某公司材料设备采购管理办法

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工程材料与设备采购管理办法

工程材料与设备采购管理办法

项目工程材料与设备采购管理办法为了规范骡马市项目物资采购行为,使项目工程材料、设备的采购工作能够满足工程质量和工程进度的需要,最大限度地降低采购成本,特制定骡马市项目工程材料、设备采购管理办法。

一、工程材料、设备采购的范围是指由建设方自行采购的建设工程所需的主要材料、机械设备、电气设备等。

二、工程材料、设备采购的方式1、招标选择供应商。

主要适用于大宗的的材料和较重要的或较昂贵的大型机具设备。

2、询价选择供应商。

即对3家以上的供应商就采购的标的物进行询价,对其报价经过比较后选择一家与其签订供货合同。

3、直接订购。

主要适用于所采购的材料、设备具有专卖性质,只能从一家制造商获得,或是关键性部件只有一家制造商能够满足工程质量要求。

三、骡马市项目工程材料、设备采购的原则1、对工程中使用的金额较大的大型机电设备均采用招标的方式进行采购。

金额较大是指采购金额在10万元以上的单台设备或者单项工程中总金额在50万元以上的设备。

2、对大宗材料采用招标的方式进行采购。

大宗材料是指批量大、价格较高的材料,大宗材料的招标由招标领导小组根据实际情况确定。

3、对批量建筑材料或价值较小的标准规格产品,采用询价的方式采购。

4、对采购的材料、设备具有专卖性质或唯一能够满足工程质量要求的可采用直接订购的方式进行采购。

另外从资金考虑,在供货单位付款条件比较优越的情况下,并认定供货单位的产品能满足工程质量要求,经招标领导小组同意也可采用直接订购的方式进行采购。

四、骡马市项目采购工作的职责与权限1、骡马市项目的采购权集中在公司,任何人自身没有采购的权利,采购人员是在公司的授权范围内并按公司的要求完成采购过程所承担的任务。

2、由公司经理办公会或招标领导小组根据采购原则和实际情况确定采购方式,并按照择优的原则确定供货单位。

3、工程管理部负责工程材料、设备管理工作,负责编制采购计划,内部工作的组织与协调、对外询价、业务洽谈、提供采购方案、拟定协议合同等业务。

公司设备采购管理办法

公司设备采购管理办法

公司设备采购管理办法第一章总则第一条为进一步贯彻公司“集中管理、统一经营”的营销管理方针,充分发挥集中管理的优势,提高工作效率,降低采购成本,使设备采购管理规范化、程序化、标准化,满足生产需要,特制定本管理办法。

第二条设备采购管理是设备前期管理中的重要环节之一,对企业装备水平和设备投产后的技术水平、维修管理,投资效益,起着重要的作用。

第三条为了加强公司的设备采购管理工作,设备采购工作由装备能源部统一归口管理。

第二章职责第四条装备能源部职责(一)负责接收和管理由物资配送中心转发的经计划经营部、技术开发部签发的设备清单、设计变更,接收设计院发出的设计图纸等技术资料并妥善保管,定期归档。

(二)制定工作流程,负责设备采购各环节的协调,确保设备采购工作有序进行。

(三)建立合格供应商评价、管理体系和优选机制。

(四)实施设备采购业务,包括采购招标及比价,签订采购合同,组织催交到货,协调处理设备验收入库和安装、调试、使用中发生的质量及其它问题。

(五)负责按要求向设计院提供资料。

(六)负责试用设备的协议签定及跟踪。

(七)负责报送设备的采购资本性支出计划。

第五条计划经营部职责(一)负责项目设备采购资本性支出计划的审核。

(二)负责项目设备投资概算的审核。

(三)参与设备的招标、合同会签。

(四)参与设备供应商的审核工作。

(五)负责向总公司报批招标申请及评标结果。

第六条财务部职责(一)根据设备的采购资本性支出计划,编制相应的月度资本性支出计划。

(二)负责审核并办理所有设备采购的结算并向供应商支付款项。

(三)参与设备供应商的审核工作。

(四)参与设备的招标、合同会签。

第七条物资配送中心职责(一)依照合同内容和设备验收标准对到货设备和随机技术资料进行清点和验收,并办理入库建账手续。

发现数量和质量问题及时反馈给装备能源部。

(二)负责对库存设备进行维护与保养,保证设备完好。

(三)参与设备供应商的审核工作。

(四)负责设备的出库工作。

第三章设备的采购管理第八条设备采购的范围:公司范围内(除技术开发部的未定型设备外)的所有设备统一归口由装备能源部负责采购。

设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度

设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为,提高采购效率,保障公司利益,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。

第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。

第四条公司设立采购管理部门,负责设备和材料采购的组织和实施。

第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行:(一)需求确认:相关部门提出采购需求,明确采购物品的类型、数量、质量要求等。

(二)编制采购计划:采购管理部门根据需求确认,制定采购计划,确定采购物品的具体信息。

(三)设备和材料供应商筛选:采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准,筛选合格的供应商。

(四)邀请供应商:采购管理部门发出邀请函,邀请供应商参与投标。

(五)投标评审:采购管理部门组织投标评审,选出最佳供应商。

(六)签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方责任和权利。

(七)验收确认:采购管理部门对采购物品进行验收,确认物品质量合格。

(八)付款结算:按照合同规定进行付款结算,完成采购流程。

第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度,明确各项采购流程和责任分工。

第七条采购管理部门应建立供应商档案,及时更新供应商信息,维护供应商关系。

第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作,完善采购制度,提高采购效率。

第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训,提升其采购能力和专业水平,确保采购工作的顺利进行。

第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送,保持公正、公平的采购环境。

第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规,保障公司利益,维护公司形象。

第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的,将受到相应处罚,情节严重的将追究法律责任。

第十三条本规章制度自发布之日起生效,公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。

以上为公司设备和材料采购规章制度,希望各部门严格执行,共同维护公司利益,提高采购效率,谢谢!。

工程材料设备采购管理制度办法【16篇】

工程材料设备采购管理制度办法【16篇】

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以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法,仅供参考,希望对您有所帮助。

【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。

通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。

对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。

2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。

3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。

4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。

设备采购管理规定办法

设备采购管理规定办法

设备采购管理规定办法1. 引言为了规范公司设备采购的行为,提高设备采购的效率和质量,减少误采、漏采等问题的发生,特制定本管理办法。

2. 适用范围本管理规定适用于公司各部门、各单位设备采购行为的规范、指导和管理。

3. 采购流程3.1 采购需求确认采购需求确认应由需求部门或项目经理提出,并在购置计划中进行登记备案。

同时,需求部门或项目经理应为所需设备制作详细的技术技术要求或技术规格,在资金预算的基础上进行管理和控制。

3.2 采购计划编制根据采购需求,采购部门应编制采购计划,并在计划中明确采购物品的品名、数量、质量、性能、价格、供货商等基本信息。

3.3 供应商选择及公开招标采购部门应根据采购计划对供应商进行咨询、核实、比较,选择适宜供应商。

同时,采购部门应在网站或其他公示平台发布采购公告,开展公开招标,以增加竞争性,确保公正公平的采购过程。

3.4 谈判与合同签署在选择合适供应商后,采购部门应与供应商进行谈判,明确供应商提供的设备结构、功能、质量等方面的事项,签署采购合同,并约定交货期、付款方式等细节。

