工程质量红线检查表版
项目工程质量三检制度及检查表格(电缆、电气设备、线管)
项目工程质量三检制度及检查表格(电缆、电气设备、线管)1. 引言本文档旨在介绍项目工程质量三检制度,包括电缆、电气设备和线管三个方面的检查要点,并提供相应的检查表格。
该制度的初衷是确保项目工程质量达到标准,并提供有力的质量保障措施。
2. 项目工程质量三检制度2.1 检查范围项目工程质量三检制度的实施范围包括但不限于以下三个方面:- 电缆质量检查:检查电缆的材料、规格、安装质量等关键要点,以确保其符合项目要求和相关标准。
- 电气设备质量检查:对电气设备的选型、安装、连接及功能进行检查,以确保其性能稳定、安全可靠。
- 线管质量检查:检查线管的材料、安装质量、固定方式等,以确保其满足工程质量要求,并保证电缆的使用寿命和安全性。
2.2 检查要点2.2.1 电缆质量检查要点- 电缆材料:检查电缆材质是否符合项目要求,如是否达到耐火、绝缘等级,材质是否均匀致密等。
- 电缆规格:检查电缆规格是否符合项目设计要求,如导体截面积、电压等级。
- 安装质量:检查电缆的安装是否符合标准要求,包括电缆的敷设方式、弯曲半径、保护措施等。
2.2.2 电气设备质量检查要点- 选型检查:审查电气设备的选型是否符合项目设计要求,例如额定功率、使用环境等。
- 安装质量:检查电气设备的安装是否合理,包括设备的固定、接线及接地等。
- 功能检查:对电气设备进行功能检测,验证其性能是否正常。
2.2.3 线管质量检查要点- 材料检查:检查线管的材质是否符合要求,如耐腐蚀性能、抗压强度等。
- 安装检查:检查线管的安装质量,包括固定方式、间距、倾斜度等是否符合标准。
- 连接检查:检查线管的连接是否牢固、导管之间的连接是否畅通。
2.3 检查记录与整改为了保证项目工程质量,对每项检查建议进行详细记录,包括检查时间、检查人员、问题描述等。
如发现不符合要求的情况,应及时整改,并记录整改情况,确保问题及时解决。
3. 检查表格根据上述检查要点,建议制定相应的检查表格,以便检查人员能够全面、有序地进行检查工作。
工程质量红线检查表
土建阶段不检查,按缺项
重点 外墙石材、面砖安装及粘结牢固(按户) 10 工艺 栏杆安装牢固,强度符合要求(按处)
控制 卫生间插座PE线与等电位可靠联接(按户)
斜屋面瓦安装牢固,强度符合要求(按户)
外墙洞口封堵符合抗渗要求(按户)
备注:本表内涉及精装修内容部分在“精装八条”中扣分,土建阶段不检查,按缺项。
件未按要求进行淋水试验
7
严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验 (按户)
2.0
(1)使用未按设计指定或非甲指品牌材
8
原材料检验 (按批)
料(钢筋、电缆等) (2)原材料存在偷工减料行为
2.0
过程 土建移交工作面 (1)土建移交工作面记录表
监控
必须验收合格, 书面签字确认(按
(2)实测实量交接验收
达到扣分 标准打“
√”
扣分标 准
1.0
1.0
2.0
4
楼板厚度偏差不大于2cm且合格率大于70%
1.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
(1)砌体顶砖、挂网严格执行集团两防 要求(按户)
1.0
(1)地下室、屋面(按处)
①防水构造施工及材料标准不符合要求
或防水施工后存在渗漏
②存在大面积结构裂缝
③未按要求作蓄水试验
6
两防 底线 防水及构造工程
严格执行集团两
防要求
(2)卫生间、厨房、阳露台(按户) ①防水构造施工及材料标准不符合要求 或防水施工后存在渗漏 ②存在大面积结构裂缝 ③未按要求作蓄水试验
2.0
(3)外墙(按户)
防水构造施工及材料标准不符合要求或
防水施工后存在渗漏
(4)外ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施工(按户)
质量安全红线管理现场检查表
项目名称:
被检查单位: 工区 检查时间:
类别
检查内容
检查位置
检查结果
检查人
发现问题及整改要求
备注
工程实体方面
使用不合格电缆,进场电缆未经检验或检验不合格且已敷设安装
建设行为方面
偷工减料、以次充好
地基处理长度不足
地基处理换填深度不够
钢筋强度不满足设计要求
转包和违法分包
违法分包,劳务分包给无资质单位施工
是否存在将房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的情况
内业资料弄虚作假
出具混凝土试块强度检验假报告(第三方检测虚假)
隐蔽工程验收资料作假
营线线施工红线
未制定营业线及邻近营业线施工方案,未严格履行审批程序
超计划、无计划施工
施工工序不达标
未按设计文件施工;
未按验收标准及施工规范施工;
