企业国有资产自查报告企业国有资产自查报告
2024年企业国有资产自查报告
2024年企业国有资产自查报告一、引言随着中国经济的快速发展和国有企业改革的深入推进,国有资产的规模和价值逐步增长。
为了加强对企业国有资产的管理和监督,保护国家财产安全,我们组织进行了2023年企业国有资产自查工作,现将自查结果报告如下。
二、自查目的与依据根据国家有关法律法规和企业国有资产管理相关制度,本次自查旨在:确保企业国有资产的真实性、准确性、完整性和安全性;发现并整改存在的问题和风险,确保国有资产的价值得到充分发挥;提升企业国有资产管理水平,进一步规范企业运作。
三、自查内容和方法1. 自查内容(1)企业国有资产实物资产情况:包括土地及建筑物、设备、车辆、办公用品等。
(2)企业国有资产货币资金及金融资产情况:包括银行存款、证券投资、债券等。
(3)企业国有资产应收账款情况。
(4)企业国有资产应付账款情况。
(5)企业国有资产债权债务情况。
(6)企业国有资产投资项目情况。
(7)企业国有资产经营管理制度以及内部控制情况。
2. 自查方法(1)查阅相关资料和文件,包括财务报表、账簿记录等。
(2)与相关人员进行访谈和沟通,了解资产情况和存在的问题。
(3)实地核查和勘验企业国有资产的实物状况。
四、自查结果经过认真的自查工作,我单位对企业国有资产进行了全面的排查和核实,发现以下问题和风险:1. 实物资产问题(1)存在土地使用权不明晰的情况,需进一步核实土地产权证书。
(2)部分设备和车辆管理不规范,存在设备报废和破损现象。
(3)部分办公用品管理不科学,存在闲置和浪费现象。
2. 货币资金及金融资产问题(1)银行存款账户清理不及时,存在滞留资金的情况。
(2)证券投资风险评估不全面,存在潜在的投资亏损风险。
3. 应收账款问题(1)个别企业存在放松对外销售信用管理的情况,应收账款风险上升。
4. 应付账款问题(1)个别企业存在超期未支付应付款项的情况,应付账款风险增加。
5. 债权债务问题(1)个别企业部分债务无法清偿,债权债务风险上升。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告为了加强国有资产管理,确保国有资产的安全、完整和有效利用,根据相关规定和要求,我单位对国有资产进行了全面自查。
现将自查情况报告如下:一、自查工作的组织与实施为了确保自查工作的顺利进行,我单位成立了以负责人姓名为组长的国有资产自查工作领导小组,负责组织、协调和指导自查工作。
领导小组下设办公室,具体负责自查工作的日常事务。
在自查工作开展前,我们制定了详细的自查工作方案,明确了自查的范围、内容、方法和步骤,以及工作要求和时间安排。
同时,组织相关人员认真学习了国有资产管理的有关政策法规和制度文件,提高了对国有资产管理重要性的认识,增强了做好自查工作的责任感和使命感。
二、国有资产的基本情况截至自查基准日,我单位国有资产总额为X元,其中:流动资产X 元,固定资产X元,无形资产X元,其他资产X元。
(一)流动资产流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、存货等。
经自查,货币资金账实相符,不存在挪用、截留等问题;应收账款和预付账款的形成原因合理,账龄结构正常,不存在长期挂账和坏账风险;存货管理规范,账实相符,不存在积压、浪费等现象。
(二)固定资产固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。
经自查,固定资产账实相符,资产的购置、使用、处置等环节手续齐全,符合国有资产管理的有关规定。
1、房屋及建筑物我单位共有房屋及建筑物X栋,建筑面积为X平方米,账面价值为X元。
房屋及建筑物的产权清晰,不存在产权纠纷。
2、机器设备机器设备共X台(套),账面价值为X元。
机器设备的运行状况良好,维护保养及时,不存在闲置、报废等情况。
3、运输工具运输工具共X辆,账面价值为X元。
运输工具的使用符合规定,车辆的保险、年检等手续齐全。
4、办公设备办公设备共X台(套),账面价值为X元。
办公设备的配置合理,能够满足工作需要。
(三)无形资产无形资产主要包括土地使用权、专利技术、商标权等。
经自查,无形资产的取得、使用和转让等环节符合相关规定,不存在无形资产流失的问题。
2024年国有资产管理专项检查自查报告(3篇)
2024年国有资产管理专项检查自查报告自:XXX公司管理层致:国有资产管理专项检查组尊敬的检查组成员:我公司自2024年起开展了一系列的国有资产管理自查工作,现将检查报告提交给您,以供检查组审阅。
一、背景介绍我公司是一家完全控股的国有企业,主要从事XXX行业的经营。
公司始终坚持“依法经营、规范管理、诚信运营、可持续发展”的原则,严格遵守国家有关法律法规和监管要求。
二、自查内容根据国家资产监督管理委员会的指导意见,我公司自查内容主要包括以下几个方面:1. 国有资产的清查和保管情况我公司对所有国有资产进行了清查,并建立了相应的台账。
资产保管工作由专人负责,资产的存放、使用和处置都经过严格的审批程序和管理,并且有相应的监督措施。
2. 国有资产的投资运营情况我公司在投资决策过程中,严格按照相关法律法规和规章制度进行,确保投资项目的合规性和风险可控性。
我公司还建立了投资项目的监测与评估机制,及时掌握项目的运营情况,确保国有资产的增值。
3. 国有资产的经营管理情况我公司建立了完善的内部控制体系,对财务管理、人事管理、采购管理等方面进行规范。
我公司还注重员工的培训和管理,加强对各项业务活动的监管和风险控制。
4. 国有资产的处置情况我公司在国有资产处置过程中,坚持公开、公平、公正的原则,确保国有资产的处置程序合法、透明。
资产处置过程中,我们严格按照相关规定进行资产评估、拍卖等程序,并进行备案和公告。
