项目管理检查表

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项目安全管理检查表

项目安全管理检查表
项目部是否制定正确的安全目标。
2
项目
安全
策划
管理
是否制定适合本工程的制度。
是否留存相关法规、规范、标准和技术文件。
是否建立施工项目部安全管理台账。
项目总工是否组织编制项目《安全文明施工实施细则》; 审批程序符合要求的。
编制的项目《安全文明施工实施细则》是否符合编制纲要有关要求。
是否向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等。
施工承包商是否对危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底;是否组织(督促) 专业分包施工人员进行施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或安全施工措施等技术文件全员安全技术交底,是否传达安全管理文件。
作业前是否对劳务分包队伍进行安全技术交底;是否进行全员安全技术交底。
是否审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案;专业分包商是否有施工组织设计、无安全施工方案。
项目部在工程开工后是否组织应急救援知识培训;是否组织应急演练。
是否在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站(仓库)等场所的醒目处,公布应急联络方式。
7
项目安全检查管理
项目部是否组织月度安全检查。
是否在安全工作例会上,对安全检查中发现的问题进行分析总结。
安全检查中发现的各类安全隐患、文明施工、环境管理等问题,是否闭环整改。
施工项目部安全管理检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
项目
安全
组织
机构
项目经理是否取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书,是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目总工是否取得公司安全培训合格证。
项目部是否配备专职安全员。
项目部安全员是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。

建设项目施工现场资料管理检查表

建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
(8)
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整,项目状态是否每月更新;工程检查资料问题整改是否及时有效;
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步;是否按合同约定资料套数整理,资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册,并进行阶段性汇总;
5

测量放线安全功能检测资料
(6)
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效;
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效;蓄水、淋水试验记录(结构层、防水层)填写是否符合现场施工;
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测,是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表(3月份)
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位

资料室
硬件设施
(4)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4

前期手续及施工管理文件
(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件,土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审(含各专项审核)☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录,钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效,复试报告是否及时、有效,试验代表数量是否与实际相符;

项目管理施工现场安全、质量检查表

项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

施工项目精细化管理工作检查表

施工项目精细化管理工作检查表
7、消防设施(认证)。
8、其他资料。
8






1、项目经理部应设立专门的合同管理人员,负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前,向各职能部门人员交底,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量,签订分包合同,做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。
8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的回访与保修。



1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制,切实提高对风险管理工作重要性的认识,并应采取相应的应对措施,形成文件。
2、加强标前调查分析,规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1~5万m2,项目投资500~3000万元)15~20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收,并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准,认真做好新技术的应用和总结,努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。

项目管理检查表

项目管理检查表

项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。

2、项目使命已经通知到了所有参与者。

3、已经识别风险,并在可能的情况下编制了应急措施。

4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。

5、满意的力场分析。

6、已对后果进行了分析并且是可接受的。

7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。

8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算,而不是指定所有四个变量。

9、有项目绩效需求的明确定义。

10、有评估绩效目标的合适标准。

11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。

12、WBS已接受如下审查:客户、贡献者、高级管理层。

13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。

14、遵照WBS,已经完成了网络形式的任务级进度计划。

15、已经识别出关键路径。

16、关键路径可以满足要求的结束时间。

17、为确定关键路径是否现实,对其进行了检查。

18、作为工作工具,编制了甘特图。

19、为确保资源没有过载,检查了资源分配。

20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。

21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。

22、已经设计出控制系统。

23、已经建立了项目评估方法。

24、执行项目计划的人员应参与计划编制。

25、计划应在合适的级别(既不能太大,也不能太小)。

26、如果可能,估算应基于类似项目的记录。

27、估算扩充已公开完成。

28、对于管理层来说,扩充应可接受。

29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。

30、项目笔记已由项目干系人签署。

31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。

32、计划包括以下内容:问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统(包括变更控制程序)、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。

项目管理制度督导检查表

项目管理制度督导检查表

项目管理制度督导检查表1. 概述项目管理制度督导检查表是用于监督和评估项目管理制度的有效实施情况的工具。

通过定期对项目管理制度的督导检查,可以确保项目按照规定的制度进行运作,以提高项目管理的效率和质量。

2. 目的- 确保项目管理制度的合规性和有效性;- 监督项目管理制度的实施过程,及时发现和解决问题;- 提供评估项目管理制度执行情况的依据。

3. 检查内容项目管理制度督导检查内容应包括但不限于以下方面:3.1 项目组织与管理- 项目组织架构是否合理,职责和权限明确;- 项目管理团队是否配备到位,人员背景和能力是否符合要求;- 项目组织沟通机制是否健全。