3.5 设备验收设备采购完成后,采购部门应组织验收。

验收应根据采购合同的约定进行,包括外观、尺寸、标识、铭牌、保护、电器性能、机械性能、功能性能等,确保设备达到技术要求和规格,符合验收标准。

3.6 入库管理经验收合格后,采购部门应将设备入库,并严格按照规定管理设备库房。

将设备分类、编号、标示、账务结算等工作上传到公司设备管理系统,为资产管理和信息管理提供数据,确保设备的利用和保养管理。

4. 采购原则4.1 置信原则在设备采购过程中,采购部门和需求部门应相互沟通,积极协作,确保采购事项合理、公平、公正,符合规定的管理程序和法律法规。

4.2 性价比原则在设备的采购过程中,应根据实际需要选择性价比高、性能稳定、安全可靠、售后服务好的设备。

4.3 原厂采购原则在采购某些典型机型或较为标准化的设备,尽量选择原厂或授权代理商采购,既能确保设备的品质和性能,又可充分利用其售后服务。

物资设备集中采购管理办法

物资设备集中采购管理办法

物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法是为了进一步加强公司物资设备集中采购管理,规范采购行为,发挥整体优势,实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽而制定的。

下面是yjbys店铺为大家带来的物资设备集中采购管理办法范文,欢迎阅读。

第一章总则第一条为进一步加强公司物资设备集中采购管理,规范采购行为,发挥整体优势,实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽的目的,特制定本办法。

第二条集中采购管理遵循以下原则(一)公开、公平、公正和透明的原则。

(二)管理和服务并重的原则。

第三条本办法适用于公司及所属各项目的物资设备集中采购。

第二章集中采购管理机构及职责第四条集中采购管理组织机构物资设备集中采购实行统一管理,分为公司、下属项目两级操作,两级集中采购组共同为公司各级采购者提供服务。

公司、各项目分别建立相应的集中采购管理组织机构,两级集采组织使用统一的管理制度和操作流程。

公司成立物资集中采购招标管理领导小组:组长:公司总经理副组长:公司书记、公司总经济师组员:预算合同部负责人、物资设备部负责人、财务部负责人、技术质量部负责人、中心实验室负责人、各项目总经济师和材设部负责人。

监督:公司监察审计部负责人。

第五条集中采购管理工作职责(一)公司物设部物资设备集中采购工作职责1.制定公司集中采购管理制度;2. 推动公司各项目物资设备集中采购管理组织机构和专业队伍建设;3. 负责公司物资设备集中采购总体规划、部署和统计工作4. 负责公司组织集中采购、组织协调公司各区域进行集中采购;5.督导各项目开展集中采购工作;6. 负责公司与战略供应商洽谈合作事宜;7. 建设和管理公司评标专家库。

8. 按照局要求,编制、上报物资设备集中采购计划;9. 负责组织集中采购、受局委托组织集中采购;10.配合局建设物资设备综合管理信息系统;11. 负责公司物资设备供应商收集、整理和评价工作;12.统计分析并定期上报公司物资设备集中采购情况。

材料设备采购招标管理办法

材料设备采购招标管理办法

材料设备采购、招标管理办法第一章总则第一条为保证公司各开发项目顺利进行,有效控制工程成本、保证工程质量,规范公司材料设备采购、工程招标工作,提高材料设备采购、工程招标工作的透明度,特制定本办法。

第二条公司所有项目在执行材料设备采购和工程招标工作中适用本办法。

第三条与投标单位有利害关系的人员不得参与招标工作。

第四条公司成立招标小组。

组长由公司总经理或分管工程管理的副总经理担任。

组员由公司财务总监、项目主管、项目部经理、总工程师和总经济师等组成。

第五条如招标小组成员不能参加招标工作的,由组长或总经理另行委派其他人员参加。

第二章招标第六条涉及金额50万元以下的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由项目部按照本办法自行组织招标,公司项目主管代表公司招标小组参加。

第七条涉及金额50万元以上的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由公司招标小组按照本办法组织招标。

第八条涉及金额10万元以下的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作,由项目部按照本办法自行招标。

定标后将有关材料送公司项目主管。

第九条涉及金额10万元以上的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作,由公司招标小组按照本办法组织招标。

第十条由项目部组织、公司项目主管参加的招标,其责任由项目部承担;由公司招标小组组织的招标,其责任由招标小组承担。

第十一条招标工作按以下程序进行:一、制定或委托制定发包、采购计划;二、收集承包商信息、确定备选承包方;三、拟订、审批招标文件;四、备选承包商投标报价。

第十二条公司项目部各自按照年、季、月度分别编报发包、采购计划,送至公司项目主管汇总后,上报公司招标小组。

第十三条年度发包、采购计划应当于上年12月1日之前报送至公司项目主管,公司招标小组在30天之内提出审核意见。

一、季度发包、采购计划应于3、6、9、12月的15日之前报送至公司项目主管,公司招标小组在15日之内提出审核意见。

材料、设备招投标管理办法

材料、设备招投标管理办法

材料、设备招投标管理办法第一章总则第一条为了规范材料、设备的采购行为,加强采购行为的监督管理,降低项目成本,提高企业效益,根据相关法律法规并结合公司实际,特制订本办法。

第二条材料、设备的采购遵循公开公正、合理低价、诚实信用原则。

第三条本办法适用于公司、分公司及所属各项目部在生产经营活动中涉及单项合同估价在50万元人民币以上(含)设备、200万元人民币以上(含)材料的采购行为。

第二章组织机构和管理职责第四条公司设立招投标管理委员会(以下简称招标委),其主要职责是:制订和完善公司招投标管理制度;在评标小组提出的中标候选单位中确定中标单位;协调有关招投标工作的重大问题。

第五条招标委下设材料、设备招投标办公室(以下简称招标办),其主要职责是:制订材料、设备招投标流程;组织和实施招投标的具体工作;负责招投标档案资料管理。

第六条分公司设立材料、设备招投标工作小组,其主要职责是:负责制订和上报分公司及下属项目部材料、设备招投标计划;参与公司组织的具体招投标活动;负责本单位与供应商所签合约的履约管理并及时反馈信息。

第三章招标方式第七条招投标方式包括公开招标和邀请招标。

凡符合条件的材料、设备采购项目,必须按照有关规定进行公开或邀请招标。

不具备条件的采购项目,如受区域条件影响、带有地方垄断性的且只有独家或少数几家供应商的地方材料采购等,经公司招标委同意,可以不进行公开或邀请招标。

第八条非招投标采购项目根据采购内容和分级管理权限,分别由公司、分公司和项目部负责具体采购,采购合同按公司合同管理规定分级审批。

采购活动必须遵循货比三家原则,综合质量、报价、服务、信誉等因素,按照“三重一大”规定集体研究决定,并做好选择记录。

第九条业主或总包方对项目材料供应另有规定的从其规定。

第四章招投标工作流程第十条信息发布1、分公司根据项目需求向公司招标办提出招标申请和相关要求,招标办审核后提交公司招标委,确定招标方式(公开招标或邀请招标)。

工程建设材料设备采购及验收管理办法

工程建设材料设备采购及验收管理办法

工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量,交货期、价格的控制,是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。

