内审检查表-管理层
管理层内审检查表
5.1.2
Q:最高管理者是否能通过确保以
最高管理者通过确定和评审顾客要
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
2、公司是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实施、保持和持
现场查看,组织已策划并按文件要求提供质量、环境和安全运行过程有关的资源,包括人力资源、设施、硬件(软件)、信息、专项技术、工作环境和财务资源,公司为实施、保持质量、环境、安全管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意,对资源的
查看部门的法律法规符合性评价表,有对法规符合性进行评价。
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
审核员
江易海
被审核部门
管理层
部门代表夏礼达
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
确?现场验证其适用性。
6.1.4
6.1.4
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?
E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担
内审检查表(管理层)
部门:管理层要求ISO14001NO:001页码:1 OF 4审核要点审核方法检查记录4.1理解组织及其环境4.2相关方的需求和期望4.3 确认环境管理体系的范围4.4 环境管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 方针/制定沟通方针管理者是否识别和评审所处的外部环手册的策划是否考虑相关外部环境和内部境, 环境内容环境因素是否包括需要考虑的正面和相关外部环境是否考虑 : 国际、国家、地区负面因素或条和当地的各种法律法规、技术、竞争、文确定这些相关的内部和外部因素时是化和社会因素。
否考虑 ; 目标造成影响的变更和趋势;定期对这些内部和外部因素的相关信息进与相关方的关系,以及相关方的理念、行监视和评审,以确保其充分和适宜。
价值观;组织管理、战略优先、内部政策和承诺;资源的获得等本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审手册的策划是否考虑相关方内容管理者是否识别相关方 ,相关方包括是否考虑 : 国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化相关方的需求是否符合相关法律法规 ;和社会因素。
相关方的需求是否有进行监视和评审定期对这些相关方信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
审查手册和明示的程序文件,在环境手册手册说明的适用细节是否合理 ?中包含的对标准要求适用的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、手册的内容覆盖面是否完整 ? 支持性文件清单,确定其是否满足标准的手册中各过程的描述是否反映了公司要求所提供产品的特点 ?审查环境管理体系文件是否能够反映环境策划的结果 , 并体现了持续改进的要求 .环境策划的输出是否形成了文件 ?环境目标实现的效果可通过内部审核、过实现环境目标的资源是否齐备 ?程和产品的测量和监控、数据分析、管理环境目标实现的程度如何 ?评审等方面的审核来了解。
环境策划是否体现了环境管理体系的审查改进计划的有效性,如果有效性差,持续改进 ?是否有替代的改进计划?审查如何传达至环境策划的更改是否受控 ?更改期间是否保持了环境管理体系的完整性 ?相关部门的?当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,有无做相应的修改,以确保其适应性。
ISO14001-2015内审检查表-管理层
3 OF 3
检查结果 YES NO N/A
√ √
√
பைடு நூலகம்
c) 水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾;
√
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视;
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企
业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含: a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺; b) 在节能减排方面仍需加大力度; c) 在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强; d) 公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。
(b)制定和批准本公司的环境方针;
√
(c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数,并分解到各个层次;
(d)每年至少组织一次管理评审;鼓励员工对环境管理体系做出贡献;
(e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源,包括人力资源、基础设施和工作
环境,确保产品满足要求,体系有效运行,并得到持续改进。
和期望
内部相关方有哪一些?要求与期望是什么?
内部相关方需求与期望: 1.如最高管理者(总经理/生产车间主管)合法,客户满意,成本低; 2.员工,厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜
4.3确定环 境体系的范 公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?
围
位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和出口用 功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺,通过如下方式(主要以会议、
培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据
ISO14001管理层内审检查表
方案目标
6.2
询问部门经理是否知道本部门相关目标指标,有无达到相关要求,有无进行检查
1.本部门环境目标明确;
2.有对目标指标进行考核,考核记录;
9
持续改进
10.3
持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?
5
岗位职责
5.3
1、询问总经理:是否明确一体化管理体系的组织结构;
1、公司确定了管理体系的组织结构,规定了相应的部门及人员分工和各岗位说明书;
2、特别是针对重点岗位规定了明确的职责和权限。
3、总经理任命李志刚为体系负责人;体系负责人清楚其职责。
2、是否明确各部门有关职能的重点岗位的职责和权限;
3、是否由总经理任命体系负责人并规定其职责;体系负责人的职责是否清楚?
