GJB9001C生产部内部审核检查表
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查
文件受控号:WG9.2-2
受审核部门:领导层
审核员:
审核日期:
条款号
检查内容
审核内容、证据及方法
检查记录
检查结论
提问
文件/记录查阅
现场检查
符合
一般不符合
严重不符合
4.1
理解组织及其环境
公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?公司应该确定考虑到与所承担任务相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?
√
7.3
意识
公司提供了相应的意识资源?
查阅:质量手册
公司应确保全体员工知晓:a)质量方针;b)相关的质量目标;c)自己对质量管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;d)不符合质量管理体系要求的后果;e)公司的质量管理制度;f)岗位的质量职责;g)所从事工序的重要性与其他工序的相关性;h)质量不合格会对公司利益和顾客权益造成不良的严重后果;i)个人道德行为对社会、公司形象影响的重要性。
公司为获得合格产品和服务,应确定、提供并维护所需的环境,应:a)确保公司的过程运行环境不受社会不良因素的影响;b)确保公司的过程运行环境不对员工造成过度的身理和心理压力;c)确保公司的过程运行环境达到产品所需的物理因素(温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声),公司按季节对需要控制的环境物理因素,保留监视、测量、控制记录。
√
质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解,并协调一致、深入人心?
公司确保质量方针在公司通过有效的方式和渠道得到沟通,确保方针得到全体员工理解和应用,应安排适当的培训和教育活动,确保方针得到一致的理解,使所有人员在工作中主动实践方针所阐述的要求。
全套GJB9001C-2017版内审检查表含检查记录
受审核部门:领导层审核员:提问文件/记录查阅现场检查符合一般不符合严重不符合4.1理解组织及其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?查看:质量手册查看质量手册,手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素,并规定了对武器装备有特殊要求的,根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别,并对其进行监视和评审。
√4.2理解相关方的需求和期望公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?查看:质量手册查看质量手册:公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方,并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。
√4.3确定质量管理体系的范围询问:公司是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信天线设计、开发、生产和服务;天馈系统设计和开发,以及所涉及的部门、场所和人员,并在质量手册上得以保持,符合新版手册要求。
√公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?公司已按照GJB9001C-2017标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。
√公司QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系。
√公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ,足以支持过程有效运行和监控?公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息,并通过必要的投入确保其可获得,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视,符合新版手册要求。
√公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点,并定期对测量和监控结果进行了分析、改进如:月度会议、内审、管评等。
GJB9001C质量管理部内部审核检查表
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质量管理部 审核时间 编 号 审 核 员
审核组长 陪同人 标准条款 检 查 内 容 检 查 记 录 判定
6.2质量目标及其实现的策划 6.2.1 1.公司针对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程是否建立了质量目标,是否对质量目标进行分解
公司在总经理的主持下,策划确立了与质量方针一致、可测量、适用的公
司年度质量目标,明确由质量管理部落实考核规定和要求,公司质量目标:
军检一次交验合格率≥98%,顾客满意度≥90分,合同履约率100%;各部门围绕公司质量目标制定了部门质量目标 2.质量目标是否进行了测量并达到目标值 质量目标已进行了测量,均达到目标值。
抽查XX 部质量分解目标值为:1、
顾客满意度≥95%,2、合同或订单履约率100%,3质量问题处理及时率为100%,三项分解目标均达到目标值
3.部门质量目标的实现情况
6.2.2 1.公司采取了何措施实现质量目标
结合人、机、料、法、环及4W1H 等方法采取措施,开展、实施相关工作,
保证公司和部门的质量目标的实现
2.对质量目标的测量结果是否进行了评价 公司通过内部审核、管理评审评价质量目标的测量结果,寻求改进机会
6.3变更的策划 1.公司的质量管理体系有无发生过变更,如有,对变更如何进行策划
2.变更后公司的质量管理体系职责和权限是否发生了变化。
生产制造部内审检查表GJB9001C
7.4
沟通
1.部门需要沟通的主要内容,如何沟通?
7.5
成文信息
1.部门的指导性文件有哪些,是否充分、适宜对部门的质量信息进行了识别?如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的?
8.1
运行的策划和控制
8.4.2
控制类型和程度
1.组织应对外包过程(尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包)进行评审,批准后实施,并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程,应由组织和顾客共同批准。
2.是否有进货检验规范:明确验证要求、方法和合格判定准则,并按规定进行检验、保持检验记录?
