企业年度经营计划ppt

合集下载

年度经营分析报告工作总结计划(多张PPT)

年度经营分析报告工作总结计划(多张PPT)

D
项目名称
项目描述,单击 此处添加简短说 明,请您在此修 改您的内容
COCMOMPAPNAYNY
Thanks
感谢大家的帮助支持
LOGO
工作总结汇报
适用于会议报告 / 座谈交流 / 工作总结 / 工作汇报等
输入您的企业待用
汇报人:XXX 日期:XXX
目 录
CONTENTS
1 年度工作概述 ANNUAL WORK SUMMARY
2022
感谢您的观看
Business analysis report
汇报人:原创人
COMPANY
Plans
新年工作总结及计划
汇报人:原创人
某某组织机构
COMPANY
前言概述
正文内容,本段适应大段文字章节。如果文字较多的内容描述比较适合放在这 里。
请您在此修改您的内容,或者将内容粘贴到记事本后,复制到此段落中。 请您在此修改您的内容,或者将内容粘贴到记事本后,复制到此段落中。
2022
经营分析报告
Business analysis report
汇报人:原创人
目录
CONTENTS
经营数据分析 年度工作总结 问题及解决措施 未来工作计划
01
PART ONE
经营数据分析
财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发 展能力状况。
2020
公司经营分析
2019年,演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实 现营业收入175,411.19万元,同比增加32.07%;实现利润总额 7,644.27万元,较去年同期增加21.16%;实现净利润6,370.21万 元,较同期增加21.11%。
01 正文内容,本段适应大段文字章节。如果文 字较多的内容描述比较适合放在这里

年度经营计划制定流程(共5张PPT)

年度经营计划制定流程(共5张PPT)
事业部总经理主持部门经营计划的编制(各事业部确定自身的计划流程) 年度经营计划、预算编制流程细化表
投资资金管 及理重部要1调资6整源. 各需参求控计事股划业公部司修的订计划报,送并的依经照合营并计报划表草的规案则合并参控股公司的收入、利润
归集科目、数字计算是否正确、费用预算与收入配比是否合理,重大预算支出的说明;
30. 总裁办公会形成口头决议,批准计划
31. 预算管理工作组根据批准的计划制作事业部经营责 任书
重要输出
ห้องสมุดไป่ตู้
说明
年度收入和利润 计划
参控股公司年度 计划汇总表
公司整体年度经 营计划及预算
流程名称:年度经营计划、预算编制(续上页)
流程步骤
工作内容的简要描述
32. 财务部与各职能部门最终确认年度部门预算
事业部的经2营7计. 划编制审手核册汇总计划
预算管理工作组综合经营计划和费用预算的标准格式,编制事业部经营计划编制手册
年度、月度2、8分. 业务的将收公入司、年成度本计计划划以与及预费用算预报算送;总裁办公会
根据公司财务、绩效政策提出财务资源需求调整的建议;
29. 总裁办公会审议公司年度经营计划与预算
各 生职成能各部 职门 能2将 部3预 门. 算 预计 算划 汇投报报总资表送 表管的财理规务部则部 调合整并各参参控控股股公公司司的的收计入划、,利并润依照合并 拟定部门新2年4度. 总体经生营成计参划控股公司计划汇总表
预算管理工作组汇总各事业部提交的经营计划 业务主管副总裁与各事业部总经理商讨部门重要的经营计划指标
各职能部门预 算表单
事业部的经营 计划编制手册
审核经营计 划申报的主 要内容
8. 职能部门制订本部门、并归集所主管职能的全公司 预算计划

