不符合项报告(3篇)
《怎样区分严重不符合项和一般不符合项5篇》

《怎样区分严重不符合项和一般不符合项5篇》第一篇:怎样区分严重不符合项和一般不符合项怎样区分严重不符合项和一般不符合项2先来区分一下不符合性质的判别原则:严重不符合:a)系统性不合格,如记录控制,质量部、销售部、采购部等均控制混乱。
b)区域性不合格,如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱,整个部门主控要素均符合性差。
c)造成严重质量后果没有采取有效措施,如产品检测误判,造成批量不合格,直接损失很大,甚至造成客户投诉。
一般不符合:随机的、孤立的、偶发的,易关闭的不合格。
2、标准没有规定开出的不符合报告一定要分类。
通常为了便于管理,是分类的。
要不要分类,如何分类,通常在内审程序文件中加以规定。
不符合项如何分类。
要看您做什么审核。
过程审核、产品审核和体系审核对不符合项的分类是不同的。
通常对产品审核、过程审核可以按照该不符合后果严重性来判定;而对于体系审核,不是根据后果严重性来分类的。
通常根据是否是系统性的不符合来判定的。
如果是系统性不符合,就是严重不符合;不是系统性不符合,就是一般不符合。
3、什么叫系统性不符合。
就是标准有一条,或一款要求没有得到落实。
整个体系中没有规定如何执行满足标准要求的;就是主要不符合。
譬如,程序文件规定文件发放前要批准。
您没有规定如何做的, 或者规定了,实际上没有按照规定做。
多处发现不符合,这就是严重不符合。
如果有了规定,总的在执行,个别地方出了差错,就是一般不符合。
4、无论是严重不符合还是一般不符合,都有可能会给组织带来严重的后果。
在纠正措施上应当一视同仁。
不应当有所不同。
都必须完善体系。
严重不符合是系统不符合,往往需要管理者负责来完善体系,一般不符合有可能是某主管来采取纠正措施。
5、当审核发现不符合,如果内审认为是严重不符合,必须由管理者出而才能解决,为了避免麻烦,就不开不符合报告,或者降低为观察项,这是不应该的。
如果外审也这样做,那就违反了g b/tl9011-xx 第4章诚实正直的原则。
2024年内审报告及不符合项整改情况汇报(2篇)

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导:我谨向您汇报2024年的内审报告及不符合项整改情况。
2024年内审报告总结了年度内审工作的主要内容和发现的问题,并提出了相应的整改建议。
本次内审主要包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理以及信息技术管理等方面的审查。
首先,财务管理方面,内审发现了一些不符合项,包括财务报表的编制不规范、费用的不合理支出以及内部控制制度不完善等问题。
针对这些问题,我们进行了详细的调查和整改。
其中,我们对财务报表编制流程进行了优化,加强了数据的准确性和可靠性。
此外,我们也加强了对费用支出和内部控制的审查,建立了更有效的流程和制度,确保公司财务管理的合规性和准确性。
其次,人力资源管理方面的内审发现了一些问题,包括人员招聘的程序不规范、员工培训与发展不够完善以及绩效管理制度不够科学等。
针对这些问题,我们采取了一系列的改进措施。
我们提出了招聘流程的规范化要求,加强了面试和筛选的程序,确保招聘的公正性和合法性。
同时,我们也加大了对员工培训和发展的投入,提供了更多的培训机会和职业发展途径,增加了员工的工作满意度和忠诚度。
此外,我们还优化了绩效管理制度,建立了科学有效的绩效评估和激励机制,促进了员工的工作积极性和竞争力。
再次,市场营销管理方面的内审发现了一些问题,包括市场调研不足、产品定位和推广不准确以及市场竞争策略不够灵活等。
针对这些问题,我们进行了深入调研和分析,并采取了相应的措施进行整改。
我们加大了对市场调研的投入,加强了对目标消费群体的研究,优化了产品的定位和推广策略,增加了市场竞争的灵活性和竞争力。
最后,信息技术管理方面的内审发现了一些问题,包括数据安全管理不够严格、信息系统的完整性和可靠性不够高以及网络安全防护不足等。
为此,我们加强了对信息技术管理的重视,采取了一系列的措施进行了改进。
我们严格执行数据安全管理制度,加强了对数据的备份和恢复措施,确保了数据的安全性和完整性。
安全检查不符合项报告

安全检查不符合项报告报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日1.项目背景根据安全管理要求,我单位对XXXXXXXX进行了安全检查。
经过全面细致的检查,发现了以下不符合项,特此报告。
2.安全检查不符合项2.1员工个人防护不符合项:有员工未按要求佩戴个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
建议措施:加强员工个人防护意识培训,建立健全安全教育培训体系,确保员工知晓个人防护装备的必要性和正确使用方法。
2.2危险化学品管理不符合项:未能及时完成危险化学品的台帐整理与更新。
建议措施:加强危险化学品管理,及时更新危险化学品台账,定期进行清查和整理,确保台账准确无误。
2.3应急预案不符合项:未对应急预案进行定期检查和演练,应急设备不符合标准要求。
建议措施:制定完善应急预案,明确责任分工与应急流程,并定期对应急预案进行演练和检查,同时确保应急设备的完好性和功能性。
2.4隐患排查与整改不符合项:对存在的隐患未能及时排查与整改。
建议措施:建立健全隐患排查与整改制度,明确责任人和整改时限,并定期对隐患进行检查和督促整改,确保隐患得到及时处理和消除。
2.5培训与教育不符合项:员工培训与教育不完善,缺乏相关安全知识的培训。
建议措施:建立安全培训与教育计划,包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等,确保员工掌握必要的安全知识和技能,提高安全意识。
3.整改措施根据以上不符合项,我单位将采取以下具体措施进行整改:3.1加强员工个人防护意识培训,督促员工佩戴个人防护装备。
3.2进行危险化学品台账的整理与更新,确保准确无误。
3.3制定并完善应急预案,明确责任分工与应急流程,并进行演练和检查。
3.4建立隐患排查与整改制度,明确责任人和整改时限,并定期进行检查和督促整改。
3.5建立安全培训与教育计划,包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等,提高员工安全意识。
4.完成情况我单位将在XX月XX日之前完成以上整改措施,并将于XX月XX日再次进行安全检查,以核实整改情况。
平台护栏隐患排查报告(3篇)
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第1篇一、前言随着城市化进程的加快,高层建筑、桥梁、隧道等工程项目越来越多,平台护栏作为保障施工人员安全的重要设施,其安全性直接关系到施工人员的生命财产安全。
为贯彻落实安全生产责任制,加强平台护栏安全管理,本报告对某工程项目平台护栏进行了全面隐患排查,现将排查情况报告如下。
二、排查范围及方法1. 排查范围本次排查范围包括:施工现场所有平台护栏,包括施工通道、临边、洞口等处的护栏。
2. 排查方法(1)现场检查:对平台护栏进行实地查看,检查其结构、材料、安装质量等方面。
(2)资料查阅:查阅平台护栏设计图纸、施工方案、验收报告等相关资料。
(3)询问了解:与施工人员、监理人员、管理人员等进行交流,了解平台护栏的使用情况、存在的问题等。
