金蝶K采购处理操作

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金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件,帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。

本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法,帮助您迅速上手并有效地使用该模块。

1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单,您只需按照以下步骤进行操作:1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。

2.点击“下一步”按钮,阅读并同意许可协议。

3.选择安装目标路径,点击“安装”按钮开始安装。

4.完成安装后,点击“完成”按钮退出安装程序。

1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前,请确保您的计算机符合以下最低系统要求:•操作系统:Windows 7或更高版本•内存:至少4GB•硬盘空间:至少10GB2. 设置安装完成后,您需要进行一些必要的设置,以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。

以下是一些常见设置的步骤示例:2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。

您需要先配置数据库连接,才能正常使用该模块。

请按照以下步骤进行配置:1.打开金蝶K3采购管理模块,点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中,选择“数据库配置”选项。

3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。

4.点击“测试连接”按钮,确认数据库连接是否正常。

5.确认数据库连接正常后,点击“保存”按钮保存配置。

2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程,您可以根据企业的实际需求进行配置。

以下是配置采购流程的一般步骤:1.打开金蝶K3采购管理模块,点击“设置”菜单。

2.在弹出的设置窗口中,选择“流程配置”选项。

3.根据实际需求,添加、修改或删除采购流程节点。

4.配置每个节点的审批人员和审批条件。

5.点击“保存”按钮保存配置。

3. 使用设置完成后,您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。

以下是一些常见操作的介绍和步骤示例:3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点,用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统,旨在帮助企业优化供应链管理,提高供应链效率,降低成本。

本文将介绍金蝶K3供应链操作流程,包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。

2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环,它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。

以下是金蝶K3采购管理的操作流程:2.1 供应商选择在金蝶K3中,首先需要对供应商进行选择和管理。

用户可以在系统中录入供应商的基本信息,并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。

通过这些评估指标,系统可以自动生成供应商的综合评分,并推荐供应商。

2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。

用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请,并选择合适的供应商生成采购订单。

在生成采购订单时,系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配,并生成最优的采购订单。

2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。

系统提供了实时的采购订单跟踪功能,可以随时查看采购订单的进展情况,包括采购到货、入库等环节。

同时,系统也支持对采购流程进行审批和控制,确保采购过程的合规性和及时性。

销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节,它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。

以下是金蝶K3销售管理的操作流程:3.1 销售订单生成在金蝶K3中,用户可以根据客户需求生成销售订单。

在生成销售订单时,用户需要填写相关的销售信息,如产品型号、数量、价格等。

系统会根据这些信息自动生成销售订单,并生成相关的出货计划。

3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。

系统提供了实时的销售订单跟踪功能,可以随时查看销售订单的进展情况,包括出货、收款等环节。

同时,系统还支持对销售订单进行审批和控制,确保销售过程的合规性和及时性。

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票(钩稽发票和入库单)审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后,形成MRP 计划单打印出采购订单,传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验,并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单,录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单,对于超过最低价格时,由系统自动进行控制,不允许进行审核。

金蝶采购流程及操作

金蝶采购流程及操作

D 采购操作流程(一步一步操作)系统流程:勾稽采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票(1)采购申请单:用户登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:(2)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】,依此路径进入采购申请单时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”调出采购订单编辑界面,申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】(3)外购入库单:点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】,进入外购入库单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面,将对应的采购订单号选中【双击】,此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据:(4)采购发票:点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,进入采购发票编辑界面,表头的“选单类型”处选择“外购入库单”,再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面,将对应的外购入库单选中【双击】,此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段,手工录入日期、单价等其他信息后,保存、审核单据:(5)费用发票:点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】,(6)采购发票勾稽:点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】,进入采购发票序时簿界面,点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面,上半部分为采购发票,下半部分为外购入库单,如下图所示:在“费用发票”页签下是关联的费用发票,如下图所示,点击【钩稽】的按钮,将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,系统提示钩稽成功。

(7)进行外购入库核算:点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击“分配”按钮,如下图所示费用分配的作用:将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上,计入对应的原材料成本中。

金蝶k3采购管理模块的使用

金蝶k3采购管理模块的使用

金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件,广泛应用于各行各业的企事业单位。

采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一,为企业提供了全面的采购管理解决方案,帮助企业降低采购成本、提高采购效率。

功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能,包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等,下面将对这些功能做进一步的介绍。

采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理,方便对供应商与采购合同进行统一管理。

通过该功能可以实现以下操作:•新建、编辑、查询、删除采购合同;•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等;•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等;供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案,并且对供应商进行统一管理,从而实现供应商评价与选择的标准化。

