计量检测体系程序文件
计量管理体系测量不确定度评定管理程序
测量管理程序文件第 1 页共 3 页测量不确定度管理程序A版第0次修改修改日期:1.目的通过对测量过程的测量不确定度的评定、分析,实施测量不确定度的有效控制,确保测量结果的可信性和可靠性。
2.适用范围适用于集团公司所有测量过程的不确定度评定。
3.职责3.1检测控制中心负责监督、考核、指导各单位测量不确定度的评定工作。
3.2各二级单位负责本单位实施的测量过程的测量不确定度的评定。
4.实施过程4.1过程识别过程输入:计量确认、测量过程策划、测量过程实现及其对测量不确定度评价的要求;过程输出:测量不确定度评定的结果/报告;过程的活动有:识别被测量和输入量,对测量不确定度分量的分析、合成标准及扩展不确定度计算,判定测量不确定度是否满足要求,找出影响测量不确定度的主要因素,采取纠正措施改进检测方案,出具测量不确定度结果/报告。
4.2测量不确定度分析的场合4.2.1集团公司各级计量标准的建立必须通过计算、分析评定其不确定度,建标部门应写出技术报告。
4.2.2影响集团公司产品质量、安全、环保、贸易的重要控制点的测量管理程序文件第 2 页共 3 页测量不确定度管理程序A版第0次修改修改日期:测量需评定其测量过程的不确定度,对其不确定度的评定应形成记录。
4.2.3顾客要求对所出具的检测数据给出不确定度分析时,应进行测量不确定度评定。
4.2.4对采用相应的测量标准进行比较测得被测量结果的测量过程,测量标准的不确定度及比较过程导致的不确定度,可以忽略不计,可不评定其不确定度。
4.3测量不确定度产生的因素及补救措施4.3.1测量不确定度产生的因素主要有:测量设备、测量人员、检测方法、环境条件、溯源标准等。
4.3.2测量不确定度不足时的补救措施当总不确定度明显危及在测量误差极限内进行测量的能力时,应找出影响测量不确定度的主要因素并采取补救措施。
4.3.2.1引用先进水平的测量方法。
4.3.2.2引进能满足能力的测量设备或外来服务。
计量检测机构程序文件
计量检测机构程序文件一、引言计量检测机构程序文件是计量检测机构质量管理体系的核心,它明确了机构在执行计量检测过程中的各项规定和要求,确保了检测结果的准确性和可靠性。
本程序文件旨在为计量检测机构提供一个通用的参考框架,以便机构能够建立和完善自身的质量管理体系,提高检测水平,满足客户需求。
二、程序文件的目的1、确保计量检测机构的检测活动符合国家法律法规和相关标准的要求。
2、提高计量检测机构的管理水平和检测能力,提升客户满意度。
3、实现计量检测机构的持续改进和自我完善,提高市场竞争力。
三、程序文件的范围本程序文件适用于计量检测机构的所有部门和人员,包括管理人员、技术人员、质量管理人员等。
同时,本程序文件也可作为计量检测机构对外的服务和沟通指南。
四、程序文件的内容1、质量管理体系的建立与运行:包括质量管理体系的建立、运行、维护和持续改进等方面的规定。
2、人员与培训:明确人员职责、资格要求、培训计划和考核标准等方面的规定。
3、设施与设备管理:规定设施、设备的配置、维护、保养和使用等方面的要求。
4、检测方法与程序:明确各类检测项目的检测方法、程序、操作规程和注意事项等方面的要求。
5、检测结果的处理与报告:包括检测结果的分析、评价、报告撰写、审核和批准等方面的规定。
6、客户反馈与投诉处理:明确客户反馈和投诉的接收、处理、跟进和记录等方面的要求。
7、质量记录与档案管理:规定质量记录的分类、填写、保管和查阅等方面的要求。
8、其他附加规定:根据机构实际情况,可在此部分添加其他必要的规定。
五、程序文件的实施与监督1、计量检测机构应确保所有部门和人员了解并遵守本程序文件的要求。
2、质量管理部门应负责监督本程序文件的实施,定期进行内审和外审,确保体系的有效性和符合性。
3、对于不符合项,质量管理部门应组织相关部门进行整改,并跟踪整改情况,确保问题得到及时解决。
4、计量检测机构应定期对程序文件进行评审和更新,以确保其适应国家法规的变化和市场的发展需求。
测量管理体系程序文件
XXXXX有限公司测量管理体系程序文件汇编编制: 日期:审核:日期:批准: 日期:受控状态:发放号:061、目的对公司的测量管理体系文件、技术文件和外来文件进行有效控制,确保与测量有关的部门及场所使用的文件现行有效。
2、适用范围本程序适用于本公司所有与测量活动有关的部门和场所使用典型的测量管理体系文件、技术文件和外来文件的控制.3、相关文件质量管理体系《文件控制程序》4、职责4.1人力资源部负责测量管理体系手册、测量管理体系程序文件的编制、更改及相关标准的收集更新。