为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行,并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标,根据管理公司关于物质管理的有关规定,特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法,以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。

(一)工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批:1、承包方应在收到设计施工图后5天之内,按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”(以下简称“施工用料计划单”)及编制说明,并及时移交项目监理机构审核(“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单(详见材计表Ⅰ)。

2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后,应对照设计施工图进行认真细致的审核,3天之内完成审核,并将审核结果通知承包方。

3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。

(二)建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备,由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。

供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。

供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ,合同价款均为供货厂家(商)投递建设方施工现场(不含卸费)。

2、供货厂家(商)在送货时,填写一式五联的“材料/设备验收清单”(详见材计表Ⅲ),供货厂家在送货时,事先通知建设方(需方)送货估计到达时间及送货中途联系电话。

货物到达建设指定的现场后,由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收,供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。

3、经三方共同验收合格的产品,由承包方妥善保管。

因承包方原因产生的丢失、破坏,由承包方负责赔偿。

采购管理办法

采购管理办法

采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXXX公司以下简称“公司”的物资、设备、服务采购管理,有效降低采购成本、控制采购风险,特制定本办法;第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理;第三条分子公司拥有公司授予的采购权,自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备;公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为;第四条本办法中“物资”是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等,不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资;“设备”是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等;“服务”是指非物资产品,包括咨询、监理、培训、勘探、设计等;第二章职责分工第五条分子公司及部门职责一分子公司及下属单位1.负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理,包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等;2.负责设立采购机构、配备采购人员;3.负责制定机物料成本定额及消耗分析;4.配合公司对采购业务的核审、审计与监督;5.负责依据本办法并结合本单位实际情况,制定相应的采购管理实施细则报公司备案;二生产类部门1.负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改;2.参与分子公司重要、大型设备的验收;3.负责50万元及以上采购合同含开口合同的签订前核审;4.负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查,查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品;5.负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购;三财务类部门1.负责年度采购预算、临时采购预算的审批;2.负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析;3.负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点,查处盘亏;4.负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购;5.负责参与公司职能部门采购合同的审核;第三章管理内容与要求第六条采购、供应的原则性管理要求一按采购类别设置业务流程与审批权限;转委托授权必须符合公司规定;二采购、验收、库管、领用四个环节相对独立,岗位、人员不重叠,管理者职权分立;在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督;三明确采购物资和设备的产品标准井下物资设备必须执行强制性标准、品牌、质量等级、制造厂家,仓储定额,消耗定额计划;四对采购和供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求;其中,采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收是采购业务控制的重点环节,入出库手续办理和领用审批是供应业务控制的重点环节;五所有采购业务应符合公司经营管理权和经济合同的管理规定;原则上要求财务部门全流程每个合同从预算到最后一笔资金支出参与管理;六采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等,加强采购和供应控制,不断降低采购成本和生产建设成本;七分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失和浪费行为”等措施来综合管控采购成本;八行使采购权的分子公司应有效管理和控制采购风险,对采购不当造成的直接和间接经济损失承担全部责任;九分子公司应每月形成采购报表,以煤矿/洗选厂为单位形成供应报表,报公司办公室监察审计组;十各采购单位不得采购公司禁止的采购项产品;第七条年度采购预算采购单位根据次年生产、建设、经营、管理目标制定本单位年度采购预算;其中,生产单位采购预算编制后汇总到本单位年度预算报集团财务部;职能管理部门采购预算编制后汇总到本部门年度预算报集团财务部;经集团财务部审核后汇总报公司审批;第八条采购计划管理一计划管理流程使用单位根据预期使用情况填写物资需求计划格式见附录A→采购部门接收使用单位需求计划→汇总使用单位需求计划→计划平衡核库、消耗核实、市场状况等→编制采购计划→采购部门负责人审批→采购单位主管负责人审批→采购单位负责人审批;二具体规定与要求1.