三、自查结果通过自查,我公司认真履行国有资产管理职责,做到了国有资产的清查、保管、投资运营和处置四个方面的制度健全、操作规范、责任明确。
并且,我们还发现了一些问题和不足之处,现将自查结果汇总如下:1. 在国有资产的清查过程中,发现了一些资产台账不够准确的情况,现正进行进一步核查和修正。
2. 在国有资产的投资过程中,部分项目的审批程序和风险评估工作需要进一步完善,我们将对相关制度进行修订和完善。
3. 在国有资产的经营管理过程中,部分部门的内部控制工作还需要加强,我们将加大投入,改进管理方式。
(4篇)国有资产管理自查报告
(4篇)国有资产管理自查报告第一篇:中国石化的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国石化公司的国有资产管理自查中,我们把重点放在了以下几个方面:国有资产监管体制的完善:我们建立了一套以中央企业为主体的国有资产监管体制。
通过设立国有资产监督管理委员会、设立国有资产审计机构等,实现对国有资产进行全面、系统、及时的监管。
国有资产流转机制的健全:我们积极探索国有资产转让、股份制改革等多元化的国有资产流转方式,不断优化机制、完善政策,加强国有资产流转的规范化管理。
国有资产收益的提升:我们加强了国有资产收益的动态监测与评估,对于收益低的资产,我们采取了放权、引进战略投资者、提高管理水平等手段,不断提升国有资产的投资回报率。
国有资产管理制度的规范:我们积极推进国有资产管理制度的改革与修订,完善资产减值、处置、评估等制度,加强监管,规范管理,拓展国有资产管理的广度与深度。
在此,我们也查出了一些存在的问题,主要包括国有资产流转的程序不够规范,国有资产收益评价不够科学、准确,国有资产监管机构的职责不够明确等。
我们会采取相应的措施去弥补这些问题,确保国有资产管理能够更规范、更有据可依。
谢谢!第二篇:中国中车的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国中车公司的国有资产管理自查中,我们认真履行了国有资产管理职责,针对存在的问题也有着积极的解决方案。
一、国有资产监管体制的完善:我们成立了国有资产监管委员会,负责对公司国有资产进行全面统筹管理和监管。
同时,加强监管部门与公司之间的联络,建立国有资产信息系统,确保对国有资产的监管更加严密。
二、国有资产流转机制的健全:我们积极推进了国有资产流转改革,加大了公开竞争和招投标的力度,扩大了国有资产市场化流转的范围,提高了流转的效率,强化了市场监管,确保国资流转的公开透明和合法合规。
三、国有资产收益的提升:我们对公司国有资产进行了科学的评估,通过实行收益分配、提升管理水平、优化投资结构等措施,使得公司国有资产收益水平稳步提升,在无形资产、知识产权等领域取得了显著成效。
国有资产清查自查报告(3篇)
国有资产清查自查报告(3篇)国有资产清查自查报告(通用3篇)国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。
自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。
其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。
61个主管单位中零报告有26个单位。
通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积.06平方米。
国有房屋按结构分:楼房面积.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米,占20.93%。
农林用地38296.38亩。
在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。
二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。
六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。
三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。
二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪,重点审核,如教育、卫生、粮食、供销等系统。
三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验,学人所长,少走弯路,提高工作效率。
四是开拓思路,超前谋划,勇于创新,争做全省国有资产管理工作的先进典型。
国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神,我公司对制度执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:一、公司重大事项是否申报。
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
国有资产管理专项检查自查报告
国有资产管理专项检查自查报告尊敬的领导:根据国家工作安排,我单位于2022年对国有资产管理情况进行了专项检查,现将自查情况报告如下:一、检查背景近年来,随着国有企业改革的深入推进,国有资产管理面临新的挑战和机遇。
为确保国有资产安全、增值并合理利用,我单位自觉接受党风廉政建设和反腐败斗争的要求,积极开展国有资产管理专项检查自查。
二、自查目标本次专项检查自查的目标是全面掌握国有资产管理情况,发现存在的问题,总结经验教训,提出改进措施,进一步强化国有资产管理,提高资产保值增值能力。
三、自查重点和内容根据国家有关政策、法规和管理规定,我单位自查的重点和内容主要包括以下几个方面:1. 国有资产审计情况:对近五年国有资产审计报告进行核查,分析审计结果,看是否存在违规违纪问题,如公款私存、变相招标等问题。