3.2 项目计划与控制- 项目计划是否详细、可行,并得到相关方的认可;- 项目进度、成本和质量等方面的控制措施是否有效执行;- 是否存在项目风险管理机制,是否及时调整项目计划。

3.3 项目变更管理- 是否存在明确的变更管理流程和制度;- 项目变更申请、评审和批准过程是否规范;- 变更管理对项目进度和成本的影响是否控制在可接受范围内。

3.4 项目风险管理- 是否建立了项目风险管理制度和流程;- 风险评估和应对措施的有效性;- 是否定期进行项目风险评估和监控。

3.5 项目沟通与合作- 项目组织内部和外部沟通是否顺畅;- 是否建立了有效的项目合作机制;- 是否定期召开项目汇报会议和评估会议。

4. 检查方法项目管理制度督导检查可以采用以下方法进行:- 文档审查:检查项目管理相关的文件和制度文件,包括项目计划、变更管理制度、风险管理制度等;- 现场观察:参观项目工地或项目组织办公场所,了解项目管理实施情况;- 面谈访问:与项目管理团队、项目负责人和相关人员进行面谈,了解项目管理的具体情况;- 数据分析:分析项目进展、风险和变更等数据,评估项目管理的有效性。

5. 评估与改进根据项目管理制度督导检查的结果,需要及时进行评估和改进。

可以采取以下措施:- 根据检查结果,及时进行制度修订和完善;- 针对项目管理中的问题,采取合理的纠正和改进措施;- 定期开展项目管理培训,提升项目管理团队的能力。

项目现场安全管理红线检查表

项目现场安全管理红线检查表
安全负责人
重大
□是□否
A23
设备安拆旁站
设备安拆、顶升(加节)作业时:未全程采用球机真实有效开展旁站监督,未对违章行为及时制止,旁站监督过程未按要求留存影像资料整理存档;
体系失效
安全负责人
重大
□是□否
A24
进场及使用
设备进场前未现场核验,使用超年限设备且未报审同意,未定期开展整机检测;未定期开展检查、维保,过程未按要求留存影像资料存档;
物体打击
技术负责人
施工负责人安全负责人
重大
□是□否
A32
吊篮管理
□吊篮支架支撑在女儿墙上、挑檐边缘、后支架超高等异型设置方式未设置加固措施;□悬挂机构前支架严重倾斜(相对支撑面),□配重使用破碎配重件或其他不合规情况,未锁定防移;钢丝绳达到报废标准;安全锁、行程限位等安全装置有一处及以上失效;□安全锁超过标定日期;□安全副绳未绷紧;□安全绳与架体相连,在构件阳角处无可靠防磨损保护;
火灾事故
施工负责人
较大
□是□否
A35
动火作业管理
A35-1:动火作业未配备消防器材,未清理易燃材料或采取有效防火措施;
火灾事故
施工负责人
安全负责人
较大
□是□否
A35-2:动火作业未实施危险作业审批,未派专人旁站监护,旁站监督过程未按要求留存影像资料存档;
A36
临时用电管理
施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统或不完整,未采用三级配电三级保护,□配电箱配置不符合要求,二处以上漏电保护器失效或各项参数未按要求配置,□施工现场用电存在三处以上私拉乱接、一闸多机的现象;
高处坠落
安全负责人
重大
□是□否
A27
智能监控

项目质量管理工作检查表

项目质量管理工作检查表

项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称:项目背景:项目目标:二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划?质量计划内容包括:质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析?收集和分析的数据内容包括:项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制?质量问题管理包括:问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训?质量培训内容包括:质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流?5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收?质量审查和验收包括:对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中,是否存在以下问题:质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题,我们建议采取以下改进措施:完善质量计划,明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制,加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通,提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作,确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一,通过检查和改进,可以提升项目质量和项目团队的综合能力。

建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视,及时调整和改进管理方式,确保项目质量得到有效保证。