在建立管理体系时,识别了环境因素和重大环境因素、危险源和重大危险源,并针对这些制定了管理方案,在资金保障方面均能确保到位。
9
应急响应
8.2
询问总经理应急响应情况
应急方案,培训,演习记录
10
绩效
9
有没有绩效评价标准
绩效评价表
11
持续改进
10.1
如何改进管理体系的有效性和适宜性
1、公司通过内审、管理评审和日常的监督检查,识别存在的不足,分析原因,进行改进。
7
支持
7.1
询问总经理公司资源提供
人员,基础设施,设备等相关资源配置原则,能满足公司需求
询问总经理公司过程环境状况
能准确说出相关社会、心里、物理等影响因素
询问总经理公司的监视测量资源提供情况
内审查检表(管理层)(GBT45001)
内审检查表保存期:3年版本/版次:A/0编号:JL-9.2-03序号:01受审核部门管理层审核地点办公室审核员时间检查结果NG(不符合)/O B(观察项)/OK(符合)条款号检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境1.公司OHS管理的宗旨是什么?2.建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果是什么?3、影响本公司实现OHS预期结果能力的内外部问题有哪些?1、经询问:公司OHS管理的宗旨为:以人为本、确保安康。
2、经询问:公司建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果包括:持续改进OHS绩效、满足法律法规和其他要求、实现OHS目标等3、经询问和查《影响OHS绩效的内外议题明细表》,包含的内外议题有:全员安全意识淡薄等内部问题35项,外部问题共13项。
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望1、除员工外,与OHS管理体系有关的其他相关方有哪些?2、这此相关方的需求和期望有哪些?3、有哪些需求和期望已经是或可能成为法律法规和其他要求?1、经询问和查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》,与本公司OHS管理体系除员工外的其他相关方有13个,包括:供方/外包方、顾客、环保部门、安监部门、消除部门等。
2、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》,员工和其他相关方的需求和期望有38项,包括:无火灾等危及周边的安全事故等。
3、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》,这些需求和期望中已经是法律法规的有10项,包括:无因安全违章造成人员伤亡事故等。
4.3确定OHS管理体系范的围1、公司OHS的范围是什么?2、在确定OHS范围时,考虑了哪些因素?1、经询问和查《OHS管理手册》:公司OHS体系范围:电气橡胶零配件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。
2、经询问:在确定OHS范围时:考虑了本公司实际的业务运作及其运作过程中的职业危害,本公司营业执照注册地址及经营范围;本公司业务运作中所涉及的相关方及其需求和期望,实现OHS预期结果将会面临的各种内外部问题等。
管理层内审检查表
以顾客为关注焦点5.2
最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足?
向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。
由市场部定期进行客户满意度调查分析.
质量询问
符合
有在公司内部进行会议沟通
5.4策划
组织是否设定了质量目标
询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性,并查看有关证据,验证措施的效果。
组织识别的过程为移动电话的研发,生产和销售服务.含盖了所有活动.
组织采用品质检验和内部审核进行控制.
满足现场正常生产需要.
对顾客进行满意度调查或进行内部审核.
培训指导,调岗调干.
总则4.2.1
必要的质量管理体系书面文件是否齐全?
询问最高管理者如何确定并提供必需的资源,查看相关证据。
满足正常生产需求
具备了相应的资源.
人员配备6.2.1
组织如何评价各岗位工作人员是否胜任其工作?
询问组织的人事主管并索取人员能力判定的依据。
查看其工作结果
产品实现的策划7.1
公司管理层是否识别生产和服务的全过程,并在相应的部门或要素建立适宜的质量管理体制理体系文件?
质量方针是否由最高管理者制定?
最高管理者如何保证提供必要的资源?
询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响,这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。
查看质量方针是否由最高管理者批准,并请最高管理者解释方针的含义。
查看最高管理者提供资源的证据。
公司领导意识并传达了满足客户要求和法规要求的重要性,
为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施?
