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三体系内审员培训资料(PPT 82页).ppt

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恩特工作室
3
与审核有关的两个术语
审核证据(3.9.4):与审核准则有关的并且能够证实的记录、 事实陈述或其他信息。
——Q/E/OHSMS的审核证据来源于记录、文件、现场观察以及询问 等多种信息源。
审核准则(3.9.3):用作依据的一组方针、程序或要求。 Q/E/OHSMS审核准则包括:
—— ISO9001/14001、GB/T28001和 ISO19011标准; ——有关的法律、法规; ——组织的形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和目标,以及质
审核证据是能够证实的。由于审核是在有限的时间内并在有限 的资源条件下进行的,因此审核证据是建立在可获得信息的样本 的基础上。抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关。
恩特工作室
8Hale Waihona Puke 质量/环境/职业健康 安全管理体系审核
质量/环境/职业健康安全管理体系审核 定义
为获得质量/环境/职业健康安全管理体 系的审核证据,并对其进行客观的评价, 以确定满足审核准则的程度所进行的系统 的、独立的形成文件的过程。
或技术的人员。
恩特工作室
6
审核原则 (1)
一、与审核员有关的原则
道德行为:职业的基础 对审核而言,诚信、正直、保守秘密和谨慎是最基本的。
公正表达:真实、准确地报告的义务 审核发现、审核结论和审核报告真实和准确地反映审核活动。报 告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审核组和受审核方之间没 有解决的分歧意见。
■ 内部审核方案一般为年度(或季度)审 核计划(含有若干次内审),每次内审 前都要编制内审实施计划
■ 特点: “特定时间段”、“特定目 的”,。
恩特工作室
13
第2章 审核方案的管理

三体系内审员培训讲义PPT课件

三体系内审员培训讲义PPT课件
➢ 在审核组中,技术专家不作为审核员
❖ 审核方案 audit programme 针对特定时间段所策划,并具有特定
目的的一组(一次或多次)审核。
➢ 要求:在确定的时间框架内,对审核过程的安排, 提出具体的指导操作的方案
➢ 二类:年度审核计划;审核日程计划
❖审核计划 audit plan 对一次审核活动和安排的描述。
➢ 途径方法:获得审核证据并对其进行客观评价 ➢ 过程要求:系统性、独立性和文件化
➢ 系统性 * 包括文件审核和现场审核二方面 * 包括符合性、有效性、达标性三个层次 * 审核前策划,确保审核实施的有效性、一致性 以及审核结论的可信性 * 审核按计划和检查表进行
➢ 独立性 * 审核是被授权的活动 * 审核员在整个审核过程中,保持公正,避免利 益冲突 * 审核员遵守审核五项原则 * 审核员是与受审核活动/区域无直接责任的人员 * 坚持在审核准则和审核证据的基础上,对受审 核方进行客观评价
向外界展示、组织的管理体系符合要求 实施、保持和改进组织的管理体系 满足相关方的要求
管理体系审核的特点
❖ 被审核的管理体系必须是文件化的
❖ 管理体系审核必须是一种正式、有序的活动 ❖ 管理体系审核体系审核采用PDCA循环模式进行
➢ 文件化 * 审核是一个形成文件的过程 通过文件形式,确保审核的客观性 * 审核计划 * 审核检查表 * 现场审核记录 * 不符合报告 * 审核报告 * 首末次会议记录
❖ 审核准则 audit criteria 一组方针、程序或要求。
➢ 审核准则用于与审核证据进行比较的依据
➢ 通常有: * 标准要求 * 手册、程序、其他相关文件 * 适用于组织的相关法律法规、强制性标准 * 其它准则、合同上的规定