4.2人力资源部负责为公司计量文件收发管理部门,统一负责公司计量文件发放、归档和作废管理. 4。
3各部门负责保管、执行和使用测量管理体系文件,并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。
5、控制程序5。
1测量管理体系文件的范围5.1.1测量管理体系手册5。
1.2测量管理体系程序文件5。
1。
3第三层次文件a.计量法律法规、技术文件;b.自编的校准、检验方法;c.测量设备操作规程;d.试验方法标准;e.各种记录表格.5.2文件的编写和审批本公司编制的所有文件在发布前,必须经授权人员批准,确保文件的准确性和适宜性,达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致,且易于理解。
5.2。
1测量管理体系手册、程序文件由人力资源部组织编写,管理者代表审核,总裁批准、发布。
5.2.2其他管理文件由各归口职能部门负责编写,相关部门负责人审核,主管副总批准。
5.3 文件的分类:文件分“受控”和“非受控”两大类,并在封面标识清楚。
非受控文件主要是对外发放的文件,如审核时递交审核机构的文件。
作废文件和资料应加盖“作废”印章,防止使用作废的文件。
5.4文件的编号文件的编号按《文件控制程序》进行。
5。
5文件的发布更改、换版、作废全部按质量管理体系《文件控制程序》.5.6 外来文件的控制15.6.1国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范外来文件由人力资源部识别、收集,确认为现行有效的最新版本,方可使用。
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件28内务管理程序
3.职责
3.1试验室内务管理制度的制定和监督:综合组
3.2试验室内务管理的组织:检测/检验组组长
3.3试验室内务管理制度的执行:本公司所有人员
3.4记录存档:综合组
4.工作程序
4.1试验室内务管理
4.1.1试验室是检测试验工作的场所,必须保持清洁、整齐、安静。
4.1.2试验室内不得随地吐痰、抽烟、吃东西等,严禁把易燃易爆物品带入试验室。
4.2.5野外检测工作要强化安全意识,保护好仪器设备不受损坏和人身安全。上工地要戴安全帽,并遵守检测场地的安全操作要求。
4.2.6对于含有放射性及有毒物质的仪器设备使用时一定要严格按照操作规程进行,并按规定做好防护措施。
4.2.7各试验检测及设备储存场所均应按照要求配备相应的消防设施并放置在醒目易取的位置。在必要的区域配备防盗和安全保密措施。综合部组织人员定期及在节假日前进行安全检查,发现问题及时处理解决。
200年月14日
200年月15日
200年月16日
200年月17日
200年月18日
200年月19日
200年月20日
200年月21日
200年月22日
200年月23日
200年月24日
200年月25日
200年月26日
200年月27日
200年月28日
200年月29日
200年月30日
200年月31日
管理编号:SGKAJ-Ⅱ-15-01编号:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
危险、有毒物品使用登记表
部门:
申领记录
使用情况
序号
名称
规格
数量
申领日期
用途
用量
ISO10012计量检测信息资源控制程序
计量检测信息资源控制程序1 目的:本程序旨在建立一套与计量检测体系有关的记录、程序、标识和用于生产控制的测量软件等信息资源,能及时采取适当的控制,确保本公司计量检测体系持续有效运行得到有效控制。
2 范围:凡涉及计量检测体系之记录、程序文件、标识、测量软件等信息资源控制均适用之。
3 名词解释:无4 职责:4.1 体系各职能部门负责填写、收集、整理、保存本部门的相关记录;4.2 品工科负责体系文件的编制、发放、更改及外来文件/标准的编制审核;4.3 品工科负责现场用测量设备的计量确认状态的标识,使用人员负责计量确认标识的维护和保护;4.4 带测试软件的测量设备由使用部门指定专人按设备说明书进行维护、保管。
5 作业内容:5.1 信息资源包括的内容:所有与本公司计量检测体系有关的程序文件及其标识,各种记录,所有有关的文件、记录、设备、软件、关键/特殊测量过程的标识,以及用于生产控制的测量软件。
