外购外协件检验规程(讨论)

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外协、外购件进厂验收标准及规程

外协、外购件进厂验收标准及规程

外购件入厂验收标准及规程一、范围本规范适用于亚洲富士长林电梯(新余)有限责任公司所涉及的曳引机、限速器及其他外购件及企业自行提供图样,技术要求的标准件等外购产品的验收。

二、目的为了对入厂外购件进行有效地质量控制,防止未经验收、未经验证合格的产品投入使用,以确保入厂外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求,特别制定本规范。

三、验收规则物品进厂验收是产品生产过程中的重要工序之一,各有关人员必须高度重视并严格把关,凡未经进厂质量验收或进厂质量验收不合格的外购产品一律不得入库,更不能擅自使用。

四、外购件进厂验收说明(一)物品进厂验收的依据依照外协、外购物件的技术标准(由技术部负责提供)、工艺文件等相关资料。

1.外购产品由供应商提供型式试验报告、产品合格证、验收单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。

2.没有质量证明文件的外协、外购产品,采购部门必须与技术、外协、外购件入厂验收规范品质等有关部门进行协商,在取得相应的质量文件后才能交检,否则不予验收。

3.对产品品质性能及使用安全性将产生较大影响的入厂验收外购件:曳引机等安全部件进行全检。

4. 首次签订合同意向的供方生产的外购件进行全检。

5.技术质量部门应做好质量验收记录,并将各种质量合格资料收存归档,保证其完整性,可追溯性和检索性。

(二)外购件进厂验收程序1.外协件入场后,由采购部门人员填写《报检单》(一式三份)向技术质量部验收人员进行报检,报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。

2.报检时,由采购部门将质量证明书及技术要求的相关的材质、型式试验等报告提交验收人员审核。

3.凡没有生产厂家验收合格证明书及有关质量凭证的产品、标识不符的产品、质量证明书及其他质量凭证不合格的产品验收员不予受理,由采购部门负责退货。

若有特殊情况,应由采购部提出书面申请,报管理者批准后,方可进厂验收。

4.原始凭证审核合格后或办理必要的审批手续后,验收人员应立即按照“外购件进厂验收说明、要求”并依据本公司产品设计样图、工艺文件、技术标准或技术条件及合同规定进行验收,采购部应予以配合。

主要原材料、外购、外协件检验规程

主要原材料、外购、外协件检验规程

主要原材料、外购、外协件检验规程
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分发号:YBAK/JY8-2012
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电动车外购外协零部件检验规程2(车架及前叉)(20111028版)

电动车外购外协零部件检验规程2(车架及前叉)(20111028版)

1.适用范围适用于对外协车架、前叉的检验。

2.检验规则2.1装配尺寸按1件/批进行随机抽样检验,若有不符则加倍抽检。

2.2车架精度按出口车8件/批、内销车4件/批进行随机抽样检验,出口车若项次合格率达到87.5%(出口车)、75%(内销车),则判批量合格;若项次合格率低于85%(出口车)、75%(内销车)则加倍抽样检验,根据检验结果进行判定。