向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。(注意外包过程)
ISO三体系内审检查表-管理层
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?对生产过程中的水、气、声、渣如何控制?采取了哪些措施节约材料和能源?环境治理设施包括哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位?提供了哪些个人防护资源?人员是否正确佩戴个人防护用品?危险源控制的效果如何?
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?
1.由各对应部门自行开展,也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI,并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
内审检查表管理层
E4.2
质量环境方针
1.质量、环境方针是否与本企业的宗旨相适应?
能适应
2.是否体现了本企业的目标和特点?
是
3.是否包含了满足顾客要求的承诺?
是,以顾客满意度体现
4.是否包含了持续改进的承诺?
是,
5.是否为目标的制订和评审提供了明确的框架?
已作为制订质量目标的依据
6.方针及其含义是否已经在企业各个层次、每个员工中得到充分的沟通,确保正确理解和协调一致?
是
哪些重大环境因素列入目标和指标?
噪声、火灾爆炸、危险固废
其他环境因素如何控制?
按操作规程或制度控制
其他
1、企业产品如属于申领许可证产品,是否具备生产许可证?
正在办理
2、是否有属于劳动或安检部门监管的设备?其检查结果是否符合使用标准?
均按计划进行
3、有无环境检测报告
有
4、有无客户投诉或报怨?
无
5、有无质量抽查情况?
暂无类似情况
有无环境因素认识和评价的程序?
有
程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?
已经包括
是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?
已经制订
对重大环境因素的控制措施有哪些?
见管理方案
对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?
制订了相关的程序
有无更新信息的规定?
有
是否按规定实施更新?
管理者代表了解并在体系运行中履行了职责
Q5.5.3
E4.4.3
内部沟通
1.最高领导是否在内部沟通中起主导作用?
是
2.是否能够确保在不同层次和不同职能之间进行有效、充分的沟通?
建立了信息交流沟通程序,按规定进行
9000认证内审检查表-管理层
■ □
6・2质量目标及 其实现的策划6.2.1
Q:1、公司质量目标是否与质量方针保持・ 致?2、质量目标是否可测量?
3、质量目标是否适用于公司?
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾 客满恿相关?
5、是否对质量目标进行监视?
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通?
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用 的法律法规要求:
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以 及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满总<=
■ □
5.2方针
5.2.1制定质量 方针
Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量 方针?
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容:
■基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观 建立的战略方向内审检源自表受审核部门管理层
内审员
XXX
部门人员
XXX
审核时间
2019. 7.5
审核标准/条 款
审核要点
审核结果
备注
是/否
4」理解组织及
其环境
Q:1.公司是否有企业简介,并能充分反应公 司内部情况,女II:背景、经营范圉、财务农 现、规模及设施、人力资源能力、技术优势. 知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技 术.市场占有率.主要合作伙伴及同行的影 响.物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公 司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评 价和更新?
2.加织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可 获得性?
3•为实施QMS变更,是否产生了贵任和权限的 分配或再分配?
■ □
7.1资源
ISMS内审检查表-管理层
A12.1.1
A12.2.2
A12.2.3
A12.2.4
文件化的操作规程
变更管理
容量管理
开发、测试和运行环境ห้องสมุดไป่ตู้分离
制定“信息处理设施管理程序”,规定对信息处理设施的采购、测试、验收、安装调试等过程的制度,从而对信息处理设施的管理进行控制。
“信息处理设施管理程序”中有对信息处理设施变更的过程控制方法。
资产识别情况;
有对公司内现有资产做了识别
——提供,重要信息资产清单
序号、名称、位置、用途、部门、责任人、"保密性赋值C"、"完整性赋值I"、"可用性赋值A"、资产价值、"重要程度"、备注。
——重要度选择:综合分值在7分以上的为重要资产。
——资产的允许使用,综合管理中心制定相应的业务系统应用管理制度,重要设备有使用说明书,规定了资产的合理使用规则。
(6)负责信息系统接收测试。
(7)项目的组织协调工作,确定项目人员并对所承担项目的质量负责。
(8)负责软硬件开发过程,包括制定项目进度、组织需求分析、概要设计、测试以及验收。
(9)负责开发人员的管理与保密工作。
(10)本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
√
A6.1.5
项目管理中的信息安全
√
A16.1.1
A16.1.2
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
公司建立“信息安全事件管理程序”,规定了员工发现信息安全事件和信息安全弱点的上报流程。
通过对技术部员工的访谈,该部门员工对此程序熟悉。
√
√
A.6.2.2
远程工作
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层
1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针;
职业健康安全方针?