3.在委托外部供方进行验证时,规定委托的要求并保留委托和验证的记录。
6.1
应对风险和机遇的措施
1.是否进行了风险和机遇识别?其应对措施?
6.2
质量目标及其实现的策划
1.是否已建立部门质量目标,并定期进行了监视和测量?该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致?
所建立质量目标是否可测量?
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,是否有台账,是否有维护保养计划,能够持续满足运行要求?
2.产品或服务要求发生变更时,组织是否确定了变更过程,以确保相关文件得到更改,相关人员知道变更的要求?
3.当提出产品或服务要求更改时,组织是否得到顾客认可?对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理?
√
√
√
8.5.7关键过程
1.组织如何对关键过程进行控制的,所依据的文件是什么?
√
9.1
监视、测量、分析和评价
编号:***序号:
GJB9001C-2017质量管理体系要求内部审核检查表【完整审核内容】
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理,结算及时,有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求,持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
a)各种内部和外部因素,见4.1;
b)相关方的要求,见4.2;
C) 组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。
本公司质量管理体系的范围为:杭州市滨江区滨康路568号物理边界区域范围内的医药健康产品的技术开发。
○符合
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?
b)保留确认过程按策划进行的证据文件。
○符合
2.组织QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?
○符合
3.组织QMS关键过程所监控?
○符合
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
○符合
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织QMS中是否明确并实施了控制?
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
○符合
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
公司应确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
GJB9001C-2017版内审检查表 - 生产管理部(含检查记录)
文件受控号: 条款号 检查内容 受审核部门:生产部 审核员: 审核日期:
审核内容、证据及方法 提问
询问一名生产部工作人员:是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
生产部职责?
是否与各部门经常进行沟通,沟通的方 式及效果
查看:设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看:现场设备、 √ 产品等摆放符合要求,符合新版手册要求。
出示:现场物理环境监视记录,符合新版手册要求
√
7.1.5
出示:生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录,符合新 √ 版手册要求
出示:会议记录,生产部不定期开展生产会议,符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施 程和各项安全指示?
查:设备管理台账
查:设备修理及维护保养的有关规 定以及相应的计划,从中抽查3~5 份主要设备的维修记录,看是否按 计划实施并经过验证。 查:有周期性检查要求的设施检查 记录
出文:设备维修、维护、保养制度。出示:CK6125 D 、C613LB-1设备 维修、保养记录齐全,有按期进行维护保养,符合新版手册要求。
询问:生产部**,能够回答岗位职责及本岗位工作目标,符合新版手册 √ 要求。
查看:质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出 了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中,是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时,确定应对的风险和可利用的 措施 机遇,并制定措施实现改进? 质量目标 生产部质量目标?是否可定期测 及其实现 量? 的策划
GJB9001C管理层内部审核检查表
总经理提供了质量管理体系所需的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境,详细的资源配备情况见内审检查表
是否建立诚信管理制度
建立了诚信管理制度,有程序文件
5.1.2以顾客为关注
以顾客为关注焦点的质量管理原则体现
公司质量目标有:顾客满意度≥90分,公司时刻以顾客为关注焦点
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理,结算及时,有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求,持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
组织应考虑以下相关方:
--顾客;
--最终用户或受益人;
--法人,股东;
--银行;
--外部供应商;
--雇员及其他为组织工作者;
--法律法规及监管机关;
--地方社区团体;
--非政府组织;。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
1.是否制定质量方针
质量方针:质量第一、顾客满意、持续改进、追求卓越
2.质量管理体系文件编写是否适宜、适用
体系文件:管理手册、程序文件、三层次管理制度汇编、表格和记录;质量管理体系文件根据公司实际情况编写,适用于公司,具有可操作性
3.质量管理体系文件有哪些媒体形式和类型,是否适当有效
以书面文字形式发放,适当、有效。查《管理手册》分发号01的签收人为XX
GJBC内审检查表
2.所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致,是否相互保证?
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容,如研发设备,研发水平等目标?
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划,分析确定实现目标的问题及相应措施,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现程度有检查、有评价?
√
5.组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,QMS的完整性?