需求计划1使用单位编制的需求计划,原则上应在年度需求计划和采购预算额度范围内;因实际情况变化,确需增加采购预算指标的,应按公司预算管理要求,办理相关追加预算的审批手续;2使用单位按月编制次月需求计划,采购部门按月编制次月采购计划;3需求计划应准确填写品名、型号、数量、质量要求等,需提供图纸、样品或相关审核手续的,随着需求计划一并提供或核实,对不符合要求的需求计划,采购单位可拒绝受理;4因申报需求计划不及时、不准确造成不能及时保供的,责任由使用单位承担;2.采购计划1采购部门汇总使用单位需求计划后,应在核库利库、核实物资预计消耗数量的情况下编制采购计划;2采购单位因计划管理工作不到位,对核准的计划不能按时、按量采购而影响生产、建设的由采购单位承担责任,并按有关规定考核;3采购单位按需求进行采购,但由于生产、建设不能及时跟上造成物资、设备积压的,按有关规定考核;4对超出年度需求计划和采购预算额度范围的需求计划,又没有追加预算,采购单位不得进行采购;5采购单位应建立采购计划管理台帐,适时掌握物资、设备采购情况;6严禁采购单位无计划采购;三涉及固定资产购置的,应按公司固定资产管理要求履行相关手续;第九条供应商的选择一采购单位建立合格供应商目录1.市场资源调查采购单位通过网上收集、走访资源集散地、厂家现场考察、电话索取资料等取得供应商信息;2.供应商调查采购单位对拟选择供应商的产品质量、财务、资质等进行调查,确认拟选择供应商具备合格供应商条件;3.建立合格供应商目录采购单位根据调查情况,对供应商进行综合分析、比较、选择合格供应商,建立合格供应商目录;二与供应商关系管理采购单位对供应商提供的产品情况进行收集、整理;对出现供应商在质量、交货时间、数量等严重不符合合同规定的情况,及时进行评估,如确实发现供应商不能满足公司需求,应及时将该供货商调出合格供应商目录;三供应商选择的原则性要求1.各采购单位不得选择列入公司、分子公司黑名单的供应商;2.凡井下设备,要到国内同类产品的前几家生产厂家采购;3.价值大的设备和批量大的材料应直接从生产厂家采购,不得在中间商采购;第十条采购方式一采购方式分为招标、非招标采购两类;具备招标采购条件的应采用招标采购方式,不具备的可采用非招标采购方式;非招标采购分为比价竞争性谈判、定点谈判、整体外包谈判、紧急采购谈判四类;采购单位根据公司要求、市场环境、资源状况、行业发展趋势等因素确定采购方式;二非招标采购要求1.比价采购遵循按质论价与保供优先相结合的原则,询问的供应商不得低于三家;2.整体外包为提高效率,减少资金积压,可以选择配送能力强、产品质量好、信誉好、采购单位附近有库房的供应商整体外包;3.定点采购不适用于成批采购,只能对零星采购采用定点采购模式;4.紧急采购采购单位无库存或出现不可抗拒的原因不能及时供货,将导致采购单位面临损失时,可以进行紧急采购,但当月紧急采购金额不得超过当月采购总额的1%;紧急采购一旦发生,采购单位应追溯责任,属于内部责任的应严格考核,属于供应商责任的应进行索赔;第十一条合同订立一合同订立程序1.合同起草采购经办人起草合同文本或供应商提供的合同文本经采购经办人审核修改;2.合同流转采购单位承办部门拟订合同、主管审核、负责人审核→相关专业部门、财务部门、外聘律师不是必须的会签审核→采购单位承办部门修订合同→采购单位承办部门主管审核、负责人审核→采购单位分管领导审核→采购单位负责人履行最终批准权;3.合同签字盖章1采购单位完成采购合同流转审批后,持合同原件与合同流转单到公司印章指定部门办理合同用章;2合同经双方法人签字并加盖双方合同专用章生效;4.合同修订在合同履行过程中需修订合同内容时,采购单位与供应商协商一致后对合同进行修订;修订内容报采购单位负责人批准后,由采购单位授权法人和供应商法人签字并加盖合同专用章后生效;5.合同归档备案1所有签订的合同,签订合同的部门、单位必须存档;2公司管理承办合同必须在合同生效后5个工作日内报集团办公室归档;分子公司承办合同必须在合同生效后5个工作日内向集团办公室报送2份,1份传公司主管部门、1份归档;3公司主管部门应组织建立、动态维护公司所有交易合同的档案和数字化合同数据库;二相关规定与要求1.采购单位应在供应商目录中选择供应商,在与供方草签采购合同前,采购单位应向供方反馈信息,确定采购合同条款是充分与适宜的,当双方取得一致意见后方可订立正式采购合同;同时,大型或成套设备必须签订技术协议;2.对重要、关键物资、设备的供应商应进行考察;对先款后货类采购合同,合同订立前还必须对供方的开户银行帐号重新查对;3.除定点采购外,不得订立开口合同;4.合同文本应具备的主要条款:标的品名、品牌、规格、型号、技术参数、详细产地或生产厂家等;数量计量方式、验收方式、量差处理等;质量技术标准或协议、异议处理等、价格及货款结算方式含税或不含税价、税率、是否包干到厂价、运杂费用的承担、付款方式、质保等;合同履行的期限、地点和方式;违约责任;合同变更或终止条件等;5.无预算的项目不得签订合同;6.分子公司合同管理要求1分子公司合同最终审签人为总经理,内部对领导班子成员可实行限额转委托授权责任主体仍为总经理,转委托授权应报公司备案;2对合同流程管理的主要环节作出严格要求,明确各环节的审批权限人和审批权限;3建立合同实施动态管理台账,动态跟踪重要合同的执行程度和资金支付或回笼情况,切实控制风险;4自觉接受公司的监督管理,对合同管理不严或失误造成的损失承担主要责任公司将分子公司出现的合同损失与其工资总额计提挂钩;5应经公司审批但未报批的项目不得签订合同;6分子公司总经理签批后合同文本报公司备案;具体审批流程由分子公司确定并报公司备案;7无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由分子公司自行确定审批流程,总经理为最终审批人,审批情况定期报公司备查;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;7.公司职能部门承办合同管理要求1确定或调整公司内各种经济合同的签约法人主体;2建立和修订完善公司内部关联交易价格并组织实施;3规范采购类合同文本要求,统一购销产品部件代码,逐步建立数字化合同数据库;4无合同零星采购特别情况特殊情况无合同协议采购如部分低价值且为零星物资,由承办部门负责人审批;无合同零星采购金额不得超过当期月度采购总金额的1%;8.所有签订的合同或协议,除签订合同的部门、单位存档外,还需报公司档案管理部门归案管理,生效后五个工作日之内将扫描件电子文档同时报公司主管部门备案;9.公司应监督采购合同的订立、变更、执行、终止全过程的规范性和有关人员行使权限的正确性;第十二条采购合同执行一采购单位应建立合同履行控制台帐,掌握合同执行情况;二采购单位必须严格按合同约定条款执行;三采购单位要加强与供方的业务联系和信息沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题,相关部门应予以配合;第十三条验收入库管理一验收程序1.物资、设备类1供应商送货到指定地点→机电物资、财务人员参加验收→库房管理员办理入库手续;2钢材、木材等大宗物资需经采购单位磅房称重计量;3需安装设备在安装、调试、运行完毕后再进行验收;2.服务类1供应商提交服务成果或凭证→使用单位、采购单位综合管理部门评价→使用单位接受服务成果或凭证;2服务采购由采购单位按合同规定的验收方式验收,包括任务达成、效果达成的符合性评价、鉴定等;二验收要求1.物资应严格按照合同规定的数量、质量规格进行验收;2.设备应严格按照合同条款、技术协议、合格证书、产品说明书、运行报告等资料验收;3.验收设备、物资时,存在瑕疵,但不影响正常使用,不存在安全隐患的,做详细记录含影像资料及在场人员签字,根据生产情况进行处理;4.