2. 国有资产流失情况:核查近五年国有资产流失情况,包括非法抵押、非法出售、非法转移等情况,查找原因,提出防范措施。
3. 国有资本经营情况:综合分析近五年国有资本经营情况,查看资本运营效益,发现是否存在不良政绩工程,是否合理使用国有资本。
4. 国有资产监管情况:检查国有资产监管措施是否健全,是否有监管漏洞,是否存在监管不到位、人员流失等问题。
5. 国有资产利用效益情况:分析近五年国有资产利用效益,查看资产利润率、回报率等指标,评估管理水平和经济效益。
四、自查方法和过程本次专项检查自查采取了多种方法,包括查阅相关文件资料、对相关人员进行访谈、实地调研等。
具体过程如下:1. 梳理国有资产相关文件:收集整理国有资产审计报告、资产管理制度、监管办法等相关文件,梳理国有资产管理制度体系。
2. 调研访谈:组织对国有资产管理人员进行调研访谈,了解他们对国有资产管理工作的认识和思路,听取建议和意见。
3. 现场核查:选取若干国有资产经营单位,进行现场核查,查阅相关凭证和账目,核实资产流动情况,发现潜在问题。
4. 数据分析:结合文献资料和实地调研的结果,对国有资产管理情况进行数据分析,查找问题。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告为了加强对国有资产的管理,确保国有资产安全、有效地利用,公司于近期开展了自查工作。
自查报告如下:一、目的和背景国有资产是国家财富的重要组成部分,对于国家经济发展具有重要的支撑作用。
为了确保国有资产的安全和有效利用,公司决定开展自查工作,以审视和评估国有资产的管理情况,并提出相关改善方案。
二、自查方法本次自查工作采取了多种方法,包括资产清查、内部文档和账册核对、资产权属的审查等。
同时,我们还充分利用了新技术手段,如数据分析和信息系统比对,提高了自查的准确性和效率。
三、自查情况总结1. 国有资产清查根据公司资产管理制度,我们对公司所有的固定资产进行了清查。
通过对比固定资产登记册和实际存量进行核对,确保了固定资产登记的准确性。
同时,我们发现了一些存量固定资产存在使用状况不清晰、资产维修保养记录不完善等问题,对此,我们制定了相应的整改措施,并将加强固定资产的日常管理。
2. 内部文档和账册核对我们对公司的内部文档和账册进行了仔细的核对,确保了数据的准确性和完整性。
通过核对,我们发现了一些文档和账册记录不规范、资料缺失等问题,我们将会加强对内部文档和账册的管理和维护,以提高管理的可靠性。
3. 资产权属审查我们深入了解国有资产的所有权归属情况,对于涉及共有、合作等形式的资产,我们核实了所有权和使用权的合法性,并完善了资产管理制度以确保权益得到有效保护。
四、改进措施根据自查情况,我们对国有资产的管理提出了以下改进措施:1.加强固定资产的分类管理,明确责任人员的权责;2.完善资产维修保养记录,提高固定资产的使用寿命和价值;3.加强内部文档和账册的规范管理,确保数据的准确性和完整性;4.加强资产权属审查,维护国有资产的所有权和使用权。
五、结论自查工作的开展,使公司对国有资产的管理情况有了清晰的认识,为进一步加强国有资产的管理提供了重要依据。
通过本次自查,我们将进一步改进和完善国有资产管理制度,确保国有资产的安全和有效利用。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告一、引言国有资产是一个国家的重要财富,对于国家经济发展和人民生活改善起到至关重要的作用。
为了加强对国有资产的管理和监督,我们对本单位的国有资产进行了自查工作,并就自查情况进行了总结与报告,具体如下:二、背景描述作为一家具有较长历史的国有企业,本单位负责管理和运营着大量的国有资产。
在经济社会发展进程中,国有资产最大限度地发挥了其应有的价值和效益。
然而,也有一些问题和隐患存在,需要我们积极面对和解决。
三、自查内容及发现1. 国有资产登记我们认真对国有资产的登记工作进行了核查。
发现在一些部门和单位的登记记录不够完善,资产的调拨和流转情况没有及时、准确地记录,导致一些资产的安全性和追溯性受到一定程度的影响。
2. 资产管理在资产管理方面,我们发现一些重要资产的保管和维护工作存在薄弱环节。
这些薄弱环节主要体现在资产保管制度不健全、保管责任不明确和保管人员培训不到位等方面。
3. 资产评估与评估通过对国有资产的评估和评审工作的自查,我们发现一些国有资产的评估工作存在一定的问题。
对于价值较高的资产,评估程序和标准没有得到严格执行,评估结果的准确性和可信度受到一定程度的影响。
4. 合同管理在合同管理方面,我们发现一些合同的签订和履行存在一定程度的问题。
合同的内容和条款未能充分保障国家和企业的权益,一些关键性合同未能经过合理的审查和审批程序,致使企业的利益受到一定的损失。
四、问题原因分析我们深入剖析了自查发现的问题,主要原因归结于以下几个方面:1. 意识不够到位对于国有资产管理的重要性和紧迫性认识不足,导致资产管理流于形式,关键环节得不到有效执行。
2. 机制不够完善国有资产管理的制度和机制还存在一些缺陷,例如登记制度和安全保管制度不健全、绩效考核与激励机制不到位等。
3. 人员素质不高一些资产管理人员缺乏相关专业知识和技能,对资产管理法规和规范掌握不够,导致管理水平有待提高。
五、改进措施针对自查发现的问题,我们提出了以下改进措施:1. 完善资产管理制度建立健全国有资产登记、流转和监管制度,确保资产的安全性和追溯性。
国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)
国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)国有资产管理考核评自查报告一、国有资产管理的存在问题如何制定一个行之有效的国有资产管理办法,首先要清楚了解管理中存在的问题。