·公司制定了质量目标,对质量目标的实
管理方针 、目标和 管理方案
Q/E/S :
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导?员工是否充 分理解?外部相关方是否能获取?
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康 安全目标?
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康 安全目标和管理方案;形成了目标管理方 案一览表; ·查xxx年度目标达成情况的统计,各项
查、处理?是否履行“四不放过”?
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析?
改进方向,并采取纠正措施进行体系改进
事件调查 、不合格 控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求?并批准?
。
5、是否按纠正措施的要求实施?验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效?
通知单”,均进行了原因分析,采取了纠
·各项不符合项经验证,纠正措施实施有 效。
1、是否定期开展管理评审活动? 2、谁主持?谁参加?
·查xxx年度管理评审计划,公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式?
·查上次管理评审于xx年xx月开展,总经 理主持,各部门主任/经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分? :9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审?
受审核 部审门核: 注员::符合 xxx
○,轻微
过程
标准 条款
内部审核检查表--管理层
审核日期:xxx
编号:xxx
检查项目内容
ISO9001内审检查表(管理层)
合格
4.2.1
文件要求总则
查公司质量管理体系文件是否包括4.2.1条款中的:
a)质量方针、质量目标;
b)质量手册:
c)本标准所要求的形成文件的程序文件;
d)必要的作业指导书;
e)本标准所要求的记录。
经查公司的体系文件包含了4.2.1条款中的:
a)质量方针、质量目标;
b)质量手册:
2、有来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等的记录。
合格
8.5.1
持续改进
查公司能否通过有关活动持续改进质量管理体系有效性。
经查,公司通过质量方针、目标的考核、内审与管理评审及数据分析等改进体系的有效性。
合格
8.5.2
纠正措施
1、有无编制纠正措施程序;
2、对发现的不合格有无采取纠正措施。
1、公司已编制《纠正及预防措施控制程序》;
赵和平总经理回答,公司能就:1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;2)通过满足顾客要求,增强顾客满意;3)提供适宜的人、财、物等资源。
合格
8.1
测量、分析和改进的策划
1、查公司是否就A)、B)、C)进行了策划;
2、有无记录。
1、公司已按A)、B)、C)的要求进行策划,如来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等;
2、对发现的不合格有采取纠正措施。
合格
8.5.3
预防措施
1、有无编制预防措施程序;
2、能否通过有关信息识别潜在的不合格;
3、是否采取相应的预防措施。
1、公司编制了《纠正及预防措施控制程序》;
2、能通过数据分析等识别潜在的不合格;
3、公司能采取诸如识别潜在不合格的预防措施。
4-1内审检查表-管理层、技术负责人
内审检查表受控编号:
部门:管理层内审员:时间:
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
实验室管理汇总
②体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无规定或有规定未实施的,为不符合。
③基本符合和不符合者为整改项,应在说明栏内对具体事实予以说明。
内审检查表管理层
审核方:管理层审核员:刘青才日期:2016年5月16日标准条款号审核项目及内容观察情况记录符合性判断4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心1.质量手册说明的剪裁细节是否合理?2.质量手册内容的覆盖面是否完整?1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据?2.最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员?3.组织的成员如何认识这种重要性?1、组织如何确定顾客的需求和期望?2、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么?3、组织如何正式顾客需求转化为相应要求并得到了满足?查《质量手册》(AP-QM-01):体系没有删减内容谭总回答:1、为了保证体系的有效性,实现持续改进的目标,公司通过建立质量方针、质量目标指导质量管理活动,并质量方针和质量制作成标牌将其公布与公司主要通道口,使员工理解并遵照执行。
2、公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程,使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯;同时,不定期举行在新、老员工质量意识方面的培训,满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。
3、随机抽查3名员工,均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在市场的竞争能力和企业的声誉,而且影响企业的生存、发展。
最高管理者回答:1、市场部业务员在接到顾客的相关需求信息后,通过电话、传真和直接面谈的方式对顾客对产品的要求进行多方面的了解和确认;同时,市场部不定期的进行市场调查,分析市场对产品的需求趋势,充分挖掘顾客的潜在需求,公司根据市场调查、分析结果积极投入人力、物力进行市场开发,争取满足并超越顾客的期望。
2、本公司市场部市场调查获取的市场信息一般形成市场报告的形式移交生产部、技术部评审后,组织人员进行质量策划;直接获取的顾客需求由业务员确认、市场部组织评审后,与顾客签订相关合同、协议。
3、在产品交付后市场部通过用户信息反馈和顾客满意度调查,获取顾客对公司的满意程度和产品要求的满足程度。
三体系内审检查表(管理层)
√
方针,目标、指标和方案是否形成文件?
