OQC出货检验记录表

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【质量】OQC出货检验作业指导书,实例

【质量】OQC出货检验作业指导书,实例

【质量】OQC出货检验作业指导书,实例!导读OQC即英文OutgoingQuality Control,中文意思为成品出厂检验/出货品质稽核/出货品质检验/ 出货品质管制。

成品出厂前必须进行出厂检验,才能达到产品出厂零缺陷、客户满意零投诉的目标。

其检验项目包括:成品包装检验:包装是否牢固、是否符合运输要求等。

成品标识检验:商标批号是否正确。

成品外观检验:外观是否破顺、开裂、划伤等。

成品功能性能检验。

批量合格则放行,不合格应及时返工或返修,直至检验合格。

OQC主要针对出货品的包装状态、防撞材料、产品识别/安全标示、配件(Accessory Kits)、使用手册/ 保证书、附加软体光碟、产品性能检测报告、外箱标签等,做一全面性的查核确认,以确保客户收货时和约定内容符合一致,以完全达标的方式出货。

OQC阶段的品检着重是「抽样检查」,当然,对高单价或高品级的产品,在OQC阶段对产品的整体状况(主体产品本身、配件、使用手册& 保证书、标示标签、包装等)再次进行全检(100% 全数检验)亦有其必要性。

OQC作业指导书1.目的:规范出货检验作业,确保产品正常出货,满足客户要求。

2.范围:出货产品的检验。

3.工作职责PMC:依据客户需求通知相关人员做好出货准备和派车;OQC:依据PMC的出货排程和产品标准进行检验;我们延伸一下,对职责进行了展开,供大家参考。

OQC岗位职责一:1、根据检验标准、样品、图纸或客户要求之标准进行成品及出货检验,对产成品进仓品质及出货的产品品质负责;2、根据客户要求或产品需要而需性能测试的产品,抽样交理性测试员,并跟进检验结果;3、负责将外观、尺寸、实配检验结果与性能测试结果结合填写在《成品检验报告单》与《OQC出货检验报告单》上;4、产成品进仓后,需监督仓库对仓存条件、化学反应及有效库存期限的控制,提前做好预防工作。

对库存产品的质量鉴定负责;5、负责周、月统计报告与分析,并确保其准确性与上交及时性;6、保持各部门的良好沟通;7、负责监督及维护现场7S执行情况;8、承接上级交给临时任务。

OQC出货检验程序(含表格)

OQC出货检验程序(含表格)

OQC出货检验程序(ISO9001-2015)1.0目的:为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求,对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围:适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE:制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3生产部:出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库:成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格(需贴合格标识)的产品,入库前需核对入库数量与检验数量是否相符,最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。

然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。

5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样,合格质量允收水准(AQL):致命缺陷(CRI):0、主要缺陷(MAJ):0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前,由品质经理针对此项产品的特殊特性内容,对检查员进行培训,要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。

OQC出货检验记录表

OQC出货检验记录表
qr0407部品名称客户出货日期出货数量检验员检验日期检验情况检验项目检验数量检验标准检验结果判定标识机身贴防伪码等表示齐全样品核对颜色结构配件彩盒外箱均与样品一致配件核对各配件数量准确实配不影响装配和使用外观外箱外观无色差破损缺料变形裂纹字迹模糊等不良彩盒外观无色差破损缺料变形裂纹字迹模糊等不良成品无油渍杂物划伤色差等不良检验项目规格测量仪器检验结果判定结论okng备注
OQC出货检验记录表
OQC出货检验记录
编号:QR0407
部品名称
客户
出货日期
出货数量
检验员
检验日期
检验情况
检验项目
检验数量
检验标准
检验结果
判定
标识
机身贴、防伪码等表示齐全
样品核对
颜色,结构、配件、彩盒、外箱均与样品一致
配件核对
各配件数量准确
实配
不影响装配和使用
外观
外箱
外观无色差,破损,缺料,变形,裂纹,字迹模糊等不良
彩盒
外观无色差,破损,缺料,变形,裂纹,字迹模糊等不良
成品
无油渍、杂物、划伤、色差等不良
检验项目
规格
测量仪器
检验结果
判定
结论
□OK□NG
备注:

出货检验SOP

出货检验SOP

编制审核批准
文件编号项目名称产品名称制定日期文件版本
工序名称
前工序
后工序
出货
设备/工具
型号数量/用量
卡尺
/1版本内容理由
更改人
针规
/
1
A00
检验作业
初版
表单编号:
SCS-EDS-07 V01
HSF要求:所有物料符合HSF要求生产
深圳市联华懿盛实业有限公司
出货检验作业指导书
1、室内温度:20-28摄氏度
2、亮度:800-1200LUX
对OQC检验人员的检验作业水平及流程进行归规范,提高OQC检验作业水平,控制出货不良不流到客户端,提高品质。

1、半成品检验
2、成品检验
1、出货检验对产品的包装外观、产品数量进行确认,确认无误后进行内部检查;
2、检验按批次检验,每批次检验如果是多套,产品至少要检验一整套/一整模;
3 、当产品有尺寸有 尺寸要求时按照SIP检验要求检验一整套。

日期
作业手法及步骤
检验范围
出货检验
使用设备/工具
作业环境
工程变更记录
SCS-EDS-07 V01
出货检验/目的要求
A00
检验
生产
生产
物料收料
品质检验
OK
出货
NG
品质工程复

OK
出货
NG
开据异常报告
生产部退货
特采
MRB 评
出货。

出货检验记录表

出货检验记录表
包装运输检验
检验内容
OK
NG
检验内容
OK
NG
破损
挤压
碰伤
车箱干净
物理性能
检验内容
OK
NG
检验内容
OK
NG
初粘力
拉伸力
综合判定:□OK□NG□特采
环保材料:□是□否
备注:
核准:检验:
表单编号:JM-FOR-113A0
苏州玲珑电子材料有限公司
出货检验记录表
抽样水准:MIL-STD-105E正常检验日期:
Hale Waihona Puke 客户品名规格订单号
料号
材质
出货数量
检验数量
外观检验
检验内容
不良数量
OK
NG
检验内容
不良数量
OK
NG
皱褶
油污
残胶
变形
刮伤
颜色
毛边
破损
尺寸检验
标准值(mm)
公差值(mm)
公差上线(mm)
公差下线(mm)
1
2
3
4
5
OK
NG

成品出货检验记录表

成品出货检验记录表
深圳市华普森电
销售订单号:
摆机时间
产品型号
控制盒编号
序 号
检验项目
检验/老化开 始时间 产品编号 摄像头编号
业务员
检验标准
检验结果
完成时 间 规格制式 线圈编号
检验开 检验结 始时间 束时间
检验人 员签名
备注
1 连接检验 各配件连接正确、连接牢靠
各表面擦拭干净,无刮伤、碰 2 外观检验 伤、裂纹,面贴无歪斜、气
泡,金属件无锈迹,
3
开机检验
开机正常、图像正常、各指示 灯亮度正常
4
充电检验
电池充放电正常、充电器指示 灯正常
5 敲击检验 图像正常、内部无异物、异响
6
调光检验
摄像头LED灯亮度正常、图像无 异常
7 接地检验 图像无异常、摄像头LED无异常
拉伸图像无异常、摄像头LED灯
8
拉伸弯曲检 亮度正常,弯曲摄像头弹簧无

卡滞、图像无异常、摄像头LED
灯亮度正常
9
旋转检验
旋转10圈以上,图像正常、无 干扰、摄像头LED灯亮度无异常
10
录像检验
图像清楚、声音清晰,多倍速 度观看无卡滞、死机。
11 按键检验 弹性良好、功能正常
12
打字测试
键盘弹性良好、各键盘字母对 应正确,打字字迹清晰
13
拉扯弯曲 检验
拉扯弯曲各半成品连接线,图 像无异常、各指示灯正常、摄 像头亮度正常
14 信号检验 信号发射正常
15 焦距测试 焦距正常
16 防水检验 放入1m深的水中浸泡1H无异常
17 老化测试 通电工作10H无异常
18 震动测试 振动仪上振动1H检验无异常