该功能的主要操作包括:•新建、编辑、查询、删除供应商档案;•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等;•对供应商进行评价,并设置供应商的可接单区域和上限金额;采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一,可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。

具体功能包括:•采购申请:员工可以通过系统提交采购申请,填写相关的采购物料及数量等信息;•采购订单生成:采购管理员可以根据采购申请生成采购订单,并设置供应商等相关信息;•采购订单审核与批准:采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商,审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作;采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理,确保采购物料的准确性与及时性。

具体功能包括:•新建、编辑、查询、删除采购收货单;•查看采购收货单的明细信息,包括采购物料、采购数量、收货数量等;•对采购收货单进行审核与结案操作;使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤,具体操作可能会根据企业的需求进行调整。

金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶k3采购管理模块使用教程

金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。

其中,采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持,包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。

本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法,帮助您高效地进行采购管理。

第一部分:供应商管理供应商管理是采购管理的基础,通过有效的供应商管理,企业能够优化采购流程,降低采购成本。

添加供应商在金蝶K3采购管理模块中,您可以轻松地添加供应商。

具体步骤如下:1.登录金蝶K3系统,进入采购管理模块。

2.点击“供应商管理”选项,进入供应商管理界面。

3.点击“添加供应商”按钮,并填写供应商相关信息,如供应商名称、联系人、联系方式等。

4.点击“保存”按钮,完成供应商的添加。

编辑和删除供应商在金蝶K3中,您可以随时编辑和删除供应商信息。

具体步骤如下:1.进入供应商管理界面。

2.找到需要编辑或删除的供应商,在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。

3.如果是编辑供应商信息,修改相关字段后点击“保存”按钮即可;如果是删除供应商,系统会提示确认操作,点击“确认”即可完成删除。

第二部分:采购申请采购申请是企业进行采购的第一步,通过采购申请能够清楚地了解采购需求,并启动后续的采购流程。

创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中,您可以方便地创建采购申请。

具体步骤如下:1.进入采购管理模块,点击“采购申请”选项,进入采购申请界面。

2.点击“新建采购申请”按钮,并填写相关信息,如申请人、申请日期、采购物品等。

3.点击“保存”按钮,完成采购申请的创建。

审批采购申请在金蝶K3中,采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。

具体步骤如下:1.进入采购申请界面。

2.找到需要审批的采购申请,在其右侧点击“审批”按钮。

3.根据企业的审批流程,选择相应的审批人,并填写审批意见。

4.点击“通过”或“驳回”按钮,完成采购申请审批。

第三部分:询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环,通过询价和报价能够获取供应商的最新报价,进而选择最合适的供应商。

金蝶k3采购管理操作规程

金蝶k3采购管理操作规程

金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程,确保采购流程的合规性和高效性。

本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统,进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息,包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后,点击提交按钮,将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后,进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况,对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况,对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息,包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前,对供应商进行评估和比较,以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果,选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求,并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判,确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后,将合同存档并备份,确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同,监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收,确保供应商交付的物品符合合同要求。

4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况,采购部门需要与供应商进行协商,并及时更新合同内容。

•合同变更应经过相关部门的批准,并做好相应的合同变更记录。

5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求,生成采购订单。

•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。

金蝶k3供应链操作流程

金蝶k3供应链操作流程

金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。

金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件,它能够帮助企业实现供应链的高效运作,提升企业的运营效率和管理水平。

在实际操作中,金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作,下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。

