供应商质量管理年度评审表
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深圳迪亚士照明科技有限公司
供应商名称: 供应商地址:
产品类别: 评审人员: 评审日期:
供应商质量管理年度评审表
评审项目及内容
评审结果 4321
质量政策是否明确,目标是否量化?
基 物料定置区域执行状况
本 5S管理执行情况
要 技术资料管理文件管控执行是否有效执行
求 员工培训是否Baidu Nhomakorabea按计划进行实施以及实施效果确认
得分合计 特别评审事项 上一年度该供应商的整体良率状况,发生问题的改善措施确认。
评审结论
评审合格 □ 评审不合格 □
0 得分
评分标准 0 = 无文件,也没有执行 1 = 有文件,少部分执行或无文件,有执行 2 = 有文件,绝大部分确实执行,少部分未执行 3 = 有文件,确实执行,无记录 4 = 有文件,确实执行,有记录 得分在80以上为合格;低于70分为评审不合格;70-80之间不需要再次现场评审,不符合项改善后提供证据
设备是否有定期维护保养,并有保养计划和维护记录
进 进料检验有无相应标准,如承认书/检验规范等要求
料 来料是否有按检验文件执行?检验人员是否具备检验资格?
管 不合格品处置是否有按文件规定进行处理,以及查看处理记录
控 现场物料存放是否按文件要求执行,规定是否符合物料存储要
生产过程是否有相应品质检验人员
过 实际生产作业是否有对应工艺文件/作业指导书
检 现有的检验设备是否与检验过程相匹配,能满足现有检验需求 验 测试器具是否有定期校准、检定及记录 器 具 检验设备是否按文件要求进行管理
纠 正
不合格品处理过程是否进行记录,不合格原因是否按文件规定 进行分析和处理
措 纠正措施是否有实际执行和实施
施 品质目标的达成状况查看,目标设置是否合理,是否进行改善
程 现场生产检查工序是否有检验标准/要求
控 对不合格品是否有按程序文件要求进行区分标示和处理
制 现场生产过程是否有按文件要求执行首检,有无记录
物料和半成品转移流动是否有进行标示和追溯,执行进先出执
出 物料出厂是否有按文件规定进行最终检验/确认。 货 出厂检验是否有记录,记录是否符合文件要求项目,并可追溯 控 制 出货检验不合格品处理是否按文件要求进行处理
供应商名称: 供应商地址:
产品类别: 评审人员: 评审日期:
供应商质量管理年度评审表
评审项目及内容
评审结果 4321
质量政策是否明确,目标是否量化?
基 物料定置区域执行状况
本 5S管理执行情况
要 技术资料管理文件管控执行是否有效执行
求 员工培训是否Baidu Nhomakorabea按计划进行实施以及实施效果确认
得分合计 特别评审事项 上一年度该供应商的整体良率状况,发生问题的改善措施确认。
评审结论
评审合格 □ 评审不合格 □
0 得分
评分标准 0 = 无文件,也没有执行 1 = 有文件,少部分执行或无文件,有执行 2 = 有文件,绝大部分确实执行,少部分未执行 3 = 有文件,确实执行,无记录 4 = 有文件,确实执行,有记录 得分在80以上为合格;低于70分为评审不合格;70-80之间不需要再次现场评审,不符合项改善后提供证据
设备是否有定期维护保养,并有保养计划和维护记录
进 进料检验有无相应标准,如承认书/检验规范等要求
料 来料是否有按检验文件执行?检验人员是否具备检验资格?
管 不合格品处置是否有按文件规定进行处理,以及查看处理记录
控 现场物料存放是否按文件要求执行,规定是否符合物料存储要
生产过程是否有相应品质检验人员
过 实际生产作业是否有对应工艺文件/作业指导书
检 现有的检验设备是否与检验过程相匹配,能满足现有检验需求 验 测试器具是否有定期校准、检定及记录 器 具 检验设备是否按文件要求进行管理
纠 正
不合格品处理过程是否进行记录,不合格原因是否按文件规定 进行分析和处理
措 纠正措施是否有实际执行和实施
施 品质目标的达成状况查看,目标设置是否合理,是否进行改善
程 现场生产检查工序是否有检验标准/要求
控 对不合格品是否有按程序文件要求进行区分标示和处理
制 现场生产过程是否有按文件要求执行首检,有无记录
物料和半成品转移流动是否有进行标示和追溯,执行进先出执
出 物料出厂是否有按文件规定进行最终检验/确认。 货 出厂检验是否有记录,记录是否符合文件要求项目,并可追溯 控 制 出货检验不合格品处理是否按文件要求进行处理