重大隐患隐患项目治理档案

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重大隐患项目档案

重大隐患项目档案

重大隐患项目档案一、引言重大隐患项目档案是指对存在安全隐患的建设项目进行档案归档。

随着国家对安全管理越来越重视,建设项目的安全管理也日益被看重,重大隐患项目档案的建立将有助于加强安全管理,保障人民的生命财产安全。

二、相关法规建设项目的安全管理已经被国家相关法规进行明确规定,如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量安全监督条例》等。

其中,《中华人民共和国建设工程质量安全监督条例》第七条规定:“建设项目的设计、施工和使用过程中发现或存在重大安全隐患的,应当及时采取措施予以解决并报告有关单位和部门。

”同时,第十条还规定了对隐患项目的建档立卡,要求“县级以上地方人民政府应当建立重大安全隐患建设项目台账,并向社会公开。

”三、建立重大隐患项目档案的意义1. 提高安全管理水平。

重大隐患项目档案的建立能够记录隐患项目的整个建设过程,为监管部门提供了一份全面了解该项目的资料,有助于监督该项目的施工过程,并及时采取措施进行安全控制。

2. 便于风险评估。

通过对重大隐患项目档案的分析,可以为该项目的风险评估提供重要的依据和参考,为部门制定风险防控措施提供科学的基础。

3. 规范监管程序。

隐患项目档案的建立可以规范监管程序,减少监管上的盲区和盲点,并且有利于监管部门及时了解隐患项目的安全状况,采取科学的风险防控措施。

4. 为追责提供证据。

重大隐患项目档案的建立是标准的记录,为发生安全事故时的调查提供了重要的依据。

在追责过程中,可以根据档案内容进行调查核实,从而判定事故责任。

四、建立重大隐患项目档案的方法1. 确定档案建立范围。

根据局部治理对象及所分布的区域确定项目档案的建立范围。

2. 系统收集档案资料。

档案资料来源主要包括建设单位自行收集、监管部门提交的资料及第三方单位出具的验收、检测等资料,注意保障资料完整性和真实性。

3. 建立档案库。

根据档案的数量、种类及存储方式确定建库规模。

同时,为方便查询,可将档案进行电子化处理。

《重大事故隐患整改效果监督检查制度》

《重大事故隐患整改效果监督检查制度》

《重大事故隐患整改效果监督检查制度》一、为规范重大事故隐患整改效果监督检查工作,特制定本制度。

二、本制度适用于我县安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对重大事故隐患整改效果的监督检查工作。

三、整改效果监督检查的范围。

经相关监管部门认定为一级重大、二级重大、三级重大的事故隐患。

四、整改效果监督检查的分级管理。

按照属地监管的原则,三级重大事故隐患整改效果由我县监管部门负责督查;二级以上重大事故隐患整改效果在我县监管部门督查的基础上,扬州市级监管部门同时进行督查。

五、整改效果监督检查的内容。

主要包括。

(一)重大事故隐患所在单位是否及时编制《重大事故隐患治理方案》,方案内容是否全面,是否及时向相关监管部门备案。

(二)重大事故隐患治理是否做到责任、措施、资金、期限、预案五落实,并按治理方案实施整改。

(三)在重大事故隐患整改过程中,是否落实相应的安全监控措施,防范事故发生。

(四)重大事故隐患整改完成后是否组织本单位技术人员和专家或委托具备相应资质的评价机构对治理情况进行评估,并出具评估报告。

(五)重大事故隐患整改完成后,所在单位是否及时向监管部门报告,是否在整改期限内完成了整改。

六、整改效果监督检查的方式和要求。

(一)整改过程中的督查。

在重大事故隐患整改过程中,下达《整改指令书》的监管部门应派员进行督查,督查时督查人员不少于2人,并做好督查记录,填写《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》。

每个重大事故隐患在整改期限内督查的频次由监管部门根据需要合理确定。

在督查中,监管部门若发现拒不整改或可能严重危及安全的重大事项,应及时向市政府报告。

(二)重大事故隐患整改完成的审查。

监管部门收到隐患所在单位《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》后,应在10日内组织不少于2名监管人员进行审查,必要时聘请有关专家参加。

审查人员应对隐患整改的相关资料以及现场整改的情况进行审查。

审查通过的,填写《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》,由监管部门负责人审查签署意见后销案。

安全隐患排查治理制度(项目级)

安全隐患排查治理制度(项目级)