验收设备、物资时,存在缺陷即质量、型号与合同、技术文件规范不符,或设备存在质量安全隐患,无法投入使用等,做详细记录含影像资料及在场人员签字;此类物资、设备严禁办理入库,采购单位立即通知供货商退货或换货;5.验收时发现质量、数量异常,验收人员应立即通知供货商及采购经办人员到场处理;第十四条采购结算管理采购结算时应具有合同、送货清单、验收手续、入库单、发票等才能办理,具体执行公司有关结算管理规定;第十五条仓储管理一分子公司根据需要设置库房,应做到场地封闭;二各库房应独立运行,各自单独办理入出库,单独盘点,单独核算;三特殊情况直接发往使用现场的物资和设备,也应办理入出库手续;此类特殊情况,须经基层财务人员现场核审;四现场使用单位向库房退库或内部调剂的,按资产管理规定管理,否则比照偷盗或资产流失处理;退库或内部调剂应查清原由,若因计划或管理问题导致,应追究责任;五分子公司直接设置和管理库房,其下属煤矿/洗选厂不得设置新采购物资库房,可设置回收循环利用产品库房即旧设备、旧物质库房;六严格按材料物资验收入库、领用出库、调拨时间办理入出库,不允许提前办理和补办理入库、出库手续;七煤矿/洗选厂中有外包单位承包工程建设或生产任务的,必须做到外包单位的库房与分子公司的库房完全隔离;分子公司不得以任何理由和方式向外包单位提供合同外的任何物资和设备;八明确设定和逐步优化库存各类物资和设备的库存标准、总库存标准,按月盘点对账,对库存超标、盈亏情况及时纠正和落实责任考核;第十六条资金支付一采购单位根据公司资金计划管理规定填制资金支付计划,其中公司自行采购的物资应将资金申请单报公司财务部,各分子公司应报分子公司财务部;二采购单位在支付资金时,应严格以合同为单位按结算先后秩序,分轻重缓急支付;第十七条售后管理质保期内出现质量问题,采购单位应书面通知供应商处理,处理费用由供应商承担;否则,采购单位在处理前进行取证后采取措施处理,费用从质保金中扣除;第十八条合同终止一合同执行完毕终止合同执行完毕,采购单位应将执行完毕的合同及合同过程资料整理归档;二合同执行过程中的终止1、协商一致终止合同的,采购单位应与供方订立补充协议方式, 由采购单位授权法人和供方法人签字并加盖合同专用章或公章后生效;2、公司单方终止合同的,应经过采购单位负责人批准后方可终止;同时,应将合同及合同过程中产生的资料报公司法律顾问,减小可能带来的法律风险;第十九条物资领用一基本合理设定基层单位的物资设备消耗定额配额标准可设上下限范围,严格做到按计划、按分类投资或生产、按配额按产量和建设进度计算供应,适时办理供应结算与出库消耗核算以领代耗,及时反映分类消耗异常情况;二对采购单位按计划采购的物资、设备,使用单位应按需求计划使用时间要求使用,否则相应财务部门将采购单位发生的相关费用转移至需求计划申报单位,由此产生的成本费用增加、或积压,按有关规定考核需求计划申报单位;第二十条合同签订前核审一核审范围合同总金额50万元及以上采购合同含开口合同;二审核流程集团办公室接到分子公司合同后12小时内将合同送公司生产部,公司生产部接到合同后48小时内要将有问题的合同信息反馈集团办公室,集团办公室反馈分子公司整改,完成整改后方可加盖合同印章;三经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;公司生产部核审提出有问题的合同,分子公司又无法更改或暂停的合同,分子公司加倍承担损失;第二十一条采购比价及出入库监察一采购比价1.资料报送采购单位在当月末形成本单位采购报表,在次月1号之前将采购报表以电子版的方式报送集团办公室监察审计组;采购报表应准确包含当月所有采购产品的信息,包括:名称、规格型号、生产厂家品牌、含税单价、供货商、供货商地址、合同编号、供货方式、验收方式、质量标准等;2.比价范围主要对分子公司当期的采购价格进行比较;3.比价内容1同一产品、同一生产厂家近期价格比较最近一次采购;2同一产品、不同生产厂家近期价格比较最近一次采购;3常用采购产品价格;4同采购单位、同产品中长期价格等;4.集团办公室按月形成比价报告分发各部门、分子公司并报送公司领导;二出入库监察集团办公室适时监督检查各分子公司采购物资库房管理情况,对物资出入库情况进行监察;第二十二条采购与供应纪律一采购相关者审批人、合同承办人、业务员、验收人、结算人、资金支付人等作为要害岗位人员应遵守以下采购纪律,构成违法的提请司法机关处理:1.不得个人或开办公司与公司发生供应业务,亲属与公司无采购业务往来,亲属与供应商无业务或劳动合同关系;2.原则上与公司辞职人员不发生采购业务关系;3.不得为供应商谋取业务以获取个人利益;4.不得伙同供方或认可供方“以次充好、低值高价、低质高价、短斤少量、仿冒品牌、以假乱真、品质不符、票货不符、超量销售压库或闲置”获取个人利益或为供方获取利益;5.不得要求或接受供方宴请、娱乐、旅游等,不得索取或收受供方财物、回扣、红利;6.不得仿冒签字、以虚假票据报销冲帐、虚假购买;7.采购、验收、库管、领用岗位不得相互混兼或合并运行;8.不得泄露公司商业机密;二保管和领用者、领用审批者、门岗作为要害岗位人员应遵守以下供应纪律,构成违法的提请司法机关处理:1.不得先入库后办入库手续;2.无合同不得办理入库特殊情况应有准许入库批条;3.未验收合格不得办理入库;4.无审批手续或手续不合要求不得办理出库;5.不得仿冒签字办理出库;6.不得先领用后办出库手续;7.不得多领计耗、冒领计耗套取物资设备;8.不得无合同、无验收入库记录支付采购资金;9.不得作假计耗掩盖库存亏空或将损失计耗逃避责任追究;10.煤矿/洗选厂的所有物资设备只进不出,未经批准门岗不得放行;第四章检查与考核第二十三条本办法执行情况由集团办公室、生产部、财务部共同检查,检查结果按下述规定考核;第二十四条凡违反采购与供应纪律的,一律作解除劳动合同处理;第二十五条采购过程中因管理者履职不到位,采购人员不负责任造成供货方质价比异常或采购产品属翻新、贴牌、伪劣甚至废品、票据与实物不符,经由本分子公司发现、查处并追回全部损失的,公司对责任分子公司免予考核;经由公司监督、举报、审计发现并查处的,按该合同总金额的50%考核责任单位;第二十六条未按照本办法签订合同的,每次考核责任单位5000元;未严格对采购物资、设备进行验收,就办理入库手续的考核责任单位5000元;第二十七条在物资、设备管理过程中,因管理存在疏忽导致物资、设备丢失的,所丢失物资、设备的采购金额由责任单位承担;第二十八条根据本办法的物资管理要求凡不按规定设立库房,不按规定办理出入库的每次考核责任单位5000元;第二十九条经公司生产部核审的合同,若在以后暴露问题,公司生产部承担连带责任;分子公司未按公司生产部提出的合同核审意见进行整改的,视情况按每项次考核责任单位5000—30000元;若责任单位未整改导致公司损失的,由责任单位全额赔偿;第三十条采购比价考核规定一凡未按规定报送采购报表,按下述规定考核责任单位:凡未按规定时限要求报报表,考核金额=迟报项目数╳迟报工作日天数╳100元;报表填制的项目不完整的,按200元/缺失项考核责任单位;二采购单位当月或之前6月在没有资金支付、运输距离、市场总体涨价等客观因素存在的情况下,采购同一生产厂家生产的相同品牌、规格的产品价差比率超过5%时,公司按以下原则对责任单位进行考核,若考核后未按整改要求整改的则加倍考核责任单位;1、采购价格超过最低采购价格5%-10%含10%,按采购价差总额100%考核责任单位;2、采购价格超过最低采购价格10%-20%含20%,按采购价差总额120%考核责任单位;3、采购价格超过最低采购价格20%以上的,按采购价差总额150%考核责任单位;第五章附则第三十一条本办法自下发之日起实施,凡之前与本办法不一致的各种规定均以本办法为准;第三十二条本办法由XXXX负责起草和解释;。