1、素质相对不高,内部管理机制不健全。
财务人员整体素质不高,且绝大部分财务人员一身多职,工作停留在帐表处理等日常业务上,工作得过且过,单位内部管理体制和制度不够完善,缺乏一个行之有效的国有资产管理办法。
2、国有资产管理部门职责不清。
由于职责不清,至于其使用效益低下,致使存量不足、账实不符。
作为国有资产管理部门,按管理职能应代表本级政府行使行政事业单位国有资产所有者的权利,但由于管理部门职业不清,财务人员对资产的使用情况也不甚了解,使资产处于监管不力的状态,造成管理主体不明确、权责不清、管理混乱。
3、资产流转程序不规范,体制不健全。
虽然设置了实物资产管理员的岗位,但在资产的购置、验收、转移和处置等环节实物,资产管理员并不经手,职权发挥不好。
这正是由于制度不健全、缺乏严格的规章制度依据及一套行之有效的国有资产管理办法和操作规范流程所引起的。
二、国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,让我们一起来学习写自查报告吧。
以下是小编收集整理的国有资产管理考核评自查报告(精选6篇),希望能够帮助到大家。
国有资产管理考核评自查报告1旗财政局国有资产管理股:根据旗20xx年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告尊敬的各位领导:为了加强国有资产管理,确保国有资产的安全、完整和有效利用,按照相关要求,我单位对国有资产进行了全面的自查工作。
现将自查情况报告如下:一、单位基本情况首先,简要介绍一下本单位的基本情况。
本单位成立于_____年,是一家单位性质的机构,主要承担主要职责和业务范围。
目前,单位拥有具体数量个部门,在职职工具体人数人。
二、国有资产自查工作组织情况为了确保自查工作的顺利进行,单位成立了国有资产自查工作领导小组,由领导姓名担任组长,成员包括相关部门负责人姓名。
领导小组制定了详细的自查工作方案,明确了自查的范围、内容、方法和时间安排,并组织相关人员进行了培训,确保自查工作的质量和效率。
三、国有资产自查情况1、资产清查情况通过对单位资产的全面清查,我们发现截至清查基准日,单位拥有固定资产具体金额,流动资产具体金额,无形资产具体金额等。
其中,固定资产包括房屋及建筑物具体数量和金额、通用设备具体数量和金额、专用设备具体数量和金额、文物和陈列品具体数量和金额等。
2、资产管理制度建设情况本单位制定了较为完善的国有资产管理制度,包括资产购置、使用、处置、清查等方面的规定。
但在自查过程中也发现,部分制度在执行过程中存在一些不到位的情况,如资产登记不及时、资产卡片信息不完整等。
3、资产使用情况在资产使用方面,大部分资产能够按照规定用途合理使用,但也存在个别资产闲置浪费的现象。
例如,具体资产名称由于原因长期闲置,未得到充分利用。
4、资产处置情况对于资产处置,单位能够按照规定程序进行审批和处置,但在处置过程中也存在一些问题,如处置手续不够完备、处置收益未及时上缴等。
5、资产信息化管理情况单位建立了国有资产信息化管理系统,但系统功能还不够完善,数据更新不及时,无法实现对国有资产的实时动态监控。
四、存在的问题及原因分析1、存在的问题(1)资产管理制度执行不到位,部分资产登记、清查工作不规范。
(2)资产使用效率不高,存在闲置浪费现象。
国有资产自查报告
国有资产自查报告一、引言国有资产是指国家所有并由国家统一管理和调配的资产。
为了加强对国有资产的管理和监督,确保国有资产的安全和有效利用,我单位进行了一次自查,本报告旨在总结自查结果并提出相应的改进措施。
二、自查内容1. 国有资产的登记情况:我们对全单位的国有资产进行了登记核查。
此次自查中,我们发现少数资产未进行登记,存在信息不完整等问题。
2. 国有资产的使用状况:我们对国有资产的使用状况进行了详细的调查。
自查中,我们发现部分资产被闲置或未充分利用,存在使用效率较低的问题。
3. 国有资产的保管情况:我们对国有资产的保管状况进行了检查。
发现少数资产的管理不规范,存在安全风险,需要加强资产保管工作。
4. 国有资产的更新与维修情况:我们核查了国有资产的更新与维修情况。
自查中,我们发现部分资产长时间未进行维修保养,存在设备老化和功能退化的问题。
三、自查结果1. 登记情况:经过自查,我们已补录了所有遗漏的资产,完善了相关信息,确保了国有资产登记的准确性和完整性。
2. 使用状况:针对发现的问题,我们制定了具体的利用计划,合理安排资产的使用,提高使用效益。
同时,加强资产的维护保养,延长资产使用寿命。
3. 保管情况:我们对资产保管工作进行了调整和加强,建立了严格的管理制度,确保国有资产的安全和完好。
4. 更新与维修情况:我们制定了资产更新和维修计划,按时进行资产的更新维护,确保资产保持良好的工作状态,提高工作效率。
四、改进措施1. 完善资产登记管理制度:将资产登记纳入日常管理中,及时更新资产信息。
2. 加强资产使用监管:优化资产使用流程,提高使用效益,避免资产闲置和浪费。
3. 加强资产保管管理:建立健全资产保管制度,加强巡查和盘点,确保资产的安全和完好。
4. 定期维修和更新资产:制定合理的维修和更新计划,按时进行资产的维修和更新,延长资产使用寿命。
五、结论通过本次国有资产自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的改进措施。
国有资产管理专项检查自查报告
国有资产管理专项检查自查报告为了加强国有资产的管理,确保国有资产的安全、有效、有序的经营运行,我单位在全面落实中央对国有资产管理的决策部署的基础上,根据上级要求,进行了国有资产管理专项检查,并撰写了自查报告,现将有关情况报告如下:一、整体情况在国有资产管理专项检查过程中,我单位注重整体组织、全员参与,建立了自查工作小组,由公司领导亲自抓总,相关部门积极参与,明确任务分工,确保自查工作的顺利进行。
