出差制度及补助标准细则

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出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。

为了规范公司出差行为,提高出差效率,减少不必要的开支,制定了以下出差申请流程:1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等详细信息;2.部门经理审核通过后,将出差申请表交至人力资源部门备案;3.人力资源部门审核无误后,将出差申请表交至财务部门进行费用核算;4.财务部门确认费用无误后,将出差申请表交至行政部门办理出差手续。

二、出差补助标准。

1.交通补助,根据出差地点的不同,公司将提供相应的交通补助,包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用;2.住宿补助,公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助,员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续;3.餐饮补助,公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助,员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用;4.通讯补助,公司将提供相应的通讯补助,员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用;5.其他补助,公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助,如因公出差产生的其他合理费用。

三、出差期间的注意事项。

1.出差期间,员工应遵守公司相关规定,严格执行出差计划,保证出差期间的工作效率;2.出差期间,员工应注意安全,保护好个人财物,遵守当地法律法规;3.出差期间,员工应及时向公司报告出差情况,包括出差进展、费用使用情况等;4.出差期间,员工应保持良好的工作状态,积极配合出差任务的完成。

四、出差报销流程。

1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请,包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单;2.财务部门审核无误后,将报销申请交至行政部门进行审批;3.行政部门审批通过后,将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。

五、出差违规处理。

1.员工在出差期间有违规行为,将按公司相关规定进行处理,包括扣减相应的补助费用、行政处罚等;2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为,公司将保留追究法律责任的权利。

2024年出差补助及费用标准

2024年出差补助及费用标准

2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。

2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。

可以享受出差补助。

公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:省会城市及其他地州:总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县:总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。

有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费,回公司后凭正式发票报销,不再另外享受出差住宿补助。

属于出差并且公司派车往返的,按上述标准给予住宿、伙食补助,报销相应的车辆油费及过路(桥)费,不再报销车费。

5、大理市范围内加班误餐标准:凡在大理市范围内,公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。

考虑到工作时间和地点特殊性,凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的,加报早点费一餐。

出差制度及补助标准

出差制度及补助标准

出差制度及补助标准一、出差制度概述出差制度是企业制定的一项管理制度,其目的是为了规范员工出差行为,保障企业的利益,提高员工的工作效率。

出差制度通常包括以下内容:1、出差审批流程2、出差报销制度3、出差期间工作安排4、出差期间的安全管理二、出差审批流程企业应指定一名负责人负责审批员工出差申请,审批流程应包括以下步骤:1、员工填写出差申请表,详细说明出差目的、时间、行程、费用预算等内容。

2、部门经理审批申请,确认出差是否符合企业的业务需求和财务预算。

3、财务部门审批,确认出差费用预算是否合理并在企业预算范围内。

4、总经理或人事部门最终审批出差申请。

三、出差报销制度企业应制定明确的出差报销制度,包括以下要点:1、出差期间的交通、住宿、餐费、通讯等费用报销标准和限额。

2、出差报销凭证要求,如发票、行程单、国内外增值税专用发票等文件。

3、出差报销申请流程和时间要求,如出差返回后7个工作日内提交报销申请。

4、公司出差费用结算方式及时间要求。

四、出差期间工作安排企业应制定出差期间工作安排和任务分配,明确员工的工作职责和工作目标。

1、制定出差期间的工作计划和工作目标,并分配不同的工作任务给不同的员工。

2、出差期间员工应定期汇报工作进度和成果,以便进行全方位的监督和管理。

3、出差期间应确保员工及时接收和处理公司相关的电子邮件和电话。

五、出差期间的安全管理企业应制定出差期间的安全管理措施,保障员工的人身安全和财产安全。

1、在员工出差前,应对目的地进行调查,了解当地风俗、法律和文化习惯,以便员工更好地适应当地环境。

2、出差期间建议员工在当地预定正规的酒店和打车公司,避免不必要的麻烦。

3、出差前应向员工提供有关旅行安全、健康和预防疫情传播等方面的知识和建议。

六、出差补助标准出差补助是企业用于补贴员工在出差过程中产生的费用的一项福利。

企业应按照实际情况制定出差补助标准,在保障员工旅途中合理支出的同时,控制企业成本支出。

1、交通费用补助标准:包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用,企业应按公司规模和财务情况制定差旅类别和标准。

