三公经费减少情况说明

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三公经费减少原因说明范文

三公经费减少原因说明范文

三公经费减少原因说明范文
三公经费是指政府机构的公务接待费、公务用车购置及运行费以及公务差旅费,是政府公共资源的一种利用方式。

近年来,中国政府加强了对三公经费的监管和管理,力争将三公经费支出减少到合理水平,以便更好地为人民服务。

减少三公经费的原因主要有以下几点:
1. 落实中央八项规定精神:中央八项规定明确规定公款吃喝、公款旅游、公款购物、公车私用等问题,严禁违规行为。

同时,对公务接待费和公务用车等方面进行了精细的规定和限制,要求公务用车制度严格控制且能够限制数量,公务接待要尽量简化等。

落实中央八项规定精神有效地减少了三公经费的不正常支出。

2. 优化机构设置:随着政府机构改革的不断深化,政府部门的职能和任务得到了重新定义和调整。

部分机构的撤销和合并使得原本需要消耗大量三公经费的会议、公务接待等活动得到了削减,减少了相应的三公经费支出。

3. 管理规范:中央和地方政府加强了对三公经费的监管和管理力度,提高了管理规范化水平。

省、市、县三级财政部门制定了相关减少三公经费的政策和措施,要求政府机构在使用三公经费时必须遵循规定程序,坚持节约原则。

4. 落实“以人民为中心”的发展理念:国家倡导简约适度的生活方式,鼓励人们过低碳、环保的生活。

政府机构积极响应这一号召,在公务活动中尽量以简约为主,压缩不必要的经费支出,把更多的资源用于人民更需要的领域,不断提升人民生活质量。

因此,减少三公经费既是政府节约经费的需要,也是响应全社会简约适度、注重节约的号召,同时也是政府加强自身服务和管理的要求。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明篇一:团三小三公经费情况说明团三小“三公”经费情况说明1、2022年下达我单位的预算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

“三公”经费较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2、2022年下达我单位的决算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,公务用车购置零辆,保有量零辆,因公出国(境)团组数零个,因公出国(境)人数零人。

国内公务接待的批次零批、零人。

昆区团三小 2022年11月9日篇二:2022年度部门决算情况说明2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计961.17万元,其中:财政拨款收入961.17万元。

2022年度支出总计925.33万元,其中:一般公共服务支出925.33 万元,年末结转和结余35.84万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为805.4万元,具体情况如下:1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出805.4万元,主要用于人员工资及日常公用。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2022年度,“三公”经费财政拨款支出决算为29.47万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算25.9万元,公务接待费决算3.57万元。

2022年三公经费决算减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

年三公经费情况说明宣传部年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元,完成预算,其中:因公出国(境)费支出决算为万元,完成预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算;公务接待费支出决算为万元,完成预算。

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。

宣传部年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元,支出决算数与年相比减少万元,下降,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。

其中:因公出国(境)费支出决算减少万元,下降,与年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少万元,下降;下降原因:公车改革,减少公务用车。

公务接待费决算与年相比减少万元,下降,宣传部年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。

年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,占;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占;公务接待费支出决算万元,占。

具体情况如下:...年公务接待费万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待批次,人,共计支出万元。

具体内容包括:()各级媒体来我是采访、拍摄专题片接待支出批次,共计万元;()中心组学习授课专家接待支出批次,共计万元;()接待清远宣传部考察农村综合改革工作支出批次,共计万元;()彭州市网信办赴我部网信办学习互联网文化协会建立等工作支出批次,共计万元。

、名词解释“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

三公经费情况说明三公经费情况说明三公经费情况说明按照上级文件精神,我局对本年度的因公出国(境)、费公务用车费、公务接待费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导为进一步搞好"三公"工作,我局成立了以局长李XX同志为组长、局领导班子成员刘X同志为副组长的"三公"经费专项检查工作领导小组。

我局通过制定和完善了《公务接待管理制度》和《公务用车管理制度》等各项规章制度,并严格按照制度执行,进一步确保了"三公"各项要求落到实处。

二、"三公"经费自查情况1、因公出国(境)经费2017我局因公出国(境)经费年初预算数为0.2017年我局无因公出国(境)事项,没有超预算、无预算安排出国(境)的行为,没有接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为。

2、公务用车购置和运行维护费用截止2017年11月底,我局公务用车费为XXXXX元。

我局严格执行《公务用车管理制度》,在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。

经查,我局公务用车现有1辆,不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为;不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为;不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为;不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

3、公务接待费用截止2017年11月底,我局公务接待费用为XXXXXX元。

我局公务接待工作已实行制度化、公开化。

在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,我局不存在向下属单位转移、摊派支付"三公"经费现象。

我局将以此次专项检查工作为契机,进一步加强"三公"经费的管控工作,并强化制度建设,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,努力提高我局的财务管理水平和资金使用效益。

