费用报销明细单
报销项目明细表
报销期间 报销项目
费用类别 单据张数 办公费 (办公用 品、通信 、复印、 打印、快 递) 招待费 (餐费、 食品、礼 品) 市内交通 费(出租 、公交) 差旅费 (飞机、 火车、长 途汽车) 车辆费 (过路、 停车、加 油、修理 、保险) 住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容 人员或部门 本人 财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计 审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00
费用报销单明细表
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人:
报销人:
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人:
报销人:
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单,包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的,包括但不限于以下几种情况:1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用;2.交通费:员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用,包括公交、出租车、轮船、飞机等;3.日常办公费:员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用;4.宣传费:公司在市场宣传和推广活动中产生的费用,包括广告费、宣传品费用等;5.招待费:公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用;6.培训费:公司为员工进行培训和进修所产生的费用;7.礼品费:公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用;8.其他费用:除上述费用之外的其他费用,需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额,需精确到分。
在填写费用金额时,请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时,请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下:1.员工填写报销明细表,并确保表格内容的准确性和完整性;2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核;3.部门主管对报销明细表进行审核,确认费用是否合理且符合公司政策;4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门;5.财务部门对报销明细表进行财务审核,并进行费用核算;6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作;7.员工收到付款,并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时,员工需要注意以下事项:1.详细填写报销事由,确保描述清晰明了;2.准确填写费用金额,防止填写错误或遗漏;3.按照公司规定的流程提交报销明细表;4.在规定的时间内提交报销明细表,避免延误;5.如有需要,附上相关的票据或发票作为费用凭证。
月份差旅报销费用明细表
50 60 60 60 60 60 60
职位:
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费:100元
40
40
合计
注:销售部所有的销售人员的报销清单,必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”,填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回,供报销时审批参考。
报销 人:
复核:
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名:
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地:
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费报销单,请查收并处理。
报销人信息:
姓名:[员工姓名]
部门:[所属部门]
职位:[职位]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[用餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 费用类型:[费用类型]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
备注:
[备注信息]
附件:
- 发票1:[发票1附件]
- 发票2:[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用,并将报销款项转账至以下银行账户:户名:[员工姓名]
账号:[银行账号]
开户行:[开户行]
如有任何疑问,请随时与我联系。
谢谢!
顺祝商祺,
[员工姓名]
人力资源行政专家。
项目费用报销明细
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第2页
XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0
费用报销单模板(含明细)
应冲销预支金额:
本次实付金额:
总裁:
部门总监:
财务总监:Βιβλιοθήκη 部门经理:会计审核:
经办人:
支出凭单
流水号:﹍﹍月 ﹍﹍
日期: 年
月
日
收款人:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 预算编号:
支出凭单
流水号:﹍﹍月 ﹍﹍
日期:
年月 日
收款人:
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 预算编号:
摘要
金额(amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计:
本次报销总金额:
机票款
摘要
金额(amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计:
本次报销总金额:
应冲销预支金额:
总裁:
部门总监:
财务总监:
本次实付金额: 部门经理:
经办人:
会计审核:
费用报销单模板
领款人:
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写¥ 审核:
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写¥ 审核:
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写¥ 审核:
费用报销单
报销日期: 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写: 出纳:
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人:
费用报销单
报销日期: 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写: 出纳:
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人:
费用报销单
报销日期: 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写: 出纳:
报销金额 应补/退
出差费用报销模版
出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名:
职务:
部门:
联系方式:
二、出差信息
出差目的:
出差时间:
出差地点:
出差天数:
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具:
- 车票/航班号:
- 出发地点:
- 目的地:
- 费用金额:
2. 住宿费用
- 酒店名称:
- 入住日期:
- 离店日期:
- 房费金额:
3. 餐饮费用
- 餐厅名称:
- 就餐日期:
- 餐费金额:
4. 通讯费用
- 通讯方式:
- 费用金额:
5. 其他费用
- 费用项目:
- 费用金额:
四、费用总计
总计金额:
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明,包括费用产生的原因、必要性等。
六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证,如发票、收据等。
七、报销人签字:
日期:
八、审批人意见:
日期:
以上为出差费用报销模板,报销人应根据实际情况填写相关信息,并附上相应的费用凭证。
报销人应确保填写准确无误,并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。
审批人应仔细审查报销申请,
核对费用明细和凭证,确保报销符合规定并合理合法。