5.2 信息资源的控制5.2.1 程序信息资源的控制本公司计量检测体系已编制形成的程序文件,详见程序文件清单。
对其的控制管理执行《计量文件控制程序》。
5.2.2 软件信息资源的控制(包括软件的范围、确认、标识)软件信息资源控制的范围:是指本公司计量检测体系中用于生产控制的测量软件:本公司制造部使用的自动称量下料SILO系统,在订购仪器进口时已经过型式检定,其自带测试软件已经过有效性确认。
该系统生产部门已指定专人自校、保管、使用和维护。
自动测试、监控软件的测量设备已纳入MP-HDJ-013测量设备计量确认和量值溯源控制程序文件的管理范围。
5.2.3 记录信息资源的控制为了确认计量检测体系有效运行的记录要求已在MP-HDJ-004记录控制程序文件有通用性的规定。
记录信息资源的控制参照MP-HDJ-004记录控制程序。
5.2.4 标识信息资源的控制本公司车间生产现场和实验室的所有测量设备必须具有计量确认标识;具体要求已在MP-HDJ-006测量设备确认标识控制程序文件有通用性的规定。
计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+程序文件26检测结果质量控制【最新范本模板】
计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件26检测结果质量控制深圳市拓安路桥工程检测有限公司检测结果质量控制程序文件编号:SGKAJ-?—26编制: 日期:审核: 日期:批准:日期:文件编号:SGKAJ—?—26 深圳市拓安路桥工程检测有限公司程序文件第1版第0次修改检测结果质量控制程序第1页共4页1。
目的为了提高检测工作能力,确保检测结果的有效性及可信度.2。
范围适用于公司检测结果质量的保证。
3。
职责3。
1 试验室间的比对或能力验证的组织与评审:技术负责人。
3。
2 质量控制活动的实施:检测/检验组。
4。
工作程序4.1 编制年度质量控制计划或项目计划4。
1。
1 技术负责人应每年年初编制一个《质量监控活动计划》,内容包括选用的监控技术方法、参加的部门、人员、时间。
4。
1。
2 可以选用的监控技术方法有:4。
1。
2。
1 定期使用有证标准物质进行内部能力校核;4.1。
2.2 参加试验室间的比对或能力验证;4.1.2.3 利用相同或不同方法进行重复性检测.4.2 试验室间比对和能力验证4.2。
1 比对和能力验证活动的开展4。
2.1.1 对于计量认证机构或主管机构安排进行的比对和能力验证试验,本公司均应积极主动参加,如当时确有实际困难无法参加时,必须以书面形式申请暂不参加;如果没有提出暂不参加申请或申请未被认可,不可无故拒绝参加,4.2。
1.2 本公司自行组织与外部试验室之间的比对和能力验证试验。
4。
2.2 验证项目的选择文件编号:SGKAJ-?—26 深圳市拓安路桥工程检测有限公司程序文件第1版第0次修改检测结果质量控制程序第2页共4页4。
2。
2.1 计量认证/实验室认可机构或主管机构下达的比对和能力验证试验计划所涉及项目;4。
2.2.2 本公司自行组织的比对和能力验证试验,项目由技术负责人和有关检测/检验组共同商定。
主要包括以下几方面内容:4.2。
2.2.1 客户投诉项目;4。
2.2.2.2 新开展的检测项目;4。
计量检测机构程序文件
引言:一、程序文件的基本概念和重要性二、程序文件的制定与体系建设三、程序文件的内容及相关要求四、程序文件的实施和执行过程五、程序文件的持续改进和监督正文:一、程序文件的基本概念和重要性1.程序文件的定义和范围程序文件是指计量检测机构为规范和管理计量检测活动而制定的文件集合,包括标准操作规程、检测方法和要求、质量控制程序、验收和认可程序等。
2.程序文件的重要性程序文件对于计量检测机构的正常运转和质量保障起着重要作用。
它们明确了各项工作的标准和流程,为检测活动提供了依据,降低了错误和风险,确保了检测结果的准确性和可靠性。
二、程序文件的制定与体系建设1.程序文件的制定原则程序文件的制定需要遵循一定的原则,包括法律法规的要求、技术标准的要求、客户需求的要求以及组织自身的要求等。
2.程序文件体系的建设程序文件体系是指为了保证程序文件的一致性和可管理性而建立的一套框架。
它包括程序文件的分类和编号、制定和修订程序文件的流程、程序文件的归档和控制等。
三、程序文件的内容及相关要求1.标准操作规程标准操作规程是程序文件的核心组成部分,它规定了各项工作的具体要求、操作步骤和技术指标等。
