郑州市郑东新区统计中心
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郑州市郑东新区统计中心2019年部门预算公开
2019年5月9日
2019年部门预算公开
目录
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责
目前我单位负责郑东新区的发改、统计和项目推进三项工作,其具体内容如下:
1、发改部门主要工作职责
组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划,并做好中期评估工作,组织编制区给年度政府投资计划;根据国家、省市产业政策,会同有关部门研究撰写全区产业发展战略、产业布局规划,推进产来结构调整优化及产业发展导向和重大政策;负责编制下达全区年度项目建设计划,督促推进项目建设,统计汇总项目建设进度;按照规定权限进行项目审批、审核和备案项工作;负责辖区内固定资产投资项目节能评估和审核,审核上报由国家、省、市审批的项目。
2、统计部门主要工作职责
认真贯彻执行《统计法》及《实施细则》,完成国家和地方统计调查任务,实行统计监督、检查;按照统计制度规定的要求搜集、整理、提供和管理本镇基本统计资料,监督计划执行情况;全面组织和协调各职能部门的统计工作,加强统计数据管理;加强统计基础建设,建立和完善统计信息网络,积极开展统计调查、统计分析等工作;坚持做好统计
分析工作,为党政领导和上级机关决策提供依据。
3、项目部门主要工作职责
组织实施和协调全区省、市、区重点项目工作;负责组织召开省、市区重点项目、重大项目、社会投资项目建设推进会及现场会;负责对各包项目开工、投资完成情况以及省市重点项目联审联批情况进行考核通报。
二、内设机构及下属单位
我单位无内设机构和下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制17人,其中:行政编制3人,事业编制14人;在职职工17人,离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
我单位无公车。
第二部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1244.2万元,其中:一般公共预算1244.2万元(财政拨款1244.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1244.2万元,其中:基本支出370.4万元,项目支出873.8万元。
(一)按功能科目分类,一般公共服务支出1244.2万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出370.4万元,其中:工资福利支出356.5万元,商品和服务支出13.9万元,个人和家庭补助支出0万元,资本性支出12.5万元;项目支出873.8万元。
(三)主要项目:
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13.2万元;专项普查活动337.8万元;统计抽样调查10万元;事业运行(统计信息事务工) 338.46万元;其他统计信息事务支出293万元;住房公积金31.94万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1244.2万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少376.25万元,预算减少主要在普查专项上,2018年为经济普查开始年,购置资产较多。无政府性基金收支预算。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1244.2万元,主要用于以下方面:基本支出370.4万元,占全年预算的29.8%;项
目支出873.8万元,占全年预算的70.2%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1244.2万元,其中:人员经费356.5万元,主要包括:基本工资94.93万元、津贴补贴180.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元,城镇职工基本医疗保险缴费11.89万元,公务员医疗补助缴费8.39万元,其他社会保障缴费0.89万元,住房公积金31.94万元;公用经费13.9万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费1万元、邮电费1.6万元,培训费6万元,工会经费1.5万元,福利费0.096万元,其他商品服务支出2.9万元。
(四)政府性基金支出预算情况说明
无
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排13.9万元,其中:办公费0.8万元、印刷费1万元、邮电费1.6万元,培训费6万元,工会经费1.5万元,福利费0.096万元,其他商品服务支出2.9万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支