退货管理流程与规范

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退货管理流程与规范

、物流退货

(一)、卸货及清点件数

1、司机提货,由退货组组织卸货,并按《提货清单》清点件数,并按实际件数在《提

货清单》上签字确认。确认后,由退货员在 《物流退货登记本》逐一登记客户名称、 件数、运费、货运单号、来源等信息,并输入电脑备案。 2、工作流程:

的,由退货员和[信息登记并录入电脑

1客户联系,取得清单后进行点数。

组与客户联系确认。

3、点数过程中,同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、

待定三大类别。

客有差异

L

ZL r

1 公司产品

L

J

非公司产品

L

J

待定

L

类过程中,属公司产品的,由退货员根据实际数量入库。

2、分类:公司产品按可退、不可退与待定进行分类,并执行以下处理流程与规定: (1)可退:根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓,坏货退回给供应商。 A 、调厂:

(二)、清点数量

1、收货后,由退货员根据

《退货清单》清点数量。未有《退货清单》 2、在点数过程中,

如发现实物数量及产品差异的,由退货

4、工作流

程:

清点数量 清点数量

有清单无差异 (三)公司产品处理流程 1、入库:在点数分

a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码(1003置换)以及产品除锈等

处理。未做包装或更换条形码的,主管、组长每次扣 1 0元,由仓库收货员负

责登记处罚。

b、打印《调厂清单》(一式两联),通知仓库收货入仓。

B退回供应商:

a、由退货组打印《退货单》(一式四联),并按单清点好货物,单、货交打包组

打包。

b、打包组根据《退货单》验货打包,并在清单上签字确认后,完成审单工作。审

单后,第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组,第四联打包

组留存。

c、打好包贴好货运标签后,由装车组排表装车发货。

d、打包组执行谁打包谁审单的原则,提成及差错按现行管理规定执行。

e、经确认的退货,执行一天一退原则,不得积压。最迟不得超过2天。超过

处理时限的,处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。

2)不可退:不可退产品根据退货原因分别处理。

A、属公司原因(依据为《客户投诉表》)的,按报废流程及规定处理。

B非公司原因不得接收退货,并执行以下处理流程与规定:

a、由退货组打印《退货单》(一式四联),并按单清点好货物,单、货交打包组

打包。

b、打包组根据《退货单》验货打包,并在清单上签字确认后,完成审单工作。审

单后,第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组,第四联打包组

留存。

c、打好包贴好货运标签后,由装车组排表装车发货。

d、打包组执行谁打包谁审单的原则,提成及差错按现行管理规定执行。

e、经确认的退回客户的产品,执行一天一退原则,不得积压。最迟不得

超过 2 天。超过处理时限的,处罚主管、组长 5 元/ 单。由企管部负责考

核。

3)待定。指退货组确定是公司产品,但不能判定是否可退或不可退。待定产品按以下流程及规定进行处理:

A、由退货组填写《退货异常处理表》,交业务确认,业务确认后,交采购确认。

业务、采购确认后,根据确认结果按以下流程及规定处理:

a 、 确认为可退产品的,按可退流程及规定分别进行调厂和退回供应商处理

b 、 确认为不可退产品的,按不可退流程及规定分别进行报废及退回客户处 理。

c 、 确认为索赔的,按索赔流程及规定进行处理

d 、 确认为待检的,按待检流程及规定进行处理

e 、业务处理时间为3个工作日,未在规定时间内处理的,按公司相关规定进

行处罚

(4)工作流程

业务经理确认

退货组现场清点数量

2、退货员对退货进行确认,确认后的处理执行以下流程及规定: (1) 可退:现场确认可退的,按物流退货管理流程及规定处理。 (2) 不可退:现场确认不可退的产品根据退货原因分别处理。

A 、 属公司原因(依据为《客户投诉表》)的,按报废流程及规定处理。

B 、 非公司原因不得退货,直接现场拒收返回客户。

(3) 待定。现场填写《收货单》,签字后,单据交客户。货物按物流退货管理流程 及

规定处理。

、送货退货

1、送货员收到退货后,将《退货单》及实物交退货员清点数量。

调厂 可退 退回供应商

待定

公司原因

1

I

非公司原因

报废

L ____________________ j

退回客户

k ________________________ J

填报《退货异常处理单》

采务处认

可退

不可退

索赔

待检

__________________________ /

、客户/供应 1、客户/

调厂 退回供应商 报废

退回客户

商上门退货

供应商上门退货的,由

2、退货员对退货进行确认,确认后的处理执行以下流程及规定:(1)可退:按物流退货

管理流程及规定处理。

(2)不可退:不可退产品根据退货原因分别处理。

A、属公司原因(依据为《客户投诉表》)的,按报废流程及规定处理。

B非公司原因不得退货,并执行以下处理流程与规定:

a、打印《退货单》(一式四联),将货与清单交送货打包组打包退回给客户;

b、送货打包组组根据《退货单》验货打包,并在清单上签字确认,第一联交财

务审单、第二联交送货跟车员返给客户、第三联交退货部、第四联留存。

(3)待定。按物流退货管理流程及规定处理。

四、索赔管理流程及规定

1、客户索赔的,由客户填写《索赔申请单》,连同货物一起返回退货组。退货组接到索赔

单和货物后,填写《待检/ 索赔产品跟踪表》,并按物流退货待定管理流程与规定处

理。

2、检测时限为 3 个月(自送检之日起计算),超过规定时间的,主管、组长各处罚100

元/单。

五、待检管理流程及规定

1、经各部门确认待检的产品,由退货组填写《待检/ 索赔产品跟踪表》,并组织货物将产

品发至供应商检测。

2、检测时限为 3 个月(自送检之日起计算),超过规定时间的,主管、组长各处罚100

元/单。

六、退货运费管理

1、客户退货,经退货组确认属公司原因的,运费由公司承担,并由责任人进行承

担。

2、非公司原因产生的运费(往返),由客户自行承担。

3、退回给供应商的运费,由供应商承担。

4、非公司原因退回客户或供应商所产生的运费,由公司全额或部分承担的,由业务或采购

报部门经理审批,总经理批准方能执行,未经批准的由当事人自行承担。并由财务部负责审核执行。

七、单据及审单

1、所有退货单据必须当天完成入库、出库等单据的审单工作,最迟不得超过2个工作日。

不确定的,最迟不超过7个工作日。

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