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
√
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
公司应确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
5.2.2沟通质量方针
质量方针应:公司在质量管理手册中对方针进行公开声明,在公司内部会议进行宣讲、沟通,全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时,可向相关方说明公司质量方针。
√
2.质量方针是否包含满足相关方(特别是顾客、员工、供方、 社会)要求的承诺?是否包含持续改进QMS的承诺?两个承诺是否有实质性内容和方向?
为了有效的实施质量管理,本公司确定了组织结构,并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达。
同时制定了《职务说明书》,对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以:
a) 确保质量管理体系符合本标准的要求;
b) 确保各过程获得其预期输出;
c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向最高管理者报告;
GJB9001C生产计划部内部审核检查表
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编 号 审 核 员 审核组长
陪同人 标准条款 检 查 内 容 检 查 记 录
判定 8.1运行
的策划和控制 1.公司是否识别产品和服务的要求,是否建立过程、产品和服务的接受准则并实施、保持成文信息,资源配备是否满足要求
研制总要求、合同、技术协议、产品规范、试验大纲、检验记录,基础设施、研制和生产设备设施、监视和测量设备的配备满足运行的要求 2.标准化工作是否开展、健全,通用质量特性分析是否全面
标准库的建立、标准化大纲、标准化检查、依据GJB 开展特性分析 3.软件开发管理工作是否符合要求
4.技术状态管理工作是否符合要求
识别技术状态项对其标识、技术状态纪实、技术状态审核
5.风险和机遇的分析及措施是否覆盖研制和生产过程
研制和生产过程各阶段的风险和机遇分析及措施并对其评审 6.对已收集质量信息是否进行传递、分析及应用 内外部的质量信息的主动、被动收集、汇总、传递、分析加以利用
7.是否充分识别研制和生产过程的输入输出 输出清单,组织相关部门、人员完成成文信息。
新版国军标内审表模板GJB9001C-
GJB9001C-2017版内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
√
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性?
√
3.为实施QMS变更,是否产生了责任和权限的分配或再分配?√7ຫໍສະໝຸດ 支持√7.1
资源
7.1.1
总则
1.为实施、保持、改进QMS过程,达到顾客满意,组织是否能够及时确定并提供所需资源?关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜?
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证,清除了不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?
√
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?
√
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?
GJBC内审检查表
根据公司产品和服务特点,确定公司的质量目标:
a、每年提交主管部门审批的成果不少于4项,并每年递增2项;
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2策划如何实现质量目标时,应对质量目标进行分解,需要规定:考核措施,综合管理部负责过程的监视和测量,管理评审前组织各部门对质量目标实现情况进行检查,并在管理评审中进行汇报。
为了有效的实施质量管理,本公司确定了组织结构,并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达。
同时制定了《职务说明书》,对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以:
a)确保质量管理体系符合本标准的要求;
b)确保各过程获得其预期输出;
c)报告质量管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向最高管理者报告;
g)实施各项业务过程,实现公司目标和质量管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)明确公司内部职责分工,支持其他管理者履行其相关领域的职责;
k)确保公司内质量部门独立行使职权;
l)对最终产品和服务质量负责;
m)确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息;
√
5.2
方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点?
5.2.1制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针,方针应:
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;
b)为制定质量目标提供框架
c)包括满足适用要求的承诺;
d)包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点,本组织质量方针为:“审故创新,打造极品”
GJB9001C内审检查表--(过程方法2018.6)
东方银河制造有限公司
内审检查表(过程导向)
算说明书等
东方银河制造有限公司
内审检查表(过程导向)
开发
估、设计与开发输入的充分和适宜性评审、设计与开发控制
、保障性、测试性、安全性和环境适应性要求);图纸、生产工艺文件、检验与试验规程、零部件明细表,使用开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求?评审的内容是否包括:技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程中的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等?在设计性、安全性、环境适应性等要求);以往的开发经验与教训、法律法规要求、有关标准与规范、风险因素、技术规格书、工艺及其它要求