隐患排查治理制度为保证建设项目安全生产“两个体系”的有效运行,落实项目安全目标管理,明确各级安全管理责任,做好事故预防、安全隐患、问题整改工作,规范安全隐患排查治理要求,保证隐患(违章)整改工作的闭环控制,防止因隐患整改不及时造成的安全事故,特制定本管理办法。

第一条项目部成立以项目经理任组长、分管安全负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导小组,建立健全组织机构,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。

第二条职责分工:(1)项目部职责——全面负责项目部生产安全事故隐患排查治理体系制定,确保项目隐患排查治理体系有效运行;——明确项目部各部门、班组、作业人员的安全职责;——确保项目部、班组、作业人员全员参与隐患排查治理;——负责对施工作业班组隐患排查治理工作进行监督检查;——负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单;——对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理;——负责组织一般事故隐患评估,并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作;——对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报。

(2)施工作业班组职责——全面落实生产安全事故隐患排查治理体系的运行,确保项目隐患排查治理体系的运行有效;——明确本班组各岗位的安全职责与责任,确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理;——掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患;——组织本班组人员随时对作业进行隐患排查,发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报;——负责对企业、项目部排查出的隐患落实整改。

(3)施工作业人员职责——施工作业人员应全员参与隐患排查活动,确保工程项目的设备设施、作业活动风险得到全面控制;——施工作业人员应随时对作业进行隐患排查,及时上报发现的事故隐患;——施工作业人员应对本岗位排查出的隐患落实整改。

隐患排查:第一条排查类型根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,本工程项目生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

安全生产隐患排查治理档案

安全生产隐患排查治理档案

企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设








企业隐患排查治理建设档案目录
1、隐患排查管理制度
2、隐患排查表
3、隐患排查计划
4、隐患排查记录
5、隐患排查治理通知单
6、隐患排查治理记录
7、隐患排查治理公示
8、一般隐患登记及整改销号审批样表
9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
10、隐患排查清单
11、事故隐患分类汇总表
隐患排查管理制度
(各企业根据企业实际自行制定,一定要与风险分级内容相结合)
隐患排查表
年隐患排查计划
隐患排查记录
检查日期:年月日
隐患排查治理通知单
(XX)安责改字[2016]第XX号
本通知书一式两份,一份交整改部门,一份交安环部备案保存
隐患排查治理记录
隐患排查治理公示表
一般隐患登记及整改销号审批单
隐患编号:NO
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号:NO
2-9
隐患排查清单
2--10
事故隐患分类汇总表
单位:类别:年月日
2--11。

安全生产事故隐患排查治理制度标准版本(9篇)

安全生产事故隐患排查治理制度标准版本(9篇)

安全生产事故隐患排查治理制度标准版本第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,保障项目部职工生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等有关法律法规,结合本项目部实际,制定本制度。

第二条安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定,或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

第三条项目部下属各劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位均应认真执行本制度。

第四条任何个人发现劳务分包施工单位、班组、其他专业施工单位单位存在事故隐患,均有权向本项目部项目经理举报。

第五条事故隐患的排查治理(一)项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程,明确排查地点、项目、目标、责任,将隐患排查治理日常化。

项目部应建立事故隐患排查治理档案台帐、结合每周施工现场安全检查,由项目经理、项目工长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查,及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、有带病运行的机械设备、设施,施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。

项目经理对本项目工地事故隐患治理工作全面负责。

(二)项目部每周定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患,并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任,保证不留空挡,不留死角。

(三)项目部应依照有关法律法规和上级文件要求制订具体方案,对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。

重大风险安全管理档案 - 副本

重大风险安全管理档案 - 副本

重大安全风险(危险源)安全管理档案目录1、重大安全风险基本情况登记2、重大风险安全管理制度;3、重大风险作业安全管理监督实施方法4、重大风险应急救援预案5、应急救援演练方案和演练记录一、重大安全风险基本情况登记表二、重大风险安全管理制度第一章总则第一条为了全面贯彻《安全生产法》,落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本的科学发展观,加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力,实现河南金丹乳酸科技股份安全生产工作从被动防范向源头管理转变,特制定本制度。

第二条依据《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》(豫安委办C2018B9号)“从严”“从高”确定安全风险等级的原则,除经风险辨识评价确定为重大安全风险外,以下10种情况应直接判定为重大风险。