出差补助标准2024

出差补助标准2024

出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心,与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事,可以公费旅行,去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的,并且是去完成工作,并不是像大家说的一样免费旅游,也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些?一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐。

一般分为两种情况,即分项目如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准,但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。

第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。

第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。

未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。

第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

出差补助及报销制度

出差补助及报销制度

出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理,维护公司财务的正常运转,公司制定了出差补助及报销制度。

二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。

三、出差补助标准1. 交通补助(1)飞机:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。

(2)火车、汽车:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。

2. 住宿补助(1)国内住宿•一般城市:每天不超过300元;•发达城市:每天不超过400元;•特殊城市:每天不超过500元。

(2)国外住宿:根据实际花费,计算出补助金额。

3. 餐费补助(1)国内餐费•早餐:不超过30元;•午餐:不超过50元;•晚餐:不超过80元;•零食:不超过15元。

(2)国外餐费:根据实际花费,计算出补助金额。

四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序,同时保持报销凭证的诚信,不得提供虚假的报销材料,一旦发现将会受到严厉的处罚。

1. 报销材料(1)行程单:应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。

(2)发票:应该是原件,或提供电子发票的下载链接,发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。

2. 报销金额对于员工的每笔费用,公司将会审核费用是否符合公司标准,如果费用高于标准,则只能报销符合标准的部分。

3. 报销流程(1)员工完成差旅费用和行程的报销单。

(2)报销单需要获得主管领导的批准。

(3)在报销单上附上所有的报销材料。

(4)请财务部门进行审核和处理财务报销。

五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请,参加客户的聚餐、娱乐活动等时,费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销,不要将招待费记载为出差费用而单独报销,否则将按照公司规定给予惩罚。

2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用,员工自行承担。

六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工,公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理,情节严重的则承担相应的经济责任。

公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为,保障员工权益,提高出差效率,特制定本规章制度。

二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。

三、申请流程1.员工提出出差申请,需提前向直接主管提交出差申请表,说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。

2.直接主管审核并批准出差申请,将批准意见反馈给员工。

3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。

4.出差结束后,员工需向直接主管提交出差报告,包括出差期间的行程安排、花费情况等。

四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用,具体标准如下:(1)住宿费:按目的地不同,按照公司相关政策执行,需提供住宿发票。

(2)交通费:包括往返交通费用和出差期间的交通费用,需提供发票。

(3)餐费:按每餐不超过固定标准执行,需提供餐费发票。

五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单,并附上相关发票。

2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。

3.财务部核实无误后进行费用结算,将差旅费用直接打入员工银行账户。

六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用,员工需提供相关医疗证明和费用票据,由人力资源部根据实际情况进行报销处理。

2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间,员工需事先与直接主管联系,提供相关证明材料,由人力资源部协助进行费用处理。

七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为,将受到相应处罚,情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。

八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。

2.凡因制度解释产生争议的,由公司终审决定。

以上规章制度经公司领导同意并制定,自XX年XX月XX日起正式执行,并视需要适时进行调整修改。

财务制度出差补助

财务制度出差补助

财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作,提高员工出差的工作效率,特制定本制度。

二、出差范围1. 出差对象:凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。

2. 出差事由:包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。

3. 出差地点:国内外均可,需提前向公司出差审批部门备案。

三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请,包括出差事由、时间、计划等相关资料。

2. 出差申请需经过部门主管审批,最终由公司出差审批部门批准。

3. 出差人员需遵守公司相关规定,在出差期间保持联系,并按时完成出差任务。

四、出差补助标准1. 出差补助包括:交通补助、住宿补助、餐饮补助等。

2. 交通补助:按照出差目的地离公司的距离,按照国家相关规定支付交通费用。

3. 住宿补助:根据出差地点的实际情况,提供适当的住宿条件,且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。

