印刷品管理制度及申印单
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公司印刷品管理规定
一、目的:为规范公司的印刷品的管理,从申请、印刷、发放、使用
等环节进行管控,减少不必要的浪费。
二、印刷品分类
1、生产类印刷品:体系运行中的各类记录表单;产品合格证、说明
书、流转卡等。
2、行政类印刷品:宣传资料、手提袋、名片、信纸、信封、便笺、
单据等。
三、印制需求、审批程序
公司所有印刷统一归口企管部管理,任何部门和个人不得私自以公司
名义在外印刷,否则所发生费用不予报销。同时由于私自印刷而产生的法律后果公司将予以追究。
(一)需求申请
申请部门(含全部科室、车间等)要求填写《印刷品申印单》,并提供印刷物品的样本(电子版或纸质)。车间所申请印刷的表单在右上
角需有相应的记录编号,每个编号前二个字母代表的文件下发归属部
门(PQ-品管部、ZZ-制作部、SB-设备部、YF-研发部、HR-人资部、XS-销售部、QG-企管部)。
(二)审批
印刷品的印制内容需经申请部门负责人、文件下发归属部门和分管总
经理/副总经理审核并签字确认。
(1)车间印刷相关资料时经文件下发归属部门审批确认后再给分管
副总经理审批;
(2)部门印刷相关资料时经部门经理确认后再给分管总经理/副总经理审批;
(三)印刷品印刷
(1)企管部凭审批后的申印单安排制作,对于印刷的量必须经过核
算,一次印刷不得超过6个月的使用量,做到既不浪费制版费用,也
不积压过多的印刷品,以防止变更带来的报废。
(2)企管部应在制作过程中跟踪好质量,并按申请部门要求的印制
日期前完成印刷品的印制工作。
四、印刷品的领用、发放、使用管理
(1)印刷品送到公司时需经过企管部的确认,并办理入库登记手续。(2)所需部门领用时,由企管部填写《印刷品领用、发放登记表》,每次领用量不得超过一月的使用量,领用人签字确认后发放。
(3)企管部应不定期的检查各部门的印刷品使用情况,发现浪费或
因个人原因出现的错误而导致批量报废时,应酌情进行处理,定期汇总检查情况后与部门或车间的绩效挂钩。
企管部
2016年7月4日
印刷品印刷申请单
印刷品名称数量使用周期申请人使用部门需求日期
使用部门/车间意见
签字:日期
文件下发归属部门意见
签字:日期
分管总经理意见
签字:日期注:1、车间涉及的质量、生产、设备、工艺等表单归口管理的职能部门经理审批;
2、部门无需填写“文件下发归属部门意见”
印刷品领用、发放登记表
印刷品名称剩余量领用数量使用周期领用人发放人