年度经营计划-课件版147页PPT

年度经营计划-课件版147页PPT
“孙子是古代第一个形成战略思想的伟大人物”,“孙子十 三篇可与历代名著包括2200年后克劳塞维茨的著作媲美。今 天没有一个人对战略的相互关系,应考虑的问题和所受的限 制比他有更深刻的认识。他的大部分观点在我们当前环境中 仍然具有和当时同样重大的意义。”
孙子兵法
约公元前 360年
30
战略的由来
• 计篇 • 作战篇 • 谋攻篇 • 形篇 • 势篇 • 虚实篇 • 军争篇
务即可。
9
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源 优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具; 计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道,而是运营 管理水平提升的关键性管理工具。 (历年平均的保底目标完成率至少在80%以上)
最终经营目标的确定主观性较强。
实际如何应用经营计划
因计划的质量不高,故实际还是每月单 独另做计划。 预算与计划的对应度不高,所以只能实 施有限的预算管理。 主要考核指标同计划,但措施等过程性 考核指标不对应于计划。
24
五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
• 经营计划管理
– 从客户和市场的角度出发,对公司的全年经营活动进行统筹计划和 安排。
• 全面预算管理
传统的较稳定的制造业采用,从财务角度出发,以对资金、成本的约束、 管控为出发点而制订的书面年度性经营计划。
20
21
五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划 水平层级
如何看待经营计划
经营计划的编制及审批过程
文化
1970年

企业年度经营计划ppt

企业年度经营计划ppt

企业年度经营计划ppt(1)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。

第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。

2009年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。

2.立案阶段。

2009年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。

3.审议及调整阶段。

2009年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。

4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后,于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。

第三部分年度工作计划内容(1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。

公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

(3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

(4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

(5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。

(6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。

(2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。

(3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。

(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。

年度经营计划ppt模板

年度经营计划ppt模板

2017年度工作概述
2017 ANNUAL WORK SUMMARY
1
请替换文字内容
2
请替换文字内容
3
请替换文字内容
4
请替换文字内容
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.。
2017
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
标题,添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题。
请替换文字内容
添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题。添加相关标题,添加相关标题,添加相关 标题,添加相关标题。添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题。添加相关标题,添 加相关标题,添加相关标题,添加相关标题。添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题,添加相关标 题。添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题,添加相关标题。
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline,lso can copy your content to this directly.

企业经营、预算计划PPT(共30页)

企业经营、预算计划PPT(共30页)


行动1

行动2

行动3
-具体实施计划4
-具体实施计划5

行动1

行动2
Q3
Q4 负责人 阶段性成果
负责人1 成果1
负责人2 负责人3 负责人4
成果2 成果3 成果4
负责人5
负责人6 负责人7 负责人8
成果5 成果6 成果7 成果8
负责人9 负责人10
成果9 成果10
关键行动措施确保计划的非随意性(数字游戏),是我们所说“用 脑子打仗”的关键



关 资风
关 资风
键 源险 行 要分 动 求析 措
键 源险 行 要分 动 求析 措


修 正 业务单 元经营/ 预算计 划
计划
关 资风 键 源险 行 要分 动 求析 措 施
3、数量化:经营目标量化,通过数字、金额表达
财务目标
12345销售收入销源自成本毛利直接经营费用
业绩群净贡献
公司费用分摊
–规划部门介绍公司总体经营/财务目标向各
1
中心的初步分解
–副总裁宣布会议规则
–各部门呈报本部门经营/预算计划,接受与会
2
人员质询,明确修改方向
、规划部门总结发言,明确各部门计划修改完成时间表
1
、总





0.5
会后后续活动:
财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修 改的要求及时间表
总部财务计划部门跟踪计划的修改,重新汇总, 直至与公司要求达成一致。
3、风险分析与资源要求
资源要求清单(具体说明原因) 针对关键措施提出所需的资源要求,对资源要求作出

经营预算PPT156页

经营预算PPT156页

企业必须解决的三大问题
1、企业制度安排,包括:
企业产权制度 企业组织机构 企业管理制度
2、企业的战略选择 3、企业文化的塑造
预算管理中存在的主要问题
1、全面预算管理与企业战略的对接 2、只停留在预算的编制阶段 3、预算不够全面 4、预算的调整 5、上下对立 6、年末狂欢
预算管理要体现公司的基本理念
公司预算管理的基本框架
(公司计划与预算)
一、计划是对未来行为的规划
(一)公司战略计划
战略计划是有关一个公司长期发展的规划:在未 来的年度里公司将达到什么目标、需要做哪些工作、 以及应如何发展。所有的公司都需要一份战略计划。 即使你仅管理一个部门,即使你的部门对战略计划不 做要求,你也应根据自己的职能了解。这有利于你所 在的部门或公司保持正确的发展方向。使年度经营计 划、预算与最终的目标保持一致,总之战略计划能促 进公司的长期发展,是公司成功必不可少的。
历史水平; 未来潜力。
二、经营目标确定的基本方法
(一)SWOT分析
1、SWOT的目的
SWOT分析就是对企业的内部条件的优势 (Strengths)与劣势(Weaknesses)及对 外部环境的机会(Opportunities)与威胁 (Threats)四个方面做详细深入的解析, 以了解企业的内部条件及所处的外部环境, 并将其作为制订公司经营目标的依据。
2、国家经贸委通知
3、财政部:
关于企业实行财务预算管理的指导 意见
二、公司预算的组成
(一)业务预算 (二)财务预算
三、预算管理的基本环节
1、确定公司预算目标 (1)公司总目标 (2)各部门的目标
2、编制公司预算
(1)公司年度经营计划与预算编制 (2)部门年度经营计划与预算编制

