报销人-费用报销清单
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。
例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。
费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。
报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。
部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。
如有需要,请保留文件备查。
费用报销单
项目/部门:经办人: 年月日编号:ZX/FM-CW-003版本:B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位:
帐号:
开户行:
报
销
金
额金额 (小写) :
项目/部门负责人:分管领导审批 (若有) :分公司总经理财务审核:/
财务负责人:总裁批准:现金/支票签收人:
经办人: 年月日编号:ZX/FM-CW-003版本:B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位:
帐号:
开户行:
报
销
金
额
金额 (小写) :
项目/部门负责人:分管领导审批 (若有) :分公司总经理财务审核:/财务负责人:总裁批准:现金/支票签收人:
项目/部门:。
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支,并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板,以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息: - 收款人姓名: - 收款账户: - 开户行:4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法,并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名:_________________日期:_________________5. 主管审批主管审批意见:_________________日期:_________________6. 财务审批财务审批意见:_________________日期:_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单,并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中,员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中,请员工填写正确的收款信息,以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
费用报销单
费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
完备的报销单样本
完备的报销单样本一、报销单的基本信息报销单是用于记录和申请报销费用的单据,包含以下基本信息:- 报销人姓名:填写报销人的姓名。
- 报销人部门:填写报销人所属的部门。
- 报销时间:填写报销费用发生的日期。
- 报销单号:填写报销单的唯一标识号码。
二、报销费用明细在报销单中需要详细列出每一笔报销费用的明细,包括以下内容:- 费用类别:将费用按照类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。
- 费用金额:填写每一笔费用的具体金额。
- 费用日期:填写费用发生的日期。
- 费用说明:对每一笔费用进行简要说明,包括费用的用途和相关事项。
三、报销单的审核和批准报销单需要经过审核和批准才能获得报销,包括以下步骤:1. 报销人填写完整的报销单后,提交给所在部门的负责人进行审核。
2. 负责人审核报销单的完整性和准确性,确保费用明细清晰明了。
3. 审核通过后,负责人将报销单转交给财务部门进行批准。
4. 财务部门根据公司的报销政策和规定,审查报销单的合规性。
5. 批准通过后,财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销单的保存和归档完成报销后,报销单需要进行保存和归档,以备将来查阅和审计。
以下是保存和归档的要点:- 报销单应以电子形式保存,并备份至公司的存档系统中。
- 报销单应按照报销时间顺序进行归档,方便查找和管理。
- 归档后的报销单应妥善保管,确保安全性和完整性。
以上是一个完备的报销单样本,包含了报销单的基本信息、费用明细、审核和批准步骤,以及保存和归档要点。
通过按照这个样本填写报销单,可以确保报销过程的规范性和准确性。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款,
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说,员工的差旅费用是需要报销的,而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用,以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板,供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称:_______________________费用明细:| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时,需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况,以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点:1. 详细记录费用明细:在填写差旅费报销台账时,应详细记录各项费用明细,包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等,以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额:在填写金额时要准确无误,确保与实际费用一致。
如果有发票或收据,要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏:在备注栏中可以填写一些额外的信息,比如费用的具体用途、出差的具体事由等,以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认:报销人在填写完个人差旅费报销台账后,要在报销单上签字确认,审批人在审核完后也要签字确认,以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件,能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定,填写差旅费报销台账,有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助,方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例:个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录,通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用,方便个人及企业进行费用管理和报销。
个人月度报销记录表(标准版)
个人月度报销记录表个人月度报销记录表(标准版)使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号:员工的唯一识别码,用于区分不同的报销申请人。
姓名:报销申请人的姓名。
公司:公司全称,此处在表格中重复出现,可能是模板设计时的冗余,实际使用时应合并或删除一列。
部门:员工所属的部门,用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级:明确员工的职位和职级,便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期:报销申请的提交日期,需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号:报销事项的序号,便于逐项核对。
日期:报销事项发生的具体日期。
项目:报销费用的类型,如餐费、交通费、会议费等。
内容:对报销事项的详细描述,确保报销内容的清晰明确。
附件发票(张):报销事项所附的发票张数,用于核对发票数量和金额。
报销金额(元):报销事项的具体金额,需精确到元。
备注:对报销事项的额外说明,如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计(人民币):所有报销事项的总金额,需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏,实际使用时应合并为一处。
报销人:填写报销人的姓名和提交日期,确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人:分别由对应的人员签字并填写审核日期,确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性:在填写报销记录表时,应确保所有信息栏的填写完整、准确,不得有遗漏或错误。
费用合理性:报销费用应符合公司规定的标准和政策,避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性:所附发票应真实有效,与报销事项相符,不得伪造或篡改。
审批流程:报销申请需按照公司规定的流程进行审批,不得越级或未经审批擅自报销。
时效性:报销申请应在规定的时间内提交,避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具,通过规范填写和审批流程,可以确保报销事项的真实性和合规性,维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时,应严格按照表格结构和注意事项进行操作,确保报销记录的准确性和完整性。
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月:费用支出报销登记表。
费用报销单
姓名
日期 月日
餐费
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用报销单
填报日期:
年
月
日
事由
娱乐费
车费
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他 小计
小计
总计金额(大写) 拾 万 仟
佰
拾
元角分
领款单位
总经理 核准
副总经理 复核
管理部 审核
领款人
会计 核对
出纳
¥
元
请款人
报 销 申请人 公司陪同人员
客户 明细
表单编号:JM-FOR-014 A0
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用列支表
职务
填报日期:
年
事由说 明
月
日
公司名称
姓名
职务
联系电话
就餐地点 就餐时间
支出费用
年
月
餐费
娱乐费
日
时
车费
早餐 □
中餐 □
晚餐 □
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他
小计
总计金额(大写) 拾 万 仟
佰
拾
元角分
总经理 核准
副总经理 复核
Байду номын сангаас
管理部 审核
会计 核对
出纳
¥
元
请款人
表单编号:JM-FOR-014 A0
费用报销申请单(规范模板)
出差人 出差地点 出差事由
起点 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
所属部门 出差起止日期
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
至
摘要
出差补贴 标准 天数
金额
填单日期
项目摘要 住宿费 市内交通费 餐费 旅行社费 邮电通讯费 办公用品
其他费用 单据张数
金额
金额合计
出差借款 退回金额
会 计 主 管
小计 人民币大写:
--
-
报销结算情况
ห้องสมุดไป่ตู้
-
补发金额
-
领款人签字
记帐
出纳
审核
-¥-
李峰
制单
报销人: 收款人: 本次费用OA号: 费用类型: 内容摘要:
费用报销申请单
所属部门: 费用承担部门:
音效部 音效部 差旅申请OA号: 实报金额:
交单据日期: 票据张数:
审核:
复核:
报销人签字:
注:报销人请将原始单据依次整理、分类粘贴,票据信息填于表中并交到财务部的指定位置。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。