√
形成文件的程序是否满足标准的要求?
√
确定保持的记录是否满足标准规定的要求?
√
其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持?
√ 是否对体系覆盖的范围做出描述?
√ 是否对删减做出描述?理由是否充分?
√ 是否对形成的程序文件进行描述或引用?
√ 对各过程间相互作用的表述是否清楚?是否完整?
√ 手册和程序是否相互协调 ,是否有可操作性?
受审核部门 /场所
一体化管理体系要求
管理层
检查内容
审核员
检查方法
审核日期
审核结果 不符合描述
审核结果
QMS 条款
EMS OHS 条款 条款
5.1a 5.5.1
最高管理者对满足法律 法规和顾客重要性宣传 情况。
5.2 5.5.1
以顾客为关注焦点的体 现
5.3
质量、环境、职业健康
5.5.1 4.2 4.2 安全方针是否符合标准
5.1b
的要求
5.4.1 5.1c 5.5.1
质量 /环境 / 职业健康安 4.3.3 4.3.3 全目标的制定。
受审核部门 /场所
一体化管理体系要求
QMS 条款
EMS OHS 条款 条款
管理层
检查内容
提问内容
总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求?
是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性
?
是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存发展重要
?
宣传的渠道是否畅通 ?方法是否可行 ?
请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识 , 查对顾客要求识别是否完整 ?是否准确地传达到相关部门 ?
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3、合规义务
根据行业要求和我公司业务需要,识别了276个应当遵守的法律、法规、规章、规定和制度。违反这些合规义务,可损害组织的声誉,而更多地履行合规义务,能够提升组织的声誉。
——据管理者代表介绍:通过工程技术部每月组织对各部门的绩效评价和总结、管理层定期会议和日常工作中利用上级单位的文件信息,掌握内外部因素的变化对公司科研生产经营活动的影响,实时分析和调整相关的管理措施。
内审检查记录表
受审核部门
管理层
时间
2018年2月25日
标准条款
记录
判定
QE4.1理解组织及其环境
Q:
1、对企业内外部环境因素的分析采用了SWOT分析法。提供了SWOT矩阵图。
内部因素:人力资源充分;规章制度健全;设备更新慢,制约生产能力;积极进取的公司文化;机制不灵活,执行力差,工作效率不高。
——外部因素:
3、提供了《环境管理体系相关方要求识别表评审记录》(含人员签到记录),评审结论:充分识别了与公司环境管理体系有关的相关方,确定的监视方法适宜。
QE4.3确定质量管理体系范围
S4.1总要求
在经批准的《质量手册》描述了管理体系的范围:
质量管理体系的覆盖范围:消防工程施工、监测、维保和服务。
公司施工使用的设计文件,都由相顾客委托有资质单位进行设计,本公司按图施工,无权修改;又因工程施工后的服务按照行业和顾客要求执行,故也无服务设计和开发。故8.3产品和服务的设计和开发不适用。
(3)相关方:员工;与质量管理体系相关因素:人力资源管理;相关方要求:培训需求;工资增长;监视方法:识别培训需求,制定和实施员工培训计划;进行绩效考核,按劳分配。
3、提供了《相关方要求识别表评审记录》(含人员签到记录),评审结论:充分识别了与公司质量管理体系有关的相关方,确定的监视方法适宜。
E:
1、提供了2016年2月20日编制的《环境管理体系相关方要求识别表》。管理者代表介绍:管理者代表组织各职能部门负责人开会讨论收集信息,识别各相关方要求及确定监视方法。
(1)传统原材料由无毒或低毒的环保材料代替。
(2)按照“谁污染谁负责”、“谁污染谁治理”的原则,公司按照法规要求将施工产生的污染物交付有资质的回收公司清理,增加了施工成本。
(3)面对激烈的竞争环境,我公司管理层思想超前,利用国内外成熟的技术成果,抢先代理了国际、国内的著名品牌,包括美国TYCO旗下的新普利斯和安素、日本能美、国内海湾、松江、依爱、南京消防设备,已在省内消防工程和安防工程领域占有一席之地,赢得了广大用户的好评。
2、其运用过程方法识别了管理体系所需的过程。管理手册具体描述了所识别的过程的输入和输出结果,描述了所识别的过程的顺序和相互作用。
3、制定和实施了内审、管理评审、质量、环境和职业健康安全管理监督检查、顾客满意测量等25个程序文件,对体系运行、目标指标和方案的实施、产品质量特性、供方业绩、过程的业绩等进行监视和测量。公司还制定了对各部门KPI绩效考核指标。
环境管理体系的覆盖范围:消防工程施工、监测、维保和服务相关的环境管理活动。
职业健康安全管理体系的覆盖范围:消防工程施工、监测、维保和服务相关的职业健康安全管理活动。
公司组织机构包括管理层、工程部(含技术部和项目部)、采购部、人事部、财务部、预算控制部、营销部(含项目营销部、产品营销部)
地址:安徽省合肥市高新区红枫路9号中瑞大厦1708室及相关现场项目部。
②生命力旺盛,成长前景乐观。民营企业顺应政策而产生,加之现今鼓励民营经济发展的政策气候,以及民营企业自身的市场的敏锐性,日后的民营建筑企业,必将成长为市场竞争中的主角。
③人才比较缺乏。多年来由于就业观念落后,导致民营企业难以吸引人才,在人才方面与国有企业相比还存在较大的差距,但这些都只是暂时现象,民营企业的用人机制己经日渐吸引那些专门技术人才,这种差距正在逐年缩小。
2、抽查:
(1)相关方:各施工外包单位;相关方需求和期望:施工垃圾清理;合规义务:环境保护法、污水排入城镇下水道水质标准等8个环保法规。
(2)相关方:员工;相关方需求和期望:工作环境无毒无害;
合规义务:劳动合同法、安徽省劳动保护条例等5个法规。
(3)相关方:业主、地方环保局;相关方需求和期望:水汽生渣的污染预防与控制;合规义务:大气污染物综合排放标准、民用建筑节能条例等30个法规。
(3)外资消防工程企业
就目前指标看,外资企业在产值等经济指标上与国有企业有所差距,但是他们在技术装备以及人均产值上又超过了国有企业。虽然国内的资企业由于政策的原因虽然整体上尚不能构成很大的威胁,但是他们在总承包层次细分市场己经显示了自己的实力,等到对他们来讲市场条件已经成熟了的时候,肯定会在这个市场上加大投入的。从目前的状况来看,国外公司在资金、人才、技术等方面具有国内企业无法企及的优势。
4、管理体系文件对质量管理体系过程的运行和控制确定了相应的资源,现有资源满足要求。现有资源包括人力资源、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识以及QMS有效性和过程运作趋势及特性的信息。
5、管理手册具体规定了各层次部门和人员的职责和权限。
6、运用SWOT分析法分析公司战略层面的风险和机遇,确定了应对风险的措施。
③业主对消防工程建筑承包商的要求扩大化。业主对消防工程建筑承包商的要求不再仅局限于某一方面或某一个环节,而是对承包商作为交易主体在整个项目建设中所起作用的综合能力的考察,考察范围扩大到项目建设的大部分或全部过程乃至项目融资能力。
④业主行为规范化。随着制度尤其是对业主的监管制度的健全,业主的行为将被合理规范,交易过程中的业主对承包商不合理的要求及合同附带苛刻条件现象减少,交易双方的地位趋于平等。