4. 餐饮补助:出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮,支付相应的餐饮费用。

五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费,如额外购物、娱乐等费用。

2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物,公司不承担赔偿责任。

六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后,按照公司相关规定递交出差报销申请。

2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等,由部门主管审批后,由财务部门审核支付。

3. 出差报销需在规定时间内完成,逾期报销将不予受理。

七、出差安全1. 出差人员需保持警惕,注意自身安全,遵守当地法律法规。

2. 若出现安全事故或紧急情况,需立即向公司报告,公司将提供必要的支持与帮助。

八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度,若有违反规定的行为,将按公司相关规定给予处理。

2. 公司保留对本制度的最终解释权,并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。

以上为公司出差补助制度,希望员工们在出差期间能够遵守规定,提高工作效率,保障自身安全,共同推动公司的发展和进步。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)篇1:出差管理制度一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

二、范围:因公出差的领导及员工。

三、申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时到财务部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1当日出差由部门经理批准;3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

四、出差补贴范围及办法:1、总经理、副总经理出差标准:1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3)、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用,可实报实销。

五、出差规定:1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。

出差补助制度

出差补助制度

不少公司的员工出差,对于出差都有一定的津贴,但员工出差津贴有不同的制度,以下是小编为大家精心整理的规章制度,欢迎大家参考!为规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,使公司各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,经部门经理允许,分管领导批准,最后将出差申请或者出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员(只允许部份新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向部门经理或者分管领导进行汇报,同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,如实填写《差旅费报销单》,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或者情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

2、对差旅费津贴实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表:地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿: 200 元/人天住宿: 150 元/人天住宿: 100 元/人天餐补: 25 元/人天话费:按照当月话费的 90%赋予报销经理级住宿: 120 元/人天住宿: 85 元/人天餐补: 25 元/人天话费:按照当月话费的 90%赋予报销业务推广人员一级住宿: 30 元/人天餐补: 25 元每月 50 元(话费必须出具正规话费单,超出部份由本人承担,公司不予报销)二级住宿: 40 元/人天餐补: 25 元每月 100 元(话费必须出具正规话费单,超出部份由本人承担,公司不予报销)三级住宿: 50 元/人天餐补: 25 元每月 150 元(话费必须出具正规话费单,超出部份由本人承担,公司不予报销)四级住宿: 60 元/人天餐补: 25 元全年 2400 元每月 50 元(话费必须出具正规话费单,超出部份由本人承担,公司不予报销)五级住宿: 70 元/人天餐补: 25 元全年 3600 元每月 50 元(话费必须出具正规话费单,超出部份由本人承担,公司不予报销)3、乘坐火车从晚上 8 时至次日 7 时之间(可乘坐硬卧标准)或者在车上过夜 6 小时以上的或者连续乘车时间超过 12 小时的,购买硬卧车票乘车的再也不享受住宿补贴。

员工出差补助管理制度

员工出差补助管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理,合理控制差旅费用,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。

第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围:1. 员工因公出差,按照公司规定需要报销差旅费用的,可享受出差补助。

2. 员工因工作需要,参加培训、会议、考察等活动,按照公司规定需要报销差旅费用的,可享受出差补助。

3. 员工因公出差,需住宿的,按照公司规定可享受住宿补助。

第五条出差补助标准:1. 住宿补助:(1)国内出差:按出差城市等级划分,标准如下:一级城市(直辖市、省会城市):每人每晚120元;二级城市:每人每晚100元;三级城市:每人每晚80元;四级城市:每人每晚60元。

(2)国外出差:按照国家规定的标准执行。

2. 交通补助:(1)国内出差:按照实际产生的交通费用报销,最高不超过以下标准:一级城市:每人每天80元;二级城市:每人每天60元;三级城市:每人每天40元;四级城市:每人每天20元。

(2)国外出差:按照国家规定的标准执行。

3. 餐饮补助:(1)国内出差:每人每天30元;(2)国外出差:按照国家规定的标准执行。

第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请:1. 员工出差前,需填写《出差申请单》,并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。

2. 出差归来后,需填写《出差报销单》,附上相关票据,包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后,报总经理审批。