二、组织机构建设1.公司法人治理结构健全,各级机构设置科学合理,职责明确,人员配置到位。
2.公司内部控制体系健全,公司制度完善,职能部门之间信息畅通,各项决策合规有效,人员监督制度落实到位。
三、资产管理情况1.资产的分类清晰,按照国家法规,对资产进行了登记、归类、盘点,确保了资产的准确性和真实性。
2.资产保值增值工作得到重视,资产定期评估和鉴定工作开展顺利,做到了定期更新资产价值。
3.资产的转让、处置按规定程序进行,确保了资产流转的合法性和合规性。
四、实际运营情况1.公司业务规范化,在资产经营运营过程中,依法依规开展各项业务,未发生违规、违法操作。
2.公司运营效益良好,资产利用率相对较高,为企业带来可观的经济效益。
3.公司规章制度健全,相关业务流程和管理制度得到有效实施,内部管理风险较小。
五、问题整改情况在国有资产管理专项检查过程中,也发现了一些问题,主要包括:1.部分资产管理人员对相关法规政策理解不够深入,操作中存在一些困难和不规范现象。
针对这个问题,我们已经组织了培训,加强人员的法规政策学习,以提高工作的规范性和合规性。
2.部分资产盘点工作存在不够精细和及时的情况,对于一些资产流动情况掌握不够准确。
我们将加强盘点工作的指导和监督,确保盘点结果的准确性,避免资产流失的风险。
3.资产的保护和增值工作还有待进一步加强,尤其是对于固定资产的维修和更新工作,需要加大投入力度,提高资产的使用寿命,减少损耗。
针对以上问题,我们已经制定了整改方案,明确了整改责任人和整改期限,并将整改情况纳入了公司绩效考核体系中,确保整改工作的有效落实。
国有资产管理自查报告范文(通用4篇)
国有资产管理自查报告范文(通用4篇)国有资产管理自查报告范文(通用4篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,好好地做个总结并写一份自查报告吧。
自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是帮大家整理的国有资产管理自查报告范文(通用4篇),借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
国有资产管理自查报告1根据凤财发{xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于xx年4月4日至xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
xx年4月15日槐北示范小学国有资产管理状况自查报告xx年四月十五日国有资产管理自查报告2按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
国有资产问题自查自纠报告
国有资产问题自查自纠报告国有资产是国家的重要财富,是国家权力的重要支撑。
正确处理好国有资产问题,是保障国家金融安全,推动经济发展的重要保障。
为了进一步加强国有资产管理工作,提高国有资产管理水平,我公司开展了国有资产问题自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠工作开展情况自查自纠工作主要分为以下几个方面:1.明确责任:制定了国有资产问题自查自纠工作方案,明确了各部门的责任分工,配备了专人负责国有资产问题自查自纠工作。
2.建立档案:建立了国有资产问题自查自纠档案,对自查自纠工作内容、过程、结果等进行了详细记录。
3.开展调查:对公司的国有资产情况进行了全面调查,包括国有资产的种类、数量、分布、流动情况等方面进行了详细调查。
4.整改措施:对国有资产管理存在的问题进行了整理,制定出具体的整改措施,并按照时间表、责任人等具体落实。
5.加强监督:建立了国有资产问题自查自纠监督机制,加强对国有资产管理情况的监督,确保整改措施的有效实施。
二、自查自纠工作发现问题在开展自查自纠工作中,我公司发现了一些国有资产管理问题:1.国有资产管理制度不完善:公司国有资产管理制度存在漏洞,对于国有资产的归属、使用、处置等方面没有明确的规定,导致资产管理混乱。
2.国有资产流动不透明:公司国有资产的流动情况不够清晰,存在未经审批、未经登记等情况,导致国有资产流失。
3.国有资产评估不准确:对于公司的国有资产评估不够及时、准确,导致国有资产价值无法得到有效保障。
4.国有资产监督不到位:公司国有资产监督制度不完善,监督力度不足,使得国有资产管理难以规范。
5.国有资产操纵风险隐患:公司国有资产的操纵风险存在较大隐患,需要及时加强监管。
三、整改计划针对自查自纠工作中发现的问题,公司制定了以下整改计划:1.完善国有资产管理制度:公司将强化国有资产管理制度的建设,明确国有资产的归属、使用、处置等方面的规定,确保国有资产管理机制的健全。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告尊敬的领导:经过我们公司全体员工的共同努力,我公司于近期对国有资产进行了全面自查,并根据自查结果整理了国有资产自查情况报告,现将报告如下:一、自查目的及意义自查目的是为了保护和合理利用国有资产,进一步加强资管工作,提升企业内部的管理水平。
自查的意义在于揭示国有资产存在的问题和隐患,以便及时采取相应措施进行整改,确保国有资产的安全和价值。
二、自查具体内容在整个自查过程中,我们紧紧围绕国有资产管理的各个方面,对以下内容进行了全面细致的排查:1. 固定资产管理:对公司固定资产的登记、盘点以及资产折旧等方面进行了详尽检查,确保资产的真实性和准确性;2. 经营性资产管理:对公司经营性资产的规范使用、合理变现等进行了审查,并对涉及关键资产的风险隐患进行了评估;3. 股权管理:对公司持有的各类股权投资进行了全面审查,并确保股权的控制权和收益权符合相关规定;4. 资金管理:对公司资金的到账、支付、投资运营等方面进行了仔细核对,确保资金的安全合规;5. 知识产权管理:对公司的专利、商标、著作权等知识产权进行了全面梳理和保护,避免知识产权被侵犯或滥用;6. 委托经营管理:对公司委托经营的项目和合作方进行了审查,确保委托经营活动符合相关规定。