——提供了2016年2月20日管理者代表编制的《企业SWOT分析报告》,与会者对环境分析所确定的解决方案进行了评审。总经理对责成工程技术部组织相关部门对解决方案的落实制定实施计划。
QE4.2理解相关方的需求和期望
Q:
1、提供了2016年2月20日编制的《质量管理体系相关方要求识别表》。管理者代表介绍:管理者代表组织各职能部门负责人开会讨论收集信息,识别各相关方要求及确定监视方法。
——内部因素
(1)企业资源方面:
①已经形成了国内外完善的经营网络。
②有一大批具有大型项目承包施工经验的技术队伍。但人员素质与国际、国内大承包商有差距、专业人才比例还比较低。
③在一些领域形成了有企业特色的技术优势。
④资金实力不如国际、国内大承包商雄厚。
(2)管理方面:
①缺乏复杂、跨行业的大型总承包项目管理经验。
质量、环境和职业健康安全目标得到展开。
2、制定了与产品寿命周期一致的程序文件,包括设计、采购、生产、交付和交付后活动等过程的质量控制要求,质量部门每月进行质量管理的绩效考核。
3、总经理介绍:在策划建立管理体系时,运用过程方法充分识别了各过程的输入以及过程运行涉及的相关业务接口;识别了各过程的环境因素和危险源。总经理责成人事部组织了风险管理知识培训,并将基于风险的思维运用于质量管理过程,采用了SWOT分析法等风险管理工具识别了过程的风险因素,制定了应对风险和机遇的控制措施。
(1)产生工业垃圾,主要是固体废弃物,包括金属料头、含油抹布、废油漆桶、墙体施工产生的土渣、其他材料料头等。这些工业垃圾对环境的影响有:污染土地,污染水体,占用空间。
(2)能源消耗,主要是水电消耗。
2、法律、监管、技术以及竞争环境分析
随着国家环保法律法规的不断完善和执法监督越来越严格,施工企业的环境保护责任越来越大,无形之中增加了公司的环保成本。环保成本的上升主要表现在以下防工程企业与国有企业相比,其运行机制比较灵活,没有国企那么多条条框框,也减少了很多的政府行为,同时,民营企业包袱较轻,而一大批国有企业尤其是大型企业,成立至今已有年头了,退休人员的比例很高,同时由于原来企业的一些附属机构,比如子弟学校等等,给国有企业带来很大的负担。但民营企业却没有这些现象。完全是轻装上阵。
②企业内部在消防工程建筑承包方面成本消耗较大。
(3)经营领域方面:
核心业务领域已经初步形成了核心竞争力。但经营面过窄,与消防工程承包的发展趋势有差距。
E:
1、外部环境状况分析
消防工程施工是在建筑物施工过程中独立实施的配套工程,故其施工过程不受气候、空气质量、水质量、土地使用的限制。但在施工过程中也会对环境造成不利影响,具体包括:
(1)国内国有企业
①在中国消防工程施工市场当中,对手之间形成了较强的专业分工态势,各自具有自己的核心经营领域。
②竞争对手经营的领域进入壁垒较高,而且对手在各自领域经过多年经营已经形成了一定的核心竞争力,短时间内我公司无法直接与其竞争。
③竞争对手都知道,在加入WTO后,专业性总承包公司的竞争力将减弱,他们肯定会扩大其经营领域,力争作一个综合性总承包公司,我公司目前的核心领域由于进入壁垒相对较低,如果不采取措施,市场份额最不稳定。
上述管理体系范围通过本管理手册发布,在经营活动中可为相关方获取。
QE4.4管理体系及其过程
S4.1总要求
与总经理周宏伟、管理者代表胡秀婷等管理层领导座谈,并查阅相关文件、记录。
1、2016年2月18日,公司按照ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准批准、发布了管理体系文件,质量、环境和职业健康安全管理体系正式运行。
7、运用管理评审、过程审核、内部审核等途径评价管理体系过程运行的有效性。自体系建立以来,管理体系及其过程未发生变更。
8、公司制定了《纠正/预防措施控制程序》,改进机制有效运行。
QE5.1领导作用和承诺总则
S4.1总要求
与总经理和分管管理体系的副总经理座谈并查阅相关文件。