公司经营企业工作计划PPT

公司经营企业工作计划PPT
有效实施。
风险防范与应对措施
风险识别
识别公司面临的财务风险,如 市场风险、信用风险、流动性
风险等。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定 性评估,确定风险的大小和影 响程度。
风险应对
制定相应的风险应对措施,如 风险规避、风险降低、风险转 移和风险接受等。
风险监控
定期对风险状况进行监控和评 估,及时调整风险应对措施。
减少中间环节,提高决策效率。
强化部门协同
明确各部门职责,加强跨部门合 作。
拓展业务领域
根据市场需求,调整或新增业务 部门。
人才引进与培养计划
校园招聘
加强与高校合作,选拔优秀毕业生。
社会招聘
拓宽招聘渠道,吸引行业精英。
培训与发展
制定完善的培训体系,提升员工技能与素质。
团队建设与激励机制
团队文化
倡导积极、协作的团队氛围,增强团队凝聚力。
设备采购、维护、更新计划实施情况
设备采购
根据生产需要,制定设备采购计划, 确保设备性能满足生产要求。
设备维护
制定设备维护计划,定期检查、保养 设备,确保设备正常运转,延长使用 寿命。
设备更新
根据技术发展、设备性能状况和生产 需求,制定设备更新计划,提高生产 效率。
档案管理
建立完善的设备档案,记录设备采购 、维护、更新等信息,方便查询和管 理。
05
04
质量改进
运用质量管理工具(如PDCA循环、 5W1H分析法等),分析质量问题, 提出改进措施并持续跟踪。
07
绩效考核与持续改进 方案
关键绩效指标设定及考核方法
营收增长率
通过比较公司不同时间段的营收数据,评估 公司业务发展趋势。

现代企业经营战略、决策和计划PPT课件

现代企业经营战略、决策和计划PPT课件
现代企业经营战略、决策和计划
2021
1
本章主要内容
1、经营战略 2、战略管理过程 3、经营决策 4、经营计划
2021
2
1 经营战略
2021
3
一、经营战略的概念
➢ 指企业为实现其经营目标,谋求长期的生存与发展, 在分析外部环境和内部条件的基础上,从企业发展全 局出发,对企业未来较长时期的经营活动,做出的总 体性的谋划和活动纲领。
2021
8
经营战略系统组成要素之间的关系
战略思想和方针
内部条件分析
外部环境分析
系统 输入
战略方向
战略目标
战略优势
战略措施


战略方案 2021
战略计划系统
9
2 战略管理过程
本节主要内容 1、战略管理的过程 2、确定企业使命 3、战略环境分析
4、战略选择 5、制定职能战略
2021
10
一、战略管理的过程
好的财务状况? 6、观念:公司的基本信念、价值观、志向和道德倾向是什么? 7、自我认知:公司最独特的能力或最主要的竞争优势是什么? 8、对公众形象的关切:公司是否对社会、对社区和环境负责? 9、对雇员的关心:公司是否视雇员为宝贵的资产?
2021
17
三、战略环境分析
战略环境分析的目的是为了实现企业使命,选择 企业战略。一般采用SWOT分析法。
2021
15
企业使命的作用
表明态度:吸引组织上下,充满激情,积极投入。
明确方向:突出业务主题,规范经营与开阔思路。
协调分歧:强调目标一致,减少内外部矛盾冲突。
顾客导向:由内而外与由外而内两种思路的融合。
社会责任:阐明企业遵循的伦理与经济责任原则。