如果车架一个批次订单数量少于30台(含),按4件/批检验。

前叉精度按5件/批检验,合格率达到80%,则判批量合格。

3.质量要求及检验规程3.1车架3.1.1车架毛坯外观3.1.1.1无接头车架焊缝应匀称、饱满、连续,不得有气泡、飞溅物。

3.1.1.2螺纹处不得有烂牙、碰伤现象。

3.1.1.3正视面表面应光洁,不得有瘪塘、锈斑、裂纹、粗丝流、飞溅物、锐边、毛刺、缩颈等缺陷。

3.1.1.4非正视面不得有下列缺陷:瘪塘面积大于0.5cm2、锈斑直径大于φ2mm、毛刺高于0.3mm、裂纹、缩颈。

3.1.1.5车架应符合产品图样及工艺文件的要求。

3.1.2车架光坯外观(油漆件)3.1.2.1车架正视面不允许有下列缺陷:油漆龟裂、脱漆、漏漆、积集砂粒、皱皮、擦毛碰伤、大面积焊渣、严重流疤、瘪塘。

3.1.2.2非正视面不得有擦毛碰伤大于0.5cm22处;脱漆面积大于1cm2;积集砂粒面积大于1 cm2,漏漆面积大于1 cm2;瘪塘面积大于0.5 cm2。

3.2.1前叉毛坯外观3.2.1.1前叉焊缝应匀称、饱满、连续,不得有气泡、飞溅物。

3.2.1.2螺纹不得有烂牙、碰伤等现象。

3.2.1.3正视面应光洁,不得有瘪塘、裂纹、粗丝流、飞溅物、锐边、毛刺、锈斑、焊缝凹陷等缺陷。

3.2.1.4非正视面不得有下列缺陷:瘪塘面积大于0.4cm2;锈斑直径大于φ2mm;毛刺高于0.3mm及裂纹等缺陷。

3.2.1.5前叉应符合产品图样及工艺文件的要求。

3.2.2前叉光坯外观3.2.2.1前叉正视面不允许有下列缺陷:油漆龟裂、脱漆、漏漆、积集的砂粒、皱皮、擦毛碰伤、大面积焊渣、瘪塘、严重流疤。

外购外协件抽样检验规程

外购外协件抽样检验规程

外购、外协件抽检检验规程减速机进货抽样检验规程为控制采购产品的质量,确保采购产品的安全使用性能,根据公司实际情况,特制定减速机进厂抽样检验规程:1、减速机进货必须是由合格供货方提供的。

2、减速器进厂时,必须将配套合格证、说明书、安标证、出厂检验报告一并提供给公司质检员验对合格有效,方可入库验收。

3、减速机抽样比例为全检,执行标准MT/T681-1997。

4、除本公司检测项目,其余以出厂检验报告为据。

5、检测项目和技术要求:⑴外观质量(表面光洁、油漆均匀、装配螺栓紧固完整)。

⑵输出轴和输入轴的轴径、长度和键槽尺寸。

⑶啮合性能测试:应整体转动灵活无卡滞现象,咬合间隙不可过大。

⑷安装部位尺寸、形状和配合精度。

6、检测方法:⑴目测外观质量。

⑵用千分尺、卡尺、深度尺等计量器具检测输出轴和输入轴的轴径尺寸、键槽尺寸。

⑶用手转动输入轴进行啮合性能测试,应整体转动灵活无卡滞现象,咬合间隙不可过大。

⑷用卡尺、深度尺测量安装部位定位键,联接螺孔中心位置,应符合图纸要求。

7、判定原则:⑴关键尺寸配合不合格判为不合格。

⑵转动不灵活有卡滞现象,由供应部门联系供货方处理解决,解除不了,判不合格退货。

⑶安装部位尺寸、形状不合格无法安装判不合格。

⑷在减速机组装试车中发现异常噪声、温升过高、漏油等,判不合格,及时更换及索赔。

偶合器进货抽样检验规程为控制采购产品的质量,确保采购产品的安全使用性能,根据公司实际情况,特制定偶合器进厂抽样检验规程:1、偶合器进货必须是由合格供货方提供的。

2、偶合器进厂时,必须将配套合格证、说明书、安标证、出厂检验报告一并提供给公司质检员验对合格有效,方可入库验收。

3、偶合器抽样比例为全检,执行标准MT208-1995、MT/T100-1995。

4、检测项目、技术要求、检验方法:⑴外观质量—目测偶合器表面光洁、油漆均匀、配套件齐全。

⑵输入、输出端轴孔及键槽尺寸用内径量表对输出、输入轴、孔径测量,技术要求按标准,测量时应交叉测量不同位置,以保证圆度、花键孔可用标准花键轴插入测试。

主要原材料、外购、外协件检验规范流程

主要原材料、外购、外协件检验规范流程
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6.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
6.2外观质量
标志齐全,正确,油漆均匀、色泽明亮、光滑无毛刺;不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣,零件无缺件、变形、破损等缺陷。铭牌正确
目测检查
每批100%检查,不合格的退货。
6.3液压缸
无泄漏
目测检查
每批抽检30%;五台以下全检,总装后进行负载试验,运转不良和噪声不合格退货。
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2.1合同要求
型号规格、材质证明书,须符合订货合同要求
检查随货资料
型号规格、材质书不符合合同要求的判为不合格
2.2外观质量
型钢表面无锈蚀,粗糙度Rz在50~100之间
目测外观
每批工字钢、钢轨抽检40%,其它型钢抽检20%,不合格的退货
2.3几何尺寸
直径、高度、宽度、厚度、长度
用钢卷尺、游标卡尺测量
6.4空运行情况
活塞杆和各杆件运行无卡阻、噪声小于20dB
目测和声级计验证
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主要原材料、外购、外协件检验规程
名 称
检查项目
检验容及要求
检验方法及器具
抽检频次及判别方法
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7.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
7.2外观质量
表面不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣、无毛刺,零件无缺件、变形、破损等缺陷。粗糙度符合图纸
检查随货资料
资料不全,不符合合同要求为不合格
3.2外观质量
表面无砂眼、气孔、裂纹、夹渣;零件无缺件,变形、破损等缺陷;粗糙度符合图纸。