第七条出差补助审批:1. 出差补助的审批权限为总经理。

2. 总经理在审批过程中,对不符合规定的报销项目有权予以驳回。

3. 出差补助审批后,财务部门应及时将补助款发放给员工。

第四章附则第八条本制度自发布之日起执行,原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度如有未尽事宜,由公司总经理办公会议决定。

公司出差管理制度及补助标准细则

公司出差管理制度及补助标准细则

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理,提高出差效率,降低出差成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则:1. 实用性原则:根据出差实际需要,合理选择交通工具、住宿标准等;2. 经济性原则:在保证出差效果的前提下,尽量降低出差成本;3. 安全性原则:确保出差人员的人身和财产安全;4. 规范性原则:出差管理流程和标准明确,便于监督和执行。

第二章出差申请与审批第四条出差前,出差人员需填写《出差申请单》,详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

第五条出差申请单经部门负责人审批后,报总经理审批。

总经理审批通过后,出差人员方可出差。

第六条出差申请单应包括以下内容:1. 出差事由;2. 出差时间;3. 出差地点;4. 预算;5. 出差人员名单;6. 交通工具选择;7. 住宿标准。

第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式:1. 短途出差:原则上选择公共交通工具,如火车、汽车等;2. 远途出差:原则上选择飞机,特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。

第八条出差住宿标准:1. 一般区域:公司总经理及董事会领导,按每人每天元限额封顶实报;公司副总经理及总监级别领导,按每人每天元限额封顶实报;公司部门经理级别领导,按每人每天元限额封顶实报;2. 国外出差:根据实际情况,参照国际标准执行。

第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围:1. 交通费;2. 住宿费;3. 伙食补助费;4. 市区交通费;5. 其他因公产生的费用。

第十条出差费用报销流程:1. 出差人员出差结束后,填写《出差报销单》,附上相关票据;2. 部门负责人审核后,报财务部审批;3. 财务部审核通过后,将报销款项打入出差人员工资账户。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行,由公司行政部门负责解释。

第十二条本制度如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充和修改。

第十三条出差人员违反本制度规定,公司将根据情节轻重给予相应处罚。

财务制度 出差补助

财务制度 出差补助

财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况,员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作,出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。

为了规范和管理出差费用,保证企业的财务安全和节约成本,特制定本制度。

第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工;(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。

2. 出差补助标准(1) 住宿费:按照目的地的住宿标准执行,超出标准的部分由员工自行承担;(2) 餐饮费:按照目的地的餐饮标准执行,超出标准的部分由员工自行承担;(3) 交通费:按照公司规定的交通补贴标准执行,超出标准的部分由员工自行承担;(4) 其他费用:出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。

第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前,员工需要向上级主管申请出差,说明出差的目的、地点、时间等信息;(2) 上级主管审核后,批准出差申请,填写出差审批表。

2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据,包括住宿费、餐饮费、交通费等;(2) 员工还需要做好费用记录,确保报销时能够准确填写。

3. 出差报销(1) 出差结束后,员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门;(2) 财务部门统一审核核对费用,并在5个工作日内进行报销;4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账,并做好相关凭证;(2) 财务部门定期与部门进行核对,确保出差费用的真实性和合理性。

第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算,明确出差费用的限额;(2) 员工出差前需要提前预算,并根据实际情况合理控制出差费用。

2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行;(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查,确保费用的真实性和合理性。

3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行,经过主管部门审批后才能报销;(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。

2024年出差补助标准制度

2024年出差补助标准制度
(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销。
4、乘坐交通工具的规定:
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销。
13. 本制度经总经理核准,自颁布之日起生效,如有不尽之处,经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的.,均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予报销。

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补贴标准细则为了增强企业的出差管理和花费支出,进一步增强财务管理,合理使用资本,提升资本使用效益,现联合本企业实质状况拟订本规定。

第一条职工出差依以下程序办理:(一)出差前,当事人应填写 "出差申请单 "写明出差事由、人数、地址、天数。

出差限期由差遣负责人视状况需要事先予以审定天数。

(二)出差人凭赞同的"出差申请单 "可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支花费的 ,返回后3 日内报。