三合一体系内审员培训课件

三合一体系内审员培训课件

环境管理体系
重点关注企业的环境管 理,包括环境保护、资 源利用、污染预防等方 面的管理和控制。
职业健康安全 管理体系
重点关注员工的职业健 康和安全,包括风险管 理、安全防范、健康检 查等方面的管理和控制 。
三合一体系的 特点
三个子管理体系相互关 联、相互影响,需要综 合考虑各方面的因素, 实现全面管理和控制。
05
案例分析与实战演练
企业实际案例分析
选取不同行业的实际案例进行分析,例如:某制造企业、某 医疗企业、某金融企业等,展示三合一体系在不同企业中的 应用。
分析案例中企业的组织结构、业务流程、风险控制等方面, 解释三合一体系在其中的作用和价值。
内审实战模拟演练
设计不同行业的模拟企业背景资料,让学员进行实战演练 ,例如:模拟某制造企业的生产流程、模拟某金融企业的 资金流向等。
和依据,制定详细的审核计划。
编制内审检查表
02
根据审核范围和要点,结合组织实际情况,编制科学合理的内
审检查表,确保审核的全面性和有效性。
实施内审
03
按照内审计划和检查表,组织内审员进行现场审核,确保审核
的顺利进行。
内审中的沟通与协调
沟通技巧
在内审过程中,需要与被审核部门、相关负责人和员工进行有效的沟通,了 解实际情况,确保审核的准确性和公正性。
培训反馈与改进措施
根据参训员工的反馈和评价,对培训内容和培 训方式进行改进,提高培训质量和效果。
对于存在的问题和不足,采取相应的改进措施 ,例如增加培训内容、优化培训方式、加强师 资队伍建设等。
对于成功的培训内容和方式,总结经验并加以 推广应用,以提高培训效果和水平。
培训成果的跟踪与落实
建立培训档案,对参训员工的培训成果进行跟踪和 评估,以便了解员工在工作中是否能够将所学知识

三标体系内审员培训PPT课件

三标体系内审员培训PPT课件
要环节被遗漏。
审核深度不足
审核过程中对细节关注 不够,未能深入挖掘潜
在问题。
沟通不畅
内审员与被审核部门之 间信息交流不充分,影
响审核效果。
整改措施不到位
对发现的问题未制定有 效的整改措施,或整改
措施执行不力。
问题产生的原因分析
培训不足
内审员未接受充分培训,对三标体系要求理 解不透彻。
态度问题
部分内审员对待审核工作态度不够认真,导 致审核质量不高。
污染物排放控制
评估组织对污染物排放的控制情况,是否采取了有效的控制措施,以 及是否符合国家和地方的排放标准。
职业健康安全管理体系内审要点
危险源辨识与风险评估 检查组织对危险源的辨识和风险 评估是否充分,是否制定了有效 的控制措施。
应急预案与响应 评估组织的应急预案和响应机制 是否完善,是否进行了有效的应 急演练和培训。
详细描述
该案例涉及对某制造企业的质量管理体系进行内审,重点关注生产流程、检验 环节和不合格品处理等方面,确保体系运行的有效性和符合性。
案例二:环境管理体系内审案例
总结词
合规性审查,持续改进
详细描述
该案例对某大型化工企业的环境管理体系进行内审,重点检查污染物排放、能源 消耗和资源利用等方面的合规性,提出改进措施,促进企业可持续发展。
质量管理体系内审要点
质量目标
质量策划
检查组织的质量目标是否明确,是否与组 织的战略目标一致,以及质量目标的实现 情况。
评估组织的质量策划是否充分,是否考虑 了产品和服务的要求,以及是否制定了有 效的质量控制和改进措施。
过程控制
测量和监控
检查组织的关键过程是否受控,是否制定 了有效的过程控制计划和作业指导书,以 及员工是否严格遵守相关规定。