原材料、外购件、外协件检验操作规程

原材料、外购件、外协件检验操作规程

原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程,并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。

范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。

内容3.1外购件:外购物资进厂前,采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明,如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等,必须严格控制进货渠道,拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。

外购物资进厂后,保管人员按《仓储管理程序》收料,并通知进料检验员检验。

外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性,分为A、B、C三类,A类是关键的,施行严格的全项检查。

B类是重要的,抽检必要的质量特性。

C类是一般的,可以凭供货质量证明文件验收。

检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求,然后按照相关的标准,图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验,对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验,并做好检验结果记录。

电机:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。

轴承:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

按抽样标准抽查,检测外径、内径和厚度。

泵、阀:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

上液压检测台逐一检测。

密封件、胶管等由检验员确认:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

原材料、外购件检验规程

原材料、外购件检验规程

原材料、外购件检验规程编号:****-C-251.范围本标准规定了进厂检验要求及流程,适用于公司生产用原材料、外委、外协及外购件进货检验管理。

本标准适用于********************************有限责任公司。

本标准由技术部负责解释及修订。

2.目的为确保进货原料质量符合要求,避免不合格品进入生产流程,特制定本制度。

3.职责3.1 技术部是进货检验归口管理部门。

3.2 技术部设专职质检员负责进货检验,并对检验结果负责。

3.3 质检工程师负责编制关键件、主要原材料、外购及外协件的进货检验规程。

3.4 质检工程师负责指导质检员开展检验工作。

4.管理内容与要求4.1 外委、外协、外购(材料)件进货后,由物流中心采购员填写进货检验申请单,交进货质检员,质检员接到申请单后实施检验。

4.2 凡生产用关键性金属材料、非金属材料进货后,采购员要向质检员提供质量合格证明文件。

质检员只对其外形尺寸、表面质量进行检验,若有不合格品加倍抽查,再有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。

4.3 需要做其它性能检验的材料,要依据相关技术标准,对其进行验证,待检验合格后方可入库。

4.4 要建立关键件、关键工序检验规程,质检员依据关键件、关键工序检验规程对重要原材料和安标受控零(元)部件进行检验。

关键件100%检查,其他件按照检验规程规定的抽检比例检查,若有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。

4.5 经检验合格的原材料及外委、外协、外购件,质检员在进货检验申请单上签字或盖章,采购员依据此单办理入库。

4.6 质检员对验证完的采购物资要认真填写进货检验记录,如有更改在更改处划一横线,重新填写正确的,然后在更改处签名或盖章。

检验记录每月末由检验工程师收集、审核、装订、交质检工程师存档,进货检验记录保存三年。

4.7 经检验不合格的零件由物流中心负责与供应商联系改进和预防措施,待供应商解决问题以后,重新交检,合格验收,不合格退货,经检验不合格的原材料由物流中心负责退货。

原材料外购外协件检验规程

原材料外购外协件检验规程

原材料、外购、外协件进厂验收规定为使我公司生产的板式热交换器和换热机组制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求,特制订本规定。

包含板式换热器所应用的夹紧板、换热板片、密封垫片、密封胶套、管材、螺栓、法兰、焊材、型钢、水泵、阀门及外加工夹紧板上下梁喷塑的检验要求。

确保所使用的材料准确无误,并具有可追溯性。

一、采购材料检验及验收1、采购的材料进厂后,采购员在工作时间2 小时之内与储运部保管员办理交接手续,保管员负责将实物存放在待检区,采购员持材料质量证明书或合格证填写《进货申请检验记录单》向质检部报检。

如当时无法提供材料质量证明书原件,应持传真件报检,并于7 天之内将原件交质检部存档,拖期罚责任人20 元/ 天。

质检部收到进货申请检验通知后 4 小时之内检验完毕并开具产品验收单,需复验的材料 3 天之内完成,需出具权威机构复验证明的7 个工作日之内完成。

未经质检部验收储运部不得发放使用,对违反规定的责任人每次罚款50 元。

材料责任工程师监督材料存放管理,有权对违反规定的进行批评和处罚。

2、质量证明书的审查板材进厂时应核对质量证明书,质量证明书内容应齐全,字迹清晰,并加盖生产单位的质量检验公章,也可以是加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。

