审计部绩效考核表

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13审计部绩效考核KPI及考核标准~

13审计部绩效考核KPI及考核标准~
时完成
100%完成,并且完 10% 成效果完全符合上
级的要求
80%以上完成,但有 小部分工作仍需要 改进
60%以上完成,有部 分工作仍需要改进
制度建设
5
、流程完 善,及监
督执行 情
主要考核部门制
制度完善且不断改
度建设、流程的 完善,及贯彻执
10%
善,执行和监督有 力,未发生工作失
行情况
误或违规情况
制度较完善,执行 和监督有力,偶有 小的错误或违规
完整的解决方案
报告内容真实、具 体,分析较好,有
较好的解决方案
报告内容真实,但 是不够具体,分析 和解决方案不实用
3
审计问题 跟踪检查
根据当月督查问 题跟踪检查率得
20%
审计问题跟踪检查率=本月实际跟踪检查事件数量/本月需跟踪检查事件数量*100%
工作计划 4 执行及达
成情况
考核当期本职工 作及上级安排的 其他工作是否及
季度绩效考核表
被考核者:
部门:内审部
岗位:经理
考核期间:
年 月 日至
年月日
序 号
指标
指标说明 权重
90分以上
考核标准描述
75-89分
60-74分
1
审计计划 执行率
考核当季度审计 计划是否及时完
30%
考核期内实际审计情况/考核期内审计计划*100%
2
审计分析 报告
考核审计分析报
告的质量
20%
报告内容真实、具 体,分析透彻,有
5%
培训计划项目执行次数/培训计划全部项目数*100
100%
考核者签名:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期:

被审计部门绩效考核评分表

被审计部门绩效考核评分表
被审计部门绩效考核评分表
年度考核 半年度考核 季度考核 特别考核 月度考核 年 月
评分标准:100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中; 69门制度,自觉遵守制度,提高业务认识 执行力:严格按照制度要求部署工作,落实工作 制度执行 实效性:对制度的执行所具有的显著效果 持久性:发挥制度的真正作用,使其持续运行,适合公司发展 认识性:对职责有充分的认识,并能正确、及时、有效的履行职责 服务性:负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作,改善工作质量和 岗位职责 服务态度 履行情况 协调性:协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系,实现有效沟通 责任感:各部门人员需具有配合和协作精神,不得有本位思想,各自为政 及时性:对制度流程在执行过程中的违规事件应积极落实整改方案并反馈 给内控审计部 整改态度 积极性:主动发现部门内部制度流程的问题并及时反馈,进行整改 务实性:以求真务实的态度落实整改方案,避免避重就轻,蜻蜓点水,对 待问题要有有则改之,无则加勉的态度 有效性:对问题整改的执行效果明显 及时性:对落实整改方案的应及时进行整改,并在规定期限内完成 整改力度 披露:对因特殊情况确实无法整改的,做出可接受的情况说明 监督性:对整改不到位、不彻底、不符合标准的问题,应督促下属员工进 行整改,并及时反馈重新整改结果 备注 考核人签名 审核人签名 考核日期 满分 评分值 小计 评分依据

审计预算部绩效考核表模板

审计预算部绩效考核表模板
姓名
序号 1 2 3
常规KPI指标
部门预算制定率 部门预算汇总及时率 材料采购发票价格审核率
部 门:
A公司员工月度考核表模板 审计预算部 KPI指标
职位
衡量标准
目标值 挑战值
已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结算发票数量
100% 100% 100%
100% 100% 100%
预算管理员
达成情况自评
权重
被考评者评 价
得分
30%
20%
30%
考评期 达成情况评价
考评者评价 得分
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标