2.1、涉及危化品重大危险源的;2.2、涉及重点监管的危险化学品和重点监管的危险化工工艺的;2.3、违反法律、法规、规章及国家标准规范中强制性条款的;2.4、具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所,现场作业人员在3人以上的;2.5、同行业企业(单位)近期或本企业(单位)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;2.6、涉及特种设备设施类装置的;2.7、构成重大事故隐患的;2.8、涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时用电等九大危险作业的;2.9、建设项目试生产和化工装置开停车;2.10、涉及产生有毒有害气体的作业第三条企业根据工作需要建立相应重大风险监督管理工作机构,建立健全重大风险安全管理规章制度,落实重大风险安全管理与监控责任制度,明确所属各部门和有关人员对重大风险日常安全管理与监控职责,制定重大风险作业安全管理与监控实施方法。

第四条单位存在重大安全风险的,其主要负责人全面负责本单位重大风险的安全管理与监控工作。

第二章重大风险普查登记第五条单位必须按照《安全生产法》、《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》进行了辨识和评价(见附件:风险清单信息)第六条单位应根据工作需要,建立健全重大风险管理数据库、档案库和定期报告制度,实现自身重大风险的简易辨识与风险的危险等级初次评估。

2024年安全事故隐患排查治理制度模版(4篇)

2024年安全事故隐患排查治理制度模版(4篇)

2024年安全事故隐患排查治理制度模版关于事故隐患的记录、报告、整改及责任追究的规定一、重大事故隐患的记录与报告对于重大事故隐患,项目部主要负责人及部门负责人需以书面形式上报建设单位。

报告内容需详尽,包括但不限于:1. 隐患的现状描述及其产生原因;2. 对隐患危害程度的评估及整改难易程度的详细分析;3. 隐患治理的具体方案。

二、隐患整改的“三定”原则隐患的排查与整改工作应严格遵循定人员、定措施、定完成期限的“三定”原则。

具体措施应包括:1. 明确治理的目标与任务;2. 细化采取的方法与措施;3. 确保经费与物资的落实;4. 指定负责治理的机构与人员;5. 设定治理的时限与具体要求。

三、事故隐患治理过程中的安全措施在隐患治理过程中,必须采取相应的安全防范措施,以防止事故的发生。

若隐患在排除前或排除过程中无法保证安全,应立即从危险区域撤出作业人员,并疏散可能受影响的其他人员。

应设置警戒标志,必要时可暂时停产停业或停止使用相关设施。

对于暂时难以停产或停止使用的生产储存装备、设施、设备,应加强维护与保养,确保安全。

四、重大事故隐患的立即整改要求对于严重危及员工生命及国家财产安全的重大事故隐患,必须立即进行整改,必要时可采取停工整改措施。

五、施工单位无力解决的隐患报告若施工单位在隐患整改过程中遇到自身无法解决的问题,除采取有效防范措施外,应立即向建设单位及相关部门报告。

六、事故隐患排查、整改责任1. 各标段项目部作为事故隐患排查治理的责任主体,应结合工程特点,建立健全相关工作制度,并设专人负责。

2. 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员等相关人员进行隐患排查。

3. 各标段项目部应按规定频次进行隐患排查,作业班组也应根据工程进展情况进行不定期排查。

4. 各标段项目部应依法依规从事生产活动,确保安全。

5. 项目经理对隐患排查整改工作负全面责任。

6. 项目部应保证隐患排查治理所需资金,并建立专项资金使用制度。

安全生产管理台账,档案制度

安全生产管理台账,档案制度

安全生产管理台账,档案制度安全生产管理台账,档案制度根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的规定,及广州地区建设工程安全监督管理、施工现场安全生产资料管理的规定。

进一步完善我司安全生产资料的管理,促进施工安全标准规范管理的落实。

提高全体员工的安全管理意识和遵章守纪的自觉性,以及安全操作技能,就必须按标准健全安全生产资料的管理。

现将安全生产资料管理细则规定如下。

请各项目经理部切实执行。

资料分类(一)目标、文件及计划、总结性材料1、项目经理部安全生产目标、年度目标完成情况与年度安全管理、综合治理工作总结;2、各项目经理部的安全生产第一责任人和直接责任人的公司任命书;3、项目经理部季度安全工作计划与措施;4、公司及上级单位下发的安全管理、综合治理方面的文件;(二)上墙资料1、项目经理部对该项目人员的安全、消防、综治职责进行布置和任命,并固定上墙。

同时对班组的安全生产责任人进行任命,项目经理部备案。

2、项目组织结构图、安全管理总平面布置图、安全标志平面布置图、防火架构、义务消防组织架构、临时施工用电方案布置图、社会综合治理架构图上墙。

(三)安全生产目标管理安全生产责任制度建设:1、项目的安全生产第一责任人、直接责任人任命书复印件;2、项目经理部各级安全生产责任制;3、经济承包合同(联营项目的安全管理责任协议);4、各工种安全技术操作规程;(三)分部(分项)安全技术交底分部(分项)的安全技术交底必须按工种、按表格的要求有针对性进行,并要履行签名手续。

