2019年青岛高新区

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2019年青岛高新区行政审批局部门预算有关情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责红岛经济区(高新区)行政审批制度改革工作,按照“审管分离”的原则,探索推进审批提速、事中事后监管等各项制度创新工作;依法承担投资项目、经贸商务、社会事务、科技金融、环保城管、城建市政等全区行政审批事项的集中受理与审批工作;负责行政审批综合服务平台和信息平台等建设工作;负责协调派驻单位进驻审批及行政服务中心等工作;负责建设工程招投标审批和交易工作;承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

局长1名,二级调研员2名;内设:综合处、业务一处、业务二处、建设工程交易中心(筹)。

三、预算单位构成

青岛高新区行政审批局,2019年部门预算所含人员及部门包括:综合处、业务一处、业务二处、建设工程交易中心(筹)。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为262.34 万元,其中:财政拨款262.34万元,占100 %。

2019年支出预算为262.34 万元,其中:人员支出0 万元,占0 %;公用支出262.34 万元,占100 %;项目支出0 万元,占0 %。

(二)2019年收入预算情况说明

2019年收入合计262.34 万元,其中:财政拨款收入262.34万元,占100 %。

(三)2019年支出预算情况说明

2019年支出合计262.34 万元,其中:人员支出0 万元,占0 %;公用支出262.34 万元,占100 %;项目支出0 万元,占0 %。

(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算262.34 万元。与2018年相比,

财政拨款收、支总计各减少296.31 万元,减少53 %。主要原因是根据国家政策规定压缩部门经费开支。

(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入262.34 万元,与2018年相比,减少296.31 万元。主要原因是根据国家政策规定压缩部门经费开支。

2019年一般公共预算支出262.34 万元,与2018年相比,减少296.31 万元。主要原因是根据国家政策规定压缩部门经费开支。其中:一般公共服务(类)支出262.34 万元,占100 %,与2018年相比,减少296.31 万元。主要原因是根据国家政策规定压缩部门经费开支。

具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)26

2.34 万元,比上年增加262.34 万元,主要原因:国家机构改变,统一调整至一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

2.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)0万元,比上年减少3

3.9 万元,主要原因:国家机构改变,统一调整至一般公共服务支出(类)市场监督管理事

务(款)行政运行(项)。

3.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)0万元,比上年减少79.15 万元,主要原因:国家机构改变,统一调整至一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

4.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理(项)0万元,比上年减少44

5.6 万元,主要原因:国家机构改变,统一调整至一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

(六)政府性基金预算收支情况

青岛高新区行政审批局2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年,通过财政拨款安排的基本支出262.34 万元,其中:人员经费0 万元。

公用经费262.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1 万元

(包括机关及所属事业单位),比2018年增加62 %。其中:因公出国(境)经费0 万元,与2018年持平;公务用车购置及运行维护费0 万元,与2018年持平,其中公务用车运行维护费0 万元,与2018年持平;公务用车购置费0 万元,与2018年持平;公务接待费1.1 万元,比2018年增加62 %,主要用于:接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等,增加的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018年有所增加。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出262.34 万元,比2018年增加228.44 万元。主要原因是:各部门行政事业专项增加。

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购金额35.33 万元,其中:政府采购货物金额18.38 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额16.95 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0 元。本部门共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

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