第二条出差审查权限:(一)当天来回的市、县内出差由部门经理赞同。

(二)外处出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由办公室存案后报总经理赞同。

第三条出差途中除因病或遇不测灾祸,或因工作实质需要延迟回程的应实时与有关领导或总部电话联系,除请示赞同的延时外,不得因私事或拖故延伸出差时间,不然不予报销差旅费额外部格外,依情节轻重作出办理。

第四条出差花费补贴标准:1.补贴标准(1)出差补贴分为住宿补贴和其余补贴(含餐费及市内交通费)。

(2)住宿补贴按地域区分为三类。

一类地域,指各省会、直辖市、等,250 元/ 天;二类地域,指全国大中城市、经济较发达地域,200 元/ 天;三类地域,指中小城市及县级乡镇地域,150 元 /天。

住宿补贴按实质住宿天数核发,职工报销住宿花费均一定供给明细帐单和正式发票,不然不予报销。

其余补贴为20 元 /天,依据出差自然天数核发。

2.交通:飞机、火车、长途汽车企业出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车,凭相应单据据实报销;3.其余报销:公关费、款待应酬等花费经总经理审批履行的,可实报实销,波及招待费,应在花费报告中注明被履行的个人及招待目的。

4.以下花费不得报销:(1)健身娱乐美容花费(2)酒店内的任何购物花费和房间小酒吧的花费(3)出差地商场等地方发生的任何个人购物花费(4)企业指定审批人以为不得报销的有关花费5.住宿补贴、交通补贴,照实质状况,需要调增的,需先向总经理报备,赞同后方可适合增办。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则一、出差制度1.出差范围及原则出差范围包括国内和国外出差,涉及到公司发展和业务拓展的需求。

出差原则以公司利益为依据,经过严格的审批程序,确保出差行程符合公司战略规划和业务计划。

2.出差管理程序(1)出差申请出差前需向上级领导提交出差申请,经过审批后方可确定具体的出差计划。

(2)出差计划确定出差目的、时间、地点、交通方式、住宿和预算等详细内容,出差人员需要做好出差期间的工作安排和备份工作,确保公司业务不受影响。

(3)出差报告出差人员需在出差结束后及时提交出差报告,对出差过程中的问题和成果做出详细的记录和总结,有助于公司对业务拓展进行反思和优化。

3.出差人员保险公司为出差人员购买消费保险,包括意外伤害保险和平安出行保险,确保出差人员在出差期间的安全。

4.出差期间人员安排公司有专门的出差安排部门,协助出差人员做好交通、住宿和会议安排,以确保出差人员工作和生活的顺利。

二、补助标准1.住宿补助公司根据出差地点和标准预算进行合理的住宿补助,能够覆盖基本的餐费、住宿和交通费用。

住宿补助根据出差地点的不同,标准也会相应调整。

2.运输补助公司对出差人员的运输补助主要分为交通补贴和车补,针对不同的交通方式可以选择相应的补助标准。

(1)交通补贴公司根据出差交通方式,为出差人员提供一定的交通补贴。

例如,坐飞机的交通补贴标准会高于坐火车的交通补贴标准。

(2)车补对于自驾车辆出差的情况,公司会根据每天出差所需的里程数和行驶路线,提供合适的车补标准。

3.餐费补贴公司对出差期间的餐费进行一定的补贴,涵盖早餐、午餐和晚餐,补贴标准根据不同地区和餐品档次而定。

4.通信费用公司为出差人员提供一定的通信费用补贴,在出差期间需要进行沟通和信息交流时,可以减轻出差人员的经济负担。

5.其它费用除上述补贴外,公司还会根据具体情况提供一些额外的支持,例如会议费用、差旅手续费等。

总之,公司的出差制度和补助标准旨在为出差人员提供稳定和优质的差旅服务,合理的补贴标准也让出差人员更能专注于工作中,创造更多的价值。

出差制度及补助标准模板

出差制度及补助标准模板

出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理,规范差旅费用支出,提高资金使用效益,结合本公司实际情况,特制定本规定。

1. 出差申请出差前,当事人部门应填写出差申请单,写明出差事由、人数、地点、天数等。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。

