【2018最新】税率调整说明怎么写-word范文 (3页)
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税率调整说明怎么写
篇一:税务变更说明范本
XXXXXX有限公司税务变更
情况说明
XXXXXXXXX有限公司原企业营业执照,组织机构代码已经变更完毕,按法定要求,需进行税务变更。(变更内容)特此说明。
XXXXX有限公司
二〇一四年一月五日
篇二:纳税情况说明书 (税负率低)
纳税情况说明
致:东莞市国家税务局莞城分局
东莞市******有限公司纳税号:441900****注册地址: *********.主营业务:日用品、电动工具、五金电器、建筑材料(不含危险化学品)货物进出口、技术进出口。财务核算健全,按照规定设置基本账户及库存商品明细帐,按有关增值税核算规定准确核算增值税销项税额、进项税额和应纳税额201X年共申报的销售收入为50852445.44元,已缴税款498378.08元,税负率0.98% ,税负率偏低的原因如下:
1、主要因东莞市府要整顿,多数化工厂搬迁:
2、受市场竞争影响,产品销售价格降低
由于市场竞争激烈,为了更好的实现销售产品,我单位不得不降低产品销售价格,减少销售毛利,这就使得企业实现的增值减少,相应减少了销项税。
除此之外本公司不存在漏报收入,偷税漏税行为或其他异常情况。
特此说明!
东莞市*****有限公司
201X-04-25
篇三:声明书所得税调整情况说明
3
声明书
茲声明************有限公司截至二零一一年十
二月三十一日止,未有关联企业。
企业名称:***********有限公司法人签章:***201X年4月15日
纳税调整情况说明
高新区国税局:
************有限公司于二O一O年四月正式成立。201X年1-12月公司共实
现营业收入*********元,营业总成本********元,利润总额********元。全年应纳所得税额为********元,201X年11月已预缴所得税********元,还需缴
纳所得税*******元。
201X年所得税计税依据主要调整项目有成本费用类的招待费支出项,调增金额
******元;捐赠支出项,调增金额*****元;税收滞纳金项,调增金额*****元;共计调增金额******元。现逐项予以说明。
1、招待费支出
公司201X年全年招待费总计发生******元,按照发生额的60%扣除为******元;全年销售收入的5‰为********元,按照孰低原则应将******元计入招待费,
余额******元作为调增金额缴纳所得税。
2、捐赠支出
公司201X年捐赠支出发生金额为*****元,用于与公司有往来的关联客户,此
项支出属于非公益性捐赠支出,按规定应作为所得税的调增金额。
3、税收滞纳金
公司201X年发生税收滞纳金*****元,其中*****元为地税滞纳金,****元为个人所得税滞纳金。这两项支出均为政府开出的滞纳金,不能列为应纳税所得额
的减项,故应作为所得税的调增金额。
通过以上情况说明,公司在201X年度应纳所得税总额为*******元,已预缴*******元,应补税额*******元。
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司201X年4月15日