文件借阅、复制记录表

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【优质】记录文件表格

【优质】记录文件表格

编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。

图书借阅登记记录表(标准版)

图书借阅登记记录表(标准版)

图书借阅登记表XXX学校印制图书借阅登记记录表(标准版)使用说明本文件为XXX学校图书借阅登记记录表的标准版,旨在规范学校图书借阅流程,确保图书资源的有效管理和利用。

以下是该记录表的具体使用说明:一、记录表结构图书借阅登记记录表主要由以下几个部分组成:序号、图书类型、图书编号、图书名称、借阅时间、借阅人以及备注。

每个部分都有其特定的填写要求和目的。

序号:用于标识每一条借阅记录的顺序,方便管理和查询。

图书类型:将图书按照其内容或性质进行分类,如自然类、人文类等,有助于读者快速定位自己感兴趣的图书领域。

图书编号:每本图书独有的标识码,用于在图书管理系统中快速定位图书的位置和状态。

图书名称:详细记录借阅图书的名称,确保借阅信息的准确无误。

借阅时间:记录图书被借阅的具体日期和时间,以便监控图书的流通情况和借阅周期。

借阅人:记录借阅图书的读者的姓名或学号,便于追踪图书的去向和归还情况。

备注:用于记录借阅过程中的特殊情况或需要说明的事项,如续借、损坏等。

二、使用流程填写借阅信息:当读者需要借阅图书时,图书馆工作人员应根据读者的选择,在记录表中逐项填写相关信息。

确保每一项信息都准确无误,特别是图书编号和借阅人信息。

审核借阅资格:在填写完借阅信息后,图书馆工作人员应审核借阅人的借阅资格,如是否持有有效的借阅证、是否有未归还的图书等。

完成借阅手续:审核通过后,图书馆工作人员应将图书交付给借阅人,并告知借阅期限和归还要求。

同时,在记录表中做好相应的标记,以便后续管理。

跟踪借阅情况:在图书借阅期间,图书馆工作人员应定期跟踪借阅情况,如通过系统查询图书的归还状态、提醒借阅人按时归还等。

处理归还和续借:当图书被归还时,图书馆工作人员应及时在记录表中更新信息,包括归还时间和备注等。

若读者需要续借图书,也应按照规定的流程在记录表中做好相应记录。

三、注意事项准确性:在填写记录表时,务必确保每一项信息的准确无误。

任何错误都可能导致图书管理的混乱和借阅流程的受阻。

质量管理体系全套表格

质量管理体系全套表格

文件发放、回收记录编号:JL/YC 4.2.3-01序号:文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号:JL/YC 4.2.3-03序号:文件更改申请编号:JL/YC 4.2.3-04序号:文件销毁申请编号:JL/YC 4.2.3-05序号:外来文件清单文件发放审批表质量记录清单认证有效性调查企业现场审核提纲质量目标分解表编号:JL/YC 5.4.1-01序号:页脚内容认证有效性调查企业现场审核提纲页脚内容管理评审计划编号:JL/YC 5.6-01序号:管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划编号:JL/YC 6.2-01序号:培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表编号:JL/YC 6.2-04序号:员工培训档案编号:JL/YC 6.2-05序号:设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表编号:JL/YC 6.3-04序号:注:保养后,用“V”表示日保,“∆”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划执行部门:编号:JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC 6.3-06设施使用部门: 序号:设施报废单编号: JL/YC 6.3-07使用部门: 序号:工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号:JL/YC 6.4-01序号:公司名称:产品名称:风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01□初次评审□修订(原评审号: ) 序号:顾客电话记录编号:JL/YC 7.2-02序号:定单确认表编号:JL/YC 7.2-03序号:编号:JL/YC 7.2-04序号:销售合同样本(编号:JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号:签订地点:签订时间:采购人(甲方):供应商(乙方):根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目(项目编号:SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》),甲、乙双方同意签订本合同。

质量管理体系全套表格

质量管理体系全套表格

编号:JL/YC 4.2.3-01 序号:编号:JL/YC 4.2.3-02 序号:部门受控文件清单编号:JL/YC 4.2.3-03 序号:编号:JL/YC 4.2.3-04 序号:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编号:JL/YC 4.2.3-05 序号:外来文件清单编号:JL/YC 4.2.3-06 序号:文件发放审批表编号:JL/YC 4.2.3-06 序号:质量记录清单精品文档精品文档质量目标分解表编号:JL/YC 5.4.1-01 序号:精品文档管理评审计划编号:JL/YC 5.6-01 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:精品文档管理评审通知单编号:JL/YC 5.6-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:精品文档管理评审报告编号:JL/YC 5.6-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:_____ 年度培训计划编号:JL/YC 6.2-01 序号:JL/YC 6.2-03岗位技能、业绩考评表编号:JL/YC 6.2-04 序号:员工培训档案编号:JL/YC 6.2-05 序号:设施配置申请单JL/YC 6.3-01设施一览表编号:JL/YC 6.3-03 序号:设施日常保养项目表编号:JL/YC 6.3-04 序号:注:保养后,用“V”表示日保,“?”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

编号:JL/YC 6.3-05 执行部门:序号:编工作环境检查记录表JL/YC 6.4-01编制日期批准日期风险分析—预期用途/目的的特征表编号:JL/YC 6.4-01 序号:公司名称:产品名称:风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号:JL/YC 7.2-03 序号:销售计划通知单JL/YC 7.2-04精品文档销售合同样本(编号:JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号:签订地点:签订时间:采购人(甲方):供应商(乙方):根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目(项目编号:SCTC-2012-007 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4 包《中标通知书》),甲、乙双方同意签订本合同。

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