危险性较大的分部分项工程无专项方案。如:接触网硬横梁、信号改造专项方案。
6月份工程质量红线检查表
记录影像资料是否齐备。六、检查前期各级检查
发现问题的整改情况。七、检查是否存在转包和
违法分包情况。
肖智、白 万贵、范 仕敏、管 玲、房玉 兵、李工
作
阿富准铁 路
一、G216立交1号特大桥、G216立交2号特大桥、 S239刚钩连续梁中桥、路基填料。二、监理人员 旁站不到位或现场随意签认检查现场监理工程师 、监理员是否按本月监理实施细则和旁站计划对 对关键部位或关键工序进行全过程监督。三、检 查受检工点的签认资料与监理日记、旁站记录是 否相符,是否存在随意签认情况四、检查受检工 点的见证、平行试验是否齐备检测报告是否真实 。五、检查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备 。六、检查前期各级检查发现问题的整改情况。 七、检查是否存在转包和违法分包情况。
阿富准铁 路
施细则和旁站计划对对关键部位或关键工序进行 全过程监督。三、检查受检工点的签认资料与监 理日记、旁站记录是否相符,是否存在随意签认
S3标中铁 二十一局 二工区
通道特大 桥施工情 况、路基
5 、佘新刚
情况。四、检查受检工点的见证、平行试验是否
填料情况
齐备检测报告是否真实。五、检查隐蔽工程检查
Hale Waihona Puke S3标中铁 二十一局 三工区
G216立交1 号特大桥 、G216立 交2号特大 桥、S239 刚钩连续 梁施工专 项方案施 工质量、
安全
查表
检查方式
一、检查进场建筑材料、构配件、砂 浆强度、骨架护坡强度、规格尺寸是 否符合施工图要求。二、检查现场监 理人员是否进行日常巡检、见证及平 行检测试验监理工作,三、检查现场 监理人员每天监理日记、旁站监理记 录、施工日记记录是否一致。四、检 查现场监理人员对工点隐蔽工程验收 记录与影像资料是否一致,齐全。五 、见证及监理试验检测报告是数据与 施工单位相符,报告内容是否齐全、 报告数据是否真实。六、检查前期各 级检查发现问题是否整改落实完成。 七、重点检查日常监理人员巡视检查 发现路基填料监理日记、影像资料、 填料粒经大小、原料类型、虚铺厚度 是否大于设计施工图、施工验收标准 。八、检查监理分站监理日记、旁站 监理记录、隐蔽工程验收记录、试验
项目现场安全管理红线检查表
重大
□是□否
A23
设备安拆旁站
设备安拆、顶升(加节)作业时:未全程采用球机真实有效开展旁站监督,未对违章行为及时制止,旁站监督过程未按要求留存影像资料整理存档;
体系失效
安全负责人
重大
□是□否
A24
进场及使用
设备进场前未现场核验,使用超年限设备且未报审同意,未定期开展整机检测;未定期开展检查、维保,过程未按要求留存影像资料存档;
物体打击
技术负责人
施工负责人安全负责人
重大
□是□否
A32
吊篮管理
□吊篮支架支撑在女儿墙上、挑檐边缘、后支架超高等异型设置方式未设置加固措施;□悬挂机构前支架严重倾斜(相对支撑面),□配重使用破碎配重件或其他不合规情况,未锁定防移;钢丝绳达到报废标准;安全锁、行程限位等安全装置有一处及以上失效;□安全锁超过标定日期;□安全副绳未绷紧;□安全绳与架体相连,在构件阳角处无可靠防磨损保护;
火灾事故
施工负责人
较大
□是□否
A35
动火作业管理
A35-1:动火作业未配备消防器材,未清理易燃材料或采取有效防火措施;
火灾事故
施工负责人
安全负责人
较大
□是□否
A35-2:动火作业未实施危险作业审批,未派专人旁站监护,旁站监督过程未按要求留存影像资料存档;
A36
临时用电管理
施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统或不完整,未采用三级配电三级保护,□配电箱配置不符合要求,二处以上漏电保护器失效或各项参数未按要求配置,□施工现场用电存在三处以上私拉乱接、一闸多机的现象;
高处坠落
安全负责人
重大
□是□否
A27
智能监控
铁路工程月份质量安全红线检查表
①各施工单位、监理单位月度红线检查方案制定情况, 是否按照要求每月对本标段的在建项目进行全覆盖检查 。②各参建单位月度质量安全红线检查方案必须报监理 质量安全红线 单位审批后,上报公司备案后按照公司审核批准后的《 管理 质量安全红线管理办法》组织开展本标段的红线检查工 作。③各参建单位自查发现的红线问题是否纳入问题库 管理,是否按要求整改,对责任部门及责任人是否有相 应的考核。④质监站、公司红线检查问题库整改情况。
筋笼下笼前对已经焊接好的吊筋长度进行实测实量,确 保吊筋满足质量要求。 1、现浇满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求 施工。2、检查方案的编制、审核、审批情况,论证的 专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查