有针对性是指对作业场所的`环境进行分析、找出危险源,针对预防事故多发部位制定预防措施。

项目施工前必须通知上级主管部门进行施工组织设计(方案)及有关专项的安全技术交底。

1、上级主管部门的交底;2、边通车边施工、水上作业、高空作业等专项作业,特种作业等各工种的安全技术交底;3、配合单位的工序交接交底。

(三)安全检查项目经理部必须组织定期检查,对危险源进行识别、评价、控制,对事故隐患定人、定时、定措施落实整改。

国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知

国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知

国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知文章属性•【制定机关】•【公布日期】2012.08.07•【文号】安监总管三[2012]103号•【施行日期】2012.08.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知(安监总管三〔2012〕103号)各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业:隐患排查治理是安全生产的重要工作,是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容,是预防和减少事故的有效手段。

为了推动和规范危险化学品企业隐患排查治理工作,国家安全监管总局制定了《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(以下简称《导则》,请从国家安全监管总局网站下载),现印发给你们,请认真贯彻执行。

危险化学品企业要高度重视并持之以恒做好隐患排查治理工作。

要按照《导则》要求,建立隐患排查治理工作责任制,完善隐患排查治理制度,规范各项工作程序,实时监控重大隐患,逐步建立隐患排查治理的常态化机制。

强化《导则》的宣传培训,确保企业员工了解《导则》的内容,积极参与隐患排查治理工作。

各级安全监管部门要督促指导危险化学品企业规范开展隐患排查治理工作。

要采取培训、专家讲座等多种形式,大力开展《导则》宣贯,增强危险化学品企业开展隐患排查治理的主动性,指导企业掌握隐患排查治理的基本方法和工作要求;及时搜集和研究辖区内企业隐患排查治理情况,建立隐患排查治理信息管理系统,建立安全生产工作预警预报机制,提升危险化学品安全监管水平。

国家安全监管总局2012年8月7日附件:危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(国家安全生产监督管理总局2012年7月)目录目录1总则2 基本要求3 隐患排查方式及频次3.1 隐患排查方式3.2 隐患排查频次确定4 隐患排查内容4.1 安全基础管理4.2 区域位置和总图布置4.3 工艺管理4.4 设备管理4.5 电气系统4.6 仪表系统4.7 危险化学品管理4.8 储运系统4.9 消防系统4.10 公用工程系统5 隐患治理与上报5.1 隐患级别5.2 隐患治理5.3 隐患上报附录A 重大事故隐患风险评估方法附件各专业隐患排查表1 安全基础管理隐患排查表2 区域位置及总图布置隐患排查表3 工艺隐患排查表4 设备隐患排查表5 电气系统隐患排查表6 仪表隐患排查表7 危险化学品管理隐患排查表8 储运系统隐患排查表9 公用工程隐患排查表10 消防系统隐患排查表1总则1.1为了切实落实企业安全生产主体责任,促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消除事故隐患,有效防范和减少事故,根据国家相关法律、法规、规章及标准,制定本实施导则。

安全风险评价管理制度(企业版)

安全风险评价管理制度(企业版)

风险评价管理制度1.目的:为了充分识别本公司在活动、产品、服务过程可控制和可施加影响的危害因素,并评价风险,以对其进行有效的控制和管理,特制定本制度。

2.适用范围:本程序适用于本公司区域内活动、产品和服务全过程中的危害因素、风险的识别、评价、更新和管理。

3.原则:遵循“科学合理,及时评价,明确风险等级”的原则。

4.风险评价组织机构:组长:公司法人、董事长副组长:总经理、副总经理组员:其他部门负责人以及各车间主任5.职责5.1董事长负责组织危害因素的识别和风险的评价,审批危害因素和风险清单。

也可由总经理代替董事长进行识别和评价5.2安全部负责组织相关部门进行危害因素识别、风险评价、控制策划和更新。

5.3各部门配合安全部识别本部门的危害因素并评价本部门的风险。

6.工作程序6.1划分作业活动:由生产技术部门根据工艺流程、生产过程等划分金鑫各部门、车间的作业活动,并以文件的形式下发给各部门、车间。

各部门要根据公司划分的作业活动,结合生产实际情况形成自己的作业活动清单。

6.2危害因素识别6.2.1识别范围6.2.1.1危害因素识别的范围应包括:a)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;b)常规和异常活动;c)事故及潜在的紧急情况;d)所有进入作业场所的人员(包括合同方和访问者)的活动;e)原材料、产品的运输和使用过程;f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;g)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;h)丢弃、废弃、拆除与处置;i)气候、地震及其他自然灾害等。