耗材设备材料采购管理办法

耗材设备材料采购管理办法

设备、材料米购管理办法一、指导思想为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要,树立服务于项目管理的观念,结合集团公司管理架构的特点,本着高效、实用的工作指导原则,充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势,特制定本办法,以有效降低采购成本,提高采购产品质量。

同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价,实现全过程采购管理。

努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。

有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商,建立长期和稳定的战略合作伙伴关系,形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。

二、采购方式与合同形式1、甲供材料、设备的采购:由甲方(建设方,下同)直接负责的采购,并由甲方直接与供货方签订供需合同。

2、甲指材料、设备的采购:由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单,经甲方审核、调整确认后,由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。

三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则1、分工合作的原则:任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。

各相关单位必须遵循以下原则:(1)为项目目标服务的原则。

(2)贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。

(3)加强和重视对企业资质审查的原则。

2、各部门工作分工细则:在项目经理、总工程师的主持下,各专业工程师以及职能部门(包括经贸公司)讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等。

(1)项目部负责提供所需材料、设备的采购计划;负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。

(2)技术部负责产品标准编制和技术文件的制定,并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数,参与材料设备的验收工作。

(3)合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作,对于公开招标的材料设备,负责招标组织工作和经济标书的制定工作,负责对采购计划的数量等进行复核,根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。

大宗材料及设备采购招标管理办法

大宗材料及设备采购招标管理办法

大宗材料及设备采购招标管理办法为加强公司材料设备采购管理,规范采购行为,降低采购成本,现结合公司实际制定如下管理办法。

一、采购招标范围:1、实行采购招标物资包括:钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料。

以及单台或批量价值10万元及以上的大型设备。

2、在工程开工前,每项大宗材料其需用总量10万元以上的分别进行一次采购招标。

3、零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于10万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。

由采购人员三比一算后报公司领导批准后采购,其中单次采购在5万元以上的实行采购询价审批制,由材料科邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报公司领导批准。

见附表1《材料采购询价审批表》二、采购招标小组的设立:公司成立材料、设备采购招标小组,由公司总经理任组长,成员由分管经理、材料科、施工科、安全科、财务科和项目部的相关人员组成。

三、采购招标程序:1、编制材料需用计划及采购招标申请表:(1)材料科、项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向招标领导小组报送大宗材料概算计划及采购招标申请,并附报《大宗材料概算计划》和《材料采购招标申请表》。

(2)材料科提出招标申请必须明确以下几点:①工程概况(工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌)、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法。

2、编制和发放招标文件:(1)招标领导小组接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件,并发放到投标人。

(2)采取公开招标方式的,提前5天以上在项目所在地、公司所在地或相关媒体公布、张贴招标公告书;见附表4《材料、设备采购招标公告书》。

(3)采取邀请招标的,由材料科、项目部推荐三家以上供应商,进行资格审查,提前3天以上发出招标邀请函。

附表5《材料、设备采购招标邀请函》。

3、资格审查:(1)参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择,但也可邀请有实力的其它供方参与投标。

【采购制度】某集团总公司采购管理办法(WORD4页)

【采购制度】某集团总公司采购管理办法(WORD4页)

某集团总公司采购管理办法第一章总则第一条为迎接国内外两个市场的严峻挑战,进一步降低企业产品成本,不断增强集团总公司参与竞争能力和抗风险能力,而建立健全的企业采购管理机制,保证企业采购规范有序地进行,特制定本办法。

第二条遵循“质量,服务,技术、价格”原则,充分利用社会现有资产存量,实现全球性采购,以性能价格比来选择供应商,逐步建立开放型经济,参与国际竞争。

第三条本办法是企业采购原材料,燃料,辅料,零部件、外协件,设备、备品备件、办公用品,劳动保护用品以及其他物资过程中的决策,价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第四条企业应当按照本办法贯彻科学有效,公开公正、比质比价,监督制约的原则,创新企业的精益采购理念,优化配套体系,建立健全符合本企业特点的采购管理制度。

第二章采购组织体系第五条坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则,实行分级分权管理。

即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权,明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。

第六条企业应成立由总经理(厂长)、副总经理(副厂长)亲自主持工作,采购、财务,审计,监察,计划、质保等职能部门负责人组成的采购管理委员会。

负责对重大采购决策、重大物资价格审核。

选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策,同时建立会签制度。

第七条利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势,企业对相应部门的各类物资采购,组织实施集中采购,归口管理。

第八条采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。

物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。

采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求,实施采购,实现物流与资金流第三章价格管理第九条企业的物资采购部门必须建立物价信息收集网络,逐步加入国内或国际互联网,及时获得国内外供应商产品的价格信息资料,为企业提供内通外联的价格信息。

第十条企业应在财务部门设立专门行使价格监督职能机构或人员,严格履行职责,及时掌握各类物资的市场价格,事前做好采购价格审核,控制采购成本,并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。

集团物资集中采购管理办法

集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司物资设备集中采购管理办法第一章总则第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司(下称集团公司)的物资设备采购管理,降低工程成本,保证物资设备质量,保障供应,提高企业经济效益,根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》(中国铁建设物[2011]144号)有关规定,结合集团公司实际,制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部(指挥部)。

本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。

第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台,实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理,优化采购流程,共享信息资源,提高采购质量和效益。

充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应,以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。

积极支持集团内部工业、服务企业,坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。

第二章机构和职责第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则,建立集团公司集中采购管理体系。

第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组,组长由主管领导担任,副组长由分管及相关领导担任,成员由机关相关部门负责人组成,负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策,审批采购方案和结果,集团公司物资设备运输部负责日常工作。

集团公司设立物资设备集中采购中心,物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构,具体实施物资设备集中采购工作。

集团公司各相关部门、各工程公司、项目部(指挥部)协同实施集中采购。

第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责:1、依据国家政策法规及上级有关规定,制定(修订)物资设备集中采购管理办法;负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作,督促各项规章制度的落实。

2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作;负责组织开展供应商评价工作,选定集团公司物资设备合格供应商,公布集团公司《合格供应商名册》;组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本

工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为,加强对工程材料设备采购管理的监督和控制,保证采购活动的合法、公正、透明,提高采购效率和经济效益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。

第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设,在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求,以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。

第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则,依法合规、经济、有效地开展采购活动。

第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划,根据项目实际需求和资金预算,确定采购品种、数量、金额等,并按照年度计划逐月调整。

第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制,报经公司领导批准后实施。

第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整,确保项目进度和质量。

第八条采购计划应当定期进行评估和总结,及时发现问题,及时调整。

第三章供应商管理第九条公司建立供应商库,对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理,确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。

第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核,及时更新供应商库。

第十一条采购部门根据实际采购需求,选择具备资质的供应商进行采购,优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。

第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系,建立稳定的供货渠道,确保项目的顺利进行。

第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。

第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案,编制采购文件,明确采购目标、标准和要求。

第十五条采购部门应当根据采购金额的不同,确定相应的采购审批权限,确保采购活动合法、规范进行。

第十六条采购单位应当建立采购档案,记录采购相关信息,确保采购过程、结果可追溯。

中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法(1)

中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法(1)

中铁资源物资〔2018〕87号关于印发《中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法》的通知集团公司所属各单位:《中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法》已经2016年5月30日集团公司第三次总经理办公会审议通过,现予印发,请遵照执行。

中铁资源集团有限公司2018年6月8日- 1 -中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司物资设备采购行为,提高采购质量和效率,保障连续、有序供应,降低和控制采购成本,根据《中国中铁股份有限公司采购管理办法》(中铁股份采购〔2016〕44号)及其他相关要求,制定本办法。

第二条本办法所称采购管理,是指对从采购权限分配、采购计划归集、采购方式选择、采购实施、供应商确定、采购合同签订与履行、采购供应组织、采购结算与支付到采购监督与评价等采购活动全过程的管理。