三标体系内审员培训课件课件

三标体系内审员培训课件课件

05
三标体系内审员经验分享与交流
内审员的经验分享
01
审核前的准备
内审员需要了解审核的流程、标准和要求,并准备相关的文件和资料
。同时,还需要了解企业的实际情况,以便更好地发现问题和解决问
题。
02
审核中的技巧
内审员需要掌握审核的技巧和方法,如如何进行有效的沟通、如何记
录审核发现、如何判断问题的严重性等。同时,还需要注意细节和风
文件化管理
三标体系要求建立文件化的管理体系,将管理体 系流程化、程序化和规范化,明确各个岗位的职 责和权限,确保管理体系的有效执行。
全员参与
三标体系要求全员参与,包括员工、供应商、股 东和客户等。企业应该加强培训和教育,提高员 工的意识和技能水平,促进员工参与到管理体系 中来。
审核和监控
三标体系要求建立审核和监控机制,对管理体系 的执行情况进行监督和检查,发现问题及时整改 ,并对管理体系进行持续改进和优化。
展望未来
通过培训,内审员可以更好地了解三标体系的重要性和作用,以及自己在审 核中所扮演的角色和责任。同时,还可以展望未来管理体系的发展趋势和方 向,以便更好地完善自己的审核能力和综合素质。
06
三标体系内审员常见问题及解答
内审员常见问题及解决方案
问题
对三标体系的理解不够深入,无法 掌握审核要点。
解决方案
总结词
内审员在项目中如何进行审核的经验
详细描述
介绍了一个内审员在项目中进行审核的案例,包括审核前的准备、审核过程 中的注意事项、审核后的总结等。
案例三:内审员如何提高审核能力
总结词
提高审核能力的技巧和方法
详细描述
介绍了一些提高审核能力的技巧和方法,包括如何掌握审核标准、如何进行有效 的沟通、如何处理审核中出现的问题等。

三合一体系内审员培训课件

三合一体系内审员培训课件

独立性(有无体现客观、公正、公平)
2020/4/30
8
审核的分类—特征划分
• 第一方审核—内部审核
由公司内部进行的审核,自已审自已
• 第二方审核—外部审核
由组织的相关方(如顾客)或由其他人
员以相关方的名义进行
• 第三方审核(独立)—外部审核
由外部独立的组织进行;提供符合要求
(如ISO9001:2019)的认证或注册
组织编写和提交审核报告
组织跟踪审核
2020/4/30
21
审核组成员的职责
服从审核组长的指导 支持审核组长开展工作 编制分工范围内的工作文件 独立完成分工范围内的现场审核任务 进行内部交流,报告审核结果 保管好与审核有关的文件 验证受审核方所采取的纠正措施的有效性
2020/4/30
内审员培训
2020/4/30
1
课堂要求
将手机调到静音模式;
需要接听电话请到旁边;
不要迟到和早退;
用心听讲少抄定义;
积极参与课堂问答。
2020/4/30
2
培训目标—内审技巧
1.了解如何编制内部审核计划表、行程表、 检查表、内审报告及相关基本作业;
2.掌握运用管理体系进行内部审核的方法和 技巧;
22
审核计划的内容
审核的目的和范围 审核准则 审核日期和地点 审核组成员 审核日程安排 保密要求 审核报告 其它
2020/4/30
23
审核实施计划
审核目的:评价公司的质量/环境管理体系是否具备审核条件, 审核范围:公司名称:深圳市*****公司
产品与活动范围:*****的生产与销售 现场范围:深圳市****公司 审核准则:a. ISO9001:2019、ISO14001:2019,OHSAS18001标准

三标体系内审员培训课件课件

三标体系内审员培训课件课件

案例二:某公司环境管理体系内审案例
总结词
该案例为某公司环境管理体系的内审实践,重点探讨了环境 管理体系的合规性和有效性。
详细描述
该案例首先介绍了公司的环境和内审的背景,然后详细描述 了内审的流程和审核内容,包括文件审查、现场审核和问题 整改等环节。同时,还对环境管理体系的合规性和有效性进 行了评估,总结了内审的经验和教训。
02
三标体系基本知识
ISO9001质量管理体系
总结词
质量管理、持续改进
详细描述
ISO9001质量管理体系是国际上广泛认可的质量管理标准,旨在通过明确的质量管理原则和要求,促进组织在 产品或服务质量、过程和体系方面的持续改进。该体系帮助组织识别并满足顾客和其他相关方的需求和期望, 提高竞争力并实现长期成功。
03
三标体系内审流程与技巧
内审准备
明确内审目的
01
为确保三标体系的有效性和合规性,内审员需明确内审目的,
为内审做好充分准备。
制定内审计划
02
根据目的和实际情况,制定详细的内审计划,包括内审时间、
地点、人员、内容等。
了解被审核部门情况
03
内审员需提前了解被审核部门的相关情况,包括部门职责、工
作流程等,以便更好地进行审核。
内审实施
召开首次会议
内审员需与被审核部门负责人召开首次会议,明 确内审目的、计划和要求。
进行现场审核
根据计划,内审员需对被审核部门进行现场审核 ,包括文件审查、现场观察、员工访谈等。
记录审核发现
内审员需详细记录审核过程中发现的问题和优点 ,为后续审核提供依据。
内审报告与改进
撰写内审报告
根据审核记录,内审员需撰写内审报告,总结审核结果,提出改 进建议。