6.2.2识别方法6.2.2.1危害因素可通过询问、观察、查阅有关资料、全员调查、工作危害分析、安全检查表、预危险性分析等方法进行识别。

6.2.2.2 工作危害分析(JHA):是从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。

6.2.2.3安全检查表分析(SCL):是一种经验的分析方法,是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。

重大事故隐患排查、治理和报告制度(5篇)

重大事故隐患排查、治理和报告制度(5篇)

重大事故隐患排查、治理和报告制度1、为加强对重大事故隐患排查、整改和监督管理,严防重大事故的发生,根据国家安全生产有关法律、法规特制定重大事故隐患排查管理制度。

2、重大事故隐患是指作业场所环境、设备、设施的不安全状态,从业人员的不安全行为,以及管理上的不安全缺陷,可能导致发生一次____人(含____人)以上死亡事故,或____万元以上直接经济损失的事故隐患。

3、重大事故隐患危害程度:可能造成一次死亡____人的事故隐患为重大事故隐患;可能造成一次死亡____人的事故隐患为特大事故隐患;可能造成一次死亡____人以上或直接经济损失____万元以上的事故隐患为特别重大事故隐患。

4、矿建施工事故隐患按性质分为顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、火灾、水灾及其他8类,井下机电安装比照矿建施工。

5、地面生产、经营事故隐患分为火灾、爆炸、泄露、触电、坠落、中毒和窒息、机械伤害及其他8类。

6、项目部在日常安全检查的基础上,每月组织一次重大事故隐患排查,经相应的组织形式评估确认后,于下月____日前汇总报送处安监处。

重大隐患在未整改完成前,必须每月上报,直至整改完成。

属于长期监控管理的重大事故隐患,要逐月检查上报。

7、重大事故隐患内容包括:①事故隐患类别②事故隐患等级③事故隐患可能影响的范围及程度分析④事故隐患整改措施⑤整改资金来源和保证措施⑥整改目标⑦事故应急预案⑧整改责任部门及负责人8、重大事故隐患整改贯彻“严格责任、分级负责”的原则,各级安全生产第一责任者为重大事故隐患整改第一负责人,分管领导、副职和技术负责人要具体负责,做到项目落实,措施落实,资金落实,时间落实,人员落实,责任落实。

9、一时难以立即整改的重大事故隐患,要制定切实可行的防范措施,报上级主管部门审批后执行,无措施,一律停止施工生产或经营。

10、项目部安监站负责对重大事故隐患综合管理、统计上报工作,建立重大事故隐患档案。

负责检查指导各单位对重大事故隐患管理,监督重大事故隐患的整改工作。

危险化学品企业安全标准化标准和考核评分细则

危险化学品企业安全标准化标准和考核评分细则
2.考核主要负责人,不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣3分;
3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制,缺一个部门或岗位扣2分。
1.查看主要负责人的任命文件及安全生产责任制,是否明确主要负责人是安全生产第一责任人;
2.与主要负责人面谈,考核主要负责人对自己安全职责的了解情况,查看近两年安全生产年度工作计划和取得成效;
1.查看风险评价报告和重大风险清单;
2.对照重大风险查看风险控制措施是否完善;
3.查看重大风险控制措施的落实情况记录。
5
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
1.抽查从业人员熟知本岗位风险及其控制措施的情况,每一人不清楚扣1分;
2.安全费用挪作他用的,扣5分;
3.安全费用台帐不全,一项不符合扣2分。
查看安全生产费用台帐。
5
3.企业应依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费。
1.未依法为从业人员缴纳工伤保险,扣5分;
2.参加公司保险人员不全的,每少一人扣1分。
查看企业参保证明和近两个月工伤保险交费回执,核对参保人数和在册员工总数。
(1)形成文件,并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业职业安全健康风险相适应;
(4)与企业的其他方针和目标具有同等的重要性;
(5)公众易于获得。
1.未制定文件化的安全生产方针目标,扣4分;
2.企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应,不符合扣2分;
未采取防范措施,未指定整改计划的,扣2分。
无重大隐患按缺项处理。

安全生产隐患排查治理档案安全生产

安全生产隐患排查治理档案安全生产

安全生产隐患排查治理档案1、急求安全工作档案和隐患排查台帐管理制度企业安全管理台帐、档案(建议目录)为进一步加强安全生产管理基础工作,促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化,企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。