1
指导有效性
衡量标准
目标值 挑战值
权重
达成情况自评 被考评者评 得分

达成情况评价 考评者评价 得分
衡量标准
行为指标
5、非常有效:能及时有效的为各责任部门提供预算编写 工作指导,各责任部门提交预算报表规范; 4、比较有效:能比较及时对各责任部门提供预算工作指 导,各责任部门提交报表基本规范; 3、有效;能对各责任部门提供预算编写指导,但不够及 时,各部门提交报表基本规范; 2、无效:对各责任部门指导不够有效,责任部门编写预 算报表不够规范; 1、非常无效:基本没有对部门预算报表编写。
权重
达成情况自评 被考评者评 得分

达成情况评价 考评者评价 得分
20%
其它日常工作完成情况 能力 自我总结: 改进
信息反馈:
评语: 期望:
考评 得分 考评 等级
考评者评语及下期工作期望
考评者签名:
A:优秀 B:良好 C 被考评者签名: 、合格 D:需要改进

审计部目标绩效考核表.

审计部目标绩效考核表.
2、治安
行政小组
3、计划生育
行政小组
合计
客户满意度:各公司、部门、员工对审计工作的满意情况。
财务小组
4、对集团经济活动中重要问题进行审计调查
15
财务小组
5、为领导决策提供审计数据资料
15
财务小组
6、内部员工的培训、考核、改进、指导
15
行政小组



1、上级满意度、合作满意度
40
10%
行政小组
2、客户满意度
35
财务小组
3、员工满意度
25
行政小组
违规
1、安全、消防
行政小组
本项指标如有违反直接扣减相应分数
职能部门年度目标绩效考核表
部门:审计部年度:
考核
项目
考核
指标
考核
基准
分值
加分
扣分
得分
权重
相关考核部门
备注
目标
1、部门费用控制
50
30%
财务小组
2、审计计划完成率
50
财务小组
职能
1、制订、实施集团审计制度
20
60%
财务小组
2、指导、检查、监督各公司的审计工作
15
财务小组
3、为考核、财务检查提供依据
20

审计人员绩效考核

审计人员绩效考核
工作态度
10%
工作的责任心,公平公正意识,团队建设。
学习能力
5%
考核部门员工业务能力提升。
部门协作满意度5%Leabharlann 考核其他部门对协作满意度。
5%
考核财务审计报告、合同、工程材料等档案的完整性。
工程收量的及时性、准确性
10%
考核工程收量及时,准确性。
工程决算准确性及外审费用
15%
考核工程决算与预算差异控制的差异,降低外审费用,降低工程成本。
协助招投标
10%
参与监督招投标活动,确保招标全过程的规范。
监督工作
10%
比价监督工作、比价采购工作及时、认真。保证所选的供应商合乎公司要求,采购活动按时、按质、按价、按量完成。
审计人员绩效考核
指标
权重
绩效目标值
考核得分
工作计划完成率
10%
考核工作计划完成情况
部门费用控制
5%
考核管理费用控制在预算范围之内
审计分析报告质量(及时性、准确性、参考价值等)评价
5%
考核审计工作情况,提高其工作效率和工作质量,及合理化建议。
审计数据的准确性
10%
审计数据和审计结论客观真实
档案材料管理工作

部门绩效考核表【最新范本模板】

部门绩效考核表【最新范本模板】

部门绩效考核表河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期: 考核部门: 审计部分数据归口部考核指标评分标准自评分考核分值来源门评分分管副1、工作计划任务 20 20 20 总1、及时制定审计计划,得5分。

未及时制定,按规定期限,每延迟1天,扣1分。

2、按审计计划完成审计任务,得15分。

未完2、内部审计管理 25 董事会成审计任务,每少完成一项,扣1分。

24 243、及时编制审计报告,上报总经理和董事会,得5分。

未及时上报,按规定期限,每延迟1天,扣1分。

按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》,并监督实施,确保物资采购符合相关规定,得20分。

1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。

分管副2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》3、比质比价管理 20 20 19 总扣2分。