三合一体系教材教学课件.ppt

三合一体系教材教学课件.ppt
13
(7)都提出要遵循法律法规要求 ISO 9001:2000 5.1管理承诺 ISO 14001:2004 4.3.2法律及法规要求 GB/T28001-2001 4.3.2法律及法规要求 (8)都提出要通过改进过程实现持续改进. ISO 9001:2000 8.5.1持续改进 ISO 14001:2004 3.2持续改进 GB/T28001-2001 3.3持续改进
19
一体化管理体系模式
20
ISO9001:2000 标准
2000年发布
质量管理体系-要求
21
ISO 14001:2004 标准
2004年发布
环境管理体系-规范及使用指南
22
ISO14001建立目的 减废
减费
23
GB/T28001-2001标准
2001年发布
职业健康安全管理体系-规范
24
OHSAS期望
9
(2)都使用过程模式,结构相似,便于 整合。
(3)原理都是PDCA循环过程: 计划——执行——检查——改进
10
质量管理体系的持续改进
顾客
信息流
管理职责
信息流
顾客
资源管理
测量、分析 和改进
满意
要求
输入 产品流
产品 实现
产品 输出 产品流
注释:
增值活动
信息流
图 1——基于过程的质量管理体系模式
2
课前提醒
公共场所请关注他人健康! 如果忍不住,请少抽点。
但是,一定要让您的手机不 出声!
3
课中欢迎:
在讨论时,请踊跃发 言,这样您可以引起 大家关注。
提问时,请您一定要 回答,这样会增加您 的平时成绩。

三体系内审员培训课程ppt课件

三体系内审员培训课程ppt课件

2019
QMS/EMS/OHS三体系培训
质量、安全、环境
11
第一章 管理体系基础知识
十、建立管理体系正确的运作方式
• • • • •
准确理解标准要求 整理公司现行有效的管理制度文件 编制适宜与本公司操作的体系文件、记录 领导作用 全员参与
2019
QMS/EMS/OHS三体系培训
质量、安全、环境
12
2019
QMS/EMS/OHS三体系培训
质量、安全、环境
10
第一章 管理体系基础知识
九、建立管理体系的正确思路
• 在建立管理体系之前,企业业已存在自身 管理体系; • 并不是将原有的管理手段、制度、组织机 构等彻底推翻,而是应用管理体系标准的 框架模式重新构造、安排、组合和完善组 织现有的管理体系。
QMS/EMS/OHS三体系培训
质量、安全、环境
15
第二章 三体系内容简介
一、 ISO9001-2008(QMS)理解
3. ISO9001条文简介
1 范围
1.1总则 1.2应用
5 管理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责
5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2品质系统规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.5.4外部沟通 5.6管理评审 5.6.1审查输入 5.6.2审查输出
质量、安全、环境
16
第二章 三体系内容简介
一、 ISO9001-2008(QMS)理解
3. ISO9001条文简介
7 产品的实现
7.1产品实现的规划 7.2顾客相关的过程 7.2.1产品相关要求的决定 7.2.2产品相关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的规划 7.3.2设计开发的输入 7.3.3设计开发的输出 7.3.4设计开发的审查 7.3.5设计开发的验证 7.3.6设计开发的确认 7.3.7设计开发变更管制