质量证明书中的材料牌号、规格、生产炉号必须与实物一致,材料的化学成分、力学性能、交货状态及其它试验结果应符合相应的标准。

3、夹紧板3.1 检验依据GB/T699《优质碳素钢结构钢》GB/T700 《碳素结构钢》GB/T1591 《低合金高强度结构钢》GB713《锅炉及压力容器用钢板》3.2 实物检查材料商的原生产单位的标识、技术标准、炉批号、规格、牌号、生产日期,应与质量证明书上相一致。

外形尺寸用游标卡尺或盒尺进行测量,材料尺寸的偏差应符合相应的标准规定,厚度不能有下偏差。

钢板表面不应有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂、分层等不允许的缺陷及腐蚀较严重的情况。

外购外协件入厂检验规程

外购外协件入厂检验规程

外购外协件入厂检验规程一、说明1.本规程制订的依据是《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件安全技术监察规程》、NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》、NB/T47009-2010《低温承压设备用低合金钢锻件》、NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》以及有关材料标准。

2.本规程仅作本公司制造(一、二、三类)容器外购、外协件入厂验收规定。

二、外购件的入厂验收要求3.凡入厂外购件应按表一规定进行外观检验。

4.用于主要受压的外购件应有材料熔炼单位的材料质量证明书或质量证明书的有效复印件,其各项指标应符合本公司HN/ZQM-7-25“压力管道元件用原材料入厂检验规程”规定的要求。

5.外购件应有产品合格证,合格证上必须标明材质及批号,主要受压外购件合格证提供数据必须符合表2的要求,如有缺项还应补项复验。

6.凡复验结果有不合格项目,应对不合格项目进行双倍复验,双复中有一个试样不合格即为不合格,不合格外协件不准入库。

7.对于不合格上述规定要求的外购件,原则上不能用于容器,应提交材料责任人员研究决定。

8.外购件应按统一编号、按批号验收入库,验收合格的外购件应按本公司质量保证手册中有关材料标记移植的规定进行标记,按批上架分类保管,示明标记,严防错混。

三、外协件的入厂验收要求9.凡入厂外协封头应按有关技术协议与表一规定项目进行入厂验收。

10.发现外协封头材质标记与本公司不符时,不予验收并应予退货,调换打有本公司材质标记的外协件。

11.主要受压外协锻件,外协单位应提供合格证(或质量证明书)其各项数据还应符合表二规定要求,三类容器的主要受压件锻件按规定复验,供方应提供试样。

12.对于不符合上述要求的外协件原则上不予验收,应提交材料责任人员研究决定。

13.主要受压外协锻件合格证(或质量证明书)提供的数据有缺项或对提供数据有怀疑时,应补项或对怀疑数据进行理化复验。

14.凡复验结果有不合格的外协件,应对不合格项目双倍取样复验。

原材料、外购件、外协件进货检验规程

原材料、外购件、外协件进货检验规程

1. 目的对原材料、外购件、外协件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3. 检验依据标准进货检验判定依据:《原材料、外购件、外协件进货检验规程》、产品图纸、技术标准等材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。

4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。

4.1.1采购人员负责下达《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。

5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项(A类):即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

具体有:主筒材料、主法兰、支法兰、封头。

重要项(B类):即重要原材料、零部件,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

具体有:支筒材料、吸附法兰、气管座等其它受压部件一般项(C类):即一般原材料、零部件,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般为生产过程辅助,不影响最终产品的质量。

具体有:吊耳、接线端子、支撑脚、保护板等非受压部件。

批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于95%。

5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《请验单》——〉检验员对待检物料进行检验并填写《验收、入库通知单》——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《验收、入库通知单》,试用必须有相关人员认可。

原材料外协外购件检验规程

原材料外协外购件检验规程

原材料、外协外购件入库检验规程1. 目的对本公司所有原材料、外协外购件入库检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的原材料、外协外购件入库检验。

3. 定义和术语采用ISO/TS16949-2009标准中的术语和定义。

4. 职责划分4.1、采购部负责原材料、外协外购件的送检工作,并根据检验结果对供应商进行综合考评。

4.2、仓库负责对原材料、外协外购件进行登记并入库。

4.3、技术质量部负责提供原材料、外协外购件的检验依据,并负责外购件的入库检验工作,对质量问题进行仲裁。

必要时对检验人员进行培训指导。

5. 检验人员资质为保证原材料、外协外购件入库检验结果的准确性和有效性,从事原材料、外协外购件入库检验的检验员必须具备以下资格之一:5.1 具备国家认证初级以上检验师资格的检验员。

