有机食品内部检查表

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有机产品认证内部检查表.doc

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壤中清除。禁止焚烧,禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不 能超过国家食品 卫生标准相应产 品限值
的 5%,重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限 值。
4.2.6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施,防止水 土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用 水资源等,在土 壤和水资源的利 用上,
可以采用提取、浓缩、 沉淀和过滤工艺 ,但提取溶剂仅 限于符 合国家食品卫生标准的 水、乙醇、动植 物油、醋、二氧 化碳、
氮或羧酸,在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4.4.3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4.4.4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4.4.5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物 质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算 起。一年生作物 的转换期一般不少于 24 个月转换期,多年生作物的转换期一般 不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业 方式耕种的或有 充分证据证明多年未使用禁用物质的农田,也应经过至少 12 个 月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4.1.5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区 域内的生物多样
性,保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区,允许采 用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物 ,但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式(如 滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7.1.3 在运输和装卸过程中,外包装上应当贴有清晰的有机

(2020)食品公司现场每日卫生检查表

(2020)食品公司现场每日卫生检查表

食品公司现场每日卫生检查表多鱼食品〔深圳〕每日卫生检查表检查日期:页次: 1/3判断不吻合情况的种类检查工程纠正情况班前过程班后客观描述1.加工过程所用水、自备冰感观情况可否正常水冰安全卫生2、食品接触面的卫生控制制冰设施可否吻合卫生要求并保持干净卫生车间可否在生产过程中和生产结束后按规定对工具、容器进行冲洗消毒并沥干放于固定地址生产员工可否在生产过程中和生产结束后按规定进行清洗,完工后注意保洁并于固定地址放好生产员工在动工前后按规定对台面进行冲洗消毒和拭干生产员工可否在动工对操作台面每 4 小时进行 1 次冲洗消毒和保洁,并在确认消毒和干净收效前面连续动工生产员工可否在操作台面碰到污染后,马上停止操作,并进行冲洗消毒,在确认消毒和干净收效前面连续动工生产员工在内包装间动工前对机器进行消毒、冲洗和拭干,并在确认卫生优异后才进行动工生产员工在内包装间每操作 2 小时或使用后去除机器上残渣油污后,再消毒、冲洗和拭干内包装间可否只使用一次性手套,同时使一次性手套处于干净、密封的珍藏条件下生产员工在内包装间可否对输送带消毒和拭干,并在使用前检查干净前面动工配料室员工在机器工具被使用前检查其干净状态并在消毒冲洗拭干前面动工干净员可否将不同样干净地域的干净工作服分开盛放并加盖存放和转运干净组可否在班前将生产员工工作服上的发须粘去前面允许其进入车间生产员工可否衣着视觉上不吻合公司卫生要求的工作衣饰清理组可否在完工冲洗冲洗容器,并在动工前复洗消毒车间鞋靴消毒液和车轮液的水位高度和实测浓度可否满足公司规定要求车间前入口处、车间后入口处、制浆间、炸煮间、内包装间洗手消毒液浓度的测定值可否满足公司规定要求在生产前和生产过程中,可否遵守公司员工出入车间规定,操作员工可否遵守公司健康卫生标准03 、交织生产中假设发现管道、墙壁、天花板等处如有冷凝水,可否污染的及时去除或采用诸如掩饰等防污染措施预防清理组可否在生产前中后对门、窗、胶帘、风幕机先擦洗、冲洗、消毒、擦拭以保证干净DY-QM-06a多鱼食品〔深圳〕有限公司每日卫生检查表检查日期:页次: 2/3判断不吻合情况的种类检查工程纠正情况班前过程班后客观描述生产员工可否在生产前后及午休时间对车间塑胶卡板、地车冲洗干净清理组在垃圾桶近满时或午休时或完工后清理垃圾、荒弃物并保持其掩饰状态生产员工或仓管员可否保持其库内无积水、干净卫生生产员工可否保持软水管不接触地面并一旦碰到污染立即冲洗干净,在完工洗净后卷好配料间员工在动工前,完工后应干净消毒地面,完工后开启紫外灯消毒内包装间操作员工在使用后对风柜进行洗刷除油,并消毒3、擦洗干净交织污下脚料、荒弃物、受污染的产品可否用容器来放,并加盖染的盛装成品、半程品、原料、成品的容器离地、离墙、离顶预防可否到达规定距离。