三、排查结果1. 结构隐患(1)部分平台护栏结构不合理,如立柱间距过大,导致护栏整体稳定性不足。
(2)部分护栏立柱基础不牢固,存在下沉、倾斜等问题。
(3)部分护栏连接件松动,存在安全隐患。
2. 材料隐患(1)部分护栏材料强度不足,不符合设计要求。
(2)部分护栏材料存在质量问题,如焊接不良、防腐处理不到位等。
3. 安装隐患(1)部分护栏安装不规范,如立柱垂直度偏差大、横杆间距不均匀等。
(2)部分护栏安装后未进行验收,存在安全隐患。
4. 使用隐患(1)部分施工人员未正确使用护栏,如跨越护栏、倚靠护栏等。
(2)部分施工区域护栏缺失,存在安全隐患。
四、原因分析1. 设计原因(1)部分平台护栏设计不合理,未充分考虑施工现场实际情况。
(2)部分设计人员对安全规范理解不够深入,导致设计存在缺陷。
2. 施工原因(1)部分施工单位未严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
(2)施工人员技术水平不高,导致安装质量不符合要求。
3. 监理原因(1)部分监理单位对平台护栏的监理力度不够,未及时发现和纠正安全隐患。
(2)监理人员对安全规范掌握不全面,导致监理工作存在漏洞。
五、整改措施1. 设计方面(1)加强对设计人员的培训,提高其对安全规范的理解和运用能力。
举报工程施工(3篇)
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第1篇尊敬的有关部门:我是一名居住在某市某小区的居民,近期发现我们小区正在进行一项工程施工,但在施工过程中存在多项违规行为,严重影响了我们的生活质量和安全。
为了维护我们小区居民的合法权益,现将相关情况举报如下:一、违规行为概述1. 施工单位未取得相关资质证明。
经了解,该工程施工单位并未向我们小区业主委员会提供相关资质证明文件,也未在相关部门进行备案。
2. 施工现场管理混乱。
施工现场存在建筑材料堆放无序、施工垃圾随意丢弃、施工现场围挡设置不规范等问题,严重影响了周边环境和居民出行。
3. 施工时间不符合规定。
根据我国《建筑法》规定,施工单位应合理安排施工时间,避免夜间施工噪音扰民。
然而,该施工单位在夜间进行施工,噪音扰民严重。
4. 施工安全措施不到位。
施工现场存在安全隐患,如高处作业未设置安全防护设施、施工现场用电不规范等,存在较大安全隐患。
5. 施工过程中违反环保法规。
施工现场未采取有效措施控制扬尘,导致周边空气质量下降,影响居民健康。
二、具体违规情况1. 施工单位未取得相关资质证明。
经查阅相关资料,该施工单位在工商部门注册登记的经营范围并未包含房屋建筑工程施工,且未取得建筑施工企业资质证书。
2. 施工现场管理混乱。
施工现场建筑材料堆放无序,导致小区道路拥堵;施工垃圾随意丢弃,影响小区环境卫生;施工现场围挡设置不规范,未采取有效措施防止扬尘。
3. 施工时间不符合规定。
经调查,该施工单位在夜间进行施工,噪音扰民严重,严重影响周边居民的休息。
4. 施工安全措施不到位。
施工现场高处作业未设置安全防护设施,施工人员在高处作业时存在安全隐患;施工现场用电不规范,存在火灾风险。
5. 施工过程中违反环保法规。
施工现场未采取有效措施控制扬尘,导致周边空气质量下降,影响居民健康。
三、举报请求1. 依法查处施工单位未取得相关资质证明的行为,禁止其在我小区进行工程施工。
2. 责令施工单位立即整改施工现场管理混乱、施工时间不符合规定、施工安全措施不到位、施工过程中违反环保法规等问题。
《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》
![《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/8cf749c9b7360b4c2e3f64dc.png)
《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场审核整改报告技术中心实验室xx年09月22日目录1函................................................................................................................. ......................................32不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况...........................................................................3no.1............................. ..................................................................................................................... 3no.2............................................................................................................ ......................................4no.3...................................................................... ............................................................................4no.4................................ (5)no.5.............................................................................................................. ....................................5no.6........................................................................ ..........................................................................5no.7.................................. ................................................................................................................6n o.8................................................................................................................ ..................................6no.9..................................................................................................................................................7附件一no.1整改见证材料汇总.....................................................................错误。