OQC出货检验作业指导书

OQC出货检验作业指导书

OQC出货检验作业指导书1.0目的:为检验员提供检验方法,指导其正确检验从而稳定产品质量,确认出货成品的产品质量,防止不良品流出,以保证产品质量满足客户要求。

2.0范围:本公司所有出货的产品依此文件进行检验。

3.0职责:品质主管负责本作业方法有效执行,OQC执此作进指导书进行检验。

4.0术语和定义:4.1镀前划痕:指电镀或氧化之前因操作不当、或对明显缺陷进行粗打磨等人为造成的基体材料上的一般呈细线型划伤或局部磨擦的痕迹。

4.2浅划痕:膜层或涂膜表面划伤,但未伤至底层(即底层未暴露);对其它无膜层表面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、未伤及材料本体伤痕。

4.3深划痕:表面膜层或涂膜层划伤且已伤至底层(即底层已暴露出来);对无膜层表面则为:目测明显手指甲触摸有凹凸感、伤及材料本体的伤痕。

4.4凹坑:由于基体材料缺陷、或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。

4.5水印:电镀或氧化后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。

4.6露白:镀锌彩色钝化膜因磨擦而被去除、露出锌层,或因缝隙截留溶液导致的无法钝化膜现象,呈现为区别于周围彩色的白色。

4.7雾状:镀铬、镀镍表面或透明塑胶表面上的模糊、不清晰、不光亮的现象。

4.8挂具印:指电镀、氧化、或喷涂等表面处理生产过程中,因装挂用辅助工具的遮挡而使其与零件相接触的部位局部无膜层的现象。

5.0作业内容:5.1检验准备:检验前准备必要的检验工具(如:卡尺、卷尺、扭力计、检具等)、检验依据(如:图纸、相关作业指导书等)、检验报告、标识、手套等。

5.2抽样计划:整机每批抽3PCS,判定标准为0收1退,散件按MIL-STD-105E一次正常检查Ⅱ级标准中AQL=1(重要特性)和AQL=2.5(次要特性)抽样进行。

5.3外观检验5.3.1所有产品应进行外观检验。

检验条件:在间接光或人工照明度为300~600LUX的近似自然光下进行目视,目视距离为600㎜,观测时间为10秒,且检查者位于被检查表面的正面、视线与被检表面呈45~90°进行检验。

出货检验作业流程

出货检验作业流程
Y 贴标签
1. 检验产品的外包装完好,无水浸、脏晰完整,并确认对标签有要求的客户
标签是否与要求一致。
3. 检验物料外箱标签与出货单、及箱内实物一
致性,检查内箱包装方式,数量与要求一致性。
4. 针对产品外观根据 MIL-STD-105E II 级抽样
水准 AQL=1.0 参照《外观检验规范》、实物样品、
求提供出货检验报告的客户,需将检验报告附
置于产品包装箱内,并在外箱标识“内附检验
报告”。
7. 根据检验结果判定 OK 材料贴附良品标签出
库,判定 NG 视异常情况上报品质课长,根据情
况确定产品是否出货。并对异常开出品质异常
通知单进行追踪改善。
8. 将出货检验记录表及品质异常通知单存档。
出库 存档
仓储
XXX 有限公司
出货检验作业流程图
工序流程
责任工位
作业要点
文件/记录
成品出货 报检
仓储
1.按照出货单要求备货,包装,并打印标签、 出货单;对标签有要求的客户按照客户要求打 印贴附相应标签。 2.备货 OK 后将出货单交于 OQC 报检。
出货单 库存记录单
抽样检验
填写报表
N 开异常单
判定 Y
N 课长审核
1. 对 OQC 判定 OK 的成品,放置于待出货区域。 2. 对 OQC 判定 NG 的成品放置于判退区,并根 据品质异常单上的处理方案通知相关单位对判 退产品进行及时处理。 3. 将出货的相关单据及记录存档。
物料登记卡 出货单
审核:
制作:
《物料承认书》进行抽样检查。
5. 异常改善后首次出货,针对改善内容加严抽
查,根据 MIL-STD-105E II 级抽样水准 AQL=0.4 外观检验规范