食品农产品认证监督检查表有机产品.doc

食品农产品认证监督检查表有机产品.doc

附录2-2国家认证认可监督管理委员会获证企业监督检查现场检查记录表(有机产品认证)受检企业:检查时间:年月日检查提示(1)请用蓝黑色或黑色笔,以正楷体书写。

也可用计算机打印(若使用计算机打印,请不要改变原设定的字号);(2)本检查表中“括号”内容,是为监督检查人员检查重点所作的提示。

(3)本检查表中的“事实描述”,要求尽可能详细记录事实情况,以便于判别,切忌简单、模糊;鉴于情况复杂,有些栏目没有设立“事实描述”,可根据需要加注。

(4)抽查确认核对的认证档案,应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题,以便追溯。

(一)企业概况企业名称:企业地址:法人代表(姓名、职务):企业有机认证工作的负责人(姓名、职务):联系电话:企业联系人(姓名、职务):;联系电话:企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单(附清单复印件或电子文档资料):(二)认证检查(抽查1—3个生产/地块/加工基地,以核查认证检查的实际情况)2.1生产(或地块)/加工基地的名称:地址:责任人(姓名、职务):2.2 企业获证状况:有机生产/加工:□有机转换生产/加工:□2.3 获证依据的标准依据中国有机产品国家标准:□依据其他标准或规范:□(具体的标准名称)2.4 为本企业认证的认证机构名称:是否获得其他机构的有机产品认证:是□否□如果是,请说明机构名称和认证产品品种等:事实描述:2.5 企业咨询情况(核查企业的咨询服务合同)咨询机构名称:咨询人员(姓名、职务):2.6 企业首次申请认证的时间:年月日事实描述:2.7 认证机构首次现场检查时间:年月日(共个工作日)事实描述:2.8 首次获得有机转换认证证书时间:年月日(核查企业的有机转换认证证书)事实描述:2.9 首次获有机认证证书时间:年月日(核查企业的有机认证证书)事实描述:2.11企业申请认证,是否提交书面的认证申请书:是□否□(核查企业申请书)2.12是否签订认证协议:是□否□(核查协议)2.13 企业获得认证机构的公开性文件情况(如:认证依据的标准、收费信息、工作人/日数,等等)事实描述:2.14 认证机构现场检查前,企业是否获得了现场检查计划:(请企业提供检查计划复印件)是□否□事实描述:2.15 现场检查情况:2.15.1认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动:事实描述:2.15.2 现场检查中,认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测:是□否□事实描述:2.15.3 对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测(核查2-4份检测报告)生产用水:□;环境空气:□;土壤条件:□;其他:□。

食品日常检查表14

食品日常检查表14

〔食品通用检查工程:重点项〔*〕21项,一般项30项,共51项。

食品添加剂通用检查工程:重点项〔*〕19项,一般项31项,共50项。


项中关于“食品相关产品〞的检查局部,其他工程均适用于食品添加剂生产者。

4、对食品添加剂生产者每次检查,还需检查第9项,对食品生产者的检查不需检查第9项。

5、如果检查工程存在合理缺项,该项无需勾选“是或否〞,并在备注中说明,不计入不符合项数。

〔食品通用检查工程:重点项〔*〕12项,一般项22项,共34项。

特殊场所和特殊食品检查工程:共19项。


1、本要点表共分为两个局部:第一局部为通用检查工程,分为重点工程和一般项,重点工程应逐项检查,一般项可视情况随机抽查;第二局部为特殊场所和特殊食品检查工程,不区分重点项和一般项,应逐项检查。

2、检查过程中,被检查的经营者不涉及的工程,可视为合理缺项并在“备注〞栏标注为不适用。

〔重点项(*) 7项,一般项23项,共30项〕
重点项和一般项存在问题;②根本符合:发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率<100%;③不符合:发现检查的重点项存在2项及以上不合格,或一般项合格率<70%。

3、当次检查发现的不合格工程,应列入下次检查必查工程。

4、存在合理缺项时,一般项合格率的计算方法为:合格工程数
/〔检查的工程数-合理缺项的工程数〕×100%。

〔重点项〔*〕34项,一般项55项,共89项。


信息,评价仅针对本次抽查内容。

GAP认证内部检查表(果蔬)

GAP认证内部检查表(果蔬)

良好农业规范(GAP)认证内部检查表(果蔬)单位名称(盖章):检查时间:检查人员:产品名称:检查范围(基地或农户):农场基础、作物基础、果蔬检查表总控制点257个(1级:102个;2级:127个;3级28个)一、农场基础(53 1级:25个;2级:21个;3级7个)符合性:是:完全满足控制点的要求,在备注栏填写客观证据;否:没有满足控制点的要求;不适用:此条款不适用该农业生产者联合组织,需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

二、作物基础(124 1级:35个;2级:77个;3级12个)符合性:是:完全满足控制点的要求,在备注栏填写客观证据;否:没有满足控制点的要求;不适用:此条款不适用该农业生产者联合组织,需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

三.水果和蔬菜模块(80 1级:42个;2级:29个;3级9个)符合性:是:完全满足控制点的要求,在备注栏填写客观证据;否:没有满足控制点的要求;不适用:此条款不适用该农业生产者联合组织,需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

4.5.8.15应记录采后使用植保产品的原因。

记录采后植保产品所处理的病、虫害的名称及原因。

2级4.5.8.16所有的采收后使用的植保产品应考虑到GB/T 20014.3—2013 中 4.8.6的要求。

有记录证明采后所用的植保产品满足了GB/T 20014.3—2013 中4.8.6 的要求。

1级四、检查结果1、不符合项计算一级控制点总数:102个不适用的一级控制点数:个全部适用的一级控制点不符合数:个二级控制点总数:127个不适用的二级控制点数:个全部适用的二级控制点不符合数:个三级控制点总数:28个不符合三级控制点总数:个全部适用的三级控制点不符合数:个2、不符合项列表序号条款号不符合级别不符合项目描述需要的验证方式(书面、现场、其它) 整改期限1233、不符合项整改情况4.内部检查人员签字确认检查日期内部检查员签字确认。

