审计整改通知
审计整改通知书的范本
审计整改通知书的范本审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,审计之后需要进行整改时就会发出通知书。
下面店铺给大家带来审计整改通知书,供大家参考!审计整改通知书范文篇一××公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××审计时间:××××年×月×日—×月×日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)××××年×月×日审计整改通知书范文篇二金威路桥公司乌嘎公路项目公司:根据贵部所提的xx工业园区至嘎鲁图公路路基工程结算审计申请,亿利资源集团督审委、亿利金威集团审计法务部、中磊工程造价咨询有限责任公司组成审计小组于20xx年3月25日进驻现场实施工程结算审计工作。
中磊工程造价咨询有限责任公司于21xx年4月15日完成初步审核工作,并出具了《乌审召生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告(初步审核稿)》。
直至2105年6月贵部未就《xx生态工业园区至嘎鲁图段公路工程结算审核报告(初步审核稿)》结算调减表中提出的问题做出回复。
审计整改通知书
审计整改通知书
某某公司(被审计单位名称):
根据《内部审计准则》及《内部审计管理制度》等相关要求,及年度审计工作安排,审计部于2023年年6月对贵司2018年至2021年度的资产负债情况进行了审计,并经征求贵司意见,于2023年8月出具了正式的审计报告。
该审计报告共提出了10项审计发现问题及5项管理建议。
现根据《审计整改管理办法》等相关规定,请贵司在收到本通知后10个工作日内向审计部提交审计整改方案,明确具体整改措施、责任人及期限,并于90日内完成整改。
审计部将按照《审计整改管理办法》等相关规定,对照审计报告及整改方案,持续跟进整改动态,并视整改情况适时安排后续检查工作。
审计部
年月日。
审计整改情况汇报会议通知
审计整改情况汇报会议通知
尊敬的各位领导、同事:
根据公司安排,为了及时总结上一阶段审计发现的问题,推动整改工作的落实,特召开审计整改情况汇报会议。
现将有关事项通知如下:
时间,2023年5月15日(星期一)上午9:00。
地点,公司会议室。
参会人员,公司全体部门负责人、相关审计整改责任人员。
会议内容:
1. 会议将对上一阶段审计发现的问题进行汇报,包括但不限于财务管理、人力
资源管理、生产运营等方面存在的问题;
2. 各部门负责人将就本部门存在的问题进行说明,并提出整改方案;
3. 相关审计整改责任人员将对已落实的整改措施进行汇报,包括整改进展、存
在的困难和问题等;
4. 会议将对整改工作进行总结,明确下一阶段的工作重点和措施。
会议要求:
1. 参会人员务必准时参加会议,如有特殊情况请提前请假;
2. 参会人员需提前准备好相关材料和汇报内容,确保会议顺利进行;
3. 会议期间请保持手机静音,严禁私自接打电话,以免影响会议进行;
4. 会议要求严格遵守会场纪律,听取汇报时保持专注,积极发表意见和建议。
以上为审计整改情况汇报会议通知,希望各位领导、同事能够充分重视,积极配合会议的顺利进行。
谢谢!。
审计整改通知函修改样本
审计整改通知函修改样本尊敬的先生/女士,根据我们最近进行的审计工作,我们发现了一些需要整改的问题。
为了确保您的企业/组织能够遵循合规标准并提高管理水平,我们需要您采取相应的整改措施。
请您详细阅读以下事项,并在规定的期限内完成整改。
1. 内部控制改进:根据审计结果,我们发现了一些内部控制不完善的情况。
为了保证财务报告的准确性和真实性,请确保以下方面得到改进:- 确立和执行适当的内部控制制度和程序;- 提高财务报告的透明度和可靠性;- 确保所有业务活动符合相关的法律法规。
2. 会计记录和报告准确性:审计过程中,我们注意到了一些会计记录和报告的不准确性。
为了保证财务报表的准确性和真实性,请务必遵守以下要求:- 严格按照会计准则和政府规定的要求进行账务处理;- 准确记录各项收入和支出,并确保其与实际业务活动一致;- 提供完整和准确的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3. 内部合规和风险管理:我们的审计还揭示了一些内部合规和风险管理方面的问题。
为了避免潜在的法律和经营风险,请执行以下建议:- 确立有效的合规政策和流程,并加强内部培训和意识教育;- 对可能存在的违规行为进行风险评估和控制;- 加强对合作伙伴、供应商和其他外部合作方的尽职调查和风险管理。
请您在收到本函后的30个工作日内,提交一份整改方案和时间表。
我们将根据您提交的整改方案,定期进行跟踪和评估。
如您需要我们的帮助或对整改要求有任何疑问,请随时与我们联系。