公司经营分析工作汇报ppt

公司经营分析工作汇报ppt

主要指标三升三降
Main indicator: three liters, three drops
提升0.04%
总资产周转率1.97%、提升0.04%
提升37.64元
某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/ 万元。
提升4.98万元
劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/ 人
下降2.27%
深化源头参与机制
加强民主管理,开展合理化建议征集活动,引导职工自觉 参与到企业经营和管理中来,提升企业民主管理水平。
推动创新优化
Promoting Innovation and Optimization
创造条件
请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输 入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字
BUSINESS ANALYSIS WORK THOUGHT WORK REPORT
2
经营析 0
工作汇报 2
工作总结/年中总结/工作计划/员工培训
汇报人:XXX 汇报时间:20XX.X.XX
1
目录
contents
01 总体经营情况 02 经营亮点分析 03 存在问题和形势分析
04 下阶段工作思路

技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
主要考核指标的表现
Performance of key assessment indicators
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
企业成本费用率98.35%、下降2.27%

年度计划-某公司年度经营计划范本(ppt56页)

年度计划-某公司年度经营计划范本(ppt56页)
收入,必须提高市场占有率或开拓海外市场,公司目前的国内占有率为20%,尚未进入国外市场。
Raisecom&Company
数据来源:中国广电总局数据网
3
2.2 行业特征分析
• 厂家很多,行业进入门槛低,竞争激烈,容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
100
80
单位:家
40
18 4
20 10
1999
2000
45
35
单位:%
15 5
以太网
XDSL
Cable
其他
• 光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品,根据预计,光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接
入设备所替代。
Raisecom&Company
5
3 当前业务状况
3.1 2001年销售收入对比分析(万元)
2001年6—12 月 6300 5474
预计 实际
4.2 主要竞争对手综合竞争力对比分析
竞争对手
规模
主要客户类型 市场占有率
质量性能
价格
成本
备注
瑞斯康达
天津广电
国内
深圳飞通
武汉网能
国外
IMC NBASE
6.5万台/年
1.5万台/年 左右
3万台/年左 右
3万台/年左 右
中国电信,中 国网通,有线
中国电信,中 国网通,有线,
散户 中国电信,中 国网通,有线,
4.5
6.7
预计 实际
11月份
4.9
4.9
预计 实际
12月份 8.12 8.12
预计 实际
结论:从以上对比可以看出,2001年6—12月份光纤收发器单位管理费用高于预计(9.7%), 这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致

详解制定年度经营计划ppt课件

详解制定年度经营计划ppt课件
人力资源部门可根据此需求立项目:员工招聘项目,项目目标为: **日期前,招聘市场研究人员3人,通过试用期并上岗。
e.g.基于研发部传递给生产部的需求: **日期前,导入新的生产 流程,标准是:90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项: **日期前,导入新生产流程,标准是 :
1、90%生产人员通过新流程操作考核, 2、流程运行3个月顺利。
➢ 了解各级渠道的满意度,与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面?
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些?
步骤二节点输出
年度品牌、渠道、性价调研分析报告
步骤三 经营目标设定
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术:执行力、控制力、专业性 战略:管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下,取得 相对竞争优势,达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
➢ e.g.市场部 研发部: 改进产品质量(×) 改进产品质量,标准是:在衣服不清洗的条件下, 洗衣粉香味能持续3天(√)
➢ e.g.研发部 生产部: 降低生产成本(×) **时间内,导入新的生产流程,标准是:90%生产 人员通过新流程操作考核 (√)
步骤六节点输出
内部需求表
(总经理及各部门负责人签字)
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计

年度经营计划精品PPT课件

年度经营计划精品PPT课件
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况,确定从上 到下各级关键驱动因素,据 此召开各管理层研讨会,修 改关键业绩指标体系
战略运营系统--12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题, 制定改善方案,并进 A 行:
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统--10月份主要工作
•召开绩效合约设定会,讨 论指标权重和目标值,达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统--1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合,构建管控闭环
子系统
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

企业年度经营方案ppt下面就由来为大家带来企业年度经营方案ppt,希望这些信息能够帮助到大家!第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。