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》
![《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/f65785fc915f804d2a16c16f.png)
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》第一篇:谈谈管理体系审核不符合项的整改思路谈谈管理体系审核不符合项的整改思路王蓉陵本网上传时间:xx-03-28我公司xx年12月通过iso9001:94idtgb/t19001:94版质量管理体系标准认证,xx年9月通过iso9001:xxidtgb/t19001:xx版质量管理体系换版认证。
xx年11月通过了质量管理体系(iso9001:xxidtgb/t19001:xx版)、环境管理体系(iso14001:xxidtgb/t24001:xx版)、职业健康安全管理体系(gb/t28001:xx版)简称“三位一体”认证。
至今,已是近八个年头,在全国众多的有色建筑行业中,也是较早认证的单位之一,特别是“三位一体”认证,我公司更是较早认证的单位。
总之,我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位,虽然对国际标准化管理有一定的基础,但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区,以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。
特别是在每年的外部审核中,对外部审核中提出的不符合项的整改问题,各单位(部门)对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清,以至不知如何下手。
在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴,就是不能针对问题对症下药,每年都要费尽周折,才能勉强应付了事。
针对这一点突出问题,借七冶《建安技术与管理》刊物与大家共同探讨管理体系审核中不符合项的整改思路。
一、不符合项整改的基本要求:1.首先根据不符合项报告的要求,确定是否纠正,是否应制定具体的处置措施。
但特别要注意的是:对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。
2.不符合项报告都要求采取纠正措施,纠正措施要体现:(1)责任部门调查并确定造成不符合的原因,针对原因,标本兼治,以治本为主,从根本上消除不符合产生的原因,防止不符合的再次发生;(2)举一反三,即善于联想,开阔思路,整改范围不限与不符合项发生的地点和区域,切实发挥纠正措施的辐射作用,以提高整改的覆盖面和有效性。
不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施〔共6篇〕第1篇:3C不符合项整改措施整改措施:根据7258-2023标准中8.5.3条例光束照射位置要求,对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011,进展修改,明确前照近光灯照射在10M的屏幕上,光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H,确保在检测时满足国家标准要求;并对相关工作人员进展标准培训,加以理解熟悉相关标准,杜绝再次发生此类情况。
原因分析^p :由于对7258-2023标准认识程度不够,使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时,没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
第2篇:不符合项整改报告不符合项整改报告编号:JC—2023大连中信建筑设计装饰工程___年八年三月纠正措施及整改施行情况的报告质量管理体系运行三年来,公司采取纠正措施,不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合,使质量管理体系得到了持续改良,使工程质量得到了稳定进步。
在本次内审中,共发现了两项不符合,对二项不符合,均采取了纠正措施,及时补充,消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定,学习了标准7.4条款和公司相关规定,采取措施对现有工程供方进展了全面分析^p 。
综合部对人员培训方面记录不全面,针对此,也进展了相应条款的学习。
另外针对去年外审的不符合项,公司在当时已做了纠正措施报告。
采取了有效的纠正措施,经跟踪验证,上述问题未再发生。
质管部2023年3月第3篇:不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监视管理局医疗器械处: 2023年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组根据质量体系考核检查标准对我公司进展了质量体系考核。
在考核检查中,查出我公司在质量体系运行中存在的问题,并详细提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视,及时召开了分析^p 会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原那么按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
不符合项整改报告
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不符合项整改报告尊敬的领导:根据最近的质量检查结果,我们发现了一些不符合项,现整理如下:一、生产线设备不合格。
生产线设备存在一些不合格的情况,例如部分设备已经超过使用寿命,严重影响了生产效率和产品质量。
为了解决这一问题,我们已经安排相关人员对设备进行了全面的检修和更换,以确保生产线设备的正常运转。
二、产品质量不稳定。
在最近的生产过程中,我们发现产品质量出现了一些不稳定的情况,主要表现在产品外观不一致、尺寸偏差较大等问题。
为了解决这一问题,我们已经加强了对生产工艺的控制,严格执行产品质量标准,确保每一件产品都符合质量要求。
三、员工操作不规范。
部分员工在生产过程中存在操作不规范的情况,例如未按照操作规程进行操作、未佩戴相关防护用具等。
为了解决这一问题,我们已经对员工进行了再次培训和教育,加强了对员工操作的监督和管理,确保员工严格按照操作规程进行操作,提高了生产过程中的安全性和稳定性。
四、原材料采购不合格。
部分原材料的采购存在一些不合格的情况,例如部分原材料供应商未能提供合格的产品,导致了产品质量不稳定的问题。
为了解决这一问题,我们已经对原材料供应商进行了重新评估和筛选,确保采购的原材料符合质量标准,保障产品质量稳定。
五、环境卫生不达标。