5.2 在本公司服务一年以上,并熟悉公司原材料、外协外购件的使用情况的检验员。

5.3 经本公司培训,并通过原材料、外协外购件检验员资格考试的检验员。

6. 检验场地与检验工具6.1 检验场地原材料、外协外购件检验必须有明确的检验区域和场地,能严格区分待检品、合格品、待判定品和不合格品。

6.2 检验平台原材料、外协外购件检验所使用的检验平台必须为一级以上的检验平台。

6.3 检验工具原材料、外协外购件检验须配备专用的检验工具并对其每年定期校检,以保证检具始终处于良好的使用状态。

7. 工作内容7.1、原材料、外协外购件的重要度分类根据原材料、外协外购件对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:A、关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

B、重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

C、一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。

外购、外协件检验规程

外购、外协件检验规程

外购、外协件检验规程
1、目的
按规定要求对外购、外协件进行检验,只有经检验且符合要求的合格品才能投入生产。

2、范围
适用于公司所有外购、外协件检验的控制。

3、职责
3.1质量部负责外购、外协件检验过程的归口管理。

3.2检验员按规定实施检验。

4、工作程序
4.1检验方式
4.1.1根据外购、外协件对产品质量影响程度和随采购物品提供的说明书或说明文件采用不同的方式进行检验。

4.1.2外购、外协件产品方式有:称重、测量、观察、工艺验证等方法,根据情况可采用全检、抽检、免检的方法。

4.2检验内容
4.2.1外购、外协件包装是否完好,是否有破损现象。

4.2.2产品的名称、规格、型号与采购清单是否一致。

4.2.3出厂日期、合格证等产品说明书是否齐全。

4.3检验员按规定实施检验,不合格品不得办理入库手续。

4.4发现不合格品,按《不合格品控制程序》有关规定执行。

4.5质量部、仓库应妥善保存检验记录,作为对合格供方评价、进行动态管理的主要依据之一。

原材料、外购件、外协件进货检验规程

原材料、外购件、外协件进货检验规程

1. 目的对原材料、外购件、外协件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3. 检验依据标准进货检验判定依据:《原材料、外购件、外协件进货检验规程》、产品图纸、技术标准等材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。

4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。

4.1.1采购人员负责下达《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。

5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项(A类):即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

具体有:主筒材料、主法兰、支法兰、封头。

重要项(B类):即重要原材料、零部件,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

具体有:支筒材料、吸附法兰、气管座等其它受压部件一般项(C类):即一般原材料、零部件,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般为生产过程辅助,不影响最终产品的质量。

具体有:吊耳、接线端子、支撑脚、保护板等非受压部件。

批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于95%。

5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《请验单》——〉检验员对待检物料进行检验并填写《验收、入库通知单》——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《验收、入库通知单》,试用必须有相关人员认可。

外购、外协件入库检验程序

外购、外协件入库检验程序

xx公司程序文件出版日期:2009年7月21日编号:批准:外购、外协件入库检验程序1 目的对外购、外协件进行控制,确保质量符合要求。

2 适用范围本程序适用于公司的外购器材、外协件。

3 职责质管部负责外购、外协的入公司检验工作。

4 工作程序4.1 送检4.1.1 采购的产品或物资,按入公司检验要求,进行检验或验证,合格的填写“物品入库检验报告单”入库。

4.1.2 委托加工的外协产品由主管人员或供方送货员依据送货单预先查验有无产品合格证或质量保证书。

核对型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好。

如有疑问,应与送货单位交涉或拒收,预验合格后,则送质检部门签收。

4.2 检验4.2.1 检验依据:Q/JT010421外购产品入公司验收,按入公司检验规程执行,检验依据依次为采购合同,技术协议,生产方产品标准,本公司相关产品的检验工艺文件,元器件检验通用规范;外协件按外协加工协议。

外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。

4.2.2 检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。

检验内容及标准应写明具体内容。

也可写明检验所依据的文件号,如有不合格,应写明不合格特征。

4.2.3 检验合格的由检验人员开具验收合格证,随同合格物品放置“待入库区”。

4.2.4 检出不合格品由检验人员隔离,不合格品由相应部门联系退货事宜。

让步接收的,需办理让步接收手续,由主管经理批准后实施。

4.3 入库检验合格的产品连同入库检验报告单,按入库程序办理入库手续。

4.4 对于在外协加工协议中规定,须在供应方进行交收检验的,由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。

检出不合格品责成供应方隔离并作出处置,检验合格接受的,仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。