三体系内审员培训资料PPT课件

三体系内审员培训资料PPT课件

1、向受审核部门及领导层说明审核情况,使其了解审核结果 2、宣布审核结果和审核结论; 3、提出纠正措施追踪要求; 4、宣布现场审核结束。
. QMS/EMS/OHS三体系培训
ISO9001:质2量0、安0全、8环境 标准介绍
3
什么是国家标准体系?
国家标准; 行业标准; 地方标准; 企业标准
. QMS/EMS/OHS三体系培训
ISO9001:质2量0、安0全、8环境 标准介绍
4
ISO9000 系列标准
1987年制订,1994年修订、2000年修订,2008年再修订 包括四个基本文件 规定产品和服务方面的质量管理体系要求 被国际(150多个国家)广泛采用的质量管理体系 中国版:GB/T19001-2008 2009年3月1日实施
4.2.1一般要求
5.5.3内部沟通
4.2.2品质手册
5.5.4外部沟通
4.2.3文件管制 4.2.4品质记录管制
5.6管理评审 5.6.1审查输入 5.6.2审查输出
. QMS/EMS/OHS三体系培训
6 资源管理
6.1资源的供应 6.2人力资源
6.2.1概述 6.2.2能力/意识/培训 6.3基础设施 6.4工作环境
3. ISO9001条文简介
1 范围
1.1总则 1.2应用
2 引用标准
5 管理职责
5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划
3 术语和定义 4 质量管理体系
4.1一般要求
5.4.1质量目标 5.4.2品质系统规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责与权限
4.2文件化要求
5.5.2管理者代表
. QMS/EMS/OHS三体系培训

最新内审员培训讲义(公司内审专用)教学讲义ppt课件

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审核小组内部会议
15:40-16:20
末次会议(向公司通报本次审核的不合格项并要求在两个星期内改善完毕;若涉及公司自身不能在两个星期内完成的,可以延迟但需有正当 理由)。
备注:1.要素 4.2.2/4.2.3 在审核到各单位时,一并作以审核,其他单位不单独列出。
2.本次的审核方式是以抽查的方式,有许多作业无法一次查出,故希公 司各部门能够针对本次查出的问题,举一反三作出改善。
工程部 7.3/7.6/4.2.3/4.2.4/7.1
11:45-13:20


13:20-14:20 营业部 7.2/7.4/8.2.3/8.2.17.5.4 14:20-15:20 生管部 7.5.1/7.5.5/7.5.3/7.5.2
制造部 7.5.1/7.5.2/7.1/7.5.5
15:20-15:40
3
二 质量体系概述
(二 ) 质量体系审核分类
认证机构
顾客
第三方审核
第二方审核
组织
第二方审核
供应商
第一方审核
4
二 质量体系审核概述
第一方审核的主要目的
(1)评价组织自身的质量体系。 (2)验证是否持续满足规定的要求 (3)作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时
发现问题,采取纠正或预防措施,使体系不断完善, 不断改进。 (4)在外部审核前做好准备。
目录
一 质量体系审核概述 二 内部质量体系审核 三 内部质量体系审核员 四 ISO9001质量管理体系标准讲解
2
二 质量体系审核概述 (一)质量体系审核定义
确定质量体系的活动和其有关结果是否符合 有关标准和文件;质量体系文件中的各项规定是 否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系统 的、独立的审查。

QES三体系审核培训幻灯片课件

QES三体系审核培训幻灯片课件

五、审核结论(audit conclusion) 审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的 审核结果。 [要点] 内部审核员实施内部管理体系审核后所下的结论 有三种情况: a)符合审核标准; b)基本符合,但有一些需纠正之处; c)不符合,存在质量/环境/职业健康安全管理体 系 (QMS/EMS/OHS) 上 的 重 大 缺 陷 , 必 须 立 即 纠 正 。 在上述b)、c)两种情况下,内部审核员必须要求 受审核部门采取纠正措施,内审员可以和受审核 部门讨论纠正措施的具体方法。 审核结论作为报告书必须文件化,然后将其发送 至最高管理层、管理者代表、有关部门负责人等。
7)准确掌握方有关健康安全方面的特殊性, 有能力对其管理体系中有专业特点的活动 进行控制的有效性作出恰当评价;
8)了解特定行业的最新技术知识; 9)能够判定受审核方的管理活动与法律、法
规和制度的符合性; 10)作为审核组长还必须具备一定的组织、
领导与控制审核过程的能力。
核查表
1)核查表即是开展管理体系审核所拟检查内容的 清单;
部门所涉及要素及其职责为依据进行编写; 3.编写要素核查表时,必须考虑到该要素涉及哪
些部门,与这些部门的职业健康安全职责联系 起来编写; 4.应突出显著影响后果因素控制的各个环节; 5.抽样应具有代表性; 6.根据经验和知识,确定核查表的繁简程度; 7. 每次的审核检查表,其内容不应千篇一律,特 别是审核的深度和广度更应深入考虑。
核查表的作用
1. 使审核工作规范化 2. 明确审核目标,保持审核节奏 3. 作为审核记录 4. 帮助记忆 5. 减少不必要的工作量和避免重复 6. 树立审核员的形象
第二方审核目的
选择合适的供应商或合作伙伴 证实供应商或合作伙伴满足规定要求 促进供应商或合作伙伴改进绩效