部分生产车间存在环境卫生不达标的情况,例如地面未能及时清洁、废弃物未能及时清理等。
为了解决这一问题,我们已经加强了对生产车间的环境卫生管理,制定了相关清洁计划和标准,确保生产车间的环境卫生达到标准要求。
以上是我们发现的不符合项及整改情况,我们将继续加强质量管理,确保产品质量稳定,生产过程安全可靠。
感谢领导的关注和支持。
此致。
敬礼。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文(三篇)

内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展,可以及时发现和纠正潜在问题,改善运营效率和风险控制,提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性,包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行,包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划,包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中,我们发现了一些问题和不符合项,包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面,我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题,我们建议财务部门加强内部控制,包括加强数据审核和审计跟踪,提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面,我们发现了一些薄弱环节,包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题,我们建议组织加强内部控制制度的建设,明确审批流程和权限分配,提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面,我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题,我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设,提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中,我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报:1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项:财务数据的不准确性和不完整性。
不符合项整改报告

不符合项整改报告
尊敬的领导:
根据最近的检查发现,我们的工作中存在一些不符合项,为了提高工作质量和效率,特整理如下整改报告,望领导批示。
一、不符合项:
1. 工作流程不清晰,导致任务执行效率低下;
2. 人员配备不足,造成部分工作无法及时完成;
3. 存在部分工作内容不规范,影响整体工作质量;
4. 部分设备维护不及时,影响生产效率。
二、整改措施:
1. 优化工作流程,明确任务分工和执行时间节点,提高工作效率;
2. 调整人员配备,合理安排工作任务,确保任务按时完成;
3. 加强对工作内容的规范管理,建立标准操作流程,提高工作质量;
4. 加强设备维护保养,定期检查设备状态,确保生产正常进行。
三、整改期限:
1. 工作流程优化和人员配备调整将在本月完成;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养将在下月底前完成。
四、整改效果预期:
1. 工作流程优化和人员配备调整后,预计工作效率将提升20%;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养后,预计工作质量将提高30%。
五、整改责任人:
1. 工作流程优化和人员配备调整由部门经理负责;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养由相关负责人负责。
六、整改进展情况:
1. 工作流程优化和人员配备调整已开始,目前进展顺利;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养的整改计划已制定并开始执行。
七、其他事项:
在整改过程中,我们将不断总结经验,加强沟通协调,确保整改工作顺利进行。
以上是整改报告,希望领导能够审阅并指导,谢谢!
此致。
敬礼。
实验室不符合项报告

实验室不符合项报告背景介绍实验室是科研工作的重要场所,保持实验室的安全和符合项对于保障科研工作的顺利进行至关重要。
然而,在实验室管理中常常会出现一些不符合项,这些不符合项可能会带来安全隐患,影响实验室的正常运作。
因此,对实验室进行定期的不符合项检查和报告是非常必要的。
不符合项发现在本次实验室检查中,我们发现了以下不符合项:1.储存不当:部分试剂盒未按照要求储存,放置位置有误,存在混乱的情况;2.设备损坏:实验室中部分设备存在损坏情况,严重影响了实验工作的进行;3.未按规定操作:部分实验人员在操作过程中未按照规定操作,存在安全隐患。
不符合项处理建议针对以上不符合项,我们提出以下处理建议:1.储存不当:对试剂盒进行重新分类整理,按照要求放置在指定位置,并建立定期检查制度,确保储存的有序性;2.设备损坏:立即对损坏设备进行维修或更换,确保设备的正常使用,并建立设备定期维护计划;3.未按规定操作:加强对实验人员的培训,提高他们的操作规范意识,并建立违规操作的处理机制。
不符合项整改计划为了及时有效地处理以上不符合项,我们制定了以下整改计划:•整改时间:储存不当和设备损坏问题将在本周内完成整改,未按规定操作问题将立即进行整改;•责任人:由实验室主管负责组织整改工作,对整改情况进行监督和检查;•跟踪检查:设立不符合项跟踪记录,定期进行检查,确保问题彻底解决。
结语实验室的不符合项报告是对实验室管理工作的一个重要环节,通过及时发现和处理不符合项,可以有效提高实验室的安全性和符合性,保障科研工作的顺利进行。
我们将严格按照整改计划执行,确保实验室管理工作的高效进行。
希望以上整改方案能够得以有效执行,确保实验室的安全进行。
不符合项报告(范文3篇)

不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告(一):xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求,有以下主要几项不贴合新版GSP要求:1、冷藏设备:冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证;2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准;3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知,现将整改情景汇报如下:一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析:公司冷库和冷藏车使用一向正常,原版GSP无此项资料要求,新版GSP提出要求后,公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议,由于该公司任务繁忙,直到xx年3月28日才验证完毕。