无公害农产品、绿色食品、有机农产品专项检查情况汇总表

无公害农产品、绿色食品、有机农产品专项检查情况汇总表

无公害农产品、绿色食品、有机农产品专项检查情况汇总表
2、存在主要问题说明应注明获证单位(企业)及产品名称,可另附用文字并对违规情况作简单描述。

负责人:填报人:填报日期:
无公害农产品、绿色食品市级工作机构评价表
工作机构名称:“三品”管理范围:□无公害农产品□绿色食品□有机农产品
年月日
无公害农产品、绿色食品、有机农产品专项检查
获证单位及产品评价表
被检单位检查行业:□种植业□畜牧业□渔业检查时间:
总分:检查组组长:
年月日。

有机食品认证调查表

有机食品认证调查表

有机产品认证调查表(种植产品)认证委托人名称:__________________________ 法人代表(签字/盖章):____________________ 填表人:_____________________________ 申请日期:_______ 年_______月_________日中国质量认证中心填表说明1.本表无法人(负责人)签字、盖章或填表人签字无效;2.复制表无法人(负责人)签字、盖章或内部检查员签字无效;3.本表涂改无效;4.本表应打印或用黑墨水正楷填写,字迹应清晰,否则不予受理;5.本表应加盖认证委托人公章后有效;6.本表交付后如补充修改,需提交相应的说明材料;7.本表所需内容如不适合认证委托人,请注明“无”或“不适用”;8.可附页说明相关情况,但需在相应内容标明(如见**);9.如有疑问,请与认证机构联系。

1 农场基本情况1.1本年度有机产品生产计划基地名称地址产品名称品种名称种植规模(公顷)产量(吨)1.2同一生产单元内是否存在非申请认证产品或非有机方式生产的产品,□是□否,如是,请填写下表:基地名称地址非申请认证或非有机方式生产产品名称种植规模(公顷)产量(吨)1.3执行的有机产品标准有□GB/T19630 □欧盟□美国□日本□其他1.4是否通过以下认证:□食品安全管理体系认证□HACCP认证□ GAP认证□ISO9001:2008质量管理体系认证□其他认证:1.5本次申请认证的总面积:公顷;1.6已获有机认证的作物及面积(第年);已获转换认证的作物及面积(转换期自年月日起,如转换期不同,请说明不同产品的转换期时间);常规种植作物及面积1.7最近一次认证的认证机构名称:认证年份:是否有不符合项□是□否(若有,请简述不符合项内容:)1.8是否被其它认证公司拒绝或撤销证书:□是□否(若有,请描述撤销证书原因、时间等信息:)1.9基地开始种植作物的时间:;该基地按照有机生产方式种植时间1.10是否存在平行生产?□是□否,如是,是否有相应的平行生产控制措施或文件□是□否如多年生作物存在平行生产,请填写附表1有机转换计划1.11简述申请有机认证地块近三年种植历史和收获管理情况(如种植产品名称、规模、主要农事活动及收获情况等):1.12最后一次使用禁用物质情况地块编号禁用物质名称(肥料/农药/其他)每公顷使用量使用的日期使用理由1.13在生产过程中是否接受过有机农业技术人员的指导:□是□否1.14按有机农业方式生产存在的主要问题及解决方法:1.15简单描述本年度主要农事活动:1.16采用什么轮作、间套作方式?简述对轮作、间套作作物的管理措施(适用时):1.17是否对生产基地或其周边进行过环境评估□是□否;是否有环境评估报告□是□否1.18是否对基地土壤进行过检测□是□否。

有机食品认证执法检查内容(种植类)

有机食品认证执法检查内容(种植类)

有机食品认证调查表(种植业)一、被认证单位情况
二、基地环境情况
三、质量管理文件
四、前一年认证产品种类及产量年度:统计日期
被认证单位有无违反《有机产品管理办法》的情况
其他需要提交材料
1、所购买种子及种苗的证明文件(购买单据、非转基因种子及种苗证明等)
2、生产中所使用各种生产资料的证明文件(购买单据、产品说明)
3、农事活动记录(播种、施肥、防病虫害等、除草、灌溉)
4、重大事件记录(如水灾、冰雹、飞机喷洒农药等事件)
5、收获记录(时间、方式、数量、批次号)
6、原料运输记录(运输工具、时间、原料名称、批次号、数量)
7、原料入库时的品质检查记录(时间、原料名称、批次号、数量、检查方法及结果)
8、不合格产品处理记录(时间、原料名称、批次号、数量、不合格原因)
9、原料入库记录(时间、原料名称、批次号、数量)
10、加工过程各工序(筛选、清洗、包装等)记录(工序名称、时间、原料名称、11、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量)12、机械设备清扫记录(时间、设备名称、清扫方法、所用药剂名称、用量、来源)
13、防虫防鼠记录(时间、所用药剂或工具名称、用量、来源)
14、出库记录(时间、产品名称、批次号、数量)
15、销售记录(时间、产品名称、批次号、数量)及销售发票
16、内部检查记录(时间、内容、讲课人员、参加人员等登记记录)
17、企业对内部员工和农户进行培训的记录(时间、内容、讲课人员、参加人员等登记记录)。