有关审计整改的详细事宜和要求,我们将在另一份正式文件中向您发出。
感谢您对我们工作的支持和配合。
谨此通知。
敬上,[您的名字] [您的职位] [您的联系方式]。
审计整改通知书范文
审计整改通知书范文审计整改通知书范文审计整改通知书范文一 XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员配合。
5、XX系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团审计部XX年月日审计整改通知书范文二 xx县支行:我行xx部2014年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
审计整改通知书
审计整改通知书第一篇:审计整改通知书集团公司内审改字[]第号(前三位是报告号)整改通知书审计项目:整改通知书的分发对象:审计发现需整改的事项:整改意见:集团审计科审计人员报告审核:第二篇:审计通知书格式审计通知书格式**公司:接总公司通知,要求对工程公司进行检查:1、需要检查目前各单位成立工程类公司情况,人员设置、业务范围、目前承接业务情况,企业资质获取情况或利用情况,如何开展工程投标,管理,施工队伍选择,目前工程进度情况,回款情况等。
2、施工现场存货管理情况及问题##公司审计部2013年6月6日第三篇:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通…20**‟**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(****(审计机关名称)关于审计(专项审计调查)****(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:*** 审计组副组长:*** 审计组成员:***(主审)*** *** *** 附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
审计整改通报
审计整改通报
尊敬的各位领导、同事:
经过对本次审计的全面检查和分析,我们发现了一些问题和整改意见。
为了加强内部管理,提升工作效率,我们认真进行了整改,并制定了相应的整改措施。
首先,我们发现在部分部门的财务管理中存在一些问题,包括财务流程不规范、内部控制不完善等。
针对这些问题,我们已经采取了以下措施进行整改:重新制定财务管理流程,明确各个环节的责任和权限;加强对财务数据的监管和审查,确保账务准确无误;加强财务人员的培训和能力提升,提高财务管理水平。
其次,我们也发现了在采购管理方面存在一些问题,包括采购程序不规范、供应商管理不严格等。
为了解决这些问题,我们已经采取了以下措施:制定采购管理办法,明确采购程序和要求;加强对供应商的审查和评估,确保选用合规的供应商;加强对采购过程的监督和控制,确保采购的合规性和效益性。
最后,我们还发现了一些业务流程中存在的问题,包括信息传递不畅、工作协调不够等。
为了改善这些问题,我们已经采取了以下措施:优化流程,简化工作程序,提高工作效率;加强团队沟通和合作,提高工作协调性和配合度;加强业务知识的学习和更新,提高业务水平和专业能力。
通过以上整改措施的实施和推进,我们相信可以解决当前存在的问题,提高内部管理水平,进一步增强企业的竞争力和可持续发展能力。
特此通报,请各位领导和同事监督和支持我们的整改工作,共同推动企业的发展和进步。
谢谢!。
审计整改通知书模板
***集团审计监察部
审计整改通知书
***【审改通】字【201*】*号
关于责成XXX(名称)进行审计整改的通知(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)
的(审计内容)审计,并出具了《关于XXX(名称)的审计报告》(天恒泰【】审字【201X】X号)。
审计报告中反映,你单位存在如下需要整改的问题:
1、
2、
经XX(董事长)/XX(会议)批准,现责成你单位按照审计意见,在XX 工作日内予以整改,并将整改报告及审计监察部验收意见反馈我部。
附件:1、关于XXX(名称)的审计报告
2、审计整改计划表(清样)
集团审计监察部
201*年月日
接收人(签字):。
审计整改通知书范文【三篇】
审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
审计整改通知书范文【三篇】
审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
审计整改通知书
审计整改通知书_____单位:根据《中华人民共和国审计法》和相关审计制度的规定,我们于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对你单位_____事项进行了审计。
