出差旅费报销单
差旅费报销单
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导:_________________________ 出纳:____________________
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人: 至 往返地点: 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款: 应退(-)补(+)款: 元 角 分 元 元 张数 往返时间: 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号: 出差事由: 至 备 注 ____ 年___月___日
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人: 至 往返地点: 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款: 应退(-)补(+)款: 元 角 分 元 元 张数 往返时间: 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号: 出差事由: 至 备 注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导:_________________________ 出纳:____________________
ห้องสมุดไป่ตู้
差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注
公司负责人: 备注:
公司负责人: 备注:
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注
差旅费报销单(含公式)
部 门: ××部 报销日期:
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数: 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由: 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写: (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计: 备注:×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款: 总经理审批:
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款: 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ¥ 退回款或补款金额 ¥ 财务主管: 总经理: 共附单据 张
实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额(大写) 原借款金额 报销人: 部门主管:
财务主管:
¥ 退回款或补款金额 ¥ 总经理:
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
行政事业单位差旅费报销单
局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。
6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元,西安350元。
¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人: 月 日。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费报销单,请查收并处理。
报销人信息:
姓名:[员工姓名]
部门:[所属部门]
职位:[职位]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[用餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 费用类型:[费用类型]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
备注:
[备注信息]
附件:
- 发票1:[发票1附件]
- 发票2:[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用,并将报销款项转账至以下银行账户:户名:[员工姓名]
账号:[银行账号]
开户行:[开户行]
如有任何疑问,请随时与我联系。
谢谢!
顺祝商祺,
[员工姓名]
人力资源行政专家。
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出差旅费报销单
出差旅费报销单是一种记录出差期间所发生的费用并申请报销的单据。
在现今快节奏的商业环境下,出差已成为很多企业中不可或缺的一部分。
出差旅费报销单在这种情况下变得越来越重要,它可以帮助企业高效地管理出差费用,节省时间和金钱。
出差旅费报销单的内容要素
出差旅费报销单应该包含以下一些内容要素:
1. 报销人姓名以及企业名称
2. 出差目的和日期
3. 出差地点
4. 费用类别
5. 费用明细
6. 出差相关的凭证,如机票、酒店发票和交通费票据。
7. 公司审核人和审批人的签名和时间戳。
8. 报销人签名和时间戳。
费用类别的分类与解释
费用类别的分类主要根据出差的不同性质和出行中的费用变化。
通常有以下一些费用类别:
1. 交通费
这是指出差期间所产生的交通费用,如机票、火车票、出租车等费用。
2. 住宿费
这是指在出差期间所产生的住宿费用,包括酒店、宾馆等费用。
3. 餐饮费
这是指出差期间所产生的餐饮费用。
这个类别通常会被细分为早、中、晚餐的费用。
4. 通讯费
出差期间产生的通讯费用,如电话费、网络费等。
5. 市内交通费
这是指在出差地点内往返的交通费用,如出租车、公交车等费用。
6. 其他费用
这是指出差期间所发生的其他费用,如会议费、杂费等。
费用明细
费用明细应该详细描述每笔费用的内容、金额以及出差的时间和地点。
报销人应该尽量提供详细的信息,以便于公司审核人和审批人快速审批并退还费用。
出差相关的凭证
出差相关的凭证可以帮助企业快速审核,避免遗漏或者错误的情况发生。
这些凭证包括机票、酒店发票和交通费票据等。
公司审核人和审批人的签名和时间戳
公司审核人和审批人的签名和时间戳可以保证报销单的真实性和合法性。
企业应该对审核和审批的人员进行限制,避免出现内部欺诈或者盗窃情况发生。
报销人签名和时间戳
报销人签名和时间戳可以保证本人真实发生了这些费用。
企业应要求报销人在报销单上签名和时间戳,以保证报销单的真实性。
一般来说,出差旅费报销单是企业管理费用的重要工具。
不仅可以帮助管理者对费用进行有效控制,也可以保障企业的合法性。
因此,企业必须确保出差旅费报销单的合法性、准确性、完整性和真实性。