2、整改措施:①重新按新版GSP要求,制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划;②成立了验证小组;③公司人员参与验证;④构成验证报告;⑤按照验证数据,修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程;⑥新购置二个保温箱,确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一:冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果:①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作,3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审,冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求,能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施:①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求,确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心,重视冷链药品的质量。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间:冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。
验收缺陷总结报告范文(3篇)
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第1篇一、前言为确保工程项目的质量,提高施工管理水平,本报告针对近期工程项目验收过程中发现的缺陷进行总结分析,以便为今后的施工提供借鉴和改进方向。
二、验收缺陷概述1. 工程概况本次验收的工程项目为XX住宅小区,位于XX市XX区,占地面积约XX平方米,总建筑面积约XX平方米,共XX栋楼,XX层,于XX年XX月XX日开工,XX年XX月XX日竣工。
2. 验收缺陷概述在本次工程项目验收过程中,共发现以下缺陷:(1)基础工程缺陷1. 基础混凝土强度不达标,部分区域存在裂缝;2. 地基处理不彻底,部分区域出现下沉现象;3. 基础梁板尺寸偏差较大。
(2)主体结构工程缺陷1. 混凝土浇筑质量不达标,部分区域出现蜂窝、麻面、露筋等现象;2. 钢筋保护层厚度不足,部分区域钢筋外露;3. 楼板厚度不均匀,部分区域存在裂缝。
(3)装修工程缺陷1. 墙面涂料涂层不均匀,存在色差;2. 地面瓷砖铺设不平整,部分区域存在空鼓;3. 木地板安装不规范,存在翘曲、变形现象;4. 水电安装不规范,部分区域存在安全隐患。
(4)配套设施缺陷1. 电梯运行不稳定,存在卡壳现象;2. 门窗安装不规范,存在缝隙过大、密封不严等问题;3. 消防设施不完善,部分区域缺少消防器材。
三、缺陷原因分析1. 施工单位管理不到位(1)施工人员素质不高,缺乏专业技能;(2)施工过程监管不严,导致质量问题频发;(3)施工材料质量不达标,影响工程质量。
2. 设计单位设计不合理(1)设计参数不严谨,导致施工过程中出现偏差;(2)设计变更频繁,影响施工进度和质量;(3)设计考虑不周全,导致配套设施不完善。
3. 监理单位监管不力(1)监理人员数量不足,难以全面监管施工过程;(2)监理制度不完善,对施工单位约束力不足;(3)监理人员责任心不强,对质量问题处理不及时。
四、整改措施及建议1. 加强施工管理(1)提高施工人员素质,加强专业技能培训;(2)完善施工过程监管制度,确保施工质量;(3)加强施工材料质量管控,选用优质材料。
产品出错报告范文(优选13篇)
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产品出错报告范文(优选13篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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生产工厂不符合项报告范例
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生产工厂不符合项报告范例摘要:一、引言1.背景介绍2.报告目的二、不符合项概述1.工厂概况2.不符合项内容三、不符合项分析1.法规政策分析2.factory management analysis3.技术分析四、整改措施1.整改目标2.整改方案3.整改实施与期限五、整改效果评估1.评估方法2.评估结果3.评估反馈六、总结与建议1.总结经验教训2.改进措施建议正文:一、引言随着我国工业发展的不断壮大,生产工厂的管理也日益受到重视。
本文旨在通过对一家生产工厂不符合项报告的解析,为大家提供一个参考范例,以期提高工厂管理水平,确保生产安全。
1.背景介绍某企业生产工厂在近期安全生产检查中,发现了一些不符合项。
这些不符合项涉及到工厂的生产设备、生产流程、安全管理等多个方面。
2.报告目的为确保工厂生产的正常进行,及时消除安全隐患,特制定本报告,对不符合项进行梳理、分析,并提出整改措施。
二、不符合项概述1.工厂概况该生产工厂位于我国某地区,主要从事电子产品生产,拥有一条生产线和相应的辅助设施。
2.不符合项内容检查中发现的不符合项主要包括:生产设备未定期检修、生产线安全防护措施不足、员工安全培训不到位等。
三、不符合项分析1.法规政策分析根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,生产工厂应确保设备完好、安全防护措施完善、员工安全培训到位。
2.工厂管理分析工厂在生产过程中,未严格按照安全生产规定进行管理,导致不符合项的出现。
3.技术分析生产设备未定期检修,可能导致设备故障,影响生产安全;生产线安全防护措施不足,容易造成员工受伤;员工安全培训不到位,使得安全意识不强,容易发生安全事故。
四、整改措施1.整改目标本次整改旨在消除安全隐患,提高工厂安全生产水平。
2.整改方案(1)设备检修:制定设备检修计划,确保设备定期检修。
(2)安全防护:完善生产线安全防护设施,提高安全生产环境。
(3)员工培训:加强员工安全培训,提高安全意识。
设计缺陷总结报告范文(3篇)
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第1篇一、前言随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,设计行业在各个领域发挥着越来越重要的作用。
然而,在实际设计过程中,由于种种原因,设计缺陷问题时常出现,给工程质量和使用安全带来隐患。
为了提高设计质量,预防设计缺陷,本报告对近期发生的几起设计缺陷进行了总结和分析,以期为今后的设计工作提供借鉴和改进。
二、设计缺陷案例及原因分析1. 案例一:某住宅楼墙体裂缝案例简介:该住宅楼在交付使用后不久,发现墙体出现裂缝,影响房屋的整体美观和使用。
原因分析:(1)设计过程中,对墙体材料及施工工艺了解不足,未充分考虑墙体材料的膨胀系数和施工过程中的温度变化。
(2)施工过程中,对墙体材料的配比和施工工艺控制不严格,导致墙体强度不足。