OQC检验报告

OQC检验报告
客户名称
星恒电源
滁州伟易达工贸有限公司
OQC检验报告
零件编号
零件名称
出货数量
PCS 检测部门
品质部
检测日期
标准 AQL:CRI=0,MAJ=1.0,MIN=2.5
抽检数量
序号
检测 项目
技术 要求
公差值
检测
上公差 下公差 工具
T1
外表整洁美观,无伤痕,字
1
外观
唛清晰,线无断丝;导线镀 锡头不能有毛刺,端子不可
①导通测试,参照检验规 范,是否有断,短路,接触 不良等异常。
线材测 试仪
OK
OK
OK
OK
OK √
测 试
端子与线材拉力测试, ≥3kgf
拉力测 试机
OK
OK
OK
OK
OK √
4 包装 符合包装规范要求
M OK OK OK OK OK √
5 标签 清晰完好,符合包装规范
M OK OK OK OK OK √
使用量具简称符号
确认
仪器名
符号
仪器名
符号
仪器名
符号
检验员
核准
卡尺类
Y
角度规
JD
高度规
GD
2.5次元
2.5D
目视
M
塞尺
SC
程菊红
袁飞
三次元

螺纹塞规
SG
其他
Q
DP1808-02A
M
OK
脱落等不良。
尺寸1
+
-
PCS 合格数量
检测结果记录
T2
T3
T4
T5
判定 OK NG

出货检验记录表

出货检验记录表

207
OK
62-445400-0CL6L
900
NG
62-445400-0CL6L
200
OK
62-445400-0CL9B
380
NG
55-460050-0CL
1350
OK
55-957290-0HX
1756
OK
62-S98104-00021
800
OK
62-967600-0UFG
20
NG
62-967600-0UFG
6月20日 注塑一厂 20132114
PSG13-172N
21F7面
55-460050-0CL
390
OK
6月20日 注塑一厂 20132115
TXP1300207
32E5500胶框
62-967600-0UFG
1000
NG
6月20日 注塑一厂 2013216
1100028841
55E5500底座
02-970620-00001
50
NG
不良信息描述
漏贴标签3箱 标签状态未打 下支架尺寸偏大40个丝
纸箱太烂,漏装脚垫,碰划伤 尺寸偏大40个丝计划送王牌
处理方案
补贴 已重新打OK
已返工OK
已返工OK
6月15日 注塑一厂 20132085
SRC1300017
32E5500胶框
62-967600-0UFG
10
NG
6月16日 注塑一厂 20132087
物料名称 21F7面
39F2590底座 21V18面 21V18面 21V18框 21V18框
21V18底座 21V18底座 21V18底座

锂电池生产及品质检验一整套记录表单

锂电池生产及品质检验一整套记录表单

日期:
现有电池状态描述:
建议让步接收标准:
签名/日期:
(□业务部 □品保中心 □生产部 )
让步接收数量:
业务部意见(业务员):
申请人/日期:
评审意见
签名/日期 工程部意见(工程部长,必要时需事业部总工审批):
品保中心意见(品质主管或工程师):
签名/日期
最终评审意见(品质部长,必要时需事业部总经理审批):
理论
备注
记录:
□其它情况: 实测
审核:
环境湿度: 浆料细度:
标准:≤50%
最终粘度值:
版次:V1.0 修改日期:2014.03.14
表单编号:QR-0802-20
日期: 巡查时间 工序
涂布
对辊
工位 正极 负极 正极 负极
巡检结果
QC组长巡检记录表 是否异常
奖罚得分 当班QC
备注
当日巡查工作总结:
制程中出现的都是一些低级的错误,在后序工作中严抓这些问题,基本问题先解决好,后面的大问题,大异常才能有 所改善预防
最终判定(Total)
备注(Remark) X-N
A2
检验结论Result 口 允许(Accept)
SGS编号:2080715/EL
口 拒收(Reject)
检验员(Inspector):
审核(Checker):
QMS-0024-002D VER 00/01
第一联(the first):OQC(白色white)
第二联(the second): 客户联customer(黄色yellow)
日期:
极性:正极
生产批号/型号 材料
型号
批号
QC配料监控表
机号:

出货查核表表格格式定稿版

出货查核表表格格式定稿版
出货查核表表格格式
查核日期:企业名称替换
查核部门:出货查核表-产品最终审核编号:
NO
查核项目
产品A
产品B
NO
查核项目
产品A
产品B
产品资料确认
订单编号
产品查核记录
规格确认
产品名称
颜色确认
型式规格
零 配 件
出货数量
外观检查
生产日期
纸箱唛头
入库日期
判 定
备注
检查签名/日期
审核/日期
表单编号:PSD1501-11
查核日期:企业名称替换
查核部门:出货查核表-产品最终审核编号:
NO
查核项目
产品A
产品Bபைடு நூலகம்
NO
查核项目
产品A
产品B
产品资料确认
订单编号
产品查核记录
规格确认
产品名称
颜色确认
型式规格
零 配 件
出货数量
外观检查
生产日期
纸箱唛头
入库日期
判 定
备注
检查签名/日期
审核/日期
表单编号:PSD1501-11

内部审核检查表 8.6 IPQC OQC

内部审核检查表 8.6  IPQC  OQC
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q:8.6产品和进行过程检验,是否制定了相关的检验标准,制定的检验标准是否符合(等于或高于)相关国家/行业标准要求?
A:公司确定的需进行过程检验的工序包含:……
B:有制定检验标准,抽《XXXX》、《XXXX》等X份标准,制定的检验项目、指标要求均符合相关国家/行业标准要求。
符合
2.抽查记录确认是否有按规定进行过程检验,检验记录填写是否规范,结果是否符合检验标准要求?
抽查2016.4.30XXXX检验记录:
抽查2016.4.30XXXX检验记录:
抽查2016.4.30XXXX检验记录:
抽查2016.4.30XXXX检验记录:
均有按规定要求进行过程巡检和出货检验,结果均合格,检验项目、结果及其记录均符合检验标准要求

OQC检验员(成品出货检验员)绩效考核表

OQC检验员(成品出货检验员)绩效考核表

依据本次评价,特决定该员工:
[ ]转正:在

[ ]续签劳动合同,自

[ ]升职至

[ ]降职为
[ ]提薪/降薪为
[ ]辞退
职 月
日至
自评人签名:
他评人签名:
日期:
日期:



领导签名: 日期:
考评负责人签名: 日期:
管理制度的执行情
日常工作管理
品质管理相关资料 与文件管理
权重 (分)
10
10
20 10 10 5
5 5 2
3 5
3
指标具体内容及定义
评分标准:优秀100%;良好80%;一 般60%;较差40%;很差20%
自我评分 同事评分 领导评分
成品出货检验及时率=及时检验批次÷检验总批 次×100% 出现一次不规范扣1分,最多扣完本项配分,出 现一次检验样品丢失,扣5分,出现一次虚假检 验记录,扣10分,扣分不封顶。 产品合格率=合格数÷生产总数×100%(合 格:以入库前质量抽检合格的为准) 客户投诉品质问题每次扣5分,最多扣20分。 每发生1次退货扣5分,扣分不封顶。 处理不及时一次扣5分(及时是指:在客户要求 时间内给予答复,如客户没有明确要求答复时 间则需在一个工作日内给予答复) 不及时每次扣2分,最多扣10分。(不及时是指 未对出现的质量问题进行跟踪改进) 每发生一次重大质量事故扣10分,扣分不封顶 反馈不及时一次扣2分(及时是指:及时向上级 领导及相关部门提交质量检验报告,尤其是针 对不合格成品,要提交不合格原因分析以及处 反馈不准确一次扣2分(主要指反馈的质量信息 的完整性以及准确性),扣完为止。 严格按照品质管理部门管理制度与流程执行工 品质管理相关资料与文件(包括各类质量管理 相关信息与数据)提交准确性及及时性;保存 的完整性。包括产品质量检验标准表、质量检 验报告、成品质量异常处理单,等等。