以上为项目质量管理工作检查表的内容,请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。

项目现场安全、质量管理红线检查表

项目现场安全、质量管理红线检查表
坍塌事故
A类
施工负责人
□是 □否
70
混凝土浇筑前未履行验收手续;
□是 □否
71
消防临电
A29
主楼周边、基坑、裙楼屋面堆放防水卷材、易燃泡沫板;
火灾事故
A类
施工负责人
□是 □否
72
地下室外墙防卷材施工后长期裸露时,表面无阻燃保护措施;
□是 □否
21
基坑工程
A10
基坑未按方案要求设置围护结构或放坡开挖;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
22
放坡坡度与方案严重不符;
□是 □否
23
支护结构位移监测未真实开展并预警;
□是 □否
24
A11
基坑周边超限堆载;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
25
地表水处理不当造成基坑及其边坡浸水;
60
未安排专人指挥、专人旁站;
□是 □否
61
脚手架
工程
A25
架体存在失稳风险,连墙件严重缺失;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
62
外架拉杆、拉结钢丝绳严重缺失;
□是 □否
63
悬挑架工字钢锚固严重不足;
□是 □否
64
A26
爬架防坠及附着支座未发挥作用或设置与方案不符;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
42
A17
外脚手架层间隔离不到位,存在易产生坠物或人员高坠的缝隙或孔洞;
物体打击
高处坠落
B类
安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责人
□是 □否

项目部工程项目管理检查表

项目部工程项目管理检查表
3.劳务(专业)分包招标、评标、定标过程程序不规范,每份合同扣2分;
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的,每份扣5分;
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的(如未加盖骑缝章、未每页小签等情况),每份扣2分;
3.未进行劳务分包合同交底,每份扣1分;
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新,扣2分;
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账,扣1分;
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的,每份扣1分;
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分;未报上级单位备案的扣1分;
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训,扣3分;未按规定针对岗位开展培训,扣2分;每发现1人不掌握基本知识,扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分;
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分;存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分;
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定,否一项扣0.5分,扣完1分为止;
6.定标是否履行规范的决策程序,否一项扣0.5分,扣完2分为止;
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购,否一项扣0.5分,扣完2分为止;

集团项目生产管理检查表

集团项目生产管理检查表
3
里程碑进度计划和总进度计划是否滞后,是否上墙公示,是否有延期证明
1
资源配置
劳务队组考察评价情况
2
人、材、机数量,是否与进度和生产安排匹配。
其他情况
检查人:项 目负责人:
检查日期:二级单位签字:
检查情况
金额(元)
1
生产管理
项目生产会议组织情况
(会议纪要、影像资料)
2
二级单位生产经理对项目检查督导情况
(检查记录、影像资料)
3
产值完成情况
(月度目标是否完成,产值分解是否上墙)
4
新开工项目开工策划情况(是否留存策划书,各项是否按照策划书执行)
1
进度管理
项目周进度计划编制及执行情况
2
项目月进度计划情况(是否编制,进度超前还是滞后)
xx建业集团股份有限公司
生、B级、C级)
项目类型:项目规模:合同工期:
项目经理:联系方式:
技术负责人:联系方式:
形象进度和具体情况:
存在的问题:
检查人员:检查时间:项目负责人签字:二级单位签字:
xx集团项目生产管理检查表
生产(检):xx-()
序 号
检查
项目
检查内容

物业公司项目管理现场检查表

物业公司项目管理现场检查表

顾客投诉诉求记录清晰;
单宗
投诉有处理措施及相应的后期跟踪解决情况记 现场查看记录;并核对是否上报公司;
录;
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述:
品质
改善 品质提升计划的实施、合理化建议的后期开展 查各种活动计划,抽查部分措施落实情况(询问、现
活动 及相关措施的有效落实。
场核实等)。
15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述:

(15
f
客反映比较集中的建议或服务需求、各类设备 查近期发现的各类严重问题和隐患是否均采取了纠正
设施存在的隐患、可能引起群诉或媒体负面报 /预防措施;通过询问、核实现场、查记录等方式,
道给公司造成负面影响的问题,需填写《纠正 抽查部分措施落实情况。
/预防措施报告》;
40 30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述:
巡查内容评价等级事实情况描述管理规划25评价等级管理目标20评价等级计划管理5年度计划50评价等级月度计划50评价等级信息管理10信息管理制度40评价等级信息传递60评价等级团队建设15活动策划20评价等级沟通40评价等级员工关怀40评价等级品质管理25纠正预防措施30评价等级品质监控35评价等级顾客有效投诉20评价等级品质改善活动15评价等级巡查人签字
计划完整,年度计划工作应在月度计划中体 查工作计划管理系统,抽查年度计划中的工作是否在
现;
月度计划中体现;
按计划完成各项工作;计划完成情况有跟进, 未按计划完成的工作应当说明,如继续实施应 在下月或以后月份中体现。
抽查几项计划工作完成情况,查跟进记录。(可采取 查记录、查现场、询问法等);
50 40 60