标准操作规程需要根据国际、国家或行业标准进行编制。
2.检测方法和要求检测方法和要求是指针对不同类别、不同项目的检测所制定的具体方法和技术要求。
它们需要符合相关标准和规范,并保证检测结果的准确性和可重复性。
3.质量控制程序质量控制程序是为了确保检测结果的可靠性而制定的一系列控制措施。
它们包括从样品采集到结果判定的全过程控制,以及周期性的质量评审和内部审核等。
4.验收和认可程序验收和认可程序是为了确认计量检测机构的能力和资质而建立的一套程序。
它们需要与相关部门进行沟通和合作,确保机构的合法性和可信度。
五、程序文件的实施和执行过程1.程序文件的宣贯和培训程序文件的实施需要进行宣贯和培训工作,确保相关人员理解和掌握程序文件的内容和要求,以便正确执行。
计量保证体系手册及程序文件
4.3.3.评审人员应掌握国家有关法令、法规以及本厂的生产能力和质保能力。
4.3.4.凡经评审的文件,管理程序无特殊情况均可继续实施,并由负责人做好评审记录。
4.3.5.对审核中发现的不符合因素应查找原因,制订纠正措施和时间,并进行监督检查,计量文件需要修改的,按文件控制程序进行。
计量技术人员情况一览表
序
姓名
性别
年龄
文化程度
职务
部门及职责
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
定的规定
第1版
第1页共2页
1.目的:全面检查各项管理程序文件制定和计量保证活动的合理性、有效性,符合计量确认体系符合GB/T19022-2003、ISO10012:2003标准的要求。
4.计量手册由批准发布后实施。
5.计量文件由计量室发放,并建立发放台帐。
6.计量文件的修改由计量室组织实施,并建立“更改通知书”和更改标记等原始记录。
计量管理手册
HBGF/J05-2006计量文件的批准、发布与控制的规定----------------11
HBGF/J06-2006采用法定计量单位管理程序------------------------12-13
HBGF/J07-2006计量设备配置适用性的管理程序------------------14-15
5.计量室管理人员职责:
5.1.在分管经理和分管计量科长的领导下,做好公司计量器具的管理工作和档案工作。
计量检测体系外部供方管理程序
外部供方管理程序1 目的规范为公司计量检测体系提供产品和外来服务的供方的管理,通过对外部供方进行调查、评价和选择,使这些合格的外部供方为公司提供的产品和服务能满足公司计量检测体系规定的要求。
2 适用范围本程序适用于对为公司计量检测体系提供产品和服务的外部供方的调查、评价和选择以及重新评价。
3 职责分配3.1 设备备件部负责测量设备供方的选择、确定。
3.2 计控部负责外协检测机构(外来服务供方)的选择、确定。
3.3 各单位负责向设备备件部反馈外购测量设备的质量信息。
3.4 各单位负责向计控部反馈外协检测的质量信息。
4 要求和实施过程4.1 外部供方管理的过程外部供方是指:为公司计量检测体系提供产品和服务的单位。
过程识别:外购产品供方管理过程的输入是测量设备的型号规格、技术要求、数量、净化期限,确定采购怎样的产品,其输出是合格测量设备的供方,其活动是测量设备技术参数及数量的确定,采购计划的申报、审批,合格供方的确定及招聘,产品的验收、使用、评价,记录的归档;外来服务供方的管理过程,其输入是服务的项目(内容)及供方能力的要求,选择怎样的外来服务供方,其输出是合格外来服务的供方,其活动是服务项目(内容)的确定,技术要求,外来服务供方能力的要求、调查、评价和选择,供方服务后的验收、评价,记录的归档。
4.2 外部供方的范围4.2.1 提供测量设备的供应商;4.2.2 委托或依法对测量设备进行校准或鉴定的外部实验室(含政府建立的法定计量检定机构);4.2.3 委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室;4.2.4 其它外部供应商和服务单位。
4.3 外部供方的产品包括:4.3.1检测或校准工作中使用的测量设备(包括测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备等)、实物量具等;4.3.2 辅助设备(测量专用电源、温控器、转换装置)和作检验手段用的辅助设备(如夹具、工装、样板、模具、定位器等);4.3.3 检验设备(进货检验、过程检验和最终检验用设备)和试验设备(性能试验、环境试验和寿命试验用设备);4.3.4 理化分析设备及附加标样;4.3.5 测试用计算机与专用测量软件;4.3.6 环境检测和过程监控用的监视设备;4.3.7 安全自动报警器和与测量有关的记录器;4.3.8 测量设备修理用零配件;4.4 外部供方的服务包括:4.4.1 对检测和校准工作质量有影响的外部计量校准、检定服务。