一、采购管理。

1. 采购计划编制,根据企业的需求和库存情况,制定采购计划,确定采购物料的种类和数量。

2. 采购订单处理,根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商,确保及时供货。

3. 采购入库管理,当供应商交货后,进行验收入库,将物料信息录入系统,并进行库存管理。

二、销售管理。

1. 销售订单录入,根据客户需求,录入销售订单,确定销售物料的种类和数量。

2. 发货管理,根据销售订单,安排发货计划,进行发货操作,并及时更新系统中的发货信息。

3. 销售出库管理,根据发货计划,进行出库操作,将物料出库,并更新库存信息。

三、库存管理。

1. 库存盘点,定期对库存进行盘点,确保库存信息准确无误。

2. 库存调拨,根据需求,对库存进行调拨,确保各个仓库的库存均衡。

3. 库存报警,设置库存报警值,当库存低于报警值时,系统会进行提醒,及时补充库存。

四、物流管理。

1. 物流配送,根据销售订单和发货计划,安排物流配送,确保货物及时到达客户手中。

2. 物流跟踪,对物流配送进行跟踪管理,及时了解货物的位置和状态。

3. 物流成本核算,对物流成本进行核算,分析物流成本占比,优化物流配送方案。

五、质量管理。

1. 采购质量管理,对采购的物料进行质量管理,确保采购物料的质量符合标准。

2. 生产质量管理,对生产过程进行质量管理,确保生产出的产品质量合格。

3. 售后质量管理,对售后服务进行质量管理,及时处理客户投诉和售后问题。

六、财务管理。

1. 财务核算,对采购、销售、库存等信息进行财务核算,生成财务报表。

2. 成本控制,对企业的各项成本进行控制,降低企业运营成本。

3. 资金管理,对企业的资金进行管理,确保企业的资金流动安全稳定。

金蝶K3采购员操作指导手册

金蝶K3采购员操作指导手册

采购员操作指导手册目录库管员操作指导手册............................................................................................ 错误!未定义书签。

第一节登陆界面介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。

第二节系统界面介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。

第三节系统操作介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。

基础资料操作......................................................................................... 错误!未定义书签。

单据操作................................................................................................ 错误!未定义书签。

第四节采购员操作指导................................................................................ 错误!未定义书签。

由MRP采购计划下推生成采购订单 ...................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3采购管理操作规程完整

金蝶K3采购管理操作规程完整

K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单,录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单,投放形成采采购员流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票(1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据,(3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”(4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】(5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。

金蝶K3详细操作流程介绍

金蝶K3详细操作流程介绍

在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。

另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。

一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。

简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。

2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。

简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。

3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。

4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。

二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。

简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。

2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。

金蝶k3采购订单管理流程

金蝶k3采购订单管理流程

金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件,提供了全面的业务流程管理解决方案。

其中,采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。

本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程,并详细说明每个环节的具体操作步骤。

1. 采购需求确认在采购订单管理流程中,首先需要进行采购需求确认。

采购人员根据企业的实际需求,确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。

1.登录K3系统,进入采购订单管理界面。

2.点击“新增采购订单”按钮,填写采购订单相关信息,如采购组织、采购类型、采购部门等。

3.在订单明细栏中,填写需要采购的物料信息,包括物料编码、数量、单价等。

4.根据需要,选择供应商,并填写供应商相关信息,如联系人、联系方式等。

5.确认订单信息无误后,点击“保存”按钮,生成采购订单。

2. 采购订单审批采购订单生成后,需要进行审批流程,确保采购行为符合企业的规定和标准。

1.采购订单生成后,系统自动将订单发送至审批流程中。

2.审批人员登录金蝶K3系统,进入审批管理界面。

3.点击待审批的采购订单,查看订单详细信息。

4.根据企业的审批规定,对采购订单进行审批操作,包括同意、驳回等。

5.在审批过程中,可以对订单进行备注和意见的填写,以便与其他相关人员进行沟通和协作。

6.完成审批操作后,点击“提交”按钮,将订单发送给下一级审批人员(如果有)或完成审批流程。

3. 采购订单执行经过审批后,采购订单进入执行阶段。

采购人员需按照采购订单的要求,与供应商进行物料的采购和交付工作。

1.采购人员登录金蝶K3系统,进入采购订单管理界面。

2.点击已审批通过的采购订单,查看订单详细信息。

3.根据订单要求,与供应商沟通物料的采购和交付事宜,确保订单能够按时、按量交付。

4.在采购过程中,可以记录物料的采购情况,如物料的到货时间、数量等信息。

5.采购完成后,将采购情况更新至系统中,以便进行后续的跟踪和统计。

4. 采购订单结算采购订单交付后,需要进行结算工作,包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。

金蝶K供应链操作流程

金蝶K供应链操作流程

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出(勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语,它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系,如果不相等或不对应,这说明会计报表编制出现问题。

)(这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据,相互锁死,联查单据相互都可以照应,比如公司进货批次不同,开来的发票不同,勾稽后,就可以将发票对应的入库单相互锁定,而不是与其他的单据锁定!)其实就是发票和出入库单据的勾兑,以确认成本。

新手做金蝶k3采购管理

新手做金蝶k3采购管理

新手做金蝶K3采购管理介绍Gold Kingdee K3采购管理是一种专业的采购管理软件,可帮助企业进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理和采购付款管理等工作。