Q三体系内审员培训教材

Q三体系内审员培训教材

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管理体系审核概述
--- 有效性:指现场质量、环境、职业健康安全活 动与其管理体系文件的一致性。
☞ 审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特定目 的的一组(一次或多次)审核; (系统性)
☞ 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求 ( GB/T19001、 GB/T24001、 GB/T28001的标准、 QEO管理体系文件、 适用的法规文件);
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二 管理体系内部审核的策划和准备
d) 编制审核计划注意事项
☞ 审核组成员人数确定要合理,不要走极端; ☞ 审核计划由审核组长编制,管理者代表审批;
☞ 安排好审核期间会议时间和场所;
☞ 应考虑审核方式的应用(按部门、按过程及顺向追踪或逆
向溯源);
☞ 审核计划要覆盖审核范围中的所有产品、活动、部门、过
2 联合审核:当两个或两个以上审核机构合 作,共同审核一个受审核方时,称为联合审核。
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管理体系审核概述
1.2.2 按审核方式分类 a) 内部审核:由组织自己或以组织的名义进
行的审核(第一方审核); b) 外部审核:通常包括第二方审核及第三方
审核。 ☞ 第二方审核:由组织的相关方(如顾客)或
c) 审 核 员: 由客户授权,来自客户及其 代表; d) 提出建议: 视客户需要而定; e) 纠正措施: 重视纠正措施,跟踪、验证 其有效性,以确定是否保持合同关系。
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Q三体系内审员培训教材
管理体系审核概述
1.3.3 第三方审核
审核目的: a) 体系认证注册; b) 减少重复的第二方审核; c) 查证是否满足法规或其它规定要求。 主要审核准则: ☞ GB/T19001-2000 标准
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
— 审核发现可为合格(符合)项或不合格 (不符合)项,它应包括三个要素, 即:审核 证据、审核准则、比较评价。
c)指在审核准则和审核证据的基础上对 受核方进行客观评价。
在不能证明受审核方有错的情况时,应认 为其是对的;
在提不出相反的审核证据时,应对受审核 方使用“无错推定”原则。
d)审核是一个形成文件的过程,包括 审核计划、检查表、现场审核记录、不合 格项报告、审核报告、首/末次会议记录等。 通过文件形式以确保审核的客观性。
2、第二方审核(外部审核):在合同要求的情况 下,由组织的顾客(相关方)或由其他人员以顾客(相 关方)的名义进行。
a)目的: —— 合同前的评定,选择合格供方; —— 合同签订后的审核; —— 促进供方改进管理体系。 b)主要依据: 顾客要求或合同要求
3、第三方审核(外部审核) 由外部独立的组织进行,这类组织提供符合要求(如: GB/T19001—2008、 GB/T24001—2004和 GB/T28001—2001) 的认证或注册。
c)审核前应进行策划,以确保其实施的有效性以及审 核结论的可信性。
d)审核应按计划和检查表进行。
二、管理体系审核
1、定义:为获取客观证据,并对其行客观的评 价,以确定管理体系满足管理体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2、一种对管理体系进行评价的方式。
评价管理体系时必须对每一被评价过程提出四个 基本问题:
a)审核包括文件审核和现场审核两个方面,在文件审 核符合的情况下,才能进行现场审核。
b)审核包括符合性、有效性两个层次。符合性是指管 理体系的各项活动及其有关结果是否符合审核准则。有效性 是指审核准则实施的结果是否达到预期目标。审核只有包括 了这两个层次的内容,才能构成一次完整审核,仅审核其中 任何一层次内容都不能得出正确的讨论。