有机产品认证监管检查记录表

有机产品认证监管检查记录表
ᄆ符合 ᄆ不符合
加工有机产品
原料来源记录、加工记录、出入库记录、有害生物防治记录、销售记录、标签使用记录、冲顶记录等
ᄆ符合 ᄆ不符合
1.9
投入品或配料
作物
种植
是否使用了人粪尿(对于叶菜类、块茎类和块根类作物严禁使用)。如使用时,充分腐熟和无害化处理,否存在与作物使用部分接触的问题;
ᄆ符合ᄆ不符合
是否使用了禁止使用的化学合成肥料和城市污水污泥。外购有机肥是否通过了有机认证或经认证机构许可
2.5
审核报告
关注审核组是否开具不符合项
ᄆ开具 ᄆ未开具
对于开具的不符合项,企业是否采取了纠正措施
ᄆ采取 ᄆ未采取
ᄆ验证 ᄆ未验证
2.6
基地环境
产品检测
ᄆ检测 ᄆ未检测
ᄆ符合 ᄆ不符合
企业代表签字:检查人员:
日期:日期:
ᄆ一致ᄆ不一致
1.2
认证标志
使用情况
检查产品是否按规定使用有机认证标志
ᄆ一致ᄆ不一致
仓库、现场产品是否超范围
ᄆ发生ᄆ未发生
标志使用(印刷)是否变形、变色
ᄆ发生ᄆ未发生
产品标识是否符合要求
ᄆ符合ᄆ不符合
1.3
生产基地
环境状况
查看有机基地平面图,是否与实际地块区域相符
ᄆ一致ᄆ不一致
查看基地环境检测报告,关注土壤、水、大气是否满足相关标准要求
ᄆ符合ᄆ不符合
畜禽养殖
是否使用了常规饲料。如使用,是否获得认证机构的许可,且每日比例符合相应要求
ᄆ符合 ᄆ不符合
如在养殖期间使用常规药物,停药期是否符合相关要求
ᄆ符合 ᄆ不符合
水产养殖
核对检测报告或认证机构证明水质是否符合GB11607要求

食品企业生产管理日常巡检检查表模板

食品企业生产管理日常巡检检查表模板
冷藏或冷冻车辆预冷温度满足要求
按照IS017025标准建立实验室管理原则
门上锁,只有授权人员才能进入
玻璃制品受控,进出车间有记录

实验室工作区域不得存放食品、私人物品
试剂受管控,标识符合要求,并在保质期内
实验室
验室管理
设备及玻璃器皿完好,无破损
墙面、地面,天花板无破损,无洞、无缝、无脱落,墙壁用于固定的钉子等必须牢固
与原材料和产品接触的工器具和设备,应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材质制作,无卫生死角且易于清洁
维修/保养时,工具、零部件和更换下来的所用物品均有带进带出的数量记录
设备、设施、工器具保持清洁卫生,无破损、无缺失,不同用途的工器具应用颜色区分,并做好标识,有详细的清洁程序以及生产线专用的清洁剂
设备应标识:名称、负责人、状态、操作步骤等信息
物料应严格按照先进先出的原则物料帐、物、卡相符
现场查看是否有过期、不符合法律法规要求的原料、辅料及其他物品
仓库内所有物料应封口保存,不同原辅料应独立区别存放且标识清楚
冷库入口应有校准合格的自动记录、温度电子显示器
原辅料,包装材料及成品仓库的库容是否适宜,库温是否
符合要求
所有门窗玻璃应使用防爆玻璃或贴膜防护

物品不得带入车间
更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器,并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放,如配有风淋室,应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁
生产现场应实施可视化管理:现场生产工艺要点、CCP点、产品标准图、产品缺陷图等应直观可视,并放置于操作岗位附近,可视图应防水、可清洁、不产生异物风险
仓库区域应按要求放置虫鼠害防治设施
栈板无破损,木栈板定期要进行消毒除虫

