网上银行代发工资图解及业务处理时间

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网上银行代发工资图解及业务处理时间

第一步:生成当月电子表格工资文件

将EXCEL文件按下面格式做好,不要带行头、合并的单元格等等,第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好,表格中每列与上面三项对应(见图1)。以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数据即可。

[图1]:

第二步:第一次转换时要配置好代发工资转换软件(见图2)

双击代发工资软件(为一个蜘蛛图标)后,如果画面中显示的“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”与您单位的不符,请打开“配置设置。ini”文件进行修改,将文件中“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”修改成与您单位对应的各项要素,修改完成后按菜单里的“文件”保存文件(见图3)。

注:配置设置。ini文件与网银发工资。exe文件要放在同一个文件夹内,第一次设置好以后,非相关人员请不要随意改动配置文件内容。

[图2]:配置文件、发放工资转换程序及程序界面:

(蜘蛛图标下载地址:/pickup/hete3ltmjft5b4n/)请

复制地址后下载

[图3]:设置好配置文件并保存:

第三步:生成上传文件,将要发放的电子表格工资文件(文件后缀名为。xls)转换为工行网银可以提交的格式文件(文件后缀名为.bxt)。

打开网银发工资软件(蜘蛛图标),点击“浏览”,选择按第一步已经做好的当月要发放工资电子表格文件,然后,点击“转成网银格式”,选择转换后文件的保存位置,默认的保存文件名为“年月日”格式,保存位置和保存的文件名可在此

处按您单位需要修改,点击“保存”。

转换完成后程序将生成该文件的转换报告文件,如果生成的文件有错误记录,还将生成错误报告文件(见图5)。转换成功的文件内只包含正确的记录,错误的记录自动剔除,最后将生成可上传的工资文件(见图6)。

注:当日如有多次工资要发放,应分别以不同的名称命名上传的文件,否则在网银财务室上传时将出现“重复提交同一笔指令”的提示。

[图4]:点击“浏览”将EXCEL工资文件转换成工行网银上传格式文件:

图5:转换报告和错误报告文件,没有错误则无错误报告文件:

[图6]:待上传的文件后缀名为bxt,安装工行官方网站上的批量工具后(/icbc/html/download/dkq/ICBCClientSetup(dlh).exe ),可双击直接打开(不安装官方批量工具也不影响工资发放)。

第四步:上传工资文件

插入U盾,点击转换程序右下角的“登陆企业网银”,或者从网址登陆,输入密码,进入企业网银后,点击“付款业务”,再在左边选择“企业财务室”下面的“批量提交”,在右边的窗口内按“浏览”,选择按第三步已经做好的bxt工资文件,根据转换报告文件输入此次发放工资的金额、笔数,按“确定”,进行证书签名确认后,输入2次密码,等待工资文件上传完成。(图

7)

注:带星号的为必输项,批量包名称可不输。

图7:选择待上传的工资文件(bxt文件),输入金额,笔数:

进行证书签名确认。

第五步:查询指令状态,进行相关处理。

上传的文件未通过银行核对前,指令状态为“未核对”(见图8),等待几分钟,银行核对完成后,正常情况下将有2种指令状态:

(一)、单位只申请了1张证书,银行核对后,正常情况下指令状态为“提交成功,等待银行处理”(见图9),此时工资已发放完毕,最迟第二天将到个

人账户上。

图8:查询指令的状态:

(二)、如果单位申请了2个U盾,则需要退出当前网银,并将第一个U 盾(经办)拔出,再用第2个U盾(复核)登陆工行网银,到付款业务下面的财务室下进行指令的查询,如该笔指令状态为“已核对”,则可对该笔指令的进行批准,批准后,查询指令状态含义同(一)。

此时,如果提交的工资文件有误,请在“企业财务室”下的“指令批准”模块内

进行“拒绝”,(单证书客户无此功能)。

图9、工资发放完毕

[注]:

1、不支持国际卡,支持工行19位帐号的存折、灵通卡、E时代卡、信用卡;

2、工资帐号、姓名、金额等数据有变动直接在EXCEL电子表格文件中修

改好,转换后在网银上传,工资数据均由单位自己维护。

3、企业财务室只能提交转换好的bxt后缀名的文件,请不要提交其他类型

的文件。

4、单证书客户无“指令拒绝”功能,请上传工资文件前仔细核对工资数据。

5、如发放工资出错,请将查询页面中单位名称、指令的批次号、提交/授权的时间、金额、出错描述、银行反馈等信息告知开户行,以便开户行更好的为您

提供服务。

6、成功提交后,银行处理时间:第一批10:00;第二批13:00;第三批15:00;第四批21:00;第五批22:30(仅工作日安排);第六批5:00

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