a)过程是否已被识别并适当规定? b)职责是否已被分配? c)程序是否得到实施和保持? d)在实现所要求的结果方面,过程是否有效? — 管理体系运行结果应能提供客观证据证明是否 能实现既定的方针和目标。
三、与审核相关的几个概念
1、审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特 定目的的一组(一次或多次)审核。
程序文件和其他文件等。 — 适用的法律、法规和其他要求。 — 其他要求可包括:行业规范、与有关机构的
协定、非法规性指南。
(3)为确保审核的有效性和效 率,应坚持审核的客观性、独立 性和系统方法三个原则。
审核的客观性主要表现在:
a)所获得的审核证据必须是“与审核准则 有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信 息”。
相关方(顾客)定 的标准和运用法律
法规
管理体系标准;组织 的管理体系文件和 运用的法律法规,顾
客投诉等
审核范围
可扩展到所有内 部管理要求
第四章 纠正措施的跟踪
(2)审核准则是审核的依据 审核准则是“一组方针、程序或要求”
GB/T19000-2008 3.9.3)
管理体系的审核准则通常包括: — GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、
GB/T28001—2001。 — 管理体系文件包括方针、目标、管理手册、
2、审核范围:审核的内容和界限。 3、审核结论:审核组考虑了审核目的和所有审核 发现后得出的最终审核结果。 4、不合格:未满足要求。
第二节 审核的分类
一、按审核方分有第一方审核、 第二方审核和第三方审核三种 。
1、第一方审核又叫内部管理体系审核,用于内部目的,由 组织自已或其他人员以组织名义进行,可作为组织自我合格声明 的基础。
— 审核证据可包括:存在的客观事实,访 问的负有责任的人员的陈述;现有的文件记录。
— 审核证据应是事实描述,并可验证,不 含有任何个人推理或猜想的成份。
— 审核员应采用正当手段获得客观证据。
b)审核应对收到的证据根据审核准则进行 客观评价,以形成 审核发现。
— 审核发现:“将收集的审核证据对照审 核准则进行评价的结果”
审核的独立性主要表现在: a)审核是被授权的活动,授权可来自管理
者的决策、公司规定、合同的要求、审核委托方 以及法律法规的要求。
b)审核员在整个审核过程中应保持公正, 避免利益冲突。
c)审核员应遵守职业规范。 d)审核员应具备开展相应审核工作的能力, 且与受审核活动/区域无直接责任。
审核的系统方法主要表现在:
a)目的: — 通过体系认证获准注册为潜在的顾客提供信任; — 减少第二方审核,节省大量的社会检验费用; — 运用“受益者推动”的方式来建立建全管理体系; — 查证是否满足法律法规或其他要求。 b)准则: — 管理体系标准,即GB/T19001-2008、GB/T24001— 2004 、GB/T24001—2001; — 根据选定的标准制订的管理体系文件。 — 适用的法律法规和其他要求。
三体系内审员教材
目录
第一章 概 第一节 审核) 第二节 审核的分类 第三节 审核的特点 第四节 审核过程的活动 第五节 委托方和受审核方的职责
第二章 审核的策划和准备 第一节 审核的策划和准备 第二节 确定审核范围 第三节 文件审查 第四节 制定审核计划 第五节 编制审核文件
第三章 实施审核 第一节 首次会议 第二节 审核方法 第三节 审核过程的控制 第四节 不合格项和不合格报告 第五节 审核报告 第六节 末次会议
二、 三种审核的区别
审核方 比较项目
审核方 执行者 审核目的
审核准则
第一方审核
内部审核 组织内部或聘请
外部人员 推动内部改进
组织的管理体系 文件和其他要求
第二方审核
第三方审核
顾客对组织审核
顾客自己或由顾客 以相关方名义
选择,评定或控制 供方
外部独立的组织对 组织的审核
外部独立的组织派 出审核员
认证注册
a)目的: — 管理体系正常运行和改进的需要,主要是寻求纠正措施、 预防措施和质量改进,使之建立一个自我发现问题、自我完善、 自我改进的机制; — 第二方和第三方审核前的准备,主要是通过自查活动, 对存在的问题提前发现,并预先采取纠正措施;
— 一种管理手段,可促进管理体系不断完善与保持。 b)主要依据: 管理体系文件。
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