3、比质比价管理监督不到位,每缺少一项审查或审查记录扣1分。

4、列入比质比价目录的物资,实际采购比质比价率每低1%扣1分。

按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》,确保财务活动按内控程序有效运行。

1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣4、内控制度运行分管副15 2分。

15 15 管理总2、未履行内控监督检查职能,每缺少一项扣1分。

2、由于内控监督检查不力,给公司造成损失的,按实际损失或预估损失每2万元扣1分。

5、费用总额控制合理安排部门费用的使用,100%执行部门预算,得10 财务部 9 10 率 10分。

每超出预算的1%,扣1分.1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故,每发生一次,扣1分。

6、安全管理 5 后勤部 5 5 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故,每发生一次,扣2分。

严格贯彻落实公司各项规章制度,执行公司政策和有关内部人员管理规定,全年不出现严重违章、违规、人力资违纪问题,得5分。

7、内部人员管理 5 5 5 源部 1、执行公司政策不力,每次扣1分。

2、出现人员严重违章、违规、违纪问题,每出现1次扣1分。

内部审计部绩效考核指标

内部审计部绩效考核指标

内部审计部绩效考核指标内部审计部的绩效考核指标,这个话题听起来是不是有点严肃?但讲到审计,咱们就得轻松一点,别让“审计”二字压得我们喘不过气来。

审计这事儿,就像是咱们做饭之前先洗菜,虽然有点麻烦,但却是必须的。

要不然,做出来的菜吃了也不安心,没法下咽。

所以,咱们审计也是一样,得做好这一步,才能确保企业的健康运转,财务没问题,流程不出岔子。

说到绩效考核指标,很多人一听到这个词就会皱眉,觉得有点枯燥、复杂,搞得人头大。

审计部的绩效考核指标并不是那么一板一眼的公式,它其实是个帮助咱们搞清楚“做得好不好”的工具,就像是老师给咱们布置作业一样,目的就是为了让我们知道自己哪里做得好,哪里还可以再加把劲。

比如说,审计员的工作可能涉及到财务审查、流程合规、风险控制等等。

这些事情听起来都有点专业,但其实它们就像是家里的一盏灯,虽然看不见,但它得一直亮着,才能保障一切运转正常。

审计部的工作就是要给整个公司“把把脉”。

不管是对外部审计还是内部管理,审计部的“健康体检”都至关重要。

换句话说,绩效考核就像是这场体检的结果单,它告诉你,哪儿堵了,哪儿流畅,哪儿出问题了,哪儿能再跑得更快。

举个例子吧,咱们都知道,公司财务的透明度很重要。

如果你对外宣称利润大得不行,结果到审计那一关才发现账目上有水分,大家想想,这不是给公司招麻烦嘛!所以审计部的绩效就是要确保这种“漏网之鱼”不会出现,确保公司财务的数字真实可靠,万一哪儿出了问题,能第一时间捉拿住。

再说说风险控制,这也是内部审计不可忽视的关键指标。

风险控制简单来说就是在公司运营过程中,找出那些潜在的“坑”并及时修补。

要不然,就像开车一样,你总不能每次出门都带着导航,甚至到最后都没法及时刹车对吧?审计部就得提前把那些“坑”标记出来,防止公司掉进去。

所以,审计员的考核标准就是要看他是不是能及时发现那些潜在的风险,比如说财务上的漏洞、业务上的瑕疵,甚至是流程中不合规的地方,确保一切都在公司“健康”运转的框架内。

审计监察部绩效考核表

审计监察部绩效考核表
错次数
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错,得100分,每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来,而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分,每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额/费用预算季度平均数*100%
降低费用,提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分,每超额5%扣5分,每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性,报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性,报告内容
审计报告评分记录