第三条集团公司采购管理须充分利用股份公司采购电子商务平台,实现采购管理的规范化、信息化。

第四条集团公司采购管理工作应遵循以下基本原则:(一)统一集中原则。

利用股份公司统一的采购管理平台和采购业务工作标准,全面实施鲁班平台集中采购。

(二)批量采购原则。

对于技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量的,与供应商签订年度采购合同,分批供应,采购多少结算多少,缩短采购周期,保障生产,提高采购效率。

(三)源头采购原则。

采购管理原则上优先考虑生产企业,其次考虑总代理商,减少中间环节,降低采购成本。

- 2 -(四)公开采购原则。

除按股份和集团公司规定不适宜采取公开方式进行物资、设备采购外,其他所有采购均应以公开采购方式进行,各单位应强化采购过程监督,实现采购的公开、公平、公正。

第五条本办法适用于集团公司及各单位开展的物资设备采购活动。

第二章采购管理机构与职责第六条集团公司成立采购管理领导小组,组长由集团公司董事长(党委书记)、总经理担任,副组长由分管领导担任,成员由财务部、法律合规部、纪检监察审计部、成本合同管理部、科技设计部、生产技术部、物资设备部、采购销售中心部门负责人组成。

材料、设备采购招标管理办法

材料、设备采购招标管理办法

材料、设备采购招标管理办法第一章总则第一条为规范公司材料、设备招投标活动,明确职责分工,推行阳光采购,杜绝暗箱操作,有效降低项目成本。

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》,公司有关规定,特制定本办法。

第二条招标原则:遵循公开、公平、公正、诚实守信、合理低价原则。

任何单位和个人不得以任何方式干涉、规避招投标活动。

第三条本办法中的材料、设备包括建筑、部品生产用各类材料、辅料、燃料、机械、运输设备、生产及动力设备、仪器及试验设备、电子设备、工具器具、其他生产用固定资产、非生产用固定资产等实物形态资产。

生产用实物资产确认标准为使用期限超过1年,价值在5000元以上;非生产用实物资产确认标准为使用期限超过2年,价值在2000元以上。

第四条公司及二级单位材料、设备采购均适用本办法。

第二章组织机构及职责第五条公司材料、设备采购实行统一领导、分级管理的原则,对材料、设备进行集中统一招标。

第六条各二级单位成立招标小组,负责评审招标文件和分包方合同文本、审核投标人资格、评审和设定招标控制价格、组织开标、评标、编写评标报告、拟选中标候选人、确定中标人。

组长:董事长或总经理副组长:公司主管招采副总经理成员:合同预算部门、财务管理部门、计划采购部门、安全生产部门等相关部门招标小组办公室设在合同预算部门,负责牵头组织招投标工作。

第七条职责(一)招标领导职责1.组长职责:负责材料、设备采购招标的实施决策,签发招标采购规章制度、审批招标计划、招标结果等。

2.副组长职责:协调组织材料、设备采购招标工作,审批招标计划、评审招标文件、主持招标工作,将招标结果报招标组长最终审批。

(二)成员职责1.合同预算部门(1)建立分包分供合格名录库、分包分供价格信息库、定期颁发内部控制价格,为招标采购设置控制价格提供依据;(2)编制材料、设备采购招标文件、合同文本、评标办法、推荐投标人;(3)负责设置材料、设备采购控制价格,报招标小组审核;(4)负责向投标人提出的问题进行书面答复;(5)组织招标小组评审招标文件、对投标人进行资格审查;(6)组织开标、评标。

材料设备采购及管理办法

材料设备采购及管理办法

材料设备采购及管理办法1.目的加强公司材料设备采购及管理工作,降低损耗、节约成本、提高效率、有序开展各项生产经营活动。

2.主题内容与适用范围2.1 本办法规定了公司材料设备管理的机构与职责、材料计划的编制方法及原则、材料的采购申请、材料的采购作业、帐务结算等。

2.2 本办法适用于公司的各个相关作业单位及部门。

3.材料设备部全面负责公司材料设备的采购和管理,主要职责是:3.1 协助合约造价部、财务管理部制定各个项目的投标报价作业;在各项目的投标前合同造价部提供投标项目相关事项(工程名称、地点、项目量、工程完成时间、需求材料名称、材料品牌等)的清单;材料设备部再根据清单提供所需材料初步的报价作为投标的价格依据。

3.2 协助编制《材料需求计划》,并协助合同造价部、财务管理部对计划的周密性、合理性、经济性、适用性进行审查。

3.3 负责实施经公司批准的《材料需求计划》实施采购作业。

3.4 对公司及各施工项目的材料、设备“收、发、存”工作进行不定期检查,对不符合规定的现象和行为进行纠正,并及时向公司主管经理汇报。

3.5 采集、分析、应用与本公司生产经营活动相关的材料信息,最大限度地降低生产成本和采购成本。

3.6 负责公司采购作业的管理,供应商的开发、整合与关系管理。

3.7 完成上级交办的其它临时性工作任务。

4.材料需求计划的编制4.1总计划:4.1.1工程管理部应结合项目总施工进度,协助合同造成价部按该工程项目的预算并结合投标报价的物料清单,编制该项目主要材料总的需求计划,填写《材料需求计划表》(见附件6),并注明需求的各个节点时间,经工程管理部经理、合同造价部经理、财务管理部经理、材料设备部经理、公司有关领导及董事长审签后,形成该项目工程总的《材料需求计划》,作为该项目材料采购的计划与控制依据。

4.1.2 形成项目工程总的《材料需求计划》后,递交材料设备部、财务管理部,由材料设备部根据相关的时间、质量等要求进行采购作业的前期准备工作,并形成该项目总的采购计划,并报公司审批。

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深圳市康发公司材料设备采购管理办法1.目的通过规范材料设备采购程序,形成各部门和环节的有效制衡和协作,以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。

2. 适用范围公司确定自行采购的材料设备。

凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商,后续的管理工作按照本办法执行。

3.相关文件《招标管理办法》(详细见合同预算部招标管理办法)《经济合同管理办法》《财务管理制度》公司有关制度4.执行原则4.1“检控并重,以控为主”,控制的关键是选择合格的供应商;4.2必须体现公司统一的付款和质量原则;4.3体现运作效率与权力制衡。