OQC 成品出货检验标准 (参考模板)

OQC 成品出货检验标准 (参考模板)
6.参考文件: 6.1<<检验和试验状态控制程序>> 6.2<<过程及最终检验和试验控制程序>>
文件名称
XX 市 XX 商务有限公司 OQC 成品出货检验作业办法
6.3<<不合格品的控制程序>> 6.4<<质量记录控制程序>> 6.5<<重工作业办法>> 7.表单: 7.2. <<OQC Inspection Report>>
3.定义: 3.1 OQC : Open Box Audit. 开箱检验 3.2 CPAR: Corrective & Preventive Action Request 矫正和预防行动请求
4.权责: 4.1制造部: 根据生产计划负责产ห้องสมุดไป่ตู้的制造.送检及不合格品的重工﹒ 4.2工程部: 不合格品的分析﹐重工流程的编排以及功能不良品的返修﹒ 4.3品保部: 成品检验的执行及结果记录﹐改善效果的跟踪﹒ 4.4计划部: 负责生产/出货计划的通知﹐和重工时间的安排﹒
文件名称
XX 市 XX 商务有限公司 OQC 成品出货检验作业办法
编号
页数 版本 制/修订日期
XXX-QRA-19021
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1.目的: 1.1.对产品成品质量进行检验﹐确保产品的质量满足公司和顾客规定的要求﹐预防不合 格品流出和出货.
2.范围: 2.1适用于本公司电动滑板车系列及产品成品检验 ﹒
5.作业程序: 5.1.计划部在顾客要求出货前至少前三天通知OBA检验. 5.2.制造部根据生产计划将生产好的成品运至“成品待验区”. 5.3.OQC依公司规定或顾客要求之抽样计划对待验成品进行抽样检验.抽样计划 5.4.OQC依产品的检验规范对产品进行全面检查,检查项目包括: 1). 外观检验. 2). 安全测试(含导通测试,阻阬测试,绝缘耐压测试.骑行测试) 3). 功能测试. 4). 包装检验. 5.5.OQC检验合格的产品, 在<<成品状态表>>中相应位置盖蓝色“QA PASS”印章(附件二) 及检验日期,且检验员签名,并将检验结果记录在<<OBC检验报告>>中. 5.6.OQC检验发现不合格品时, 由质量工程师初步审核﹐确认无误后OQC主管根据AQL标准 决定如何处理﹕ 1). 如经顾客同意特采之产品﹐OBA将此类产品视为“合格品”处理. 2). 如确定不良后需重工﹐则对该Lot判退﹐由OQC在<<成品状态表>>中相应位置盖红 色 “QA Reject”印章﹐并开出CPAR交工程、制造确认﹐并开出<<重工通知单>> ﹐依<<重工作业办法>>处理﹐由制造部进行重工﹐重工后之产品由OQC重验﹐直 到合格为止. 5.7.工程部针对OQC发出的CPAR进行原因分析, 组织相关部门采取矫正预防措施,杜绝类似 问题再次发生.OQC对矫正和预防措施的有效性进行跟踪. 5.8.只有经OQC检验合格的产品﹐制造部才能开“成品入库单”入库. 5.9.OQC在检验过程中的所有记录﹐依“质量记录控制程序”处理. 5.10 OQC检验作业流程 (附件一)