第二部分年度形成步骤1.准备阶段。

xx年12月2日,以这一年的生产实际与预测为根底,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。

2.立案阶段。

xx年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作方案”,并由总经理助理进展总体。

3.审议及调整阶段。

xx年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。

4.决定及公布阶段。

经过半个月的充分研究后,于xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布方案,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将方案内容告知员工。

第三部分年度工作方案内容1.xx年度展望。

(1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。

公共建立属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

(3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

(4)人力资潺投入:xx年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

(5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进展。

(6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产本钱上升。

2.xx年度工作方针及目标。

(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。

(2)降低生产本钱2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。

(3)秉承“诚信负责”的厂训,创立“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。

(以下为各部门工作方案)3.营销部工作方案。

(1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。

(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低本钱。

(3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。

(4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。

4.制造部门工作方案。

(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。

(2)充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%。

(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。

5.品质部工作方案。

(1)开设质量管理培训班。

(2)检验采购仪器。

(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。

6.财务部工作方案。

(1)由财务部门拟订“本钱中心”,用以评核各部门工作效率,强化“降低本钱”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。

(2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。

(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。

7.行政部工作方案。

(1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。

(2)制定各月份设备整修方案。

(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。

(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

8.人事制度革新方案。

(1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。

此外,加强与工会的联系与沟通。

(2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。

(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的典范。

(4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。

9.培训工作方案。

(1)运用在职培训基金,设立培训教室举办以下培训:领班培训30人三班次电工 24人四班次操作工 120人四班次(2)培训内容:①公司文化教育;②专业知识:③预防保养;④标准操作法。

(3)利用各种聚会对各部门经理进展教育。

(4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

第四部分方案的施行与检查本公司为加强方案可行性,将于执行前再对方案加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月方案并修正下月预算。

此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程方案。

各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。

第五部分鼓励措施及方案成果奖励1.设“生产奖金”,以每日生产钢材2000吨为准,超过l 500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。

3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联,以鼓励员工。

4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2%。

视工作实绩而定。

5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。

“凡事预那么立,不预那么废”。

几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中:无方案阶段;预算制度阶段;年度方案制定阶段;长期方案制定阶段;战略方案制定阶段。

ab的开展过程注定是职业经理人的成长过程,方案意识和能力是他们的根本标志。

200年,ab公司整体战略中对公司的营销机构进展了调整,通过八大分公司完成全国范围内的营销工作,此举对于各分公司经理来讲既是机遇更是挑战,“方案、实施、控制、”是对他们能力的培养和考察。

公司200年的战略方针是“六个满意”即:消费者满意;员工满意;经销商满意;合作者满意;社会满意;股东满意。

本方案内容将围绕这六个方面进展。

在进入200年时,我们必须清醒地看到,我们既面临宏大的市场机遇,又面临严峻的市场考验。

公司整体运行机制面临的是所有权和经营权别离时的适应期,企业管理工作面临盘整期,品牌构建工作面临从销售导向型向营销导向型转轨的过渡期,销售机构和通路建立又面临宏大的转型期。

这一年中要在诸多变化当中度过。

单从营销工作角度来讲,压力是非常大的:诸多方面的提升工作,客观上要求工作精力和本钱的大幅增加,势必造成销量和利润的降低;而市场机遇又要求我们必须“寸土必争”地抓市场份额;董事会制定的销量提高30%、利润万元的两项要求更是不应动摇的硬性指标。

无论怎样,出于企业开展长久大计考虑,我们将200年的工作重点确定为:在坚决不移地抓好各项工作的标准、ab品牌的构建和新产品的研发上市这三大块工作的同时,保证对董事会的要求双达标。

200年营销方案下达依据有两项根本假设前提:●年初时,公司董事会能够及时批复本方案和授权;●市场不出现替代品使市场发生宏大变化,同时公司新品九月如期上市。

200年方案的目标和内容:一、售量和利润指标到200年12月31日,全公司完成销售额(含税)人民币亿元、利润万元人民币。

二、任务内容200年内公司的工作内容分为三大部分,即:1、公司各项工作的标准化。

这是公司今后开展的根底,也是涉及面最广、财力物力精力投入最多、工作量最大的部分。

它主要包括:●公司人力资源管理根底工作●分公司的建立和各项根底管理工作的调整●公司管理工作程序的标准●代理商的标准和调整●市场价格体系的调整●产品构造的调整●企业文化的构建●强化公司的信息管理●售后效劳体系的建立和标准2、ab品牌的构建。

