限于合同金额、交付时间、质量标准等。

第十七条采购合同签订前,应当经过公司内部采购管理部门审核同意,并由法务部门进行法律审核。

第十八条采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,确保采购活动的顺利进行。

第十九条采购合同履行过程中出现的争议,应当本着诚实守信原则进行协商解决,如协商不成,可向法律途径进行解决。

第四章采购管理第二十条公司内部各部门应当建立健全物资采购管理制度,明确采购流程和责任人。

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材料设备采购管理制度
第一章总则
第1条目的
(1)确保采购材料(设备)完全符合相关国家规范及标准。

(2)确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

(3)保证公司采购管理工作的规范化、制度化,降低采购成本,规范采购行为。

第2条适用范围
本制度适用于公司总部、各分公司以及公司驻各地办事处的采购行为。

第3条管理职责
(1)公司成立材料设备采购领导小组,是材料设备采购的最高管理机构,直接对总经理负责。

材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任,成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。

(2)采购领导小组主要职责
①审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。

②审定公司总部材料设备采购年度计划。

③决定重大材料设备采购项目的采购方式。

④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。

⑤审定重大材料设备采购项目验收方案。

⑥组织协调公司大宗材料设备采购活动,实现信息共享,降低采购成本。

⑦决定采购工作中的重大事项。

(3)材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。

第二章采购范围和采购方式第4条采购范围
本制度所采购的材料设备,主要包括如表7-1所示的范围。

表7-1 材料设备采购种类表
材料设备种类
具体内容
主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土
装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料
水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备
大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、
6立方米以上空压
机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机
一般施工设备
混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组
第5条采购方式
公司材料设备的采购实行如下三种采购方式。

(1)招标采购方式
①招标采购方式适用于以下两种情况:
A. 依据国家相关法律、法规、政策和公司管理规章制度,必须采取招标方式进行采购的;
B. 根据公司采购部门的决定,需要采取招标方式进行采购的。

②实施采购招标项目需按照国家有关规定和《公司采购国产设备招标规程》、《公司采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。

(2)比质议价方式。

对资质相近的供应商的投标进行比质议价,确保选择物资适用、价格经济的供应商。

(3)独家采购方式。

只能从某一特定供应商处采购,并且无其他合适的替代物资,采取单一来源的采购方式。

第三章采购计划的编制和审批
第6条大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程
(1)项目经理部根据工程需要,经初步核算所需材料设备后,编制使用计划,填写《材料设备使用计划表》报材料设备部,材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批,审批后材料设备部编制《采购计划单》,一式三份,一份交项目经理部,一份留材料设备部做市场调查和评审供方用,一份交财务部做财务预算。

(2)根据公司规定需要进行招标采购的材料和设备,其操作流程详见《公司招标采购工作管理办法》。

(3)项目经理部根据工程进度要求,提前五天填写《材料设备采购计划表》,交材料设备部组织审核,并将初步审核意见在两天内交工程总监审批。

《材料设备采购计划表》一式三份,项目经理部、材料设备部、财务部各留一份。

4)材料设备部将经审核批准后的《材料设备采购计划表》中需采购的材料设备在做好市场调查,进行货比三家和对供方评审合格后,与供方初步拟订购销合同,交工程总监审核后提交总经理审批,材料设备部派出材料员根据已批准合同填写《支票使用申请表》到财务部办理相关领用手续,严格
按合同条约完成采购过程。

第7条小宗和一般性建材,价值在1 000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程(1)项目经理部提前5~10天,填写《材料设备采购计划表》交材料设备部审核,经工程副总审核、总经理审批许可。

(2)审批通过后,材料设备部采购专员办理请款手续,在货比三家后购进。

第8条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程
(1)由项目经理部主管人员提出《购物申请清单》,经项目经理部经理签字,由材料设备部采购主管审核后,经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备部采购专员采购。

(2)价值在×××元以下的采购可以不经工程副总审批,由材料设备部经理签字即可。

贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过工程部经理或材料设备部经理审核。

第9条所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报总经理审批确认后才能报销。

第四章采购合同管理
第10条签订合同
材料设备部代表公司同供应商签订采购合同,并负责采购合同的落实。

第11条采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

第12条采购主管负责所购材料设备的招投标管理,按《公司招标采购工作管理办法》及投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

第五章材料设备的验收
第13条材料(设备)在合同签订之前,采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。

第14条采购专员、项目经理部材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

第15条验收项目
(1)材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

(2)材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

(3)材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

(4)材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

(5)材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

(6)材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(7)材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。

如供货时间延误造成工期、经济损失,则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

(8)对关键材料(设备)的关键生产加工过程,采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

(9)材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

(10)材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

(10)材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

第16条材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%的验收率,由材料设备部采购主管验收合格后方可支付材料(设备)款。

第17条材料设备部对每次采购合同的执行和验收情况需填写《材料(设备)进货质量、进度统计表》,并进行汇总保存,以备参考。

第六章罚则
第18条采购人员有下列情形之一,给公司造成经济或名誉损失的,根据情节轻重,公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚;给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任。

(1)采购人员私自接收或向供应商索取财物的。

(2)采购人员接收财物后未主动上缴公司的。

(3)采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为,以下行为均视为泄密。

①泄露其他供应商对同类产品的报价。

②招投标中泄露其他参与的供应商名称。

③泄露标底的。

④泄露其他公司的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑤故意规避本制度或未按本制度规定及《房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

(4)隐瞒供应商及供应材料(设备)问题,给公司造成经济损失或工程质量问题的。

(5)因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。

(6)在供应商年度考评中徇私舞弊的。

(7)其他有损公司形象或不利于公司行为的。

第七章附则
第19条本制度由材料设备部制定并报主管副总和总经理审批后执行。

第20条本制度的解释权和修改权归材料设备部。

第21条相关文件附录
(1)《公司招投标管理工作细则》。

(2)《公司材料(设备)招标文件采购合同》。

(3)有关材料(设备)国家行业标准及国际标准。

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