食品行业HACCP内审检查表

食品行业HACCP内审检查表

食品行业HACCP内审检查表山东丰华食品有限公司CO体系内审审核检查表编写:曹宗利审核:卢劲松批准:仲伟华文件H-H-HP 发布日期:XX 年x月x日电话:- 传真:- 地址:山东省日照市岚山区圣岚东路审核项目审核内容是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测? 是否有供、排水网络图?符合√ √ √ √ √ √不符合观察说明水的安全是否将不同用途的水管予以标识? 是否对出水口安装有防虹吸装置?对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期卫生控制记录?是否有完整的卫生机构的水质检测报告? 生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢材料或食品级聚乙烯材料制造?是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消毒处理?生产加工人员是否穿戴干净的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水围裙?当与食品接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状况不良时,是否彻底清洗消毒?斩拌区5#斩拌锅水龙头无标识√√√接触面的状况和清洁防止交叉污染是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生控制记录或定期卫生控制记录?原料是否干净卫生?车间设施是否完好,布局是否合理?生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、帽、鞋?生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间?污水排放畅通并有污水处理设施?是否拒收不干净卫生的原料?是否完善了车间设施,使车间布局合理?原料验收是否有记录?是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和人员培训记录?√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √手的清洗、消毒及卫生间设施的维护卫生间是否与更衣室、车间分开?卫生间设施和卫生是否良好?车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设施?是否清洗消毒了卫生间,必要时进行修复?是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂?√ 是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格证明并单独存放保管?与食品直接接触的包装材料是否有供货方的√ √防止污染物的危害认可实验室的卫生检测报告?包装结束后是否按不同品种、规格、批次加以标识,并存放于有温湿度控制设施的地方?生产用燃料是否存放在远离原料和成品的场所?车间是否通风良好,有无冷凝水?√√√√清洁剂、消毒剂、润滑油、酒精和包装材料的使用是否有验收记录和每日卫生控制记录?生产加工中使用的所有有毒化合物是否有生产厂商提供的产品合格证明或含有其它必要的信息文件?生产加工使用的有毒化合物是否在明显位置正确√√√有毒化合物的标记、贮藏和使用标记,是否单独存放和由专人保管?是否严格按照说明及建议操作时使用有毒化合物?是否对无合格证明等资料的有毒化合物拒收?标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正?有毒化合物的使用是否有记录?有毒化合物的标记、储存和使用是否有定期卫生控制记录或每日卫生控制记录?标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正?工作人员是否按规定体检?工作人员是否患有可能污染食品的传染病?是否将可能污染食品的患病人员调离原工作岗位或重新分配其工作岗位或不许上岗?是否对未体检的工作人员进行了体检,是否对体检不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗?有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录?√ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √员工的健康虫害控制加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、排水口等处是否安装防鼠蝇设施?生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫?是否完善了防鼠、虫的设施?是否有虫害控制设施的定期维护保养计划?是否定期捕灭鼠、虫?杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗?有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录?车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫,并有跟进记录?是否及时清理了污染源、杂物,整修地面?√ √ √ √ √ √ √环境卫生厂区环境卫生是否干净?地面、水沟是否有积水?有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录?实验室、采样和检测器具是否干净卫生?检验检测卫生实验室环境、采样和检测器具使用前后是否及时清洗消毒?对实验室环境、采样和检测器具是否有每日卫生控制记录?生产加工企业制定、重新评估和修改计划√培训的人员以及从事记录审核的人员是否经过认可机构的培训,培训合格并颁发相应的证书?√生产加工人员是否经过培训?关键控制点监控员、检测人员是否经过培训?生产企业是否有年度培训计划,其内容是否包括,,,卫生知识等?培训是否形成记录并保持良好?记录是否按照规定的方式进行,记录是否完整、准确?关键限值是否符合要求?关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动?检测监控设备是否进行了校准并符合计√√√ √ √ √ √记录、监控、审核划的要求,是否对成品及生产加工过程的中间品进行了检测?记录是否按计划要求的时间进行审核?是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制点?√√ √有无监控检测设备,设备的灵敏度是否符合要求?√ 监控检测设备是否处于良好操作状态?监控检测设备是否按计划规定校准?监控检测设备结果记录是否及时准确?计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员?计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值?计划中建立的关键限值是否合理?计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序?计划中的监控程序的方式和频率是否合理?计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序?计划中对监控设备是否有校准程序?计划中是否将支持计划的有关文件列√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √计划入?计划中是否将用于监控、验证的记录列入?计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适?计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况,是否经过现场验证?危害分析是否有支持性文件?计划如何制订?此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面?所有加工步骤都进行了危害分析?召回制度是否健全?√ √ √ √ √审核员:曹宗利批准:卢劲松审核日期:XX年x月x日日期:XX年x月x日内审不符合报告受审核部门审核员生产部曹宗利部门负责人审核日期翟文岚不符合事实陈述:斩拌区5#斩拌锅水龙头无标识不符合标准条款:水的安全不符合类型:标识不全审核员:曹宗利日期:XX年x月x日审核组长:卢劲松日期:XX年x月x日不符合原因分析:水龙头标识残缺,未及时更换部门负责人:翟文岚日期:XX年x月x日纠正措施计划:定做标识,及时不全:预定完成日期:XX年x月x日部门负责人:翟文岚日期:XX年x 月x日审核员认可:曹宗利日期:XX年x月x日纠正措施完成情况:已粘贴,标识已全部门负责人:翟文岚日期:XX年x月x日纠正措施验证:已完成审核员:曹宗利日期:XX年x月x日内审报告审核目的:审核范围:审核依据:审核员:审核日期:审核组长:管理者代表:。