消防安全管理项目检查表

消防安全管理项目检查表
消防安全 注意事项
1.有无应变处理小组编制
2.是否张贴防火器材位置图及防火疏散图
3.员工是否知道如何正确使用灭火器材
4.火警电话是否附在电话机上
5.是否定期举办防火演习
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ消防安全管理项目检查表
项目
检查内容
情况评价
负责人签字
紧 急
出口
1.所有紧急出口是否畅通
2.紧急出口是否上锁?遇状况时可否立即打开 3.紧急出口灯是否明亮
4.报警器是否性能良好
5.紧急照明灯插头是否插入电源?性能是否良好
灭 火 器
1.数量是否正确
2.灭火器是否定位
3.灭火器指示牌有无挂好
4.外表是否干净
5.灭火器性能是否良好
6.灭火器有无过期
消 防 栓
1.是否容易接近
2.水源开关是否良好
3.是否可立即操作
急救 箱
1.有无急救箱的设置
2.箱内的药物是否安全
电器
设备检查
1.机房是否通风良好?里面有无堆放杂物
2.电器插座是否牢固?有无损坏
3.电线是否依规定装置
4.电器物品是否性能良好?可否正确操作
5.冷冻(藏)库温度是否正确?有无杂乱现象

质量监督项目管理行为检查表

质量监督项目管理行为检查表
关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求

公司对项目部工作检查表

公司对项目部工作检查表

公司对项目部工作检查表一、项目概述项目名称:项目负责人:项目周期:项目目标:项目背景:二、项目计划1. 项目计划是否合理、可行?2. 项目进度是否符合计划?3. 是否存在关键节点的延迟?4. 项目资源是否合理调配?5. 是否存在冲突和问题的解决方案?三、项目组织与沟通1. 项目团队是否明确?2. 项目成员是否清楚各自职责?3. 项目沟通是否顺畅?4. 是否有必要召开项目进展会议?5. 是否存在沟通障碍和解决方案?四、项目风险管理1. 是否制定了完备的风险管理计划?2. 是否定期进行风险评估和监控?3. 是否及时采取措施应对风险事件?4. 是否存在潜在的风险和应对策略?5. 是否有必要调整项目计划以应对风险?五、项目质量管理1. 是否建立了合适的质量管理体系?2. 是否制定了质量标准和评估方法?3. 是否进行了质量检查和测试?4. 是否存在质量问题和改进措施?5. 是否有必要调整项目计划以提高质量?六、项目成本管理1. 是否制定了合理的成本控制措施?2. 是否进行了成本预算和监控?3. 是否存在超出预算的情况?4. 是否进行了成本效益分析?5. 是否有必要调整项目计划以控制成本?七、项目绩效评估1. 是否制定了绩效评估指标和方法?2. 是否进行了定期绩效评估?3. 是否存在绩效问题和改进措施?4. 是否有必要调整项目计划以提高绩效?5. 是否及时奖惩绩效优良或差劣的成员?八、项目总结与反思1. 项目取得的成果和经验教训?2. 是否进行了项目总结和归档?3. 是否提供了反馈和建议?4. 是否有必要调整项目管理方法和流程?5. 是否有必要进行改进和学习?以上为公司对项目部工作的检查表,通过对每个环节的评估和检查,可以及时发现问题并提出改进措施,确保项目顺利进行并达到预期目标。

同时,项目管理团队也应根据实际情况对检查表进行适当调整和优化,以提高工作效率和质量。

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9.我收集必要的信息以做出明智的决定。
10.我考虑不同的选择。
11.我做出选择。
12.我会提前思考我将要学习的内容。
13.我制定行动计划来试试我做出的选择。
14.我不断创造机会。
15.我根据新的信息做出必要的计划调整。
项目学习管理检查表
目标
完成日期
反思
1.我设计研究策略2.我按 Nhomakorabea自己的想法来整合信息。
3.我对行动的结果做出评估。
4.我识别多种可能性。
5.我通过自我提问来帮助我思考我已经知道的东西。
6.我对我当前的知识进行了组织整理。
7.当我与人沟通我的学习的时候,我会考虑我的沟通对象。
8.我利用我已经学到的东西来确定新的行动和目标。
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