上海宝钢工业检测公司erp系统供应链操作手册
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上海宝钢工业检测公司e r p系统供应链操作手
册
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上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册
一. 系统登录
进入公司首页,点击左侧菜单进入ERP系统登录界面,输入用户名及密码:
二. 计划申请、部门审核
1部门计划员报请购计划
各部门申报请购计划,选择“供应链”——“采购管理”——“请购”——双击“维护请购单”。
填报请购计划
选择请购部门
添加请购资材
系统支持模糊查询,输入条件可为名称中任意字符。
查pscs资材,可通过高级查询中,选择“图号”输入pscs码进行查询
请购信
息输入
完毕,
单击菜
单中
“保
存”提
交请购
计划至
相应节
点审
核。
注意:
1.1请
正确选择“业务类型”
1.2请购部门
为大部门
概念,不
要输入
“成本区
域”部门
1.3需要请购
的资材没
有编码
时,请相
关人员报
告到办公
室或有权
限的人员
新增此资材存货后方可请购。在新增资材编码时,注意要选择“复制新增”,这
样可减少后面的分配环节。
1.4若需要查看已经请购还未采购的信息,请查看报表“未采购明细”
2查询并修改“请购单”
进入“维护请购单”界面,选择请购单对应业务类型,单击“查询”
确定单据状态
选择查询条件
各查询
条件可
组合,
条件越
多查询
范围越
小。此查询为诊断技术部2008-3-10之前部门提交请购计划(自由状态)。
选择请购单进行修改——“维护”——“修改”
请购单
为自由
状态可
修改,
若经过
审核,
需先弃
审再修
改。
增加、减少资材——选择“行操作”——“增行”或“删行”。修改完毕注意保存单据。
3部门经理审批或弃审“请购单”
进入“供应链”——“采购管理”——双击“审批请购单”
确定查询条件
常用条件为“未审批”、“已审批”,根据实际情况选择。
自定义条件参照请购单查询。
选择需要审核请购单,点击“审核”按钮。选择“弃审”按
钮修改计划状态至“自由”。
若审核通过,请
购计划进行电子签名。
4查询未执行请购计划
选择“供应链”——“采购管理”——“请购”——双击“未采购明细”
设置查询时间段及请购部门,点击确认即可。
未采
购明细查询结果
界面
此界面返回为2008-
2-1至3-31日电气技术部提交请购计划中未执行的明细。
三. 采购实施
1办公司参照请购计划,生成“采购订单”并审核
(操作说明另附)
2根据审核通过订单通知供应商发货
四. 货物验收、入库
供应商送货到各部门或生产地后
1各部门参照“采购订单”生成“库存采购入库单”
选择“供应链”——“库存管理”——“入库业务”——双击“采购入库”
在采购入库单界面,先选择“业务类型”,再点击“增加”——“采购订单”,
参照采购订单做入库单
输入订单的查询条件,即找出此次验收入库对应的采购订单
选
择
收
货
资
材
点击
“查
询”可
重新搜
索订单
信息
填写
入库
单,根据业务实
际情况填写收货
仓库、收货数量以及入库时间。
1.1只能参照本部门的“采购订单”,参照时的查询条件一般为“日期小于等于当
天”和“使用部门”
1.2允许多收货或少收货,只需更改“实收数量”即可。
1.3若实收的数量等于应收的数量,只需按“自动收货”按钮即可。
1.4表头的日期一般应等于表体的入库日期,若入库日期不是当天,请重新登录为入
库日期后再做此单。
若收货数量较大请先选择“辅助功能”——“自动取数”——修改收货数量。
入库单填写正确后,先“保存”,再“签字”;若修改入库单,先“取消签字”,后选择“维护——修改”。
五. 材料
出库
1各部
门参
照
“库
存采购入库单”生成“库存材料出库单”
选择“出库业务”——双击“材料出库”
若材料入库即出库,选择“参照入库单”;若
通过库存管理,请选择“自制”,前提需进行
现存量查询,了解仓库现存资材种类和数量。
参照入库单界面需填写查询条件,已搜索符合
条件的采购入库单。
双击选择对应入库单,出现*表示选中,然后
按确定。
按照业务实际情况,填写“收发类别”,
此类别直接影响成本对应的财务科目数据。
材料出库选择对应成本区域
(影响成本归集,此处务必准确)
六. 采购收票
1办公室参照“库存采购入库单”生成“采购发票”
1.1供应链系统会自动生成“应付单”和“财务采购入库单”
1.2如果“采购发票”价格与“采购订单”不符,可手动修改,并注意金额和税额都
要相符,因为生成的财务科目不同。
总体要求:
1、不允许没有“采购订单”而自制“采购入库单”
2、不允许没有“采购入库单”而自制“采购发票”
3、供应商送货到后,必须尽快做“采购入库单”,否则公司采购不能做“采购发票”,
财务可拒付采购款项。
4、若现有货物已入库(实物已入库),需补“请购单”-“采购订单”—>“采购入库
单”,公司采购入“采购发票”,财务付款结算。
5、所有的入库单,包括采购入库或其他入库,必须要有单价和金额,出库单可不必填写
单价和金额,由系统自动计算即可。
6、财务注意:月末有已入库而未开票的货物,需进行“采购暂估”。
7、为保证生产顺行,未有编码计划,部门请购计划可做一条“一期资材汇总”,由办公
室下采购订单并输入采购实际价,部门做出入库。
七. 新增资材代码
通过快速切换至集团操作