审计过程中,我们发现了一些需要你单位进行整改的问题,现将审计整改通知书下达给你单位,请你单位高度重视,认真组织整改,并将整改情况及时反馈给我们。
一、审计发现的主要问题(一)财务管理方面1、财务核算不规范经审计发现,你单位在_____业务的财务核算中,存在记账凭证填制不完整、会计科目使用不准确等问题,导致财务数据的真实性和准确性受到影响。
例如,在_____项目的支出核算中,将应计入“管理费用”的支出错误地计入了“销售费用”,造成费用分类混乱。
2、资金使用不合规审计中发现,你单位存在部分资金使用未严格按照预算安排执行的情况。
如_____资金在未经审批的情况下被挪用用于其他非预算项目,违反了资金使用的相关规定。
3、财务报销制度执行不严格你单位在财务报销方面存在审核把关不严的问题。
部分报销凭证缺少必要的审批手续和附件,如_____费用的报销仅有发票,而无相关的业务合同和明细清单,无法证明费用支出的合理性和真实性。
(二)内部控制方面1、内部管理制度不完善你单位的内部管理制度存在漏洞,部分关键业务流程缺乏明确的操作规范和审批流程。
例如,_____业务的采购流程中,对于供应商的选择和采购合同的签订未制定详细的标准和审批程序,容易导致采购风险的增加。
2、资产管理不善在资产管理方面,你单位存在资产登记不及时、资产盘点不规范等问题。
部分固定资产未及时入账,导致资产账实不符;资产盘点工作流于形式,对盘盈盘亏的资产未进行及时的处理和账务调整。
3、合同管理不规范审计发现,你单位签订的部分合同存在条款不清晰、权利义务不明确等问题。
同时,对于合同的执行情况缺乏有效的监督和跟踪,容易引发合同纠纷和经济损失。
(三)业务经营方面1、业务决策不科学在_____业务的决策过程中,你单位未充分进行市场调研和可行性分析,导致决策失误,造成了一定的经济损失。
审计整改通知函模板
审计整改通知函模板尊敬的先生/女士。
根据我方最近进行的审计工作,我们发现了一些需要你公司进行整改的问题。
为了确保贵公司的财务状况和业务运作合规,我们需要你们立即采取相应行动。
以下是我们发现的问题及建议的整改措施:1.内部控制不完善:内部控制不完善:内部控制不完善:我们在审计过程中发现了你公司内部控制不足的情况。
为了改善这一情况,我们建议你公司采取以下措施:- 加强员工培训,提高内部控制意识;- 设立合适的授权和审批程序,确保事务的合理性和合规性;- 定期进行内部控制评估,及时发现和解决问题。
2.财务记录不准确:财务记录不准确:财务记录不准确:我们发现你公司的财务记录存在一些不准确的情况。
为了确保财务数据的准确性,我们建议你公司采取以下措施:- 引入专业会计系统,确保准确记录财务信息;- 加强核算人员的培训和监督,提高数据录入的准确性;- 定期对财务记录进行审核和复核,防止错误发生。
3.税务合规问题:税务合规问题:税务合规问题:我们发现你公司存在一些税务合规问题。
为了避免可能的税务风险,我们建议你公司采取以下措施:- 请及时咨询税务专家,确保公司的税务申报和缴纳符合相关法规;- 加强对税务政策的了解,遵守相关的税法法规;- 定期进行自查,及时发现和纠正税务合规问题。
以上整改措施仅为初步建议,具体实施还需你公司根据实际情况进行调整和完善。
请你公司在收到本通知函后的三十天内,告知我们你们采取了哪些具体措施来解决上述问题。
同时,请你们将整改过程中的相关材料和证据提供给我们进行复核。
我们将持续监督和审计你公司的整改工作,确保问题得到解决。
如果你公司需要我们提供任何帮助或支持,请随时与我们联系。
谢谢合作。
顺祝商祺。
[你的名字][你的职位][你的联系方式]。
审计发现问题整改公告
审计发现问题整改公告
《审计发现问题整改公告》
尊敬的各位领导、同事:
经过我公司近期的审计工作,我们发现了一些问题和不合规的情况。
为了确保公司运营的合法合规,我们将会立即着手进行整改。
经审计发现的问题主要包括财务数据的准确性问题、内部控制的不足、员工行为不规范等方面。
这些问题可能会对公司的声誉和经营造成一定的影响,因此我们必须严肃对待,及时采取有效的措施加以整改。
针对上述问题,我们已经制定了整改计划,并将会立即启动整改工作。
我们将会加强内部控制制度,优化财务审计流程,加强对员工行为的管理监督,并增加规范培训和教育等措施,以确保问题的彻底解决,并避免类似问题的再次发生。
在整改期间,公司全体员工都要认真对待审计发现的问题,积极配合相关部门的工作,确保整改工作的顺利进行。
希望全体员工都能意识到问题的严重性和紧迫性,积极支持公司的整改工作,共同为公司的健康发展努力。
我公司将会秉持公开、公正的态度,及时向所有相关方公开整改工作的进展,将严格按照相关规定履行信息披露义务,确保公司的整改工作得到透明、公正地展示和监督。
请各位领导、同事们密切关注整改工作,并持续给予支持和监督。
相信在大家的共同努力下,问题一定会得到解决,公司必将迎来新的发展机遇。
特此公告!