现浇满堂支架 验收情况。3、检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照 施工 设计参数实施。4、现浇梁满堂支架是否按设计要求进 行预压;5、选用的主要材料规格型号和布设方式是否
1
12月8日12月18日
PJS2标; SDJC1SDJC2标;
工程实体 方面
是否考虑钢筋下料和焊接接头长度,防止钢筋笼长度不 足。5、钢筋笼出厂前进行检查并挂牌做好标识,标识 包括部位、编号、长度。6、下笼前技术员是否对现场
检查J1-J4
钢筋笼进行检查复核,下笼时现场技术员和施工员是否
标监理站。
全程监控,对焊接接头质量进行检查确认。最后一节钢
①重点整治违章蛮干,违章指挥;②无计划、超范围施 工;③施工方案、安全协议是否齐全,营业线施工方案 营业线施工安 、施工安全保证措施是否落实;④营业线施工机具、路 全管理 料侵限等问题。⑤施工区域与行车区域是否采取硬隔离 措施。⑥是否与设备管理单位共同现场踏勘,对构筑物 、隐蔽物相互签认,划定保护区域。
检查S1-S6
工程质量检查表
缺方案及施工措施
4
原材料
建设单位按规定使用合格的建筑材料、建筑构配件和设备的情况
违反规定,明示或暗示有关单位采购使用不符合设计、标准的建筑材料、构配件或设备的
建设单位按设计文件要求采用预拌砼、预拌砂浆
的情况
预拌砼、砂浆合同未备案
未按要求使用预拌砂浆
5
建筑节能
工程质量检查表
项目编号:检查日期:
建设单位
序号
检查ห้องสมุดไป่ตู้目
检查内容
违反情况
是
未发现
1
质量行为
质量责任终身制的建立和落实
未建立和落实质量责任终身制
2
设计变更
建设单位执行重大变更审批程序情况
有重大设计变更未经施工图审查通过的
设计变更手续不规范
3
住宅工程质量通病控制标准
建设单位执行住宅工程质量通病控制标准的任务书、方案和施工措施情况
建设单位贯彻执行《江苏省建筑节能管理办法》
的情况
未按设计文件要求使用节能材料,或未使用节能材料
门窗不符合设计节能要求
外遮阳未按设计文件要求设置
住宅未按设计文件要求使用太阳能热氷器
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
工程质量安全检查表格
工程质量安全检查表( 一) 建筑工程基本状况表工程所在地:单位工程名称工程地址施工同意证号动工日期建筑面积平方米建筑层数结构种类形象进度质量责任主体和有关机构单位资质项目负责项目负责人单位单位名称执业资格证书编号人姓名证书编号建设单位勘探单位设计单位施工单位监理单位施工图审察机构质量检测机构备注工程质量安全检查表(二)五方责任主体项目负责任人落实质量终生责任状况检查表工程名称:检查日期:序号1 2 3 456 7 8检查项目主要检查内容检查状况受权书签订状况五方责任主体动工前应签订项目负责人受权书完工标牌设置状况完工时应在工程明显地点设置完工标牌工程五方责任主体工程竣薪资猜中应采集项目负责人信息归档状况信息资料并归档动工前应签订质量终生责任承诺书施工项目经理执行人员在岗组织施工质量责任状况组织带班检查实时正确签订质保资料动工前应签订质量终生责任承诺书建设项目负责人履人员在岗组织建设组织有关会议行质量责任状况组织有关检查查收实时正确签订质保资料动工前应签订质量终生责任承诺书勘探项目负责人履按规范要求出具勘探文件行质量责任状况参加有关检查查收实时正确签订质保资料动工前应签订质量终生责任承诺书设计项目负责人履按规范要求出具设计文件行质量责任状况参加有关检查查收实时正确签订质保资料动工前应签订质量终生责任承诺书总监理工程师执行人员在岗组织监理工作组织监理例会质量责任状况组织有关检查查收实时正确签订质保资料整顿要求:9工程质量安全检查表(四)工程建设备工现场状况检查表工程名称:检查日期:序号检查项目主要检查内容和方法检查状况一、工程资料1设计图纸审察及更改2目睹取样和送检记录3施工试验报告(记录)4施工记录5质量查收记录二、地基基础工程设计图纸经有资质单位审察合格,施工图更改有设计更改文件水泥及外加剂、混凝土试块、沙浆试块、钢筋及连结接头试件、承重墙的砖、砌块和防水资料等目睹取样和送检记录资料及有关试验(检验)报告单、现场设置标准保养室混凝土试块、砌筑沙浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连结、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观察等记录检验批、分项、分部(子分部)查收及隐蔽工程查收记录;查收人员资格6地基强度或承载力检地基强度或承载力检