OQC出货检验管理办法

OQC出货检验管理办法

OQC出货检验管理办法1.目的:保证公司出货产品的品质,使OQC作业规范化标准化,明确OQC作业项目以及要求,降低客户投诉几率,杜绝不良品流出到客户。

2、范围:适用于最终出货检验.3、职责:营销部:负责出货产品的服务。

品管部:负责产品出货检验仓库:负责产品的储存、交验和搬运.5.内容:5.1 OQC工作内容5.1.1 OQC每天须对出库发货产品进行抽检,依据草坪产品抽样标准进行抽样(30卷以下的抽1卷,30卷以上的抽2卷);内容依据《入库单》、《草坪检验标准》、进行逐一检验。

同时需检验包材,标签,标签内容,避免出货后客户因此投诉或退货,并做好检验报告以及出货记录。

5.1.2 抽检频率,对同一天生产的产品出货时必须每个班都要检验到,并根据包装的序号进行有目标的抽检,如每班的第一卷,吃饭时间的产品,新开机的第一卷,外包装有损的产品,标示不明等产品。

5.1.3.OQC批量检验不合格时开具“成品异常反馈单”经品质主管确认.,按照不合格处理流程进行处理;不合格批量返工重检,其重检之流程等同于重新出货检验方式.5.1.4.客户验货时由OQC人员陪同验货并请生产部门协助(生产有责任配合),客户检验合格后的验货报告由OQC会签;客户检验不合格时由生产部门依客户验货报告上的不良项目进行返工全检,OQC重检合格后再通知客户验货或发货。

5.1.5 监控仓库出货规则,是否有按照先进先出在管制。

5.1.6 客户反馈异常时对仓库存货的复查,以及标示隔离。

5.1.7仓库发货时必须遵循有OQC“出货放行检验报告”才可装车发货;搬运过程中须注意安全、小心作业,轻拿轻放,不可脚踩脚踢,随意摔扔,造成损失。

5.2 OQC责任担当5.2.1 OQC必须对出货品质负责,如所出产品同一问题被客户投诉2次以上的考核10元,每增加一次加20元,如造成报废和大量不良的,每次50-300元。

5.2.2 OQC检验中发现不良品,需要返工处理的,须对IPQC、生产主管、班组长进行考核,IPQC承担主要责任;每出现一次根据问题轻重考核IPQC金额30—50元,生产主管、班组长30-50元,作业员工10-30元.5.2.3 出货中如未按照先进先出管制的,OQC必须对仓库进行考核,每次20元;如出货后发现还有所出产品,更早生产日期的将对OQC和仓库人员同时考核,每次每人20元。

OQC出货检验作业流程

OQC出货检验作业流程
7.2《产品批退通知单》………………………………PC-CQR-Z-029
7.3《品质异常联络单》……………………………PC-CQR-Z-016
8.流程图

内部行文、检验指导书等资料
4.2 OQC依据抽样计划对产品进行抽检与管控,包括CKD、SKD、成品整机、出货装柜管控、超期库存产品的复检。
4.3对订单产品批次的品质风险问题进行汇总,提供给计划部风险出货流程。
4.4做好客户服务工作,配合客户、驻厂人员对产品进行抽验。
4.5对检验合格的成品及备品出货装车/装柜管控。
5.4.6装柜完毕后,再次核对数量无误后,封集装箱门锁铅封,检查确保铅封完成锁好。
5.4.7记录出货信息,并拍照内容反馈物流及业务部。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》……………………………OPD-COP-019
7.相关记录
7.1《OQC检验报告(笔记本)》………………………PC-CQR-Z-027
东莞市XXX精密科技有限公司
标题
OQC出货检验作业流程
文件编号
PC-CWI-Z-041
编制部门
PC品质中心
编制日期
2020.10.14
版本/状态
页次
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1.目的
为规范成品及备品出货检验流程,确保交货之成品或备品的品质和交期
满足客户要求
2.适用范围
适用于XXX精密科技有限公司PC BU事业部使用。
3.定义
5.2 OQC填写报表流程
5.2.1 OQC每天将当天抽检结果汇报组长并填写电子档报告
5.2.2 OQC必须在每天上午9:00之前将前一天的《OQC检验报告》纸质档交给OQC班长存档。
5.3客检工作流程
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