三、自查情况总结根据我们的自查结果,总体来说,我公司对国有资产的管理能力相对较强,资产管理流程相对规范,资产质量较好,但依然存在一些问题和不足之处,具体表现为:1. 资产登记不完善:在固定资产登记方面,存在一些登记不全或登记信息不准确的情况,需要进一步强化登记工作的监督和落实;2. 资产使用效率待提高:在经营性资产的使用效率方面,部分资产利用率较低,需要通过合理管理和资源优化来提高资产的使用效益;3. 资产价值评估不全面:尽管我们对资产的价值进行了初步评估,但对于某些特殊资产或涉及风险较高的资产,还需加强评估工作以确保资产价值的准确性和安全性;4. 部分合同管理不规范:在委托经营活动方面,存在部分合同管理不规范或未及时更新的情况,需要加强合同管理的监督和执行;5. 部分知识产权保护有待加强:尽管我们对公司的知识产权进行了保护,但在知识产权纠纷的应对和维权方面,需要进一步加强合作与协调。
国有资产管理专项检查自查报告范文(二篇)
国有资产管理专项检查自查报告范文一、引言经过长期的发展,我国国有资产规模庞大,涵盖多个领域和行业。
国有资产的管理,直接关系到国家的经济发展和社会稳定。
为了进一步加强国有资产的管理工作,确保国有资产的安全和有效运营,我单位积极参与国有资产管理专项检查,并对自身的管理情况进行了全面自查。
本报告旨在总结我单位的自查情况,并提出改进建议,以进一步完善国有资产的管理工作。
二、自查内容(一)组织架构和岗位责任在自查过程中,我们对组织架构和岗位责任进行了全面评估。
通过梳理,发现我单位组织架构存在不合理的问题,导致工作推进不畅,责任不明确。
另外,一些重要岗位的人员缺乏相关经验和能力,给国有资产的管理工作带来了一定的隐患。
为此,我们提出以下改进建议:1. 优化组织架构,明确各岗位的职责和权限,实现上下级的配合协调,确保国有资产的有效管理;2. 加强对重要岗位的人员培训和岗位设置,提高其能力水平,确保其熟悉业务流程和相关法律法规。
(二)资产管理政策和制度资产管理政策和制度是国有资产管理的基石,直接影响国有资产管理的科学性和规范性。
通过自查,我们发现我单位的资产管理政策和制度存在以下问题:1. 一些制度落后,无法满足当前管理需求;2. 一些制度存在盲点和漏洞,容易造成资产流失和损失;3. 一些制度执行不到位,导致规范管理的效果不理想。
针对以上问题,我们提出以下改进建议:1. 建立健全现代化的资产管理政策和制度体系,确保科学性和规范性;2. 加强对制度的宣传和培训,提高员工的法律意识和规范意识;3. 加强对制度执行情况的监督和检查,确保制度的执行到位。
(三)资产评估和监督资产评估和监督是确保国有资产安全和有效运营的重要手段。
在自查过程中,我们发现我单位的资产评估和监督存在以下问题:1. 资产评估工作不规范,评估结果不准确;2. 对资产的监督力度不够,容易发生违规行为。
为解决以上问题,我们提出以下改进建议:1. 建立健全资产评估制度,确保评估工作的科学性和准确性;2. 加强对资产的监督和检查,及时发现和纠正违规行为。
2024企业国有资产自查报告
2024企业国有资产自查报告一、引言随着国家经济体制改革的不断深化,企业国有资产管理的重要性日益凸显。
为了进一步加强企业国有资产的监管,确保国有资产的保值增值,本公司于2024年开展了全面的企业国有资产自查工作。
本次自查旨在深入掌握企业国有资产的状况,及时发现并解决存在的问题,提高国有资产的使用效率和管理水平。
二、检查的内容及标准本次自查工作主要围绕以下几个方面展开:资产清查:对所有国有资产进行全面盘点,确保资产数量、种类、价值等信息准确无误。
权属确认:核实资产的权属关系,确保无产权纠纷和权属不清的情况。
使用状况:检查资产的使用情况,包括使用效率、维护状况等,确保资产得到合理利用。
管理制度:评估国有资产管理制度的完善程度和执行情况,包括资产管理流程、监督机制等。
风险评估:对国有资产的安全性进行评估,包括潜在风险识别和应对措施的制定。
在自查过程中,我们严格按照国家相关法律法规和企业内部管理规定,确保了自查工作的准确性和公正性。
三、自查过程和方法自查工作分为以下几个阶段:准备阶段:成立自查小组,制定自查计划,明确自查目标、范围和方法。
实施阶段:通过实地盘点、查阅资料、访谈等方式,全面收集资产信息,进行深入分析。
汇总阶段:将自查结果进行汇总整理,形成自查报告初稿。
审核阶段:邀请第三方机构对自查报告进行审核,确保报告的客观性和准确性。
在整个自查过程中,我们注重数据的真实性和完整性,确保每一个数据都有明确的来源和依据。
同时,我们还采用了多种自查方法,包括定性分析和定量分析,以确保自查结果的全面性和准确性。
四、发现问题及原因分析通过自查,我们发现了一些问题,主要包括:资产管理制度不完善:部分管理制度存在漏洞,导致资产管理流程不够规范,影响了资产的使用效率。
权属关系不明确:部分资产存在权属纠纷,导致资产无法得到有效利用。
维护不足:部分资产由于缺乏维护,导致使用状况不佳,甚至存在安全隐患。
针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:制度执行不力:部分员工对资产管理制度缺乏认识,执行力度不够,导致制度形同虚设。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告一、引言近年来,国家对国有资产的管理和监督要求越来越严格,以确保国有资产的合理利用和保值增值。
为响应国家政策,我公司积极自查,对国有资产进行全面梳理和评估。
