自制电子版常用费用报销单
费用报销单电子版
第五步:付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字,然后寄给会计。经批准后,费用可以报销。
六
最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称:费用报销单1—单击〖保存〗按钮。
注:所有费用必须由经理签字。文字:经总经理签字批准,部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由(文字)。注:所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差,经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注:所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额(大写)及贷款人签字(总经理签字,批准部门经理批准):所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币(即出纳退回发票)收款人
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其次,点击文档属性的倒三角形,然后可以更改其属性,选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后,设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外,其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置,根据费用数据表条目自动确定功能。
利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单
如果公司想用公费购买零用物品,可以用Excel制作电子零用金报销单,而不用支票。今天,我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有,请先安装它打开excel 2013从模板中选择:费用报销单点击:创建。这将自动下载并打开
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用 途
金 额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
公司实用费用报销单Excel模板
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
应退金额
¥0.00
应补金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
应退金额
¥0.00
应金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有经理签字。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
excel制作报销单的方法 -回复
excel制作报销单的方法-回复在Excel中,我们可以使用各种功能和工具来制作报销单。
下面是一步一步的指导,帮助您完成报销单的制作。
第一步:准备工作在开始制作报销单之前,我们首先需要准备好所有必要的信息和数据。
这包括报销单的标题、报销项目的细节、费用金额、日期等。
在Excel中,我们可以使用不同的列来记录这些信息,以便后续的报销数据管理。
第二步:创建报销单表头在Excel的工作表中,我们可以使用合并单元格的功能来创建报销单的表头。
将标题文本放在合并的单元格中,并设置适当的字体、颜色和对齐方式。
这将使我们的报销单更加清晰和易于阅读。
第三步:设计报销单表格在报销单的主体部分,我们需要创建一个表格来记录每个报销项目的细节。
在Excel中,我们可以使用边框和背景颜色来设计并区分不同的单元格。
这样做可以使报销表格更清晰明了,并且有助于数据的整理和管理。
第四步:输入数据现在,我们可以开始输入报销项目的详细信息了。
为了方便管理和检索,我们可以将报销项目按照不同的列进行分类,例如日期、费用类型、费用金额等。
在输入数据时,请确保准确无误地输入每个报销项目的详细信息。
第五步:制作报销单计算公式在报销单中,我们通常需要计算总费用和其他统计数据。
为了实现自动计算,我们可以在Excel中使用公式。
例如,使用SUM函数可以计算某一列的总和;使用AVERAGE函数可以计算平均数等。
这些公式可以帮助我们快速计算和分析报销单中的数据。
第六步:设置数据筛选和排序功能有时候,我们可能需要根据特定的条件来筛选和排序报销单中的数据。
在Excel中,我们可以使用数据筛选和排序功能来快速实现这一目标。
通过选择相应的选项,我们可以根据日期、费用类型等条件来筛选和排序数据,以便更好地了解报销情况。
第七步:制作报销单图表为了更直观地展示报销数据,我们可以在Excel中制作图表。
使用Excel的图表功能,我们可以选择合适的图表类型(如柱形图、折线图等),并将报销项目的数据转化为图表形式进行展示。
费用报销单模板电子版
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项 目 天猫商城赠品勺制作
类别 包材
金额 384
负责人(签章)
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签 封装胶带尾款
包材 包材
630 报销人(签章)
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额(大写) 零 拾 零 万 壹 仟 肆 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ¥ 1445
借款数:
无
应退金额:
无
应补金额: 无
费用报销单
部门:
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项 目 采购设计电脑
类别 办公
金额 1900
负责人(签章)
0
审查意见
0 报销人(签章)
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额(大写)
拾 万 壹 仟 玖 佰 拾 零 元 零 角 零 分 ¥ 1900
借款数:
无
应退金额:
无
应补金额: 无
费用报销单
部门:
报销日期
年
费用项 目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人(签章)
0
审查意见
0 报销人(签章)
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额(大写)
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥
借款数:
无
应退金额:
无
应补金额: 无
月日
费用报销单电子版
其次,点击倒三角形的文档属性,然后可以更改其属性,选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后,设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外,其余均按要求填写。已设置开始时间或结束时间,并根据成本数据表条目用报销单
如果公司想用公费购买零用物品,可以用Excel制作电子小额现金报销单,而不是支票。今天,我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有,请先安装,打开excel 2013,从模板中选择:费用报销单点击:创建。这将自动下载并打开
注:所有费用必须由经理签字。文本:经总经理和部门经理批准,出纳审核借款人贷款金额的理由(文本)。注:所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人的出差情况,经总经理批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票、交通费、交通费、住宿费、差旅费等。注:所有费用须经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款理由(大写字母)和贷款人签字(总经理签字,部门经理批准):所有付款必须经经理签字,方可审核人民币项目单元数(即出纳退回发票)。
五
第五步:付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字,然后寄给会计。经批准后,费用可以报销。
六
最后点击【保存】,选择保存路径的名称:费用报销单1-点击【保存】。
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