验报告、工程桩验、工程桩检测检测报告7桩位误差、桩顶标高、误差和试件留置数目应切合要求,超试件强度出规范同意误差的须有设计办理建议8基坑施工基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑监测报告三、混凝土工程9模板与支架的设计模板及其支架专项施工方案,高支模专家论证建议10受力钢筋品种、级别、比较施工图检查规格和数目11钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作更改时,应办理设计更改文件12钢筋的加工、绑扎和连加工、绑扎质量能否知足要求,连结接方式和连结质量钢筋结构举措、受力钢检查作业面上的受力钢筋间距、固定13筋地点和混凝土保护层举措,节点部位的箍筋间距,混凝土厚度保护层厚度14混凝土的外观质量和尺检查混凝土外观质量,抽查混凝土构寸误差件尺寸误差四、砌体工程砌筑沙浆强度和试块留检查现场沙浆配合比实质应用状况,15检查计量器具设置应用,沙浆试块留置置数目、保养环境、表记等察看检查已安装的预制承重构件安装16预制承重构件安装地点、放置长度和堆放在场所上的预制构件状况施工时所用小砌块的产品龄期不该小17小砌块质量于 28 天,承重墙体禁止使用断裂小砌块,小砌块应底面向上反砌于墙上墙体转角处、交接处及墙体转角处和纵墙交接处应同时砌18筑,暂时中断处应砌成斜槎,抗震设暂时中断处砌筑方式防地域设置拉结筋状况19灰缝厚度及沙浆饱满度用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的沙浆饱满度20施工荷载控制察看检查楼层堆载状况21结构举措结构柱、圈梁设置状况五、现场抽测状况22钢筋原资料使用游标卡尺现场抽测直径23钢筋地点、数目、保护使用钢筋扫描仪现场抽测层厚度24混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测25楼板厚度使用厚度检测仪或钻孔抽测26整顿要求:工程质量安全检查表(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表工程名称:检查日期:项目经理名称:注册证书编号:项目经理安全生产能力查核证书号:()建安__()_______专职安全员序号2 23456 7姓名安全生产能力查核证书号姓名安全生产能力查核证书号()建安 __()_______()建安 __()_______()建安 __()_______()建安 __()_______检查项目要求检查状况安全生产责任制的建成立安全生产责任制,内容齐备,责任明确落实到人,签订人切合要立及落真相况求。
工程施工质量(安全)检查表
工程质量/安全巡检表
注:1、本表由监理单位每日组织相关参建单位现场巡检后填写完成并及时交给建设单位、施工单位,由施工单位填写完成后于当日下午17:30之前报建设单位、监理单位。
2、监理单位根据施工单位填写的“整改、处理意见\方案及预计完成时间”内容,检查填写完成“存在问题整改、处理完成情况”并报建设单位复查;3、现场巡检时,各单位应积极主动发现问题,存在问题需详细填写(有必要时需附上照片),施工单位责任人应根据存在的问题编制整改、处理意见\方案(可附件描述)。
4、本表将作为参建单位及相关责任人在本项目工作的重要考核依据。
某项目现场质量管理红线标准管控表
某项目现场质量管理红线标准管控表
未运行原材料进场复检、验收制度;使用□未经检测或□性能检测不合格批次保温、钢筋材料等;正确运行原材料进场复检、验收记录;
配备相应的检测仪器;
按合同材料清单,对进场材料验收及复检,检测合格报告后方可使用;管理依据:专项方案、技术交底、原材料进场验收、产品交接检
依据《实测实量作业指导书》
□地下室后浇带、□施工缝、穿墙套管未设置止水构造措施或设置不规范,□有抗渗要求部位的剪力墙未使用止水螺杆;识别需要使用止水钢板及止水螺杆的部位,产生识别清单和记录图纸;进合设计要求;
对应部位是否使用止水钢板和止水螺杆;
检查相应位置止水钢板露出长度是否符合要求;
管理依据:深化设计、专项方案、技术交底、样板审核、隐蔽验收、实测
□外门、窗框底边及两侧边上翻范围内采用砂浆塞缝,□塞缝明显不密实、严重开裂,发泡剂充填明显不密实、不饱满;深化优化外门窗部位,结构压槽窗企口;
底部
封堵完成后,需要进行外窗淋水试验,并留存相应水印照片资料;
管理依据:深化设计、原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交
□栏杆高度不符合设计要求,□竖向净空尺寸大于0.11m,□临空防护栏杆离地面或屋面 0.1m 高度内未留设反坎;窗台防护高度不足 0.9m;□临空栏杆玻璃未按规范使用夹层玻璃;刚度不满足规范要求;楼梯栏杆高度不低于