审计部绩效考核指标表模板

审计部绩效考核指标表模板
汇报材料
为立即发觉问题整改情况提供确保
5
内部满意度调查
见部门满意度调查说明
10
其它部门评价、人力资源部统计
人力资源部
各子企业
提升部门服务质量和意识,加强部门协作,对子企业指导服务。
2、审计师能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
关键能力
推断评定能力
25
正确性
25
创新能力
20
效率
15
40
季度绩效考评表
工作汇报
确保审计汇报立即、质量和效率,审计部能发觉问题,并提出提议意见。
3
审计汇报材料
汇报材料立即、完整和规范,所反应问题真实和关键性
20
季度绩效考评表
审计汇报材料
确保审计资料质量,为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改情况跟踪检验
检验次数、发觉问题数量和质量
10
季度绩效考评表
审计部绩效考评指标
审计部审计师绩效考评指标
1、审计部审计师KPI指标表
指标编 号
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息起源
考评目标
1
工作总结汇报
见工作汇报总结表
20
季度绩效考评表
工作汇报
对上阶段工作总结和分析,对下阶段工作预想和计划
2
子企业审计汇报
审计汇报立即、 正确,发觉问题、对问题分析及提议
20
季度绩效考评表
审计报表
确保审计资料质量,为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改汇报跟踪检验
检验次数、发觉问题数量质量

审计部主任审计师绩效考核指标

审计部主任审计师绩效考核指标
你相信“人若有志,就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言,你处在初中的半山腰;就你进步的阶段而言,你也处在半山腰,这座右铭包含了你对自己的鼓励,希望你能真正意义上的做到勇往直前!
英语单元考试有时你能考到90多分,语文考试你能进入中上水平,或许你没有想开去,但老师觉得,只要你想要,就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望,就会付出百分之九十九的努力”请付之行动!指标编号
审计部主任审计师绩效考核指标
开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源,创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际,关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象,对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸,及时、合理地调整教学目标,灵活有效地推进教学过程,增强教育的针对性1、审计部主任审计师KPI指标表
是否及时准确向上级汇报工作
20
做事效率是否高
10
合计
100
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息来源
考核目的
1
季度工作评价
季度工作完成情况,包括数量、质量、效率、效果等方面的综合评价
20
季度绩效考核表
工作报告
对现阶段工作总结和分析,对下阶段工作预想和计划
2
子公司审计报告
审计报告的及时、完整,对问题的分析和建议
20
季度绩效考核表
工作报告
保证审计报告的及时、质量和效率,保证审计部及时发现问题
人力资源部
加强部门服务意识,促进部门协作
2、审计部主任审计师能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
核心能力
推断评估能力
20
准确性

绩效考核指标库(审计监察部)

绩效考核指标库(审计监察部)

过程 工程审计计划接延误天数
结果
工程审计结果出错次数
过程
过程
离任审计延误天数
结果
离任审计结果出错次数
察部指标库 指标计分方法
按财务审计计划延误天数分档扣分 按财务审计结果出错次数累计扣分 按按财务审计计划延误天数分档扣分 按工程审计结果出错次数累计扣分 按采购审计计划延误天数分档扣分 按采购审计结果出错次数累计扣分
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
指标名称 财务审计计划完成及时性 财务审计结果出错次数 工程审计计划完成及时性 工程审计结果出错次数 采购审计计划完成及时性 采购审计结果出错次数
离任审计完成及时性 离任审计结果出错次数
审计监察部指标库
指标类别
指标定义
过程
财务审计计划延误天数
结果
财务审计结果出错次数
按离任审计延误天数分档扣分 按离任审计结果出错次数累计扣分
数据来源 运营管理部 运营管理部 运营管理部 运营管理部 运营管理部 运营管理部 运营管理部 运营管理部
考核周期 季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度

审计部绩效考核指标

审计部绩效考核指标
指标定义
审计分析报告质量(及时性、准确性、参考价值等)评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面(10%)
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90%)
1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况,提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明

数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
指标名称
审计分析报告
表1:审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1