三公经费预算增减变化原因情况说明.doc

三公经费预算增减变化原因情况说明.doc

“三公”经费预算增减变化原因情况说明
云浮市统计局本级2018年“三公”经费预算数为4.10万元,与上年4.02万元相比增加0.08万元,同比增长1.99%。

其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.10万元(其中:公务用车运行费2.10万元),与去年持平;公务接待费2.00万元,与上年1.92万元相比增加0.08万元,同比增长4.17%。

2018年“三公”经费预算比2017年增加800元,主要原因是2017年有新增人员,人头经费略有增加。

1、公务用车运行费与2017年持平。

由于公务用车改革,现保留公务用车1辆。

2、公务接待费比上年同期增加800元,同比增长4.17%,主要原因是2017年有新增人员,人头经费略有增加。

三公经费增减说明

三公经费增减说明

“三公”经费增减说明
为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”,对有限的义教经费实行公开、合理、有效的管理和使用,我单位坚持不乱花一分钱,将每一分钱都用在刀刃上原则,我单位人员没有因公出国(境)事由,因而将不产生出国经费支出;学校也没有购置公务车,公车运行费也不会产生;学校教学业务往来,会产生公务招待费,但比较上年不会有太大的变化,因此,本年度,我单位三公经费——公务接待费和去年一样,预算金额为0.8万元。

安阳高新区实验小学
2014-11-09。

部门三公经费预算情况说明模板

部门三公经费预算情况说明模板

部门“三公”经费预算情况说明模板
海口市供销合作社联合社部门财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元,同上年情况相同。

二、公务用车购置及运行费
2015年一般公务车编制6辆,实有车辆5辆。

2015年预算安排15万元,与上年预算持平。

三、公务接待费
2015年预算安排6.4万元,较2014年预算下降7.91%。

下降的主要原因包括:根据上年接待情况,预算费用大于实际接待费用,故本年适当调减接待费用。

2015年公务接待费计划主要用于“冬交会”期间客商接待,日常省外客商、供销同行及农业生产资料企业等前来考察调研、交流学习接待支出。

三公经费增减情况说明(最新版)

三公经费增减情况说明(最新版)

三公经费增减情况说明三公经费增减情况说明1三公经费增减变化情况说明 201X年我镇的三公经费缩减了很多,特别是公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了38%和21%。

主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

2201X年我镇的三公经费缩减了很多,特别是公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了38%和21%。

主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

2黎川县政府办公室三公经费增减变化情况说明黎川县政府办公室201X年三公经费累计支出10.62万元,其中公务接待5.16万元,公务用车运行费5.46万元,比201X年下降54.8%,原因是201X年通过政府采购一台红旗牌小车,购置费12万元。

黎川县政府办公室201X年10月28日3三公经费决算增减变化情况说明1. 201X年我单位三公经费支出5.28万元,比201X年下降3万元。

其中公务接待费支出0.39万元,比201X年下降0.36万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出4.89万元,比201X年下降64万元, 变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。

201X年我单位三公经费支出4.97万元,比201X年下降0.31万元。

其中公务接待费支出0.37万元,比201X年下降0.02万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出4.6万元,比201X年下降0.29万元, 变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。

4关于三公经费增减变化情况说明洋县财政局:我单位201X年财政拨款列支三公经费共计2万元,201X年财政拨款列支三公经费计2万元。

因201X年上级调拨疫苗冷链运输车一辆,故三公经费财政拨款列支无增减变化。

教育办三公经费支出情况说明

教育办三公经费支出情况说明

教育办“三公”经费支出情况说明
1、“三公”经费支出压减目标较2013年压减不低于10%;
2、不存在漏报、瞒报、错报情况;
3、因公出国(境)经费支出方面:
(1)不存在超预算或者无预算安排出国(境)团组情况,
(2)不存在接受或变相接受企事业单位资助,或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁出国(境)费用等情况,
(3)严格按照核准的出国(境)团组人数、天数、路线、计费计划等对经费开支进行核销,
(4)不存在核销与公务活动无关的开支和计划外费用、核销虚假单据等情况,
4、公务用车购置及运行经费支出方面:
(1)公务用车购置和运行经费预算按规定进行编制并严格执行,(2)不存在超标准购置公务用车,
5、公务接待支出方面:
(1)不存在违规到营业性娱乐、健身场所组织参加活动的情况,(2)不存在违规赠送现金、有价赠券和贵重礼品、纪念品情况,(3)不存在额外配发生活用品情况,
(4)不存在超标准接待、提供食宿和交通、服务等情况。

2015年2月10日。

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“三公”经费减少情况说明
2018年辽源市本级“三公”经费财政拨款决算数为1925.49万元,比上年减少594.82万元、下降23.6%。

其中:因公出国(境)费为50.55万元,比上年减少14.61万元、下降22.42%;公务接待费为141.41万元,比上年增加26.86万元、上升23.45%;公务用车购置费为81.27万元,比上年增加57.19万元、上升237.5%;公务用车运行维护费为1652.26万元,减少664.26万元、下降28.67%。

2018年较上年下降,下降主要原因是市本级各部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求,厉行节约,严格控制、压缩“三公”经费支出规模,有效降低行政运行成本的结果。

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