付款结算审批制度

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文件编号:ZCPX-FKJS-001

中材萍乡水泥有限公司

付款结算审批制度

(第 1 版)

受控状态:受控口非受控口

受控号:□□口

2010年09月25日发布2010年月日实施

起草人:财务部审核人: ________________________ 批准人: _______________

起草日期:2010.09.25 审核日期:2010.09.25 批准日期__________________

付款结算审批制度

1目的:加强公司对货款结算、费用报销及货币资金的管理和控制,规范一切对内、对外的支出结算行为,明确公司支付结算流程,防范付款过程中的差错和舞弊,确保付款业务

的真实性、合法性、合理性、正确性。

2范围:适用于经公司账户及公司现金之对内、外的一切付款和结算行为。

3审批相关概念的界定

3.1本公司的付款审批权限由总经理办公会专门授权决定。并下发《付款审批权限表》执行。

3.2各审批人依据付款业务的性质及金额的大小,在自已的权限范围内进行审批。

3.3审批性质为三类:审核、核准和批准。

㈠审核:指相关部门对开支的真实性、必要性、合理性、合法性、正确性提出意见。审核分部门审核和财务复核。部门审核即经办部门经理审核和部门分管副总审核,财务复核

即财务会计复核和财务部负责人复核。

㈡核准:指对款项支付的时效性,考虑资金的流动性,对付款的支付能力和支付时间

所进行的确认和承诺。同时,核准也是对之前审核的再次准同。核准分财务部负责人核准和总会计师核准。

㈢批准:是指有权批准人,依据付款的内容,并考虑部门和财务的“审核” 意见及“核准”意见后进行批准,“批准”相对“审核”和“核准”具有最高监督权和否决权。个别重大事项,还需经济活动审定领导小组以及总经理办公会讨论通过,并形成会议纪要。

3.4审核、批准、核准的责任性质审核:经办部门审核人对付款内容的真实性、付款的必

要性、合法性、合理

性、正确性负部门审核责任。财务复核人对付款的合规性、合法性、完整性、正确性负财

务审核责任。

核准:财务部门核准后即承诺了付款的能力和时间。其应当对付款的时效性

负责。任何审核、核准人签字后,即对之前所有审核负认同及连带责任。

批准:有权批准人对付款行为负最终监督责任。

3.5付款审批工作中所关注的重要内容

㈠业务经办在提交付款审批前,应当认真整理好相关附件单据,且应当将相关单据

整理归类,须粘贴的先要粘贴好,并且业务经办人应当预先仔细阅读审核附件内容,主要关注发票有无过期,盖章有无遗漏,批准发票字迹是否清楚,增值税密码区是否清晰,联次是否齐全;合同付款期是否到期;相关要件是否齐全;货物已否收到;货物、劳务、工

程验收是否合格;付款申请单据填写是否完整、

正确;相关单据之间数据是否一致;预付款审核是否签定合同协议等。

㈡部门审核人主要关注业务内容是否真实发生;业务是否合规;单据上反映的业务流

程和业务信息是否符合公司制度;关注此笔付款所针对的业务履行情况;并考虑是否付款

对后续业务的影响等。

㈢财务审核主要关注单据是否真实、是否合法合规,是否齐全,是否具有时效;内容

是否完整;单据之间内容是否一致;单据与付款申请单是否一致;付款申请是否符合国家法规和公司的财务制度;付款审批单据有无部门主管或部门分管副总审批签字等。

3.6审批人签字后如无审批意见,则视同无异议同意付款。

3.7公司对付款审批权限,从性质上和金额上对付款审批权限作出明确界定。附:《付款审批权限表》。

付款类型欠货款支付货款预付

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金额级别丨部门负分管

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