即安全生产会议台帐、安全生产组织网络台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备安技装备台帐;安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案;安全活动记录。

1、安全生产会议台帐包括:安全生产相关文件的传达、学习和贯彻情况。

具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。

2、安全生产组织网络台帐包括:企业安全生产领导小组、本单位专(兼)职安全生产管理人员和从上到下的管理网络及具体人员。

3、安全生产宣传教育和培训台帐包括:安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。

具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况(安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等,考核试卷要存档。

经过安全教育的人员要有本人签名)。

4、安全生产检查台帐包括:日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。

具体记录企业安全生产检查情况(每月一次大检查,每周一次常规检查,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求,开展专项检查;检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等)。

5、安全生产隐患排查治理台帐包括:安全生产隐患排查记录及整改记录情况。

(要按照“五定”原则进行)。

6、安全生产事故管理台帐包括:各类事故资料情况。

重大事故隐患专项排查整治行动报告三篇

重大事故隐患专项排查整治行动报告三篇

重大事故隐患专项排查整治行动报告三篇重大事故隐患专项排查整治行动报告篇1 为进一步落实蔚教[20xx]51号文件《关于做好20xx年秋季开学学校安全维稳工作的通知》要求,确保学校安全,维护正常教育教学秩序,避免重大事故发生,8月25日,学校领导班子召开了专题会议,研究部署此项工作,并组织安全工作领导小组有关人员对学校所有校舍、食堂食品、消防设施、交通环境等进行了拉网式排查,历时4天。

对存在安全隐患的地方进行了整治,现将排查整治情况汇报如下:一、排查方式通过实地查看,召开教师、学生会等形式,对学校全方位摸排。

我们采取各责任人自查、分包领导复查、全校组织联查的方式进行了认真细致的检查。

二、排查情况(一)管理和制度建设情况。

我校坚持以法治校,以德育人,规范管理,不断建立健全安全规章制度,使学校安全工作做到有章可循,措施得力。

(二)设施设备安全情况经对教室、办公室、实验室、食堂、宿舍、厕所等房屋墙体、屋顶、门窗、学生床铺、用电设施设备、体育器材等检查,均无发现隐患。

相关处室都配备了铁锨、水桶、灭火器等消防设备。

有关人员对全校用电线路进行了全面的检修,确保用电安全。

(三)食品安全及传染病防控情况1、加强对学校的饮食卫生监督、检查。

按照《食品卫生法》要求炊管人员持证上岗,上岗时穿工作服、戴工作帽,规范操作、严格消毒。

严把食堂采购、索证索票、验收、贮存、消毒、制售、留样等环节的监管关,坚决杜绝过期、变质、有害、有毒及污染食品进入校园。

继续落实好学校领导陪餐制,保证饭菜质量。

积极做好学生营养餐工程的接收、贮存和发放工作,保证食品质量安全。

师生饮用水为全乡统一饮用的自来水,确保饮水安全。

2、加强传染病防控。

班主任、宿管老师协同卫生院对学生进行传染病预防知识的宣传教育,教育学生养成良好的个人卫生习惯,加强体育锻炼,提高抵御疾病的能力。

进一步做好教室、宿舍的消毒、通风等工作。

加强对学生健康状况的检测,发现不良情况在第一时间内做好应急处置。

2024年安全生产事故隐患排查治理工作制度例文(七篇)

2024年安全生产事故隐患排查治理工作制度例文(七篇)

2024年安全生产事故隐患排查治理工作制度例文安全检查计划与隐患管理规范一、安全检查计划管理1. 安全检查表管理:设立全面的安全检查计划,以管理并优化各项安全检查表。