食品安全管理体系内审检查表(品控部)范文

食品安全管理体系内审检查表(品控部)范文
3.生产和仓储区域应禁止使用不牢固的紧固件(如图钉和订书钉)。
4.其它潜在的物理性污染源(如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料)也应考虑。
建立了异物管理程序
符合
11.3(ITS)
清洗程序至少应规定:a)清洗的区域及要清洗的设备;b)规定任务的职责;c)清洗方法和频率d)监视和验证的安排。
××食品有限公司
文件编号
NJAK/NS-07-2023
内审
受审查部门
品控部
食品安全管理体系内审检查表
依据GB/T 27341、ISO 22000、ISO/TS22002-01等标准编制。
编 制:×××
审 核:×××
批 准:×××
发文日期
2023年7月28日
生效日期
2023年7月28日
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分发部门
方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。
建筑设施维护良好,设置了防止虫害进入的设施
符合
12.3(ITS)
建筑物应维护良好,应密封洞和其他潜在的虫害入口点。
对外的门、窗或开放的通风设施,设计应防止虫害进入。
建筑设施维护良好,设置了防止虫害进入的设施
符合
12.5(ITS)
虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动;应良好地维护探测器和诱捕装置布局图;探测器和诱捕装置设计和布置时,应防止对原材料、中间产品、最终食品包装或 设施的潜在污染。
7.5.2创建和更新(F)
7.5.3文件化信息的控制(F)
1.2.2 HACCP管理手册(H)
1.2.3文件控制(H)
文件是否在需要场合和时机,均可获得并适用?

食品生产企业每日食品安全检查表

食品生产企业每日食品安全检查表

5
标签和说明书
食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样,标明贮存条件、生产者
*5.2
是 否
名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。
工作人员穿戴工作衣帽,经洗手消毒后方进入生产车间,不存在个
6
人员卫生
6.1 人卫生不符合规定的情况。生产车间内不存在与生产无关的个人用 是 否
品或者其他与生产不相关物品。
自查日期:
评价 是 否 是 否 是 否
是 否
是 否
是 否 是 否
年月日
情况描述
备注
序号
检查项目
项目序 号
日检查内容
评价
求。有温湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。
*3.4 人流、物流不存在交叉污染。
是 否
3.5 对不合格品进行处置且有记录。
是 否
食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食
3.6
是 否
品添加剂配方发生变化的,按规定报告。
企业自检的,按照食品安全标准规定进行检验,且有原始检验数据
*4.1
是 否
4
成品情况
和检验报告记录。
4.2 成品的贮存和运输条件符合相关要求。
是 否
预包装食品的包装有标签,标签标注的事项完整、真实、合规,不
*5.1
是 否
存在标注虚假生产日期或批号的情况。
附件 6-1
食品生产企业每日食品安全检查表
食品品种:
序号
检查项目
1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生产环境条件
2
原料情况
3
生产过程控制
项目序 号 1.1 1.2 1.3
*2.1
*3.1

有机产品内部检查表

有机产品内部检查表

惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。

2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了:位置图、手册、操作规程及相应的质量记录?第 4 部分3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的,是否4.1.1符合本标准所规定的要求?4.1.24、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准4.2条款中的全部的要求?4.35、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、4.4运输、储藏、设备维护保养等文件?并且这些文件是否4.5符合标准及企业的实际情况?4.66、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且4.7有效版本?7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录,所有购货发票和销售发票等记录?并按照记录控制的要求进行控制的?8、检查企业有机生产的资源管理情况:设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求?惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员?所配备的内部检查员是否符合本标准第 4 部分条款岁规定的要求?4.1.111、检查是否建立了内部检查制度?4.1.212、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系4.2进行检查,并提交内部检查报告4.313、询问内部检查员的职责如何?4.414、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召4.5回制度,他们适用吗、4.64.715、是否建立起了有效的客户投诉处理程序,并保存有关客户投诉处理的记录16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的?17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来,对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求?18、检查企业目前是否使用有机产品的标识?19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识?20、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定?惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门销售部审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630-2011 及有机手册 / 程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论第一部分1,检查运输过程中是否有人员负责11.2 2. 检查运输条件、运载密度是否合适运输对象11.33、检查运输距离和时间是都符合要求第二部分4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响4.2.55、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤,4.2.66、检查运输之前的运输工具是否清洁7、是否存在混合运输,如存在是否采取隔离措施第三部分8、检查市场分布和销售方式,对产量、销售量和库存5量是否精心统计79.查各类销售单据是否齐备,销售中有无污染情况。

有机食品内部检查表

有机食品内部检查表
5.6杀鼠剂的成分是否符合GB/T19630.2-2005的规定。
5.7是否使用GB/T19630.1-2005附录B以外的物质防治有害生物。
5.8在加工或储藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下,是否使用中草药进行喷雾和熏蒸处理。
5.9如使用硫磺,是否控制限量使用。
5.10如果使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸,是否先将有机产品移出熏蒸场所,熏蒸后是否经过5d以上,才将有机产品移回经过熏蒸的场所。
10.13有机配料含量是否等于或者高于95%,请列出配料成份及含量
10.14有机转换配料含量是否等于或者高于95%,请列出配料成份及含量
10.15有机配料含量是否低于95%、等于或者高于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
10.16有机转换配料含量是否低于95%、等于或者高于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
2.15有机加工经营操作规程是否规定员工福利和劳动保护规程
2.16有机产品加工经营者以上
2.17有机产品加工经营的系统记录是否包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程的相关单据
2.18有机产品加工经营的系统记录是否包括加工厂有害生物防治记录
部门:生产部/质检部
2.1加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营业执照、QS生产许可证等,并有效)
2.2加工经营者实施的管理体系是否形成文件
2.3管理者情况(根据标准条款进行描述):
2.4内部检查员情况(根据标准条款进行描述):
2.5有机加工经营管理体系的文件是否包括加工/经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录
4.16是否使用矿物质(包括微量元素)、维生素、氨基酸和其他从动植物中分离的纯物质,是否符合法律规定