校
建筑临空处栏杆,临空高度在
杆高度不应低于
窗台高度小于
等于
临空栏杆离地面或屋面
栏杆刚度:栏杆刚度应满足规范或设计要求;采用现场焊接的构件需进行管理依据:原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交接检。
项目现场安全、质量管理红线检查表
A类
施工负责人
□是 □否
70
混凝土浇筑前未履行验收手续;
□是 □否
71
消防临电
A29
主楼周边、基坑、裙楼屋面堆放防水卷材、易燃泡沫板;
火灾事故
A类
施工负责人
□是 □否
72
地下室外墙防卷材施工后长期裸露时,表面无阻燃保护措施;
□是 □否
21
基坑工程
A10
基坑未按方案要求设置围护结构或放坡开挖;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
22
放坡坡度与方案严重不符;
□是 □否
23
支护结构位移监测未真实开展并预警;
□是 □否
24
A11
基坑周边超限堆载;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
25
地表水处理不当造成基坑及其边坡浸水;
60
未安排专人指挥、专人旁站;
□是 □否
61
脚手架
工程
A25
架体存在失稳风险,连墙件严重缺失;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
62
外架拉杆、拉结钢丝绳严重缺失;
□是 □否
63
悬挑架工字钢锚固严重不足;
□是 □否
64
A26
爬架防坠及附着支座未发挥作用或设置与方案不符;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
42
A17
外脚手架层间隔离不到位,存在易产生坠物或人员高坠的缝隙或孔洞;
物体打击
高处坠落
B类
安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责人
□是 □否
建设工程质量、进度施工检查表
项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表施工单位:检查日期:建筑面积:结构形式:在施部位:序检查项目号施工方案1技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程混凝土6工程扣分标准施工方案内容具有针对性、指导性。
不符合扣1~2分安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。
不符合扣 3 分土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。
不符合扣 1~ 2 分回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分回填土应分层铺摊。
回填上每层至少夯打三遍。
打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。
不符合扣1~2 分顶面标高表面平整度符合规范要求。
不符合扣1~2分随回填土同步取样,及时试验。
不符合扣1~2 分砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应的出厂合格证、试验单等。
不符合扣2~5 分砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。
不符合扣1~2 分砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。
不符合扣1~2 分留槎:外墙转角处应同时砌筑。
内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。
不符合扣1~2 分墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。
不符合扣1~2 分组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。
不符合扣1~2 分模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
不符合扣2~5分模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于l.5mm 。
不符合扣 1~ 2 分模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
不符合扣1~2分模板平整度及起拱达规范要求。