本报告将汇报我们的自查情况及处理措施。
二、自查范围自查范围涵盖了我公司所拥有的所有国有资产,包括不动产、动产、财务资产以及知识产权等。
我们对每一项资产都进行了详尽的调查和核实,确保了梳理的全面性和准确性。
三、自查结果1. 不动产在自查过程中,我们发现公司目前拥有的不动产主要包括办公楼、生产厂房和仓库。
这些资产都经过了良好的维护和管理,没有任何报废或闲置的情况。
同时,我们也定期进行了评估和估值,保证了不动产的价值和利用效率。
2. 动产动产方面,我们拥有一批先进的生产设备和仪器。
通过本次自查,我们发现了一些设备存在使用寿命已经接近或超过的情况,为了确保生产的顺利进行,我们已经制定了更新设备的计划,并将在下一财年进行采购。
3. 财务资产我们对财务资产进行了仔细的审查,包括现金、存款、投资等。
目前,资金运作合理,没有出现任何资金流失或滞留的情况。
我们将继续加强对财务流程的监控和管理,确保资金的安全和正常流动。
4. 知识产权知识产权是我公司重要的核心竞争力之一,我们对知识产权进行了全面的梳理和登记。
同时,我们也加强了对员工的知识产权保护教育,确保公司的知识产权不受侵犯。
四、自查中发现的问题和处理措施1. 不动产管理方面,我们发现有部分员工将办公楼用作私人用途,我们已经采取了严肃的纪律处分,并继续加强对不动产使用情况的监控和检查。
2. 动产更新方面,我们发现部分设备老化严重,已经制定了更新计划,并拨款用于采购新设备,以提高生产效率和质量。
3. 财务资产管理方面,我们发现部分账目记载不清或者模糊,我们将加强对财务流程的监控和记录要求,避免出现类似问题。
4. 知识产权保护方面,我们发现部分员工对知识产权保护意识不高,我们将加强员工培训和监督,确保知识产权的安全和有效运用。
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告一、引言国有资产是国家和人民共同拥有的重要财富,对于国家经济的发展和社会的稳定至关重要。
为了加强对国有资产的管理和监督,我单位进行了一次全面的国有资产自查工作。
本报告将详细陈述自查情况,并提出相关问题的整改措施,以确保国有资产的安全和有效利用。
二、背景介绍我单位是一家国有企业,拥有大量国有资产,涉及产业广泛。
为了确保国有资产的完整性和合规性,我们进行了自查工作。
此次自查主要包括资产登记与实物清查、资产流转与处置、国有资产权益、资产负债情况等方面的内容。
三、自查情况1. 资产登记与实物清查针对资产登记与实物清查,我们进行了全面的检查和核实。
通过逐一核对资产清单与实际情况,我们发现了一些问题。
其中,部分固定资产缺少有效登记,部分资产已过期但未及时退役等。
针对这些问题,我们已启动整改措施,包括及时补齐登记手续、加强资产跟踪管理等。
2. 资产流转与处置在资产流转与处置方面,我们加强了对合同签订、处置程序等环节的审查。
经过自查,发现存在一些问题,如部分合同未按规定程序签订、资产处置过程中缺乏公开竞标等。
为此,我们将加强内部流程管理,规范资产流转与处置程序,确保公平公正。
3. 国有资产权益在国有资产权益方面,我们进行了全面的检查和核实。
发现存在一些问题,包括资产权益认定不准确、相对评估不充分等。
我们将进一步完善资产权益评估体系,确保公平合理。
4. 资产负债情况自查中,我们全面了解了资产负债情况。
发现存在一些问题,例如部分负债未及时还清、存在超负债经营等。
为此,我们将加强资产负债管理,遵循合理的经营原则,降低负债风险。
四、问题整改措施经过自查,我们制定了以下问题整改措施,以加强国有资产管理:1. 完善资产登记与实物清查制度,确保资产登记准确无误;2. 规范资产流转与处置程序,加强与合同签订、公开竞标等环节的管理;3. 健全国有资产权益评估体系,确保资产权益的公正合理;4. 加强资产负债管理,控制负债风险,并及时还清欠款。
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自查报告就是对一个问题的自我提问和检查的报告范文,各位,我们一起看看下面的企业国有资产自查报告范文吧1
根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查 __》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:
组长:XX
副组长:XXX
成员:XXX
1.国有资产日常管理情况:严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及
明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
2、制度建立情况:我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。
3 资产处置情况:按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。
4、资产出租出借情况:我校与西安警察护卫学校的已到期,不再续约。
我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积平米,年租金万元。
我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。
20XX年5月27日-29日
我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。
自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。
也没有违纪违规行为。
20XX年5月29日