东方银河制造有限公司内审检查表(过程导向)
度;生产
作业
品
供纸、控制计划、工艺、原材
料/包装物、
生产设备和工装、人力资源
、8.5.2
、
8.5.4
编制/日期:sunchenghai--218.6.06。
GJB9001C-2017版内审检查表.doc
GJB9001C-2017版内审检查表.doc质量管理体系内审检查表文件受控号: WG9.2-2受审核部门:办公室(含采购、仓库)审核员:审核日期:审核内容、证据及方法条款号检查内容提问文件 / 记录查阅检查记录现场检查理解组织公司是否确定与其目标和战略方向查看:内外部环境评价、分析4.1 相关并影响其实现质量管理体系预出示:内外部环境评价、分析成文信息,,符合新版手册要求。
及其环境记录期结果的各种外部和内部因素?理解相关公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关查看:相关方信息及相关要求出示:相关方信息及相关要求的监视和评价记录,符合新版手册4.2 方的需求方制定相关要求并进行了监视和评的监视和评价记录要求。
和期望审?询问一名行政部工作人员:是否能回答询问:办公室** ,能够回答岗位职责及本岗位工作目标,符合新版手册组织的岗其岗位职责及本岗位工作目标。
要求。
5.3 位、职责和权限查看:质量手册5.3 组织的岗位职责和权限对办公室的职责作出办公室职责?查阅:质量手册了规定。
应对风险在履行岗位职能中,是否对来源于内、外部环境和相关方的期望和要6.1 和机遇的出示:办公室风险登记册,风险评估报告,符合新版手册要求。
求时,确定应对的风险和可利用的措施机遇,并制定措施实现改进?质量目标办公室质量目标?是否可定期测出示:办公室换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测6.2 及其实现量?量,符合新版手册要求。
的策划办公室是否对公司各个岗位的任务出示:办公室招聘简章,对招聘人员的岗位职责能力有规定,符7.1.2 人员、性质及要求并根据履行岗位职责合新版手册要求。
所要求的能力招聘人员?抽查 2个部门的办公设备工作状况出示:办公设施台账,有所在区域、责任人等。
7.1.3基础设施办公设施是否进行了管理?查:办公设施台账是否完好,各类查看:研发部电脑,办公室打印机,有相应的状态标识,符合新办公设施是否有版手册要求。
GJB9001C-2017内审检查表
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理,结算及时,有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求,持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
√
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审
公司应确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
√
方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点
5.2.1制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针,方针应:
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;
b) 为制定质量目标提供框架
c) 包括满足适用要求的承诺;
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点,本组织质量方针为:“审故创新,打造极品”
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有,所剪裁条款中过程确凿没有
无删减
√
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素是否对这些相关信息进行监视和评审
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审核员
审核组长
陪同人
标准条款
检查内容
检查记录
判定
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
1.有关人员是否获得相应的产品文件
有关文件规范、标准已编入《外来文件清单》,查见:GJB 1362A-2007军工产品定型程序及要求
2.对关键工序是否编制了相关控制文件
9.如何实施原材料的管控
确保投入生产的原材料均经过了验证并合格,提供记录。
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
10.是否实施数字化制造过程的控制措施
提供工序流转卡
11.对用于生产的计算机软件,在使用前是否对其进行确认和审批
12.如何预防、探测和排除产品中的多余物
提供工艺文件
13.是否以清除实用的方式规定技艺评定准则
注(判定):√为符合;×为不符合,见不合格报告。
明确公司的关键过程为检验过程,查见《检验规范》一份
3.具备有哪些基础设施、生产设备,是否符合要求
提供企业现行使用设备清单1份,设备基本能满足产品实现过程需要
4.具有哪些监视和测量设备,是否均经过检定和校准,是否均在有效期内使用,监视和测量设备是否满足要求
《监视和测量设备台帐》中登记公司现有监视和测量设备。公司监视和测量设备均按照《监视和测量设备检定计划表》进行了检定,在有效期内
5.对产品的放行、交付和交付后的服务活动的实施是否符合要求?,编制有哪些管理文件予以控制
编制并实施了XX文件
6.是否使用代用器材,是否经过审批或顾客同意
公司暂未使用代用器材
7.是否按规定控制环境温度、湿度、静电防护等
查现场环境,均有设备,点检记录,检定记录
8.对首件是否有控制要求。
提供《首件鉴定管理规定》,规定公司试制产品首件进行鉴定。查记录显示符合要求
文字描述、图样、标准、样件、样板、图示、色板
14.公司是否存在特殊过程,并对特殊过程进行了控制
公司的特殊过程为XX,已有控制记录,抽查记录各一份,该记录对特殊过程进行了良好的控制;提供培训记录、确认再评价记录
15.生产现场的管理开展情况
区域合理、标识清晰、环境整洁、流转清楚
6.2质量目标
部门质量目标的实现情况