不符合扣1~3 分梁截面尺寸正确。
不符合扣1~ 3分钢筋有出厂报告及进场复检报告。
不符合扣2~5 分钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。
不符合扣2~5分钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。
不符合扣1~5 分马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。
建设工程施工质量检查表(一、二、三))
防水材料
(二)施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接(焊接)质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
(三)施工记录
31
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土
工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
质
量
检
测
机
构
30
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
31
检测报告内容及结论
检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
工程质量检测机构
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
某标杆房地产公司工程质量红线检查表(2019版)
原材料检验 举报,核实为不合格的)
8
(不重复扣分) (2)原材料存在偷工减料行为(经目测
按照检验批 或工具检查,存在较大范围或普遍性、
过程
系统性问题)
监控 土建移交工作面 (1)土建移交工作面无书面签字记录表
必须验收合格, (2)移交工作存在弄虚作假或实测实量
书面签字确认(按 数据40%与现场不符
9
每发现一处/户不合格从左往右记 录“0”,当“0”记录至深色区
域时判达到定扣分标准
达到扣 分标准 扣分标 打“√ 准
” 10.0
10.0
10.0
扣分
砂浆强度合格(用空鼓锤刮擦检查)
5.0
4
结构楼板厚度偏差不大于10mm且合格率大于等于80%(一块 板一直用一个孔)
5.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
工程质量红线检查表(2019试行版)
区域:
项目:
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 1 2
3
类别
结构 安全
重点检查内容
按设计图纸(含有效的变更单)施工(影响结构安全和使 用功能)从结果判断 按国家规范严格执行隐蔽工程验收(20%以上验收资料弄虚 作假,缺失 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度)检查原材料、构件检验试验资料和验收资料(20%不合 格),查看建筑物整体状况,是否有不均匀沉降、普遍性有 规律的开裂等
6
严格执行集团两 ①防水构造施工及材料标准不符合要
防要求
求,或未作蓄水试验,即触碰红线,
5.0
②防水施工后存在渗漏(30%)
③ 存在结构裂缝(50%)
(3)外墙(按户) 存在渗漏
项目现场安全、质量管理红线检查表
□是 □否
12
管桩桩钢筋伸入桩芯长度不足;
□是 □否
13
灌注桩强度增长阶段进行土方开挖;
□是 □否
14
Z6
未组织桩基交接验收;
基础质量
A类
技术负责人
□是 □否
15
对桩位、数量、标高、偏差未进行复核;
□是 □否
16
对存在的问题未处理闭合;
□是 □否
17
Z7
未满足抗浮设计要求即停止降水;
结构破坏
31
易散落物件未采用专用吊笼;
□是 □否
32
利用木制托盘直接吊装砌块;
□是 □否
33
从楼层临边斜吊钢管等材料;
□是 □否
34
高处作业
A14
脚手架搭拆,各部位高处、临边、悬空作业未佩戴安全带;
高处坠落
A类
施工负责人安全负责人
□是 □否
35
作业场所无可靠安全带系挂点;
□是 □否
36
高处作业时未系挂安全带;
□是 □否
37
临边、高处作业无可靠操作平台;
□是 □否
38
A15
吊篮使用未能落地停放;
高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
39
存在人员从高处楼层进出的违章行为;
□是 □否
40
安全防护
A16
电梯井道等部位,操作层未采用三角支撑定型化防护平台;
坍塌事故高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