(3)监理单位对施工过程中的质量把控不力,未能及时发现和纠正施工过程中的问题。
2. 案例二:某办公楼空调系统故障案例简介:该办公楼空调系统在使用过程中,频繁出现故障,严重影响办公环境。
原因分析:(1)设计过程中,对空调系统选型不合理,未充分考虑建筑物的使用功能和能耗需求。
(2)施工过程中,空调管道安装不规范,导致管道存在泄露、堵塞等问题。
(3)运维单位对空调系统的维护保养不到位,未能及时发现和解决故障。
3. 案例三:某商场消防系统故障案例简介:该商场消防系统在使用过程中,发现报警器、喷淋头等设备存在故障,存在安全隐患。
原因分析:(1)设计过程中,对消防系统的设计标准掌握不准确,导致消防系统配置不合理。
(2)施工过程中,消防设备安装不规范,导致设备存在故障。
(3)运维单位对消防系统的检查和维护不到位,未能及时发现和解决故障。
三、设计缺陷预防措施1. 加强设计人员的专业培训(1)定期组织设计人员进行专业知识和技能培训,提高设计人员的专业素质。
(2)鼓励设计人员参加各类学术交流活动,拓宽设计思路,提高设计水平。
2. 严格审查设计文件(1)对设计文件进行严格的审查,确保设计文件符合国家相关标准和规范。
关于不符合项原因分析(五篇范例)[修改版]
![关于不符合项原因分析(五篇范例)[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/3d1497d22af90242a995e51f.png)
第一篇:关于不符合项原因分析不符合项原因分析、纠正措施的说明对不符合报告中的原因分析,通常可从以下几点分析: 1)相关人员是否清楚要求?意识如何? 2)文件是否有规定清楚?是否可行? 3)是否有制定相应的记录表格?是否可行?整改措施通常需要包括: 1)对该现象予以改正/补充/重新做. 2)对相关人员进行培训教育. 3)完善相关文件/记录(需要时,指原因中谈到文件/记录的问题时). 4)全面清查同类事件,予以全面改进。
如果属于执行ISO/TS16949标准,则不符合的原因应按“5个WHY”来进行分析,纠正措施与原因一一对应。
★通用的根本原因分析工具包括:•连问5 个为什么?•失效树分析(由系统失效分解至子系统失效)•鱼骨图(分析失效产生的人,机,料,方法,环境等)•过程关联图★纠正措施应考虑:•随后的纠正措施应该能够消除识别的“根本原因分析”•能够消除引起系统失效的如何和为什么,防止再发生•与给客户,员工,组织和社会造成的风险相适应5个为什么?- 一个很好的方法问题:一名员工在日常工作时滑倒1.为什么? –地板上有油.2.为什么? –该车间机器漏油.3.为什么? –机器上的压力阀坏了.4.为什么? –对软管和阀门的检查没有列在预防性保养计划中5.为什么? –在开发预防性保养计划时没有考虑原设备厂商的建议第二篇:不符合项分析会议纪要会议纪要会议时间:2015年5月11日会议地点:XXX一楼办公会议室参会人员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、会议主持人:XXX 记录人:XXX 会议议题:不符合项分析会议内容:一、总工讲述会议流程:1、本次会议以不符合项分析为重点,体系中的15个不符合项问题进行逐条讲述,问题所涉及的部门进行原因分析、整改方式及方法;2、对建议改进单进行分析、讨论;3、陪同人员讲述陪同现场中的情况及遇到的问题。
二、由综合办公室王主任负责引导观看不符合项内容,并对采购组、营销组、办公组、仓库、检验组所涉及的问题让其各组负责人给予了原因分析及下一步整改计划;三、生产技术部王主任把设备组、生产组、技术组、铆焊组等遇到的问题指派专人进行原因分析及整改说明;四、讨论、分析改进建议单,需处理问题如下:1、生产合格证上要总经理签署和盖章方可生效;2、建立公司质量部,具体负责体系、检验、计量等方面工作;3、落实村委是否可以提供土地证明件;4、按产品重要程序对合格供方进行分类控制。
内审报告及不符合项整改情况汇报(三篇)
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内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我将对最近一次内审进行报告,并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性,并提出改进意见,以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据,对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围:本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面,以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现:(1)管理文件的完整性和更新不符合要求:在内审过程中发现,公司的管理文件不完整且更新不及时,无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
(2)内部沟通不畅:内审发现,部分部门间的沟通不畅,导致信息共享不及时,影响决策的准确性和效率。
(3)培训计划执行不力:内审发现,公司的培训计划存在执行不力的情况,导致员工技能水平不够,影响工作效率和质量。
(4)不合格产品管理不严格:内审发现,公司对不合格产品的管理不严格,未能及时进行处理和追踪,增加了客户投诉的风险。
(5)人员流动性高:内审发现,公司员工的流动性高,存在一定的人才流失问题,对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议:(1)加强管理文件的维护和更新:建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新,确保其与公司实际运营活动相符,并建立文件管理制度和审查机制。
(2)加强内部沟通与协调:建议公司加强内部部门间的沟通与协调,优化信息流通渠道,确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
(3)改进培训计划的执行:建议公司制定完善的培训计划,包括培训内容、培训方式和培训评估等,确保培训计划的有效执行,并对培训效果进行评估和反馈。
(4)加强不合格产品的管理:建议公司建立完善的不合格产品处理制度,明确责任、流程和标准,加强对不合格产品的追踪和处理,降低不合格产品带来的风险。
设备鉴定计划和记录不一致不符合条款(3篇)
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第1篇设备鉴定是指在设备安装、调试、运行过程中,为确保设备质量、性能、安全、环保等方面达到规定标准,对设备进行检验、测试、评估等一系列活动。
设备鉴定计划和记录是设备鉴定过程中的重要组成部分,它不仅反映了设备鉴定工作的质量,也直接关系到设备运行的安全和可靠。
然而,在实际工作中,设备鉴定计划和记录不一致的现象时有发生,给设备鉴定工作带来诸多不利影响。
本文将针对设备鉴定计划和记录不一致不符合条款进行分析,并提出相应的解决方案。
二、设备鉴定计划和记录不一致不符合条款1. 设备鉴定计划与实际鉴定工作内容不一致(1)鉴定计划中列出的设备参数与实际设备参数不符在设备鉴定计划中,设备参数是重要的依据之一。