谨致敬意
此致
敬礼
公司全体员工
日期:XXXX年XX月XX日。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计整改通知书(共7篇篇一:审计整改通知书集团公司内审改字[]第号 (前三位是报告号)整改通知书审计项目:整改通知书的分发对象:审计发现需整改的事项:整改意见:集团审计科审计人员报告审核:篇二:审计整改通知书模板***集团审计监察部审计整改通知书***【审改通】字【201*】*号关于责成XXX(名称)进行审计整改的通知(被审计单位/部门名称):集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)篇三:隐患整改通知书(共7篇)篇一:安全隐患整改通知书通用版(检查常用部分)安全隐患整改通知书aq2.14.2篇二:安全隐患整改通知书大全安全隐患整改通知书(aq2.14.2)检查用表注:选定项目打“∨”,本表一式二份,项目监理部、施工单位各一份检查用表篇三:安全隐患限期整改通知书安全隐患限期整改通知书单位:经年月日对你单位安全生产进行了排查检查,你单位存在以下问题:为了确保安全,限你单位于年月日前将隐患全(来自:WwW. : 审计整改通知书(共7篇 )部整改到位,并将整改情况书面报镇安委会。
否则,将按照《安全生产法》有关法律法规申请相关执法部门对你单位做出行政处罚决定并追究相关人员责任。
检查人签字:被检查单位负责人签字:年月日安全隐患限期整改通知书单位:经年月日对你单位安全生产进行了排查检查,你单位存在以下问题:为了确保安全,限你单位于年月日前将隐患全部整改到位,并将整改情况书面报镇安委会。
否则,将按照《安全生产法》有关法律法规申请相关执法部门对你单位做出行政处罚决定并追究相关人员责任。
检查人签字:被检查单位负责人签字:年月日篇四:安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位苏州大通公司合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位山东筑港合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位山东筑港合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号 028安全隐患整改通知书篇五:安全隐患整改通知书回复单安全隐患整改通知书回复工程名称:湖北省十堰市张湾区污水处理工程篇六:安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书篇七:安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书编号:zgtzs-001 本表一式二份,签发人存档一份,整改责任人签收一份。
审计整改通知书_内部审计整改通知书(通用3篇)
审计整改通知书_内部审计整改通知书(通用3篇)审计整改_内部审计整改通知书篇1公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师组员:审计师、;助理审计师、审计时间:年月日—月日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
公司审计处(公章)年月日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇2(被审计单位/部门名称):集团审计监察部已于20年月日完成了对你单位 (审计范围)xx年xx月xx日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇3站以南、以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。
为此,带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。
为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。
二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。
应在一侧完工后再统一调换到另一侧。
三、警示设施残缺不全。
施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。
要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。
四、施工现场夜间无人值守。
由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。
躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。
审计整改通报文档6篇
审计整改通报文档6篇Audit rectification notification document编订:JinTai College审计整改通报文档6篇前言:通报是用来表彰先进,批评错误,传达重要指示精神或情况时使用的公务文书,适用于行政机关,党务机关及人大。
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虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