41
防护平台兼做卸料、转料平台使用;
□是 □否
65
轨道支座缺失、防坠器和特殊部位存在严重隐患;
□是 □否
工程项目红线控制内容检查表
1、各分部分项工程应满足红线控制基本内容要求。
2、符合的分部分项工程在结论栏打“√”,进入检查打分环节。
3、不符合的分部分项工程在结论栏打“×”,该分部分项工程计零分。
2
文明施工
1、未按《手册》规定布置大门和围挡的;
2、未设置车辆冲洗设施的。
3
脚手架Байду номын сангаас
3、砌筑、装修时,超前拆除防护设施的。
8
施工用电
1、未使用工具化配电柜、配电箱的;
2、未正确建立TN-S临时用电系统的。
9
起重机械
1、起重作业无起重司索信号工的;
2、采用螺纹钢焊制吊斗的。
10
质量管理
1、未编制质量策划书的;
2、无主要工序质量样板的;
3、建筑材料无进场验收记录及见证取样和送检记录的;
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大工程方案未论证的;
3、落地式脚手架基础未硬化的;
4、脚手架未验收投入使用的;
5、模板支架(主要参数)“方案、现场、验收”不一致的。
4
基坑及边坡工程
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的。
5
模板支架
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的;
3、模板支架(主要参数)“方案、现场、验收”不一致的;
4、使用不合格材料的;
5、抽查最近1个月的现浇混凝土结构钢筋保护层厚度,板负筋保护层厚度合格率低于50%的;
6、梁柱接头部位相差两个及以上强度等级高低标号混凝土混用的。
11
公司履职行为
1、虚报产值的
被检项目
项目经理
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区域:
项目:
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 类别
重点检查内容
1
按设计图纸(含有效的变更单)施工
2
按国家规范严格执行隐蔽工程验收
结构
3
安全 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度、砂浆强度合格)
每发现一处/户不合格从左往右记 录“0”,当“0”记录至深色区
有渗水。(按户)
土建阶段不检查,按缺项
重点 外墙石材、面砖安装及粘结牢固(按户) 10 工艺 栏杆安装牢固,强度符合要求(按处)
控制 卫生间插座PE线与等电位可靠联接(按户)
斜屋面瓦安装牢固,强度符合要求(按户)
外墙洞口封堵符合抗渗要求(按户)
备注:本表内涉及精装修内容部分在“精装八条”中扣分,土建阶段不检查,按缺项。
集团工程管理部签名:
项目部确认签名:
检查日期:
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
合计
扣分
③未按要求作蓄水试验
6
两防 底线 防水及构造工程
严格执行集团两
防要求
(2)卫生间、厨房、阳露台(按户) ①防水构造施工及材料标准不符合要求 或防水施工后存在渗漏 ②存在大面积结构裂缝 ③未按要求作蓄水试验
2.0
(3)外墙(按户)
防水构造施工及材料标准不符合要求或
防水施工后存在渗漏
(4)外窗施工(按户)
外窗未按要求填塞、存在渗漏或达到条
件未按要求进行淋水试验
7
严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验 (按户)
2.0
(1)使用未按设计指定或非甲指品牌材
8
原材料检验 (按批)
料(钢筋、电缆等) (2)原材料存在偷工减料行为
2.0
过程 土建移交工作面签字确认(按
域时判达到定扣分标准
达到扣分 标准打“
√”
扣分标 准
1.0
1.0
2.0
4
楼板厚度偏差不大于2cm且合格率大于70%
1.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
(1)砌体顶砖、挂网严格执行集团两防 要求(按户)
1.0
(1)地下室、屋面(按处)
①防水构造施工及材料标准不符合要求
或防水施工后存在渗漏
②存在大面积结构裂缝
(2)实测实量交接验收
1.0
9
户)
(3)移交后出现严重质量问题
2.0
交付前必须进行 (1)无模拟验收,不予通过联合验收,并
模拟验收及整改 (按户)
在集团通报批评; (2)模拟验收发现问题有效关闭完成率必
须≥80%,少于80%的,不予验收。
1.0
门槛石、挡水石 (1)未采用湿铺贴、门槛石填充不密实、
必须湿贴