计量检测体系程序文件
8
XT/JLCX-06-08
外购产品与外来服务管理程序
6.4
9
XT/JLCX-06-09
测量数据管理程序
6.3.2
10
XT/JLCX-07-01
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
7.1.1、7.3.2
11
XT/JLCX-07-02
测量设备计量确认间隔控制程序
7.1.2
12
XT/JLCX-07-03
4.3.5 A类测量设备使用人员、关键/特殊工序测量人员、计量确认人员必须经过相关的技能培训并取得人力资源部核发的《上岗证》。
4.3.6计量检测体系审核人员须经过相关内容的培训,持有内部审核人员证。
4.3人力资源部编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划,培训计划规定培训需求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等内容。培训计划经人力资源部经理审核、总经理批准后纳入公司的年度培训计划。
4.3.5记录表格的设计要内容齐全,操作性强。
4.4记录的保管
4.4.1计量确认的记录、证书,测量设备档案及测量设备的有关记录由品管部负责收集、管理和保存,避免损坏、变质或丢失。
有关测量设备的日常检查记录,由各部门检查后由品管部的统一管理保存。避免损坏、变质或丢失。
4.4.2收集的记录应分类装订成册,然后按规定期限进行编目、归档保存。
f)测量设备调试、维修人员
g)测量设备保管人员
h)计量管理员(兼职计量员)
i)各部门测量设备使用人员。
4.2人员职责
品管部配合计量管理者代表对各类计量管理人员和技术人员的岗位及职责进行规定。
a)专职计量人员负责公司范围使用的测量设备的管理。
b)兼职计量员负责部门/车间使用的测量设备的管理,协助品管部对测量设备进行定期检定、校准。
计量体系文件
计量体系文件文件编号:审核:批准:分发号 :部门 :版本号: A 2015-**-**发布2015-**-**实施前言颁布令公司《计量体系文件》A版是根据《中小企业计量检测保证规范》、GB/T 119022-1《测量设备的质量保证要求》第一部分:测量设备的计量确认体系编制的,该文件为公司质量工作的纲领性文件,为公司各部门及全体员工的计量工作遵守的准则。
本文件自**年**月**日生效实施。
总经理:二O一五年五月五日任命书为更好地贯彻执行《中小企业计量检测保证规范》、GB/T 119022-1《测量设备的质量保证要求》第一部分:测量设备的计量确认体系标准的要求,加强对公司计量管理体系的领导,特任命****同志为公司计量管理体系的管理者代表,负责计量管理体系建立、实施和维持工作,并向最高管理者汇报计量管理体系的运行情况,为管理体系的改进提供依据及相关事宜与外部的联系。
总经理:二0一五年五月五日目录1 目的制订计量方针和目标,建立计量确认体系(包括计量组织机构)。
明确职能和职责。
规定体系文件的管理办法。
2范围适用于计量确认体系的建立和管理。
3职责和权限管理者代表对本文件的各项要求负责。
有关职能部门为配合部门。
4计量方针推进科技进步,加强计量工作,以创名牌为目标,不断提高检测水平,保证产品质量和经营、服务质量。
5计量目标为满足预期使用要求,做到B类计量器具合格率达100%,周检合格率>98%;设备完好运行率>98%。
6 文件的控制及管理6.1计量体系文件由质检部组织编写,各相关部门参加讨论,经管理者代表审核、批准后生效实施。
6.2计量体系文件的编号见《体系文件管理办法》。
6.3文件的发放分受控和非受控两类,受控的文件由办公室加盖“受控”章按受控范围发放。
非受控的文件的发放须经管理者代表同意。
6.4持有者应妥善保管。
不得丢失、外传(外借)、涂改或拆装,调离公司须交回办公室。
6.5当体系运行中需审核和评审时,发现文件有缺陷,应由责任部门提出修改意见,由管理者代表审核批准生效。
计量管理程序文件