有机产品内部检查表

有机产品内部检查表

编制人审核人审核依据主要检查条款
审核部门
审核日期
检查内容
黄秋
许海光
管理层
11 月5 日
结论
编制人审核人审核依据主要检查条款
审核部门
审核日期
检查内容
管理层
11 月5 日黄秋
许海光
结论
编制人审核人审核依据主要检查条款
审核部门
审核日期
检查内容
销售部
11 月5 日黄秋
许海光
结论
编制人黄秋审核部门审核人许海光审核日期审核依据
主要检查条款检查内容种殖基地、质检组
11 月5 日
结论
编制人审核人审核依据主要检查条款
种殖基地、质检组
11 月5 日
结论
审核部门
审核日期
黄秋
许海光
检查内容
编制人审核人审核依据主要检查条款
审核部门
审核日期
检查内容



财务部
11 月5 日黄秋
黄秋
结论
编制人审核人审核依据主要检查条款
加工厂、质检组
11 月5 日
检查内容结论
审核部门
审核日期
黄秋
黄秋
编制人审核人审核依据主要检查条

审核部门
审核日期
检查内容
采购组
11 月5 日黄秋
黄秋
结论
编制人审核人审核依据主要检查条款
审核部门
审核日期
检查内容



技术组
11 月5 日黄秋
黄秋
结论。

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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5.11是否使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。
5.12其他情况描述:
部门:销售部
6.1包装材料成分是什么,是否符合卫生要求。
6.2包装是否存在过度包装现象,包装材料是否可回收利用。
6.3若使用包装填充剂,包装填充剂成分是否符合要求。
6.4包装材料是否含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂。
6.5盛装有机产品的包装袋或容器是否可能接触过禁用物质。
4.21使用何种加工工艺,该工艺是否破坏食品的主要营养成分,是否为标准所允许
4.22是否采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺,提取溶剂是否为符合国家食品卫生标准的水、乙醇、动植物油、醋、二氧化碳、氮或羧酸,在提取和浓缩工艺中是否添加其它化学试剂
4.23加工用水水质是否符合GB 5749的规定
4.24在食品加工和储藏过程中是否采用离子辐照处理
7.5产品出入库和库存量是否具有完整准确的档案记录,并保留了相应的单据。
7.6其他情况描述:
部门:采购部
8.1运输工具在装载有机产品前是否清洗干净。
8.2有机产品在运输过程中是否具有避免与常规产品混杂或受到污染的措施。
8.3在运输和装卸过程中,外包装上是否具有明显的有机认证标志及有关说明,且不易被玷污或损毁。
10.2采用何种方式使用有机/有机转换标识(粘贴或印刷)
10.3标识/标志中的文字、图形或符号等是否符合标识通则要求
10.4如为进口有机产品,标识和有机产品认证标志是否符合GB/T 19630标准的规定要求
10.5如用于出口的产品,是否根据该国家或合同购货商的有机产品标识要求进行标识
10.6有机产品认证机构(CQC)的标识或者机构名称的印刷是否清楚、不大于国家标识
4.25在食品加工中是否使用石棉过滤材料或可能被有害物质渗透的过滤材料
4.26其他情况描述:
5.1是否优先采取以下管理措施来预防有害生物的发生
5.2是否消除有害生物的孳生条件
5.3是否防止有害生物接触加工和处理设备
5.4是否通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制,防止有害生物的繁殖
5.5是否使用机械类的、信息素类的、气味类的、粘着性的捕害工具、物理障碍、硅藻土、声光电器具,作为防治有害生物的设施或材料。
10.17有机配料含量是否低于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
10.18有机转换配料含量低于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
10.19有机配料低于95%并标识“有机配料生产”等字样的产品,其证明材料中是否能证明有机产品的来源
审核员:
10.13有机配料含量是否等于或者高于95%,请列出配料成份及含量
10.14有机转换配料含量是否等于或者高于95%,请列出配料成份及含量
10.15有机配料含量是否低于95%、等于或者高于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
10.16有机转换配料含量是否低于95%、等于或者高于70%的加工产品,请列出配料成份及含量
10.7中国有机产品认证标识使用形式是否备案?提供证明材料
10.8在销售过程中,有机产品怎样避免与非有机产品的混合
10.9在提供的与销售代理商、经销商签定的销售合同或协议中是否包括有机产品销售的相关要求,提供合同或协议复印件
10.11有机产品进货时,销售商是否索取有机产品认证证书等证明材料
10.12是否在显著位置摆放有机产品认证证书复印件
2.19有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、贮存、运输设施清洁记录
2.20若实施冲顶加工,是否保留冲顶加工的记录
2.21有机产品加工经营的系统记录是否包括产品的出入库和库存量记录及相应的单据
2.22有机产品加工经营的系统记录是否包括所有购货发票和销售发票;标签及批次号的管理信息
2.23有机加工管理体系所要求的文件是否作出明确的控制规定,使用的文件是否为有效版本
2.6加工经营场所位置图与实际对比,是否按比例准确反映出加工、包装车间;原料、成品仓库及相关设备的分布
2.7有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机产品加工、经营者的简介;经营方针和目标;管理组织机构图及其相关人员的责任和权限
2.8有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机加工、经营实施计划,计划是否充分
3.7认证标志使用记录
3.8客户申/投诉处理记录
3.9产品召回记录
3.10其它记录
4.1若加工有机食品,加工厂是否符合GB14881-1994的要求(必要时见附页)
4.2加工厂是否符合国家及相应行业部门的有关规定(必要时见附页)
