【财务必备表格】企业费用报销单
最全的费用报销单空白表格
报销部门:年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,结合二、适用范围:本制度适用公司全体员工。
三、职责:本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单,费用报销单须填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数,报销单后面所附附件不能遗漏或缺失;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明,报销单不得有任何涂改,也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核,会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理,总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
费用报销单表格
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人
规格:190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥出纳复核收款人。
财务报销单表格—带尺寸
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理合计签审批核注:全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销,数额在 2000 元以上需经过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借钱:元应退余款:元出纳复核报销人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名部门会计签批出差起止日期自年职别月日起至出差事由部门经理审查年月日止共天日期市内出差起讫地址天数机票费车船费住宿费其余小计月日交通费补贴合计注:全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销,数额在2000 元以上需经过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人规格:180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由借钱金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审查签批注:全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付,数额在2000 元以上需经过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借钱金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审查签批注:全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市)>20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收条)宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数目单价万仟佰拾元角分收款项目合计(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥人民币出纳复核收款人。
费用报销单表格
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
,
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
,
出纳复核借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
名
出纳复核报销人
,
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
最全的费用报销单空白表格
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(Байду номын сангаас)
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
财务各类报销表
费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计(大写):会计:出纳:报销人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式费用报销单报销实体:年月日附件共张用途金额(元)备注单位负责人签批部门经理审核合计金额合计(大写):会计:出纳:报销人:借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体:年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体:年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元发放实体事由发放总金额(大写)万仟佰拾元角分小写:¥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批:部门经理审核:制表:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元发放实体事由发放总金额(大写)万仟佰拾元角分小写:¥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批:部门经理审核:制表:内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计(大写)万仟佰拾元角分小写:¥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计(大写)万仟佰拾元角分小写:¥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元品名数量单位单价金额备注合计(大写金额):实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元品名数量单位单价金额备注合计(大写金额):实体负责人签批:部门经理审核:经办人:现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元项目起止时间金额备注¥¥¥¥¥¥¥金额(大写)交款人:收款人:出纳:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元项目起止时间金额备注¥¥¥¥¥¥¥金额(大写)交款人:收款人:出纳:临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元付款实体付款事由付款金额(大写)万仟佰拾元角分小写:¥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元付款实体付款事由付款金额(大写)万仟佰拾元角分小写:¥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批:部门经理审核:经办人:。
常用费用报销单格式
费用报销单【1 】报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人。