5. 职责5.1 材料部5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。

5.1.2收集市场信息,建立材料设备和供应商信息库。

5.1.3负责对供应商进行评审、考核,建立供应商档案和合格供应商名册。

5.1.4制定项目总体的材料设备采购计划。

5.1.5负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。

5.1.6负责材料设备采购合同的谈判和拟订。

5.1.7负责材料设备采购合同的报审和修改。

5.1.8负责组织材料设备的进场,组织进场检验。

5.1.9负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。

5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。

5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。

5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。

5.1.13参与采购设备的竣工报验。

5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。

5.1.15负责对供应商进行考核评价。

5.2 公司质检部(工程技术部)5.2.1参与制订项目总体采购计划。

5.2.2负责提出材料设备需用计划。

5.2.3参与制作相关的采购准备文件。

5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。

5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。

5.2.6负责组织和协调设备安装施工。

5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。

5.2.8负责组织设备的竣工报验。

5.3 公司成本控制部(预算部)5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体计划。

5.3.2负责提出材料设备采购的计划成本。

5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态,对报价进行监督审查。

5.3.4负责审查材料设备采购合同。

5.3.5负责汇总材料设备价款及变更,及时调整工程总造价。

5.4财务部5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。

5.4.2参与制订合同的付款条款。

5.4.3汇总制订材料设备资金需用计划。

5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。

5.5副总5.5.1监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。

5.5.2负责选择材料设备供应商。

5.5.3负责审核材料设备采购合同。

5.5.4负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。

5.5.5负责审核供应商考核结果。

5.5.6负责审查材料设备履约完成证明,对材料设备价款支付出具意见。

6.工作程序6.1 材料设备采购计划6.1.1根据材料设备对工程质量和成本的影响程度,将项目物资分成A、B、C三类。

量大且对工程质量和成本影响大的物资为A类;量小但对工程质量影响大或量大但对工程质量影响一般的物资为B类;一般物资为C类(公司五金店供应)。

公司应重点控制A类材料设备,具体参见《材料设备分类表》(附件2)。

6.1.2公司根据材料设备重要性分类,由材料采购部与工程技术部会商列明清单,明确该项目由公司自行采购的材料设备,上报主管副总和总经理审批后,作为项目的采购范围。

6.1.3材料设备部负责组织相关部门制订项目的《材料设备总体采购计划》(附件10),报总经理审批。

6.1.4工程技术部根据工程进度和现场施工需要,预先提出《材料设备需用计划》,报送到主管副总及总经理通过后,由材料采购部正式启动采购程序。

6.2选择合格的供应商6.2.1收集产品和供应商的资料和信息6.2.1.1材料采购部负责收集各类材料设备的市场信息,要针对计划采购的材料设备建立专项数据库,数据库中每项必须收集不少于3家供应商以上的产品信息。

6.2.1.2材料设备部负责向各类材料设备厂家询价,索取产品说明书、样本等资料和信息,并进行分项编目、登记、保管,以备查用。

6.2.1.3材料设备部负责了解市场上新产品、新材料的情况,定期上交专项分析报告。

6.2.1.4材料设备部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。

6.2.2制作采购准备文件6.2.1.2由材料采购部组织制作《材料设备采购清单》,明确采购的详细需求作为采购实施的依据,其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。

6.2.1.4计划预算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本等。

6.2.1.5工程技术部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等,并负责与监理公司沟通,确认采购的相关需求。

6.2.1.3采购准备文件还包括依据性的采购文件:由材料设备部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准,作为材料设备进场检验的依据。

6.2.3供应商资格预审6.2.3.1材料设备要求供应商递交各类证明文件包括:企业介绍、企业的资质证明资料(营业执照、生产许可证、资质证书等)、产品的质量证明资料(合格证、准用证或备案目录、监测报告等)、进口物资的相关证明(进出口许可证、商检证明等)、获奖证书等,并对其资格进行评审。

6.2.3.2材料设备部填写《供应商资格评审表》(附件3),上报主管副总审批后确定入围的供应商,入围的供应商不得少于2家。

6.2.4供应商评价6.2.4.1针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。

a.对能提供标准产品的,进行样品检测,检测结果作为评价依据。

b.对不能提供样品的,进行厂家或其承包项目的考察,考察结果作为评价的依据。

6.2.4.2样品检测和评价a.材料设备部要求各供应商,按要求数量送样,并附鉴定书或检测报告;b.材料设备部收到样品后,立即填写委托单,将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。

c.材料设备部负责取得检测报告,并按检测结果对产品进行质量性能评价。

d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认,并进行封样。

6.2.4.3对厂家或其承包的项目考察a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察,必要时应邀请监理工程师参与。

b.如样品检测合格后,认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解,也可以组织考察。

c.材料设备部提交考察报告,报告的内容应包括:企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。

6.2.5报价和审价a.当供应商样品符合要求或考察合格后,则可通知各供应商报价;b.材料设备部负责具体的谈判,谈判价格必须经过计划预算部审核。

6.2.6选定供应商a.材料采购部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。

b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》(附件4)。

c.采购金额在万元以下的,由主管副总选定供应商;采购金额在万元以上的,由主管副总提出选择建议,上报总经理审批确定。

d.材料设备负责将选择结果通知各供应商,同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。

6.3合同谈判与签订具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。

6.4材料设备进场检验6.4.1编制进货检验计划6.4.1.1材料设备部的工程师在统一组织下,对材料设备进场检验进行全面策划,编制《材料设备进场检验计划》(附件9),明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、检验量具和仪器、检验记录表格等,为材料设备进场检验作好准备工作。

6.4.1.2将材料设备的进场时间及安排,至少提前5天通知工程技术部,要求总包和监理单位作好相应的准备。

6.4.2检验地点6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。

由于材料设备检验合格后都要入库保管,应将进货检验地点设在相应的仓库内;对体积特别大的采购材料设备,也可以送到施工现场的工作地,在工作地进行材料设备质量检验。

6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备,则可将由材料设备部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。

6.4.2.3要进行报关商检的进口材料设备,材料设备部的专业工程师应到海关进行检验。

6.4.3检验方式6.4.3.1由材料采购部组织工程技术部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证,填写相关的表格和签字确认,填写《材料设备检验认定记录》(附件5),只有各家单位通过没有异议并签字认可,才能算通过了检验程序。

6.4.3.2对重要的材料设备要现场录像或照相,作为将来备查的依据。

6.4.4检验和试验的标准和范围检验和试验的内容、方法和质量标准,执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范,物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。

6.4.5检验和试验的执行6.4.5.1在进货检验中,材料采购部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级,可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。

6.4.5.2物资检验首先要对材料设备质量证明文件进行检验,确保证明符合合同和国家有关规范的要求;6.4.5.3按照采购合同(或采购计划)对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。

6.4.5.4对规定必须经过检测试验的材料设备,由专业工程师进行抽样,委托经过认证的检测中心进行检测和试验。

6.4.5.5材料设备部负责收集、整理材质证明及相关证明资料。

6.4.6不合格材料设备的处理6.4.6.1报废当材料设备不合格特性严重,采购专业工程师则通知供应商报废。

为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货,材料设备部应扣留这类不合格品,或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。

6.4.6.2返工a.当材料设备不合格时,材料设备部与供应商谈判后,办理退货手续,供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工,将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。

b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备,不作任何处理,就又送检“闯关”。

当遇到有这样做的供应商时,一旦查实,材料设备部应取消其供应商资格,最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。

6.4.6.3回用材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时,公司可以作让步处理。

回用有两种处理方法,一种是不降价回用;一种是降价回用。

决定是否回用由工程管理部出具意见,决定是否降价由预算合同部出具意见,最终报主管副总审批通过后执行。

6.4.6.4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》(附件6),并将供应商的不合格行为,记入《供应商履约过程记录表》(附件7)。

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