审计部经理绩效考核指标量表

审计部经理绩效考核指标量表
9
员工管理
5%
考核期内部门员」:绩效考核平均得分在一分以上
本次考修总得分
考核指标说明Leabharlann 考核人M«A实为日期,
签书BMi
签字,日Mh
I
审计报♦
一•次通过率
15*
考核期内审计报告一次通过率在_Λ以上
5
审计问5S追踪检ft车
10%
考核期内审计同盟退点检查率在f以上
6
审计站果准确性
10%
考核期内审计结!K更正的次数在一次以下
7
审计报♦
证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计价5K被推觐的次效在一次以F
8
审计报告归档率
5%
号核期内审计来告白档率达Iag
审计部经理绩效考核指标*表
被才被人姓名
职位
审计部是理
部门
审计部
”人姓名
职位
朝⅛理
∙11
序号
P1.指标
cut
债效目标值
考伏得分
I
部门工作
计划完成率
20%
考核期内精门」:作计我完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内能门管理变用控制在ff1.口痣国之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内ψ计计划执行率在一、以上

集团审计部部长绩效考核指标范例

集团审计部部长绩效考核指标范例
审计部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
审计费用
完成审计工作的支出
同上
财务管理部
3
外部审计机构评价
外部审计机构直接评分
范围:0-120分
考核审计全面性
上级直接评分
范围:0-120分
上级/审计部
9
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
人力资源部
注:完成率=实际完成值/计划目标值
外部审计机构直接评分
范围:0-120分
外部审计机构
5
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围:0-120分
上级/审计部
6
审计建议质量
上级直接评分
范围:0-120分
上级/审计部
7
关键审计内容审计频率
对重点工作进行足够的监控
上级直接评分
范围:0-120分
上级/审计部
8
审计服务覆盖率

审计岗位绩效考核表主管级

审计岗位绩效考核表主管级
2.支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系;
3.参与和支持团队工作,推进团队目标的达成;
4.为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1.认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求;
2.依照组织规则,合理满足相关部门的合作需求;
3.合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
5.为了加强廉政建设及专门业务需要,同意企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业治理、完善内部操纵制度,及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用操纵
1.每月对各部门报来的次月资金打算进行审核;
2.预备好资金平稳会资料;
3.汇报当月资金收支情形;
4.将平稳会通过的资金定额建立登记表;
D-4
E-2
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1.具备充分的读写和运算方面的基础知识;
2.有一定的理论和专业知识;
3.具有适应岗位工作要求的业务知识;
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1.不怕艰巨困苦,不半途而废,坚持不懈地完成工作任务。
2.能够随机应变。
3.扎扎实实地做好必要的基础工作。
4.充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1.能充分明白得并把握要点。
2.善于同意新事物。
3.心领神会,能正确估量言语不能表达的意思。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
职能部门xxxx年度绩效考核表
职能中心/部门:审计部:
指标名称
指标定义
建议分值
自评分值
分管领导评分
分管领导考核意见
评分标准
评分办法
业务标
审计计划完成率
完成年度审计计划及集团领导要求的临时审计任务(40项)。
40
按完成任务总量考核(40项)。少完成一项扣减1-2分;超完成一项增加0.5-1分。
1、由部门根据年度各项考核指标要求对本年度工作进行细致总结,对各项考核指标的完成,整理出完整的各项考核指标评定基础性资料,以备审核。
(2)审计建议被集团重视或采纳应予加分。
管理指标
体系内制度及流程建设
按部门年度制度建设计划,修订、完善专业体系规章、制度、流程(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制度建设计划数为准,少完成一项扣0.5-1分。
考核总分
100
0
0
分管领导签字:
自评部门负责人签字:
考核日期:年月
2、集团考核小组根据部门提交的年度工作总结和评定的基础性资料评定相关分数,报分管副总裁,由分管副总裁进行审核,提出审核意见。
3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定。
审计报告质量
向集团董事会、监事会提交的《审计报告》和《审计意见书》内容完整、准确、及时。
30
(1)对存在的重要问题未发现或未反映,有重大疏漏,致使审计报告内容不完整;
(2)审计报告定性不准确,出现较大误差;
(3)临时性审计任务未达到集团领导要求,延误时间,造成不良影响。 每发现一次扣1-2分。
审计意见采纳率
审计提出的审计意见和建议由被审计公司采纳的数量,不低于提出总数的50%。
20
(1)项目公司对审计意见采纳率低于50%扣分,以每低5%扣1分递减;
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