对于新手来说,熟悉并正确运用K3采购管理系统是非常重要的。

本文将介绍K3采购管理的基本操作和常见问题,帮助新手熟悉和掌握这一工具。

K3采购管理的基本操作1. 登录系统首先,打开电脑并启动K3采购管理软件。

输入正确的用户名和密码,点击“登录”按钮进入系统界面。

2. 供应商管理在K3采购管理系统中,供应商管理是一个重要的模块。

用户可以在该模块中添加、编辑和删除供应商信息。

通过点击“供应商管理”菜单,用户可以进行供应商的全面管理,包括供应商名称、联系方式、地址等。

3. 采购订单管理采购订单管理是K3采购管理的核心功能之一。

用户可以在该模块中创建采购订单、查看和编辑已有的采购订单。

在创建采购订单时,用户需要填写相关的采购物品、数量、价格等信息,并选择供应商。

4. 采购入库管理一旦供应商交付采购物品到企业仓库,用户需要进行采购入库管理。

在K3采购管理系统中,用户可以通过该模块对采购入库进行记录和跟踪。

用户需要输入入库数量、质量评估等信息,并核对物品是否与采购订单一致。

5. 采购付款管理采购付款管理是K3采购管理系统的另一个重要功能。

在该模块中,用户可以记录和管理与采购相关的付款事项。

用户可以添加付款记录并进行付款确认,保证及时支付给供应商。

常见问题解答1. 如何添加供应商信息?在K3采购管理系统中,用户可以通过以下步骤添加供应商信息:•点击系统主界面上的“供应商管理”菜单;•点击“新增供应商”按钮;•填写供应商的详细信息,包括供应商名称、联系方式、地址等;•点击“保存”按钮,完成供应商信息的添加。

2. 如何创建采购订单?用户可以通过以下步骤在K3采购管理系统中创建采购订单:•点击系统主界面上的“采购订单管理”菜单;•点击“新增采购订单”按钮;•填写采购订单的详细信息,包括采购物品、数量、价格等;•选择供应商;•点击“保存”按钮,完成采购订单的创建。

金蝶K3采购管理操作规程

金蝶K3采购管理操作规程

K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年3月23日2022-03-23文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单,录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单,投放形成采采购员流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票(1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据,(3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”(4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】(5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。

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金蝶K3 采购操作说明目的:掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。

要求:根据下述给出的案例资料,完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。

内容:采购资料设置;采购业务处理(多种情况);采购系统单据及报表查询一、采购系统与采购业务介绍采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。

采购管理系统可以独立执行采购操作;与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理。

三、采购资料设置采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。

对一些特定资料进行设置,如采购价格等,有利于企业采购业务的管理和控制,这些资料不一定非得设置。

采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。

采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。

(1)采购价格维护采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。

步骤:限价设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏[限价]→设置价格设置:供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商(物料)→选定对应的供应商(物料)→新增→保存→审核或:系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理采购价格设置好后,采购单据录入时,单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。

采购价格是否含税,与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。

(2)采购价格参数设置可以进行限价控制,是指对控制强度与适用单据及控制点(如采购订单、委外加工入库单、购货发票)等参数的设置。

主要包括以下内容:控制强度(该选项包括四个参数值:不控制、预警提示、密码控制、取消业务)和其他选项设置(即采购价格应用选项设置)。

步骤:供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置四、采购业务处理(一)常用采购流程常用采购流程(货先到发票后到,最后付款)常用采购流程:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单除付款单外,其他流程在采购系统处理。

黑体单据是基本的业务流程。

外购入库单也可以在仓存系统中新增。

该流程体现的实际业务是:货先到,发票后到,最后付款,同时入库单了发票都在同一个期间入账,处理相对简单。

注意:如果发票和入库单不在同一个期间入账,则仓库账和财务账可能存在不一致的情况,为了保证账实相符,此时需要财务根据入库单进行估价入账处理。

1.采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。

采购申请单是企业需要采购物料时向上级提交的申请单据,此单据用户不一定要填制。

单据生成后要审核。

步骤:供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增→填制→保存→审核2. 采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定,并将给供应商作为订货依据的单据。

是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志。

步骤:供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增→关联方法填制→保存→审核3. 收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询。

步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核4. 外购入库单外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明。

系统将采购、销售的出入库单据,分别归入相应的采购、销售系统处理,以使流程清晰,方便用户处理,用户可以在相应的模块直接操作。

库存子系统主要集中处理其他的各种出入库形式,如调拨、盘盈、盘亏等,但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理,以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。

步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核5. 采购发票采购发票包括采购专用发票和采购普通发票。