外购、外协件入库检验程序表xx公司物品入库检验报告单检验部门意见:检验人:。

外购件、外协件检验规程

外购件、外协件检验规程

外购件、外协件检验规程
本规程规定了外购件、外协件检验、入库以及不合格品的处理程序。

外协件指我公司提供的毛坯件或半成品,经供方完成部分工序(工序外协件)或全部工序(成品外协件)后返回我公司的产品。

外协件返回后由库管员以书面形式开具《检验通知单》,通知外协检验员,检验员根据图纸要求和《车桥厂毛坯工序抽检率》进行检验,并作好记录。

抽检全部合格的开具《外协配件质量检验报告单》通知库管员。

抽检有不合格按《供方产品抽样评定标准》处理。

检验员对外协送检产品作好标识,并将检验结果通知库管员。

库管员根据检验员开出的报告单,合格的入库,不合格品作退货或扣款处理,并通知外协单位和有关部门。

特殊产品外协件由技术科通知质检部,质检部安排外协检验员到外协单位跟踪检验并作好记录,回厂后以书面形式通知库管员。

外协模具由技术科通知外协检验员,检验员根据图纸要求全检合格后入库。

外协件不合格的由外协单位承担返修责任,无法返修的根据公司实际损失作出赔偿。

技术科提供图纸、外单位生产的外购件由外协检验员检验(100%)合格后入库。

其它外购件(如螺丝、螺母、刀具、钻头、攻头、包装箱等)由库管员核对质保书以及相关说明资料后入库。

本规程自2005年4月1日开始执行。

2005年3月28日。

主要原材料外购外协件检验规程

主要原材料外购外协件检验规程

主要原材料外购外协件检验规程一、检验范围:主要原材料、外购件和外协件的检验范围包括但不限于以下几个方面:1.物理性能检验:包括外观检查、尺寸检测、硬度检测、抗拉强度检测等。

2.化学成分检验:对原材料、外购件和外协件的化学成分进行检验,包括采样、试样制备、检测方法选择等。

3.机械性能检验:对原材料、外购件和外协件的机械性能进行检验,包括静力试验、动力试验等。

4.寿命测试:对原材料、外购件和外协件进行寿命测试,以验证其在长期使用中的可靠性。

二、检验流程:1.原材料接收:原材料到货后,首先进行外观检查。

检查项目包括表面是否有明显破损、变形等问题。

2.采样:根据原材料的形态和尺寸,进行合适的采样方式,保证样品的代表性。

3.试样制备:根据具体的检测方法,对采样得到的样品进行试样制备。

4.检测方法选择:根据原材料的性质、用途和国家标准等要求,选择合适的检测方法进行化学成分和物理性能的检验。

5.检验记录:对检验过程中的关键数据和结果进行记录和存档,确保检验结果的准确性和可追溯性。

6.检验结果评定:根据国家标准和产品要求,对检验结果进行评定,判断原材料是否能够符合产品要求。

7.合格品处理:对检验合格的原材料进行标识、入库和存储。

8.不合格品处置:对不合格的原材料进行退货和返工处理,确保不合格品不会投入到生产中。

9.外购件和外协件的检验流程与原材料类似,但需要根据实际情况进行具体调整。

三、检验设备和仪器:1.外观检查:显微镜、测量仪器等。

2.尺寸检测:千分尺、卡规、游标卡尺等。

3.化学成分检测:显微镜、金相显微镜、光谱仪、色谱仪、光度计等。

4.机械性能检测:拉力试验机、硬度计、冲击试验机等。

5.寿命测试:启闭试验机、振动台、高温烤箱等。

四、检验记录和报告:1.检验记录:对于每次检验都需要做详细的检验记录,包括原材料的基本信息、检验方法、检验结果等。

2.检验报告:根据实际需要,对检验结果进行总结和整理,形成检验报告,并将报告交给有关部门和责任人。

外购件外协件检验规程

外购件外协件检验规程

质量管理制度文件编号HZ/Q01-8.18修改状态A/0标题:外购件、外协件检验规程共 1 页 第 1 页一、目的:对本厂采购的外购、外协件质量进行控制,确保不合格的外购和外协件不进厂,降低能耗,提高产品质量,为顾客提供满意产品。

二、原辅材料检验1、本厂外购件为电机、制动器、电机、钢丝绳等;外协件有铸件、热处理零件等。

2、外观检验:外购外协件按采购单上的数量、规格、型号、产地进行验收。

3、性能检验本厂采购的部分外购外协件目前没有设备进行性能检验,对上述产品,本厂依据合格供方提供的检测报告或在当地技术监督部门、检验检疫部门出具的检测报告或者合格证验收。