定期对安全检查表进行评审与修改,确保其适应性与有效性。

2. 隐患治理审批与资金登记:主要负责人负责隐患治理相关费用的审批工作。

财务部门则负责隐患治理资金的使用与登记工作,确保资金使用的透明与合规。

二、工作要点1. 隐患自查机制:企业应每月至少开展一次全厂性隐患自查,生产车间则每周至少自查一次。

班组(工段)需每日或每班检查各岗位、工艺设备及安全防护设施的完好情况,及时发现并上报隐患。

企业主要领导及分管领导应亲自参与全厂性检查,并抽查车间、班组自查情况,对重要隐患立即研究整改。

安全管理部门与安全员需深入车间班组,指导并规范隐患排查工作。

2. 专家定期排查隐患:企业应成立专家组,定期开展隐患排查,外聘安全技术专家不少于规定人数。

特定企业(如“红色”和“橙色”等级企业)需增加专家排查频次。

专家排查应采用标准化表格,记录详细情况,并向企业主要负责人通报,提出整改意见并报安监部门备案。

3. 重点部位“十必查”:强调对重要生产区域、工艺管理、设备管理、作业安全、应急管理等方面的全面检查。

确保制度执行到位,设备完好,操作规范,应急准备充分。

4. 隐患排查情况报告:建立车间、企业、安监部门的逐级报告机制,确保隐患自查自改情况及时上报。

企业需定期向安监部门报送隐患排查治理情况,重大隐患应立即上报。

三、重大事故隐患管理1. 申报与评估:发现重大事故隐患时,需及时申报并委托有资质的中介机构组织专家进行评估。

分析隐患危害程度与整改难度,制定治理方案与应急措施。

2. 治理方案与建档:治理方案应明确目标、方法、经费、机构、时限及安全措施等内容。

建立隐患排查治理档案,记录治理全过程。

3. 资金保障:企业需按比例从销售收入中提取资金用于安全生产与隐患整改。

隐患排查治理资金应专款专用,确保治理工作的有效开展。

《事故隐患分级管理制度》

《事故隐患分级管理制度》

《事故隐患分级管理制度》川海翔教学设备有限公司1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为a、b、c三个级别。

a级隐患:是指重大隐患;b级隐患:是指较大隐患:c级隐患:是指一般隐患。

2、安全检查人员在进行隐患登记和处理过程中,应根据隐患级别,实行分级管理、逐级上报。

3、对排查出的隐患,要按a、b、c级标准及时登记建档、及时实施监控治理、及时向经开区或县安监环保主管部门报告,报告内容主要有:(1)隐患的现状及产生的原因;(2)隐患的危险程度及难易程度分析;(3)隐患的治理方案:方案的主要内容:a.治理的目标及任务.b.采取的方法和措施。

c.经费和物资的落实情况。

d.负责治理的单位和责任人。

e.治理的时间和要求。

f.治理的安全措施和标准要求。

g.负责验收的单位和责任人。

4、对于排查出的c级隐患要按“五定”原则(定整改措施、定责任人、定落实人、定时间、定资金)进行处理,安委会对整改结果进行复查验收。

5、对于排查出的a、b级隐患,做到及时上报,由上级主管部门负责挂牌督办、整改验收;对上级政府或主管部门发现的a、b级隐患,下达的隐患整改指令书,应建立信息管理台账,并按分级挂牌督办规定落实挂牌督办。

6、对于上级政府或主管部门排查的a、b级隐患,应落实隐患治理六项内容:明确整改任务、整改责任单位和责任人、整改期限、整改资金、整改验收人。

7、在整改a、b级隐患过程中,应当采取相应的防范措施,对于隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产或停止使用设备,防止事故的发生。

8、a、b级隐患整改到位后,及时向负责挂牌督办的政府或相关的职能部门(机构)上报整改内容,并申请验收;对验收审查合格的,应及时对隐患进行核销,对验收审查不合格的,应重新制定整改方案,继续挂牌督办直至整改完成。

9、c级隐患必须由生产部经理直接安排进行处理,并有专人进行现场监督。

10、a、b级隐患应及时上报经开区或上级主管部门挂牌督办,由总经理亲自进行安排布置,落实人员、物资和资金,整改结束后由生产部、人力资源部、技术部联合组织验收,合格后,申请经开区或上级主管部门进行验收审查,合格后及时核销。

重大隐患排查治理方案(三篇)

重大隐患排查治理方案(三篇)

重大隐患排查治理方案一、工作目标在____年____月开展本项目部安全生产隐患排查治理专项行动的基础上,进一步深化本项目部安全生产隐患排查治理工作,进一步强化本项目部安全生产主体责任,进一步完善各项安全生产规章制度,进一步落实各项安全管理措施,建立重大隐患排查治理机制,夯实安全生产基础,提高安全管理水平,创新工作思路,努力构建本项目部安全工作长效管理机制,彻底整改旧有隐患,遏制新隐患产生,有效防范和遏制重特大事故发生,保持本项目部安全工作平稳态势。

二、排查治理的重点内容在继续落实____年隐患排查治理专项行动方案的基础上,结合本项目部安全生产实际,排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施工全过程中存在的安全隐患并进行治理。

具体包括:1、安全生产责任制落实情况。

企业和总经理负责制及分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况,安全生产管理机构的设立、安全管理人员的配备情况。