2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意,分管领导批准。

总经理负责最终审批。

3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。

原则是前账不清,后账不借。

未向财务暂支费用的返回后日内需报销。

4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。

因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的,需经派出分管领导签署意见后方可报销。

5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核,确保费用支出的合规性。

二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等,公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用,节约归己,超支不补。

2. 伙食补助出差期间,公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。

3. 通讯补助出差期间,公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。

4. 其他费用如交通、门票等费用,根据实际情况给予相应补助。

三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的,应及时与相关领导或总部电话联系,并请示批准的延时。

否则,除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

2. 出差人员不得报销加班费。

四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。

2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析,报告公司领导。

3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计,确保合规性。

4. 公司全体员工应严格遵守本规定,如有违反,将按公司有关规定处理。

本规定自发布之日起生效,原有关规定与本规定不符的,以本规定为准。

如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。

公司出差补助制度

公司出差补助制度

公司出差补助制度概述公司为了更好地推动业务的发展以及提高员工工作效率,不可避免地需要进行出差活动。

出差期间可能需要的费用包括交通、住宿、就餐等。

为了保证出差期间员工的合理费用得到补贴,公司制定了出差补助制度。

适用范围出差补助制度适用于公司全体员工参加公司统一组织的、因公需要而进行的国内、国际出差,在出差过程中发生的必要和合理支出予以报销。

报销标准交通费•飞机:经济舱全额报销,商务舱报销金额以经济舱与商务舱差额标准计算,不得超过经济舱全额报销标准。

•火车:软卧全额报销,硬卧、软座、硬座报销标准按照实际车票金额计算。

•自驾车:以行驶里程计算报销标准,每公里0.5元,不包括过路费。

住宿费•国内:根据出差地点不同,住宿补贴标准如下:城市级别补贴标准(元/天)一线城市500二线城市400三线城市300四线城市200•国际:按照实际住宿费用(含税)报销,不得超过每天1000元人民币。

餐费•国内:每人每天不超过120元人民币。

•国际:每人每天不超过300元人民币。

报销条件•出差单据:员工需提供出差单据,包括机票、火车票、酒店发票等。

如有个人原因改变行程或存在超标行为,需承担超出标准部分的费用。

•报销时间:员工应在出差回来后的1周内将出差报销单据交至财务组,逾期报销将予以扣罚。

•离岗请假:如需离岗请假,需事先提出申请,并经主管审批同意。

其他事项•出差津贴不计入年终奖金的计算。

•出差行程中发生的个人娱乐、购物费用不在补助范围内。

•出差期间由于个人原因所需发生的费用,需自行承担。

结论出差补助制度的明确,有利于规范公司出差补贴的发放,保障公司与员工的合理权益。

同时,出差补助制度的规范执行也需要有全员积极参与与监督,以确保公司福利待遇的公平公正。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。

合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理:(一)出差前,当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后需在3个工作日内报销。

第二条出差审核权限:(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差回来后,可以申请换休。

报总经理批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准:1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区,北京、上海、广州、深圳,120元/天;二类地区,省会城市,100元/天;三类地区,除一类二类以外的其它地区,80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为50元/天,按照出差自然天数核发。

2、交通:飞机、火车、长途汽车;(3)出差人员乘坐的交通工具为:①市外:汽车、火车硬卧或硬坐,特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。

②市内:公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。

(4)公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费(必要时),其他员工出差,可报销高铁、轮船三等舱的票费。

如工作需要乘坐飞机的,经公司领导批准,可报销机票费。

(5)出差地市内公交车交通费可实报实销。

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出差制度及补助标准细则
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。

合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限:
(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。

报总部批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准:
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等,250元/天;
二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天;
三类地区,指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为___ 元/天,按照出差自然天数核发
2.交通:飞机、火车、长途汽车
3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。

4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及接待费,应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

5、下列费用不得报销:
(1)健身娱乐美容费用
(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用
(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用
6、住宿补助、交通补助,如际情况,需要调增的,需先向总经理报备,同意后方可适当增办。

第六条费用报销程序:
所有报销单据报销有效期为 3 日。

当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。

报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。

经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

员工出差申请表
填表日期:年月日
部门负责人: 财务部: 总经理:。

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