自20XX年12月9日,瑶海区清理规范国有资产处置工作全面启动,全区高度重视,严格贯彻落实《****** __合肥市清理规范县(市)区开发区国有资产处置工作实施方案 __》(*政办秘〔20xx〕*号)文件精神,顺利完成了前期的国有资产项目登记、项目公示、自查自纠等阶段工作,现将有关情况汇报如下:
(一)加强组织领导
自清理规范国有资产处置工作启动以来,我区按照市里的工作要求,召开了全区动员大会,成立了以区委常委、区政府常务副区长任组长的领导小组,印发了工作实施方案。
明确由区监察局牵头,**具体负责业务指导开展此项清理规范工作。
区清理规范工作领导小组办公室先后就项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安排发出通知,报经区政府批准、由区政府办印发了《****国有资产处置项目登记公示工作暂行办法》。
(二)全面开展项目登记
国有资产项目登记阶段,按照全面摸清家底的总体要求,要求全区各单位全面登记截至xx年6月30日的房屋
构筑物、土地、大型专用设备情况,并在此基础上重点登记产权转让和实物资产转让、出租、对外投资、担保等国有资产处置项目。
在区清理规范工作领导小组的指导监督下,全区62家单位完成了全区国有资产项目登记工作,摸清了家底,并将结果汇总上报市清理规范工作领导小组办公室。
(三)扎实开展项目公示
国有资产处置项目公示阶段,严格按照**政办秘〔xx〕*号文件要求,建立国有资产处置项目登记和网上公示目录编码管理制度,在区政府门户网站“政务公开”栏目下增设“国有资产处置”子项,对涉及国有资产处置项目的*家单位、**项资产处置情况进行了逐单位、逐项目公示,接受社会监督。
对国有资产处置项目网上公示工作进行常态化管理,每个季度进行定期更新。
(四)认真开展自查自纠
对于自查自纠工作,我区要求各单位发现问题及时整改,与项
目登记、公示工作同步实施。
3月中旬,区清理规范工作领导小组办公室召开专题会议,听取各街、镇、开发区及部门区直单位国有资产处置自查自纠工作开展情况汇报,督促各单位严格按照相关文件要求,切实整改落实到位。
截至目前,各相关单位认真开展了国有资产处置项目问题排查工作,对查找出的问题一一作了详细说明,并制定相应整改措施,按时上报了自查自纠工作报告。
在各单位自查和区清理规范领导小组办公室督查的过程中,发
现一些问题,主要表现为:
(一)部分房产土地产权证照、账面价值不完整。
一是部分房
产土地相关产权证照不全,此类资产主要是原市属、区属企业生活区移交辖区街道管理中包含的国有房产土地,由于历史原因一直未办理产权证照;其次是旧城改造、市政道路建设等新建大建设安置点配套商业房产等国有资产,目前产权证照正在办理之中。
二是部分资产缺少账面价值,此类资产多是早前经划转、调拨、捐赠等方式取得的,接收时就没有反映价值,之后也没有通过专门的机构进行资产评估,因此未反映账面原值。
(二)部分经营性资产出租未公开招标。
各街、镇、开发区和
区直少数单位不同程度地存在出租资产未公开招租问题,资产出租事
宜多通过单位领导班子集体研究决定,没有通过市公共资源交易中心公开招标。
其主要原因是单位领导和业务经办人员对现行的国有资产管理政策把握不准确,业务流程不够熟悉,仍按照以前的政策认为产权证照不全的资产不能向市公共资源交易中心申请公开招标,从而造成出租资产公开招租比例不高。
(三)少数经营性资产存在租期过长、租金收入未足额完税等现象。
少数租期过长的经营性资产,主要是因为延续执行资产划转、调拨前原单位签订的有效合同,从而与现行
的有关规定要求不符。
我区行政事业、国有企业的房屋土地等资产出租收入目前均纳入区财政非税收入管理,因此部分单位对租金收入纳税的意识不强。
针对发现的问题,区清理规范领导小组办公室督促各相关单位积极进行整改,取得了明显的成效。
(一)进一步加强指导,提高国有资产管理工作水平。
区国资办加强政策指导,人员培训,定期召开各单位分管领导和资产专管员的业务会,督促各单位利用《行政事业单位资产管理系统》建立完善国有资产台账,并根据工作需要进行不定期的清查,实施资产动态管理。
对于产权证照不全的资产,要求做到产权明晰,具备条件的要尽
快办理资产证照。
对于因历史原因目前难以办理证照、完善账面价值的资产,必须统一纳入单位资产管理系统,做到登记准确、完整,单位财务账与资产账及时核对,确保账物相符,防止国有资产流失。
(二)进一步强化约束,规范国有资产出租行为。
清理规范国有资产处置工作开展以来,区清理规范领导小组办公室先后3次召开专题会议,组织学习传达区清理规范工作实施方案、市纪委等五部门印发的《关于进一步规范我市国有(集体)资产出租管理工作 __》、市政府20XX年第40号常务会议纪要等,以会代训的方式不断提高各单位领导和
业务经办人员的政策水平。
要求各单位严格执行市里相关文件精神,对于新招租或租赁到期的资产,一律进入合肥市公共资源交易中心进行公开招租,规范集体决策程序,合理确定租金底价和租金增长机制,严格控制出租期限,加强合同、履约和收益管理。
20xx年度,我区将街、镇、开发区国有资产管理工作纳入年度目标责任制考核,进一步强化各单位的责任意识。
通过上述一系列举措,目前全区各单位已严格执行,对新发生的资产招租业务规范程序,做到进场公开交易。
通过这一阶段的自查和整改,在资产清理过程中存在的一些不规范的问题已经得到整改,各单位的资产状态已经明晰,处置程序逐
步规范。
为进一步巩固此次清理规范国有资产处置工作取得的成果,下一步我区将着重做好以下几个方面工作:
(一)继续加大督查力度,规范全区国有资产出租管理工作。
拟对各街、镇、开发区和区直相关单位20XX年7月至20XX年3月期间国有资产处置项目进行清查、公示,重点督查国有资产出租是否严格执行市、区现行相关文件规定。
(二)加强国有资产管理软硬件建设。
在区政府采购中心的基础上,尽快成立区级公共资源交易中心,完善区级公
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内容仅供参考。