然而,在实际鉴定工作中,部分设备参数与鉴定计划中列出的参数存在较大差异,导致鉴定结果不准确。
(2)鉴定计划中未包含必要的鉴定项目设备鉴定计划中应包含所有必要的鉴定项目,以确保设备质量、性能、安全、环保等方面的全面评估。
但部分鉴定计划中存在遗漏必要鉴定项目的情况,导致鉴定结果不全面。
2. 设备鉴定记录与鉴定计划不一致(1)鉴定记录中的数据与鉴定计划中的数据不符在设备鉴定过程中,记录的数据是反映设备性能、质量、安全等方面的关键信息。
然而,部分鉴定记录中的数据与鉴定计划中的数据存在较大差异,导致鉴定结果失真。
(2)鉴定记录未及时更新设备鉴定过程中,部分鉴定记录未能及时更新,导致鉴定结果无法反映设备最新的运行状态。
3. 设备鉴定报告与鉴定计划和记录不一致(1)鉴定报告中未提及鉴定计划中的关键信息设备鉴定报告是对鉴定过程和结果的总结,其中应包含鉴定计划中的关键信息。
然而,部分鉴定报告未提及鉴定计划中的关键信息,导致鉴定报告缺乏完整性。
(2)鉴定报告中的结论与鉴定计划和记录不符设备鉴定报告中的结论应基于鉴定计划和记录,然而,部分鉴定报告中的结论与鉴定计划和记录不符,导致鉴定报告可信度降低。
三、解决方案1. 加强设备鉴定计划的编制和审核(1)详细列设备参数,确保与实际设备参数一致在编制设备鉴定计划时,应详细列设备参数,并与实际设备参数进行核对,确保一致。
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不符合项报告(3篇)不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告〔一〕:20xx年xx月我司对2021年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求,有以下主要几项不贴合新版GSP要求:1、冷藏设备:冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证;2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准;3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知,现将整改情景汇报如下:一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、缘由分析:公司冷库和冷藏车使用一向正常,原版GSP无此项资料要求,新版GSP提出要求后,公司2021年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订托付对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议,由于该公司任务繁忙,直到2021年3月28日才验证完毕。
2、整改措施:①重新按新版GSP要求,制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作准备;②成立了验证小组;③公司人员参与验证;④构成验证报告;⑤依据验证数据,修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程;⑥新购置二个保温箱,确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一:冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够准时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果:①2021年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作,3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审,冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求,能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施:①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求,确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心,重视冷链药品的质量。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间:冷库验证2021年3月20日、冷藏车验证2021年3月28日、保温箱验证2021年3月28日。
二、温湿度监测系统的升级改造:1、缘由分析:我公司仓库2021年已按原版GSP规定安装了全自动温湿度监测系统,每个单间库房只安装了一个监测探头,500平方仓库安装2个探测点,依据新版GSP 要求不贴合规定,所以,要增加监测点。
我司已于2021年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换贴合新版GSP要求的监测系统。
[由整理]2、整改措施:①2021年3月更换新的温湿度监测系统,并能够和省市药监系统监管平台联网;②能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集,并能实现声光报警;③每个单间仓库安装2个监测点,每500平方米安装了3个监测点,冷库安装2个监测点。
公司仓库原有温湿度监测点11个,现增加到21个,贴合新版GSP要求。
3、整改效果:①新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集;②能够实现声光报警功能;③经过内审基本贴合GSP附录三温湿度自动监测点现场指导原则要求。
4、预防措施:①严格按GSP和温湿度监测管理制度规定要求执行,确保库房温湿度贴合要求。
②加强工作职责心,加大检查力度准时调控温湿度。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠6、完成时间:2021年3月23日三、计算机的更新升级1、缘由分析:我公司原用GSP计算机系统,贴合老版GSP要求运行正常,依据新版GSP 要求,需要增加了许多功能,如:选购管理、收货管理、运输管理等功能。
所以我公司与湖北武汉应变科技有限公司签订了更换新版GSP计算机的协议,于2021年1月进行完成更新计算机系统的工作,为了使经营工作更好的连接,于2021年2月1日正式启用新版计算机系统。
2、整改措施:①新版GSP计算机系统应贴合公司经营全过程管理和质量把握要求;②按新版GSP要求,制定各岗位人员操作权限审批表;③依据新版GSP要求,建立质量管理基础数据库;④组织了全体人员学习新版GSP操作规程;⑤制定了新版GSP计算机系统操作规程。
3、整改效果:①更换新计算机系统后,各岗位人员均能按职责权限操作新系统;②更换新系统后能正常开展经营活动;③信息部和质管部开展GSP计算机系统的内部评审,基本贴合附录二计算机系统现场指导原则的要求。
4、预防措施①严格依据GSP要求和计算机管理制度的操作权限执行;②加强员工工作职责心,严格依据各自岗位职责和操作流程,录入计算机系统;③加强计算机基础数据的质量管理和更新,确保数据原始、真实、精确、安全和可追溯。
④加强计算机系统的安全管理,每日备份,确保数据安全。