计量管理程序文件(依据《江苏省企业计量保证确认规范》(试行)编制)编号:WSP/JLP-2008编制:王玲雪审核: 张海涛批准 :朱福林文件版本: A/0受控状态: 受控分发号:2008-10-09发布 2008-10-10实施无锡西姆莱斯石油专用管制造有公司目录1.计量文件管理程序 32. 计量检测体系内部审核和评审管理程序 43. 法定计量单位管理程序 64. 计量设备配备管理程序75. 计量检测管理程序96. 计量设备的贮存和管理程序127. 计量设备量值溯源管理程序178. 计量设备量值溯源图189. 计量标准器的管理程序2510. 计量设备检定(校准)管理程序2711. 计量设备分类管理程序2912. 计量设备标志管理程序3113. 不合格计量设备管理程序3314. 计量记录的管理程序3415. 计量档案的管理程序3516. 检定(校准)测试室与环境的管理程序3617. 计量人员培训实施管理程序371.计量文件管理程序1.目的使计量文件编制、发放、保管统一有序,保证工作现场持有效文件。
2.范围对公司内计量手册、计量管理程序文件、计量技术文件的编制、更改、审批、使用、发布、归档等实施控制。
3.职责3.1 计量室主管负责计量管理性程序文件的编制,部门领导负责处审。
3.2 计量检验员及计量检定员负责所管辖范围内的技术文件的收集,制定及贯彻实施。
4.过程展开及控制4.1 程序文件的管理办法4.1.1 编制和起草a)起草文件:按程序文件编写要求起草文件。
b)复审:对于程序文件,起草部门将初审后的程序文件送上级领导复审,并进行编号。
4.1.2 审批和发布a)《计量手册》由经理审批后发布执行。
b)管理性程序文件经主管领导审批后发布。
c)程序文件必须严格受控,由公司档案室负责管理与控制。
4.13 修订更改a)程序文件在执行中遇到问题时由该文件起草部门协调或修改文件。
b)程序文件修订,更改及审批程序与制定程序文件的程序相同。
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8.3.3
18
XT/JLCX-08-03
计量检测体系部审核和管理评审程序
8.2.3
19
XT/JLCX-08-04
计量检测体系监视程序
8.2.4
20
XT/JLCX-08-05
改进、纠正措施和预防措施控制程序
8.5
21
XT/JLCX-08-06
不合格体系、不合格测量过程控制程序
8.3.1、8.3.2
质量记录控制程序
6.2.3
3
XT/JLCX-06-03
计量人员管理程序
6.1
4
XT/JLCX-06-04
测量设备确认标识控制程序
6.2.4
5
XT/JLCX-06-05
测量设备配备管理程序
6.3.1
6
XT/JLCX-06-06
测量设备流转管理程序
6.3.1
7
XT/JLCX -06-07
测量环境与数据修正控制程序
4.2.1 典型的计量检测体系文件:
a.计量检测体系手册,质量目标文件
b.管理性程序文件
c.技术性操作文件及有关的记录
4.2.2 有关的技术文件
a.有测量要求的设计、工艺文件
b.产品检验规程、规及检验卡等
4.2.3 外来文件
a.国家计量法律法规
b.国家计量检定规程、计量技术规和校准规
c.测量设备制造商说明书或操作手册
d.有测量要求的外部顾客提供的文件
4.3 文件的编号
4.3.1计量检测体系手册编号
鑫 田 集 团 有 限 公 X-06-01
版本/修改状态
A/0
计量文件与资料控制程序
页次
2/2
XT/JLSC-2005
文件颁布年号
计量检测体系手册
公司代号
4.3.2程序文件编号
XT/JLCX-□□-□□
顺序号
对应JJF1112-2003标准条款
计量检测体系程序文件
公司代号
4.3.3 三层技术、作业文件编号参照QMS关于文件的编号规定。
4.4文件版号及修改状态号按QEMS体系《文件与资料控制程序》执行。
4.5外来文件由人力资源部识别、收集,确认为现行有效的最新版本,方可使用。
2.适用围
适用于公司与计量检测体系有关的所有记录。
3.职责
3.1人力资源部负责规定计量检测体系有关所有记录的管理要求。
3.2品管部负责管理保存计量确认的记录、证书,测量设备档案及测量设备的有关记录、有关测量设备的日常检查记录。
3.3品管部负责收集、保存产品质量检验和试验的记录。
3.4供应部负责收集、保存物料、能源消耗计量检测、原材料、外购外外协件检测的记录。
3.5生产科负责收集、保存安全防护、环境监测的相关记录。
4.工作程序
4.1 计量检测体系相关记录包括:
4.1.1计量检测体系运行记录
包括计量检测体系部审核、管理评审记录和顾客满意度收集和分析记录。该类记录可和QEMS体系共用一套表格。
4.1.2测量设备与计量确认记录
测量设备档案及测量设备的有关记录,如台帐、周检计划、采购、验收、报废等流转记录。测量设备台账,应包括设备制造商、设备规格型号、出厂编号等外部标识容。
《受控文件清单》
《外来文件、资料清单》
《文件和资料归档记录》
《计量资料档案销毁申请单》
鑫 田 集 团 有 限 公 司
计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-02
版本/修改状态
A/0
质量记录控制程序
页次
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1.目的
明确计量检测体系运行相关记录、测量设备、计量确认过程、测量过程有关原始记录、检定证书、测量数据的记载、保管方法,确保各种记录容的完整、正确、准确,确保计量检测体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合确认规的要求。
3.职责
人力资源部负责文件和资料的标识、发放、收回、归档及作废文件处理和更改文件的控制。
品管部负责计量检测体系文件的编写和修改;负责相关计量资料和档案的归档。
4.工作程序
4.1计量检测体系文件的发放、收回、更换、作废以及文件资料的管理按质量管理体系《文件与资料控制程序》执行。
4.2计量检测体系文件包括:
6.3.2
8
XT/JLCX-06-08
外购产品与外来服务管理程序
6.4
9
XT/JLCX-06-09
测量数据管理程序
6.3.2
10
XT/JLCX-07-01
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
7.1.1、7.3.2
11
XT/JLCX-07-02
测量设备计量确认间隔控制程序
7.1.2
12
XT/JLCX-07-03
鑫田集团
XT/JLCX-2005
计量检测体系程序文件
(A/0版)
编制:
审核:
批准:
受控状态:
发放号:
发布日期:2005年7月1日实施日期:2005年7月8日
程序文件目录
序号
文件编号
文 件 名 称
GB/T 19022
标准条款
1
XT/JLCX-06-01
计量文件与资料控制程序
6.2.1
2
XT/JLCX-06-02
测量设备封印调整控制程序
7.1.3
13
XT/JLCX-07-04
测量过程设计和实现控制程序
7.2
14
XT/JLCX-07-05
测量不确定度评定程序
7.3.1
15
XT/JLCX-07-06
关键测量过程识别和控制程序
7.2
16
XT/JLCX-08-01
顾客满意度信息收集和分析控制程序
8.2.2
17
XT/JLCX-08-02
鑫 田 集 团 有 限 公 司
计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-01
版本/修改状态
A/0
计量文件与资料控制程序
页次
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1.目的
对与计量检测体系有关的计量技术文件和资料进行管理,确保计量文件和资料处于受控状态。
确保与测量有关的部门及场所,都能得到相应有效版本文件。
2.围
本程序适用于计量检测体系有关的所有文件和资料以及适用的外来文件,也适应于硬拷贝、电子媒体形式的文件和资料。
计量确认记录——测量设备的允许误差或允许测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。确认结果、确认间隔、使用要求等。
4.1.3测量过程记录
测量设备校准或检定的原始记录、证书报告;
理化分析人员利用测量设备进行试验分析的记录;
产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的记录;
测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册由人力资源部确认,确保有效性,防止误用过时失效的文件。
5.相关文件
QEMS 体系《文件与资料控制程序》 Q/XT 201-2004
6.相关记录
执行QEMS体系《文件与资料控制程序》相关记录:
《文件和资料发放审批表》
《文件和资料发放登记表》
《文件和资料更改通知单》