4、外购件和外协件检验项目及要求一览表:材料名称检验(或验证)项目要求备注厂名和商标齐全外观名称和规格符合采购要求数量符合采购要求螺钉联接紧固不松动装配质量动作机构灵活可靠电机性能有检验报告或型式试验报告外观包装、标志符合要求,表面质量捻制均匀、紧密无缺陷性能有质量证明书,并抽样送检钢丝绳直径符合采购要求外观无气孔、砂眼等缺陷碳硅锰磷硫3.4-3.6 1.9-2.30.6-1.0<0.2<0.15HT150铸件材质3.3-3.5 1.6-2.00.6-1.0<0.2<0.15HT200调质调质HB230-250偏心轴齿部高频`齿部高频HRC48-52外观无气孔、砂眼等缺陷齿圈材质符合QT500-7要求材质符合QT500-7要求齿盘齿部高频`齿部高频HRC45-48输出轴调质调质HB220-280中轴调质调质 HB230-250齿部高频`齿部高频HRC48-50。

电熨斗原材料外购外协件检验规程

电熨斗原材料外购外协件检验规程

电熨斗原材料外购外协件检验规程
1.目的
为保证本公司产品质量符合国际,国标安全标准及顾客要求,对进货检验的原材料,外购外协件实行检验,特制定本检验规程。

2.适应范围
适应于本公司所有主要原材料,外协件的进货检验。

3.检验规程
3.1对于原材料的进货检验,除特殊说明外,均按照GB2828.1-2003规定。

进货检验(IQC)采用一般检查水平I,对外购外协件进行抽检。

检查严格度为正常检验一次抽样方案;
3.2合格质量水平:除特别说明外,致命缺陷AQL=0,严重缺陷AQL=1.0,轻微缺陷AQL=
4.0 3.3检验内容见附件:
3.4当缺陷数不超过合格判定数AC时,应判此批合格;当大于合格判定数AC时,由主管判定收退。

3.5检验员接到仓库报检通知后,应尽快检验完毕。

3.6检验员对检验结果作出判断正确,及时出具《进货检验报告》。

3.7对于认证所要求的关键元器件(温控器、热保护器、开关、线路板、内部导线、电子冰胆、电热管、电机、电源线及电源线插头)供方应至少一年一次提供合格的外部检测机构的检测报告,以确认采购产品的持续稳定的能力。

确认检验的内容应该符合《电气电子产品强制性认证实施规则》中所对应的检测标准。

附件:检验内容。

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外购外协件检验规程
1、目的
为了加强对外协外购件的质量控制,加快产品的生产周期,确保出厂产品质量.
2、适用范围
本规程适用于本公司采购的零部件和外协加工件的检验。

3、职责
3.1质量控制部外检科负责制定产品检验规程编制、外购、外协件的检验验收.
3.2质量控制部外检科负责外购外协件检验记录的填写、数据的统计,产品状态的标识检验。

3.3质量控制部负责本公司产品监视和测量的归口管理。

3.4质量控制部负责产品监视和测量过程中,产品的进厂检验和试验,通过质量记录、标签、区域等方法对产品的检验和试验状态进行标识管理;
3.5采购部负责编制采购计划签订采购合同。

负责对供应商、供应比例及采购价格等数据的维护、外购外协件的采购及采购过程中各种质量问题的协调。

3.6生产技术部负责提供各种产品的图纸和相关技术服务。

负责制定产品监视和测量工程规范等技术标准。

3.7物管部负责产品外包装规格、产品的数量、物资及成品的标识、贮存和保护,入库、出库控制。

4、控制要求
4.1采购部向质量控制部提供产品到货时间、数量、规格等信息。

4.2采购部填写《产品质量申检单》,并提供供应商的《尺寸检验报告》和《性能测试报告》以及材质单和合格证交质量外检科作为进货验收的送检手续。

4.3 负责质量检验人员都必须按有关技术文件规定,对外协外购件的性能、规格尺寸、外观和缺陷等进行检验,并做好外协外购件检验的原始记录,明确判断产品“合格”“不合格”。

经检验人员检验合格及签字后的外协外购件方可办理入库手续。

4.4进货检验过程中出现的问题应该及时沟通协调,对于外观、内在有质量缺陷、尺寸的超差等有可能会影响产品使用要求的产品应该进行评审,按照评审结果对产品做有效的处理。