5、负责人:黎燕梅、陶云青6、完成时间2021年1月30日四、计量器具的校正1、缘由分析:因我司中药饮片经营得很少,没有拆分装的品种,故没有做校正。
2、整改措施:按国家有关规定,已做了计量器具的校正。
3、整改效果:贴合GSP要求。
4、预防措施:加强计量器具的管理,定期检定及修理和保养,确保仪器的正常使用。
5、职责人:...。
6、完成时间:20xx年4月10日xx有限公司20xx年xx月xx日不贴合项报告〔二〕:不贴合项描述:1、交货准时性。
2、服务不准时。
3、图纸、标准管理及更改把握。
客户名:XXX职责部门认可:市场部不贴合项发生缘由:1、我厂品质部没有把握产品检验标准,造成库存产品不能断定合格与不合格,都在发货时匆忙交检,不能提前处置,对产品准时交货是很大的阻力。
2、我部准备员到最终工序交检入库跟催不到位,没有督促品质部交出检验单和不合格品的.处置单,造成产品延时交货。
3、我部对客户反馈之不良信息回复不准时。
4、未对图面签章受控。
职责人日期:XXXXXXX-3-27纠正与预防措施准备〔包括措施完成日期及职责人〕1、对我司品质人员进行现场培训,对一些判定的不合格品进行处理,制定《不合格品管制程序》。
2、市场部人员每周期依订单开立出货准备通知单,以便检验人员根据出货准备出货。
3、后续客户回复信息支配专人进行回复及处理。
〔CS-XXX〕4、客户发来图面都转给DCC文控中心,统一签章发行。
更改或图面升版统一由文控回收,签发最新版本。
〔DCC-XXX〕职责部门:市场部品质部负责人日期:XXX文高雷XXXX-3-27措施与实施完成情景:改善效果可行填写人日期:XXXXXXX-3-28验证情景:OK验证人日期:XXXXXXX-3-28客户满意度调查报告XXXX年3月份,公司市场部对4家客户进行客户满意度调查,调查结果不是很幻想。
其中XXX客户对我司满意度评分较低。
我部针对此客户进行跟踪改善,对客户满意度调查表中,评分较低的项目,回复相应的纠正预防措施。
负责人:XXX。
市场部XXXX-03-31不贴合项报告〔三〕:2021年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请,2021年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审,在评审过程中,觉察了8项不贴合项,针对评审组指出的不贴合项,我厂高度重视,马上组织实施整改,现整改完毕,就整改情景报告如下:不贴合项一:更-衣室私人物品与工作服混放缘由分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;整改措施:里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服,在外间单独放置;整改完成(自检验收情景)情景:个人物品和衣服放在外间,里间更-衣室放置和更换工作服,到达卫生要求;相关证明附件:见照片一。
不贴合项二:洗手消毒处为手动龙头缘由分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视硬件设施要求;整改措施:已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景):能够做到手不接触龙头,到达卫生要求;相关证明附件:见照片二。
不贴合项三、八:内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分;缘由分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视不一样卫生区域应分开把握卫生;整改措施:隔断车间,分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理,整改(自检验收情景)情景:整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通,贴合卫生要求;相关证明附件:见照片三。
不贴合项四:加工车间灯无防爆设置;缘由分析:对食品生产企业卫生要求重视缺乏,硬件更新不准时;整改措施:更换有防爆罩的日光灯;整改(自检验收情景)情景:光照充分,如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,贴合卫生要求;相关证明附件:见照片四。
不贴合项五:成品库存放产品无信息标识;缘由分析:仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,内部监管不严格;整改措施:印刷标识卡,成品库全部产品明确标识;整改(自检验收情景)情景:已标识清楚;相关证明附件:见照片五。
不贴合项六:内包装库存有礼品袋等物品;缘由分析:对内包装管理重视不够;整改措施:将礼品袋等其它物品转移到其他仓库;整改(自检验收情景)情景:已将其它物品转移,经检查整改措施有效;不贴合项七:厂区平面图局部与实际不符。
缘由分析:沿用了老的建筑平面图,忽视所致;整改措施:已重新绘制;相关证明附件:见附件〔平面图2〕。
经过此次评审和整改,我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识,在今后的工作中,加强过程管理和硬件投入,保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。
整改单位:*******整改完成时间:2021年1月16日纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施,整改只是针对当前状况,没有如何以后不发生的措施。
另外,缘由分析也有些说可是去,基本都是对规定重视不够,理解不够,那当时的审核能过关,就说明是附后条件的,提议把缘由写成人为因素会好一些,如第一条,更-衣室私人物品与工作服混放,能够分析为已有明确文件规定,对相关人员已进行过培训,但个别新员工未严格执行。
整改措施:按规定在指教区域挂放工衣和便服,对员工进行卫生学问培训,进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括:整改前后的更-衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审临沂市安全生产监督管理局:2021年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场情景进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有必需的认识,成立了相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。
安全标准体系贴合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。
提议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据PDCA模式进行持续改善。
企业"三级',安全标准化单位给予经过。
评审结束后,公司依据评审组的要求,对于85项不贴合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的缺乏之处,层层分解,落实到车间〔科室〕、班组。
要求依据要求保质保量的完成,整改小组负责人:王中、成员:付红、石腾海、冯晖。