确定ab品牌的含义和个性,构建一个鲜活、富有鲜明个性的ab。

为树立ab的强势品牌市场地位打下根底。

3、新产品的研发上市。

通过8个新型产品的上市,全面调整公司产品构造和价格体系,使ab具有明晰的产品系列和副品牌。

200年方案实施的时间:由于上述工作均是需要贯穿200年始终,自春节之后各项工作均需立即展开。

第三项工作是200年的工作关键,9月份是见分晓的最后时刻,更是重中之重。

从这个角度来讲,200年9月是分水岭,在此之前,仅有7个月的调整期。

假设进展顺利,董事会的任务指标将不是非常困难之事,而且从此ab将进入高速开展的道路。

环境分析和目标200年面临的几个主要问题:●ab品牌在全国市场的全面、标准推广时,产品构造的不合理和过大的地区价差造成的阻碍。

●公司从业人员对各项相关政策的设计和执行能力的欠缺。

●年内各项工作的调整所需时间与公司新址搬迁前后波动造成的各项工作暂时性中断间的矛盾。

●人员、机构对于调整工作的适应期、磨合期使工作绩效打折扣。

●如此之多的调整带来的不适反响,甚至个别失误可能造成各方面的阻力。

200年主要的机构职能和人员调整:在年末,公司已确定整体组织机构,200年,公司机构的最重大调整在营销组织,调整工作将分层次逐步到位,主要包括:●将现销售部职能界定为销售管理、控制方面,通过、北京等八大分公司完成区域内销售和实施。

总部只负责向这八个分公司供货。

对这八个分公司实施方案、监视、控制职能。

改变总公司销售人员长期脱离一线实际工作、终端管理失控、差旅费无效支出严重现象。

●将现企划部更名为市场部,对全国范围内的市场维护和控制,详细实施由分公司在市场部指导、控制、协助下运作。

●由分公司完成对现有代理商进展城市级改造,改变目前省级代理“圈地”现状,将市场拓展和维护工作精细化。

●分公司在总部指导下,对所辖城市按重要程度进展分步开发和深度挖掘,市场开发的根底工作讲求实效、扎实。

现有代理商经过筛选,符合要求的成为重点城市的地市代理。

现公司销售人员进驻当地,协助代理商做好市场根底工作,必要时成立办事处。

对于重点城市无合格的代理商的情况,公司成立营销中心,自主经营该地区市场。

办事处、营销中心由所属分公司进展管理。

●分公司经理、分公司中层人员由总部调配管理。

分公司员工均为公司员工,分公司可按公司确认的标准和编制当地招聘,公司亦可集中招聘和派遣。

●对各分公司的绩效考评,将以销售成绩和市场操作过程为双重依据。

●公司将在适宜时候,成立营销稽查管理部门,对各分公司所属的销售终端、广告、财务管理等诸方面工作进展暗访,结果作为对分公司的考评依据。

●售后效劳工作是公司品牌战略的重点部分,代理商的城市级改造是为售后效劳工作的整体、系统化打根底的,公司的售后效劳工作将采取总公司规划、设计和监视,分公司设点执行、控制,城市代理商(营销中心)详细实施。

主要销售地区和销售分配(200年全国市场销售方案表略)战略市场的界定及依据公司年度生产经营方案公司年度生产经营方案200年,公司营销工作的重点在终端管理,为此公司制定出:通过8大分公司管控地区的模式,从公司的战略角度出发,、北京、杭州将成为战略市场,在这三个市场中,我们必须牢固树立ab品牌形象,声援ab品牌在全国市场的形象树立工作。

由于企业起步阶段的代理制的原因,在全国许多地区靠代理商开拓市场,由于前期投入和代理商素质等原因,使得拓展工作和结果非常不均衡。

200年,公司将系统、重点开发一批典型市场,总公司和所辖分公司将工作主要精力和广告投入集中于这些市场,迅速培养一批年销售额在250~400万元以上的市场,这些市场将会辐射影响周边城市,并为下一年的新市场开拓工作打下根底。

相关文档
最新文档