4.5检验发现质量证书有问题时不进行检验,直接退货。

对于外协加工的半成品如:轮毂,底板等产品;要在工件上打印厂商标识,加强追溯性。

公司的外协外购件、外协加工件及外购部件等,经检验确属不合格的,应由检验人员填写相应的不合格品评审表或退货单(写清楚退货原因)反馈给生产采购部门进行相应的处理,凡物料进入公司后(一个工作日内)应及时检验,以便生产采购部门将不合格的物料、零配件及时调换或向外协、外购单位要求退货,同时填写《不合格品评审表》或《报废(拒收)通知单》,存档备查。

4.6外检员根据检验和试验结果判定是否符合我公司的质量要求,验收结果以检验通知单的形式通知采购部,合格由物管部入库,不合格按《不合格控制程序》执行。

4.7合格与不合格的标识分为“区域”标识和“产品”标识两种;
4.7.1区域标识主要有“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”及“待处理品区”。

4.7.2产品标识主要有“合格品”、“不合格品”和“待处理品”。

4.8外协件工废,料废的处理
4.8.1外协加工过程中出现的料废,不准许进入下序加工必须经检验确认,属料废的退入料废库。

4.8.2外协加工过程中出现的工废,按照相关规定及时进行处理。

4.9抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。

对于不符合要求的经技术评审后,按照评审结果进行处理。

4.10对于生产急需使用的外协外购件,可由生产部门填写相应的《紧急(例外)放行申请单》,并经相关部门领导批准后放行。

放行的同时应按规定的要求
留取一定数量的送检“样品”,以提供给检验人员进行检测;
4.11在采取“紧急放行”操作的同时,检验人员应按规定的标准要求继续完成该批外协外购件的检验或验证,不合格时可由质量控制部的检验人员负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。

4.12对于“紧急放行”后留取的样品,检验人员同样按常规进行检验、检测。

4.13检验员严格按《检验规程》、产品图纸和技术文件,协议等要求进行检查并如实填写检测数据,供货单位应提供产品检验的自制检验器具与检验工装,保持检验的一致性。

未经检验的产品(紧急放行除外)不准许入库。

4.14进厂检验抽样方式:检验产品须由检验人员按《检验作业指导书》中规定的抽检比例在送检产品中随机抽取,不得由供方人员自行选样。

4.15新开发产品的检验
对于外协加工和外购的新开发产品,抽取1-3件进行全尺寸100%的检验,并填写全尺寸检验报告单。

不符合技术文件要求的,不准许进行产品的二次检验。

4.16常规产品的检验
进厂的常规产品每批次必须抽取不低于3件以上的全尺寸检验并填写检验记录。

4.17其他检验规定:对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到有资质的第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。

4.18检验合格后,由检验人员做出标识进行验收入库,
5、相关文件
《采购控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《监视和测量控制程序》
6、记录
《不合格品评审表》
《报废(拒收)通知单》
《产品质量申检单》
《紧急(例外)放行申请单》
外购外协件进货检验程序工作流程图
供应商/ 顾客
采购部
质量管理部
物管部
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
2 检验通知 2.1
检验通知单
3 实施验证
3.1 样品检测报告
3.2 进货检测报告
各种产品标准 4判定是否合格
2.1 检验通知单
1 产品、质量证明资料、到货信息
5 办理入库
8 供应商管理程序
6 不合格品 的控制
紧急放行
7 物流管理
紧急(例外)放行申请单
产品/零件名称型号
规格
批号
放行/转
序点
产品/零件号材

数量
申请理由:生产部
门意见
研发部意

跟踪检
验记录
质量控制部意

提出部门/ 日期
批准(总经理) / 日期
报废(拒收)通知单文件编号:TF/QR-803-05
产品名称产品图号
产品批号工序号
操作人供应商代号
工废料废








检验员:年月日
文件编号:TF/QR-704-04
不合格品评审表
产品图号零部件
名称
生产
批量
检验
数量
不合格数量重复出现次数
责任部门/

存档
部门
不合格品状况描述:
◇损失:
◇尺寸偏差:
◇不合格部位:
◇材料:
◇外观:

检验员:年月日处置意见:
□返工,按方法:
□返修,按方法:
□让步,按方法:
□报废
□退回
□需请示上级
设计工程师/质量工程师:年月日
主管质量副总意见(需要时):
签字/日期:
委员会评审决议(需要时):签名
质量控制部
生产技术部
研发部
总工程师
销售部
顾客或顾客代表意见(必要时):
签章:年月日
文件编号:TF/QR-804-01
产品质量申检单
供货单位:年月日
产品名称产品编号规格型号
或图号
批次号单位数量备注
检验员:采购员:
文件编号:TF/QR-803-01。

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