4.3加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源;是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院;是否有昆虫大量孳生的潜在场所
2.15有机加工经营操作规程是否规定员工福利和劳动保护规程
2.16有机产品加工经营者所建立并保存的记录是否清晰、真实,记录保存是否规定且实施5年以上
2.17有机产品加工经营的系统记录是否包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程的相关单据
2.18有机产品加工经营的系统记录是否包括加工厂有害生物防治记录
4.6加工所用的配料是否是经过认证的有机原料、天然的或认证机构许可使用的
4.7有机配料在终产品中所占的质量或体积的比例是否少于配料总量的95%
4.8是否使用人工合成的常规配料
4.9是否使用非人工合成的常规配料,使用量是否超过所有配料总量的5%
4.10若使用非有机配料,加工厂是否制定将其配料转换为100%有机配料的计划
有机内部检查表
编号:序号:
标准
条款
审核内容及方法
审核记录
合格Y
/不合格N
1.1检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管理人员在场,列出在场人员的姓名、职别、部门
1.2申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生产实际情况相符合。如不符合,请如实重新填写
1.3是否获得其他机构认证?如有,列出认证机构名称以及获得认证的时间、不符合内容,并提供证书复印件
8.4运输和装卸过程是否有完整准确的档案记录,并保留了相应的单据。
部门:质检部,销售部
9.1加工厂废弃物的净化和排放设施或贮存设施是否远离生产区,且不位于生产区上风向。贮存设施是否密闭或封盖,便于清洗、消毒。
9.2加工厂排放的废弃物是否达到环保排放标准。
9.3其他情况描述:
10.1未获得有机产品认证的产品,是否能使用有机产品认证标志
2.24建立的内部检查制度或规定是否明确内部检查的目的和实施者,内部检查员的职责、检查方法、检查依据、检查内容等
2.25内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查,并提交内部检查报告;对企业追踪体系进行全过程的确认和签字
2.28通过对管理体系文件的检查,描述追踪体系是否有效
2.26有机生产、经营管理体系的文件是否包括利用纠正和预防措施,持续改进其有机生产管理体系有效性的方法
3.1生产记录(如原料购买、出入库、加工、销售、运输等)
3.2投入品(杀菌剂、消毒剂、添加剂、有害生物控制等)采购合同及发票复印件
3.3投入品产品标签
3.4环境质量检测记录(水质、空气)
3.5仓库出入库记录(含非有机产品)
3.6销售记录和购入和售出货物的销售证(销售证尚未收到时,为出售货物所开的销售证委托书)
4.4生产区建筑物与外缘公路或道路是否有防护地带
4.5是否实施文件化的卫生管理计划。
4.5.1加工厂外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等)卫生状况。
4.5.2内部设施(加工、包装和库区)卫生状况。
4.5.3加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌污染)卫生状况。
4.5.4职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)卫生状况。
部门:生产部/质检部
2.1加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营业执照、QS生产许可证等,并有效)
2.2加工经营者实施的管理体系是否形成文件
2.3管理者情况(根据标准条款进行描述):
2.4内部检查员情况(根据标准条款进行描述):
2.5有机加工经营管理体系的文件是否包括加工/经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录
2.11是否制定有机加工经营操作规程
2.12有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合,以及防止有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程
2.13有机加工经营操作规程是否规定了加工、运输、储藏、流通等过程的管理规程
2.14有机加工经营操作规程是否规定机械设备的维修、清扫规程
6.6其他情况描述:
7.1有机产品在贮存过程是否具有控制措施,使其不受其它物质的污染。
7.2储藏有机产品的仓库是否干净、无虫害,无有害物质残留,在最近5d内也未经任何禁用物质处理过。
7.3储藏方法是否符合规定的要求。
7.4有机产品是否单独存放。如果不得不与常规产品共同存放,是否在仓库内划出特定区域,采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。
5.6杀鼠剂的成分是否符合GB/T19630.2-2005的规定。
5.7是否使用GB/T19630.1-2005附录B以外的物质防治有害生物。
5.8在加工或储藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下,是否使用中草药进行喷雾和熏蒸处理。
5.9如使用硫磺,是否控制限量使用。
5.10如果使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸,是否先将有机产品移出熏蒸场所,熏蒸后是否经过5d以上,才将有管理计划,卫生管理计划是否包括外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等)、内部设施(加工、包装和库区)、加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌污染)、职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)的卫生保障
2.10有机产品加工、经营质量管理手册是否描述内部检查、跟踪审查、文件记录管理、客户申投诉处理的规程
4.11同一种配料是否同时含有有机、常规或转换成分
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