重要通知公司财务审计整改方案安排
重要通知公司财务审计整改方案安排尊敬的各位同事:根据公司财务审计工作的需要,为了进一步规范公司财务管理,提高财务数据的准确性和透明度,特制定了本次财务审计整改方案安排,现将具体内容通知如下:一、背景近期公司财务审计发现了一些问题和不足,主要包括资金使用不规范、账目核对不清晰、内部控制制度不完善等方面的情况。
为了解决这些问题,提升公司财务管理水平,特制定了本次整改方案。
二、整改目标本次整改的主要目标是完善公司财务管理制度,确保财务数据真实可靠,规范各项财务操作流程,提高内部控制效能,防范财务风险,为公司的可持续发展提供有力支撑。
三、整改内容建立健全财务管理制度:修订并完善公司财务管理制度,明确各项财务管理流程和责任人,规范各类财务操作行为。
加强内部控制:建立健全内部控制机制,加强对资金使用、账目核对等环节的监督和管理,提高内部控制效能。
加强培训和沟通:组织相关部门开展财务管理培训,提升员工对财务管理制度的理解和执行力度;加强各部门之间的沟通与协作,形成良好的工作合力。
加强监督检查:建立定期监督检查机制,对各项财务管理工作进行跟踪和评估,及时发现问题并进行整改。
四、整改时间表本次整改工作将于XX年XX月XX日正式启动,具体时间表如下:第一阶段(XX年XX月-XX年XX月):修订完善财务管理制度;第二阶段(XX年XX月-XX年XX月):加强内部控制建设;第三阶段(XX年XX月-XX年XX月):开展培训和沟通工作;第四阶段(XX年XX月-XX年XX月):加强监督检查和总结经验。
五、整改责任人为确保本次整改工作的顺利进行,特指定以下人员为整改工作的责任人:财务总监:XXX财务经理:XXX内部审计主管:XXX以上责任人需全程参与整改工作,并按照时间表落实各项整改内容。
六、总结与展望通过本次财务审计整改方案的实施,相信公司的财务管理水平将得到进一步提升,各项风险得到有效控制,为公司未来的发展奠定坚实基础。
希望全体员工积极配合,并共同努力推动本次整改工作取得圆满成功!特此通知。
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审计整改通知
审计整改通知范文
篇一:审计整改通知
审计沟通书
审发(xx-03)
根据审计大纲计划,依据《财务收支与报销审批制度》(下简称制度),对《应付帐款》、《其他应收款》的(个人往来科目)进行了审核。
一、在审核过程中发现以下事项:
1.部分供应商付款时,没有核对以前账务数据,存在付款与发票入账没有两清现象,造成借方余额。
2.部分员工存在公私借款没及时清帐,没有执行制度的即时清结原则。
二、审查建议与要求
1.即日起全部供应商进行系统对账。
措施:先对账后付款(注意对账方式,让对方先提供数据)
2.催促个人公务借款按制度及时清帐,财务部严格履行制度的即时清结原则。
三、审计跟踪
根据财务部《整改计划》跟踪、检查、落实情况
财务部在履行本要求时,将有关信息及时告知并发送我部。
xx年2月22日
篇二:审计整改通知书
集团公司
内审改字[]第号 (前三位是报告号)
整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
整改意见:
集团
审计科
审计人员报告审核:
篇三:内部审计通知、建议、整改、处罚、询
证函格式
XX集团(审计部)审计通知书
内审通字[2011]第000号批准:
XX公司XX分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX 日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员
配合。
5、XX系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:
签发人:
XX集团
审计部
XX年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
管理建议书
XX建字[2012]第01001号
被审计单位:
审计项目:
地址:电话:
XX
集团
审计部年月日
邮编:
传真:
管理建议书
XX集团董事会、XX公司总经理:
XX建字【2012】第01001 号
我们根据
XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月
的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。
因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。
在审计过程中,我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的'情况,并做了分析研究。
我们认为,公司现有的《XX制度》总体上还是控制有效,但有的方面还存在需进一步完善之处。
现将发现的《XX制度》方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善《XX制度》。
一、发现的问题:
二、我们的建议:
XX集团
审计部
XX年月日
XX(集团)股份有限公司
XX内审改字[2012]第 000--00号 (前三位是报告号)
审计部整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
整改意见:
XX集团审计部 XX年 XX月 XX 日审计部经理:
项目负责人:审计组成员:。