2、安全生产规章制度建立和落实情况。

企业、生产设施设备、从业人员却得有关证照情况;建立健全安全生产管理制度情况。

3、安全基础工作情况。

全员安全培训教育情况;岗位安全操作规程执行情况;有关基础台账完备情况。

4、特种作业人员管理情况。

对特种作业违法违规教育处理和督促其参加学习、考试情况;对特种作业人员动态监管,防止违章操作等违法行为。

5、机械设备管理制度执行情况。

执行机械设备维护检查制度,确保接鞋设备性能符合安全技术标准,防止带病运行。

6、事故处理和责任追究情况。

对已发生的事故按照"四不放过"的原则要求,认真吸取事故教训,对有关责任人的责任追究和落实整改情况。

三、各重点时段排查治理重点为保证生产工作顺利开展,本年度安全生产隐患排查治理专项行动分三个阶段进行:第一阶段1、公司安检部门将工作方案下达给本项目部各部门,并督促各部门认真制定具体排查实施方案。

2、抓紧整改____年排查出的安全隐患,按规定在最短时间内完成治理任务,暂时难以完成的要制定计划,做到责任、措施、资金、完成时间,防范预案五落实,治理期间要落实责任人加强监控。

2024年安全事故隐患排查治理制度例文(4篇)

2024年安全事故隐患排查治理制度例文(4篇)

2024年安全事故隐患排查治理制度例文关于安全生产隐患排查治理及监控的暂行规定一、报告制度1. 依照规定,季报(每季度次月____日前)及年报(下一年度首月底前)需按时提交至邢台县安全生产监督管理局办公室。

2. 建立事故隐患整改统计表,由安环科负责登记,并需在每月固定日期前上报至公司安环部。

3. 确立安全生产事故隐患排查分析、统计及上报的责任制度,确保信息的按时、准确上报。

二、安全生产隐患排查治理监督机制1. 遵循公司“三级”安全生产事故隐患排查治理的规范,明确各级责任制度,确保“谁检查、谁落实、谁负责”的原则得以贯彻。

2. 安环部将依据公司事故责任追究制度,每月定期对事故隐患排查治理情况进行检查,并依据安全生产事故隐患排查治理表逐项落实。

3. 鼓励员工广泛参与,开展事故隐患排查治理的“进一言、献一计”活动,增强全员监督意识。

隐患排查治理和监控责任制度为构建安全生产事故隐患排查治理的长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患的监督管理,依据《安全生产法》及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规,特制定以下隐患排查责任制度。

一、厂长(部长)隐患排查职责1. 全面贯彻执行国家安全总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,对公司隐患排查治理工作负总责。

2. 主持召开安全生产隐患排查会议,制定隐患排查治理的方案和措施,明确治理目标和任务。

3. 确保资金投入,加速隐患治理进程。

4. 制定事故隐患排查治理及安全生产管理制度,完善事故应急预案。

5. 年度组织召开事故隐患危险源评估会议。

6. 定期提交事故隐患排查治理报告。

二、安全管理人员的职责1. 协助厂长(部长)管理安全生产事故隐患排查治理工作,承担直接责任。

2. 组织实施安全生产隐患排查治理会议的各项方案和措施。

3. 监督各车间隐患排查治理整改的落实情况。

4. 定期组织安全生产大检查,针对发现的安全隐患制定整改措施。

5. 协助厂长(部长)筹备安全生产事故隐患排查治理会议,并确保会议决议得到执行。

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资金来源
安全费用
限期整改时间
实际完成时间
整改责任人
验收负责人
验收日期
复查评语
年月日
重大隐患项目治理方案
隐患所在单位
隐 患 名 称
检查(发现)单位
检查(发现)日期
治理方案
或整改、治理措施
资金概预算
整改负责单位
整改责任人
限期整改时间
跟踪治理负责人
重大隐患项目治理时间表
序号
重大隐患项目名称
计划完成时间
隐患项目
负责人
跟踪治理
负责人
跟踪时间
治理进展情况
备 注

2
3
4
5
6
重大隐患项目整改完成竣工验收报告
《相关照片》
经生产技术部、××车间、××车间、安环部联合验收,符合要求
安环部:×××
(签字)
重大隐患项目治理档案
建档单位:安环部
2018
填写说明
一、该台帐内容应与安全检查、隐患排查台帐对应配合使用。
二、验收负责人为隐患复查、验收单确定的验收负责人。
三、记录应及时,字迹应工整。
重大隐患项目登记表
隐患所在单位
隐 患 名 称
检查(发现)单位
检查(发现)日期
问题存在的
原因分析
解决方案
或整改措施
本级单位无力解决的重大事故隐患向上级主管部门(当地政府)报告情况
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