,它们的区别在于专用发票涉及增值税,而普通发票不涉及。

两种发票都包括蓝字、红字发票,它们的生成方式也不同。

蓝字发票是真正的采购发票,而红字发票则是指退货发票。

步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→关联方法填制→保存→审核6. 费用发票费用发票是运输单位开给购货单位或加工单位开给来料单位等用于付款、记账的依据。

步骤:供应链→采购管理→费用发票→费用发票-新增→关联方法填制→保存→审核7. 采购发票钩稽采购发票的钩稽,其实际意义是采购发票与入库单的核对,主要作用是进行实际成本的匹配确认,最后通过外购入库核算后,使外购入库单的成本与采购发票保持一致。

已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作,无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为当期发票来核算成本。

步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-维护→条件过滤→选择需要钩稽的采购发票→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽发票钩稽窗口的上半部分显示了参与钩稽的发票列表,左边是数量,下半部显示了参与钩稽的外购入库单列表,左边是钩稽的数量。

两个数量原则上应保持一致。

(二)暂估入库(货先到发票后到)暂估入库操作是货先到采购发票后到,仓库先入账,财务收到发票时再入账,所以在发票到达前实际的仓库账与财务账是有差异的。

但其中有一点要注意单据在当月无法到达,单据和货物的处理不在同一个会计期间内,所以财务上一般使用暂估入库,在核算成本时人为的给该物料一个单位成本。

处理流程:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票(下月做)如果企业没有采购申请单和采购订单这些程序可以不做。

注意:暂估入库业务发票当月不处理,月底在存货核算系统中做暂估处理。

1. 收料通知单步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→填制→保存→审核2. 外购入库单步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联填制→保存→审核(三)发票先到货后到处理流程:采购申请单→采购订单→采购发票→收料通知单→外购入库单1. 采购发票步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→填制→保存→审核2. 收料通知单步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核3. 外购入库单步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核4. 钩稽外购入库单和采购发票步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-维护→条件过滤→选择需要钩稽的采购发票→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽(四)退货业务特点:一般先退货,然后供应商再开发票。

处理流程:原收料通知单→退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票→退款单1. 退料通知单步骤:供应链→采购管理→退料通知→退料通知单-新增→填制→保存→审核退料通知单可以直接录入,也可以从原收料通知单获取,但注意要更改退料数量。

2. 红字外购入库单步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→点击“红字”按钮→关联方法填制→保存→审核3. 红字采购发票及钩稽步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→点击“红字”按钮→关联方法填制→保存→审核→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽(五)分次收到货物处理流程:→收料通知单1→外购入库单1采购申请单→采购订单→收料通知单2→外购入库单2→采购发票→收料通知单?→外购入库单?→付款单1. 采购订单步骤:供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增→填制→保存→审核2. 收料通知单1步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核3. 外购入库单1步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核4. 收料通知单2步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核5. 外购入库单2步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核6. 采购发票及钩稽步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→关联填制(按shift或ctrl键选择多张)→保存→审核→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽(六)代管物资处理流程:收料通知单→退料通知单收料时采用收料通知单,代管物料发出时采用退料通知单。

收料通知单步骤:供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→填制→保存→审核(七)受托代销收到代销商品时,先放入代管仓。

根据实际销售的数量情况,先做同样数量的采购入库,同时再做销售出库,未销售完成的商品退回给受托方。

处理流程:收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单↓销售出库单→销售发票→付款单↓退料通知单注意:①收到受托商品时,做一张收料通知单,此时仓库为代管仓,代管仓只核算数量,不核算金额。

②销售受托商品时,要从代管仓转出销售数量的商品,先做外购入库单,入库单必须是关联收料通知单的方法录入,录实仓,同时生成采购发票(此发票是与受托方的结算发票),同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单,发到目标客户。

③当还有受托商品要退回受托方时,只要再做一张退料通知单,从代管库发回给受托方。

三、采购系统单据及报表查询日常业务处理完毕,需要随时查询已录入的单据或分析采购订单执行情况,则需要通过账簿报表进行处理。

1. 查询外购入库单步骤:供应链→采购管理→外购入库→外购入库-维护→条件过滤窗口→[条件]选项中红蓝字为全部→[排序]选项中选需要的字段→[表格设置]选项中设置需要显示的内容→确定选择一个单据,可以“上查”,查询新增录入时关联过的单据,也可以“下查”,查询该单据被哪些单据关联过。

2. 查询采购订单的执行情况步骤:供应链→采购管理→采购订单→采购订单执行情况汇总表→过滤窗口→按要求修改过滤条件(去掉“仅显示汇总行”)→确定。

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